区县审计局半年工作汇报

2020-04-05 来源:工作汇报收藏下载本文

推荐第1篇:区审计局工作汇报

20xx年,区审计局在区委、区政府的正确领导和XX市审计局的精心指导下,围绕全区经济社会科学发展主题和率先基本实现现代化目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,依法履行审计监督职责,努力提升审计质量和工作水平,为全区经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

20xx年区审计局实施的审计项目为36项,其中:财政同级审1项、经济责任审计16项,镇(街道)财政决算审计4项、部门预算执行审计5项,专项资金审计1项,专项审计调查2项,其余审计项目实施跨年度审计,审计共查出主要问题金额76520万元。

一、进一步完善本级财政预算执行审计

20xx年的财政预算执行情况审计围绕区委、区政府的中心工作,按照财政审计大格局的要求,将本级财政预算执行审计和部门预算执行审计、专项资金审计、经济责任审计等有机结合,统一推进。除对区财政局组织本级预算执行情况进行审计外,还对区检察院、党政办、经发局、环保局、妇联等5个单位的部门预算执行情况进行了审计,对社保、环保等民生资金的使用管理情况进行了专项审计调查,并对去年预算执行审计中发现问题的整改情况进行了跟踪检查,财政审计的整体性、宏观性、建设性和时效性得到加强。财政审计报告在充分肯定财政部门积极组织财政收入,加强支出管理,完成全年目标任务的同时,对工作中存在的部分非税收入未及时入库或纳入预算管理、会计中心贷款管理不到位等问题进行了披露,并提出了相应的审计建议。同级审报告已于6月份向区政府行政办公会议作专题汇报并上报区人大常委会审议通过。

二、认真开展社会保障资金审计

根据上级审计机关统一部署,2012年上半年,我局对XX区2005—2011年度社会保障资金进行了审计调查,重点对新型农村社会养老保险基金、新型农村合作医疗保险基金和城乡最低生活保障资金进行了审计。通过审计,摸清了全区社会保障体系的建设情况、社保资金的收支结余情况和社会保障的管理情况。审计结果表明,我区认真贯彻落实党中央和国务院的决策部署,切实把保障和改善民生作为头等大事,不断加快完善覆盖城乡居民的社会保障体系建设,社会保障事业快速发展,在促进社会公平、维护社会和谐和改善民生等方面都取得了显著成效。针对审计中发现的骗保、死亡人员继续领取低保等问题,我局以“审计要情”的形式上报区委区政府,同时督促有关部门抓好整改,共取消了43名不符合条件人员的低保资格。

三、深入推进经济责任审计

根据区委组织部委托,2012年我局安排经济责任审计项目16个,目前已全部完成。 2012年的经济责任审计呈现以下特点:一是加强了任中审计,全年计划安排任中审计项目4个,占比达到25%,审计监督关口得到进一步前移;二是根据区三责联审领导小组安排,首次对法检两院实施三责联审,三责联审的覆盖面进一步扩大;三是为学习先进地区审计工作经验,我局联合区委组织部和监察局于4月下旬赴浙江省XX县审计局交流学习,重点学习领导干部离任交接办法和领导干部经济责任审计评价体系,为我区今后进一步深化经济责任审计工作打下了良好基础。

四、认真抓好固定资产投资审计

2012年,我局继续对软件园产业基地二期b幢、百草苑二期安置房、创意产业园区服务中心工程等区重点建设项目实施跟踪审计。另外,我局围绕北部新城建设,年初将新桥初中、新龙湿地公园等4个区级重点建设项目列入固定资产投资审计项目计划,并积极做好项目的前期跟踪调查工作,为今后正式实施跟踪审计做好准备。

五、扎实开展审计整改督查

2012年的审计整改督查工作严格按照《XX区审计整改督查实施办法(暂行)》要求组织实施,上半年对各被审单位的审计整改情况进行摸排、梳理,8月份联合区纪委(监察局)、党政办、财政局等部门对孟河镇等7个单位和部门的审计整改落实情况进行督查,整改到位率达94.4%。同时对全区政府投资农贸市场运作管理情况审计调查中的有关问题进行了专项督查,共涉及春江等8个镇街道。整改督查报告重点关注了我区基层财政管理中的收支平衡、资产和往来款清理、安置房建设的财务核算等问题,对农贸市场目前仍存在的“票据使用不规范”这个共性问题进行披露,提出了相应的审计整改建议。目前审计整改督查工作报告已上报区委、区政府并由区党政办以督查通报的形式进行转发。

六、进一步加强内部审计工作

一是加大工作指导力度。3月份,我局出台了《关于2012-2014年内部审计工作的指导意见》,明确今后一段时期全区内审工作的目标和重点,强调各单位内审工作要按照“完善、规范、提高”的总体要求,认真履行内部审计职责,充分发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。二是加强内审工作调研。4 月中下旬,我局对各镇(街道)、直属公司内审工作开展情况进行了调研,指导督促工作开展,通过调研,摸清了全区内审工作开展状况和薄弱点,掌握了基层内审工作需求,为下一步开展分类指导打下了基础。三是强化人员培训。5月份,我局组织镇(街道)共17名专(兼)职内审人员,参加省内审协会在审计署苏州培训基地举办的全省内部审计岗位资格培训和考试,全部取得了内部审计岗位资格证书。同时组织镇(街道)内审人员,联合区监察局、财政局等部门对农村“三资”清查工作进行督查,用“以审代训”的方式,提升内审人员的业务素质。四是发挥典型带动作用。年初,通过考核评比,对全区内审工作综合先进单位、优秀审计项目、审计科研和信息宣传先进单位进行表彰,在全区基层内审单位掀起了学先进、争先进的热潮,对全面提升我区内审工作水平起到了积极有效的推动作用。

推荐第2篇:区审计局工作汇报

区审计局工作汇报

近年来,区审计局在各级党委政府和上级审计机关的领导下,坚持“依法审计,围绕中心,服务大局,突出重点,求真务实”二十字方针,全面贯彻“人本审计”理念,不断加强审计机关文化建设,提高审计人员综合素质和工作能力,增强审计机关凝聚力、提高审计队伍战斗力和扩大审计工作影响力,充分发挥审计在保障当地经济社会健康运行中的“免疫系统”功能作用。

一、突出“态度、责任、奉献”,构建审计核心价值观

XX审计长在2009年新任新任公务员培训上指出审计人员的核心价值观为“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”。自开展审计文化建设年以来,博山区审计局把“感恩就是奉献,责任就是成长”作为审计文化的核心内容,有力地引导审计干部努力拼搏、创新创业。在工作中强调审计人员将审计作为贡献社会、服务人民的事业来对待,要具备优良的从业道德和强烈的事业心责任感,严守工作纪律,提升胜任能力。工作中要锤炼依法执审、诚实守信、正直坦诚、勤勉尽责、保守秘密的职业品格,严格遵守审计“八不准”工作纪律和其他廉政规定,树立良好的审计形象。在工作中增强自主学习能力,提高从事审计所应具备的专业技术能力。自开展审计文化建设年以来,该局坚持每周一的“审计论坛”制度,集中学习政治理论和专业审计知识。购置政治、经济、审计、法律方面的书籍开设审计图书角,开展以“书香机关”为主题的读书活动,打造“道德讲堂”将责任与感恩渗透到每名审计人员心中;积极参与全市审计业务能力大赛,取得团体成绩也在全市区县排名中位列总分第一的好成绩。

二、倡导“民本与发展”,打造文化强审新思路

围绕全区工作中心,自觉地将审计工作放在经济社会发展的大格局中去思考,深化审计工作科学转型,促进政府依法行政和科学理财,保障市场经济运行秩序,当好“经济卫士”、“政府谋士”。高度重视党委、政府关注的项目,有力地促进了经济社会健康发展。主要工作做法是:一是加强预算执行审计,努力构建财政审计大格局。开展2011年度同级财政预算执行审计,坚持预算执行审计与经济责任审计、政府投资审计、专项审计调查相结合的原则,共安排区财政局、区地税局、区园林局、区农业局等部门预算执行审计7项,并努力将绩效审计贯穿于财政审计全过程。二是加强政府投资审计,提高财政投资效益研究出台了《博山区政府投资项目审计办法》等一系列强化政府投资项目审计监督的制度和措施,规范了政府投资审计行为,对12项政府投资重点项目进行了跟踪审计。全市投资审计暨扩内需审计现场会在我局召开。三是树立民生审计观,始终把关注民生作为工作的重点,始终把关注民生作为工作的重点,保障人民群众的切身利益和合法权益。突出专项审计调查,将全区土地出让金征收管理专项审计调查作为一项重要内容,并针对审计发现的问题,注重从体制、机制、制度层面提出建设性意见,为领导科学决策提供依据。自6月份开始,我局组织审计力量集中开展了“扩内需、保增长”政府投融资建设项目的审计工作。

三、坚守“自律与廉洁”,重塑审计职业道德防线

充分发挥党风廉政建设责任制的“龙头”作用,推动审计干部廉洁自律工作的落实。坚持把治理党风政风方面存在的突出问题纳入责任制。明确党政主要领导干部和其他班子成员在廉洁自律方面的“一岗双责”,通过建立健全领导干部联系点制度、责任制检查考核制度、责任制联席会议制度、责任制工作告知与回告制度等一系列的配套制度,及时发现本地区本单位领导干部廉洁从政方面的新情况、新问题,及早采取措施,制定办法,利用专项清理和专项治理等有效手段,防止不正之风的蔓延。立足于制度建设的科学化和规范化,逐步提高了执行廉洁自律各项制度的操作性,先后制定了《2013年落实党风廉政建设责任制实施方案》,并由局主要负责人、分管领导、科室负责人层层签订《党风廉政建设责任书》。积极引导审计人员严格执行、自觉遵守各项管理制度,增强审计人员的执行力,努力构建“用制度管人,按制度办事,用制度理财”的长效机制,先后出台《审计质量控制管理办法》、《审计工作综合量化考核管理办法》、《优秀审计项目评选办法》、《审计信息宣传考核办法》等内部规章制度,建立健全审计审理、审计综合量化考核、审计责任追究制度等审计质量控制机制,对审计计划、实施、报告、复核、公告等各个环节进行质量控制。抓好廉政工作与审计质量这两条审计工作的生命线,为审计文化建设的健康发展提供有力保证。

推荐第3篇:区审计局工作汇报

区审计局工作汇报

20xx年,区审计局在区委、区政府的正确领导和XX市审计局的精心指导下,围绕全区经济社会科学发展主题和率先基本实现现代化目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,依法履行审计监督职责,努力提升审计质量和工作水平,为全区经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

20xx年区审计局实施的审计项目为36项,其中:财政同级审1项、经济责任审计16项,镇(街道)财政决算审计4项、部门预算执行审计5项,专项资金审计1项,专项审计调查2项,其余审计项目实施跨年度审计,审计共查出主要问题金额76520万元。

一、进一步完善本级财政预算执行审计

20xx年的财政预算执行情况审计围绕区委、区政府的中心工作,按照财政审计大格局的要求,将本级财政预算执行审计和部门预算执行审计、专项资金审计、经济责任审计等有机结合,统一推进。除对区财政局组织本级预算执行情况进行审计外,还对区检察院、党政办、经发局、环保局、妇联等5个单位的部门预算执行情况进行了审计,对社保、环保等民生资金的使用管理情况进行了专项审计调查,并对去年预算执行审计中发现问题的整改情况进行了跟踪检查,财政审计的整体性、宏观性、建设性和时效性得到加强。财政审计报告在充分肯定财政部门积极组织财政收入,加强支出管理,完成全年目标任务的同时,对工作中存在的部分非税收入未及时入库或纳入预算管理、会计中心贷款管理不到位等问题进行了披露,并提出了相应的审计建议。同级审报告已于6月份向区政府行政办公会议作专题汇报并上报区人大常委会审议通过。

二、认真开展社会保障资金审计

根据上级审计机关统一部署,2012年上半年,我局对XX区2005—2011年度社会保障资金进行了审计调查,重点对新型农村社会养老保险基金、新型农村合作医疗保险基金和城乡最低生活保障资金进行了审计。通过审计,摸清了全区社会保障体系的建设情况、社保资金的收支结余情况和社会保障的管理情况。审计结果表明,我区认真贯彻落实党中央和国务院的决策部署,切实把保障和改善民生作为头等大事,不断加快完善覆盖城乡居民的社会保障体系建设,社会保障事业快速发展,在促进社会公平、维护社会和谐和改善民生等方面都取得了显著成效。针对审计中发现的骗保、死亡人员继续领取低保等问题,我局以“审计要情”的形式上报区委区政府,同时督促有关部门抓好整改,共取消了43名不符合条件人员的低保资格。

三、深入推进经济责任审计

根据区委组织部委托,2012年我局安排经济责任审计项目16个,目前已全部完成。2012年的经济责任审计呈现以下特点:一是加强了任中审计,全年计划安排任中审计项目4个,占比达到25%,审计监督关口得到进一步前移;二是根据区三责联审领导小组安排,首次对法检两院实施三责联审,三责联审的覆盖面进一步扩大;三是为学习先进地区审计工作经验,我局联合区委组织部和监察局于4月下旬赴浙江省XX县审计局交流学习,重点学习领导干部离任交接办法和领导干部经济责任审计评价体系,为我区今后进一步深化经济责任审计工作打下了良好基础。

四、认真抓好固定资产投资审计

2012年,我局继续对软件园产业基地二期b幢、百草苑二期安置房、创意产业园区服务中心工程等区重点建设项目实施跟踪审计。另外,我局围绕北部新城建设,年初将新桥初中、新龙湿地公园等4个区级重点建设项目列入固定资产投资审计项目计划,并积极做好项目的前期跟踪调查工作,为今后正式实施跟踪审计做好准备。

五、扎实开展审计整改督查

2012年的审计整改督查工作严格按照《XX区审计整改督查实施办法(暂行)》要求组织实施,上半年对各被审单位的审计整改情况进行摸排、梳理,8月份联合区纪委(监察局)、党政办、财政局等部门对孟河镇等7个单位和部门的审计整改落实情况进行督查,整改到位率达94.4%。同时对全区政府投资农贸市场运作管理情况审计调查中的有关问题进行了专项督查,共涉及春江等8个镇街道。整改督查报告重点关注了我区基层财政管理中的收支平衡、资产和往来款清理、安置房建设的财务核算等问题,对农贸市场目前仍存在的“票据使用不规范”这个共性问题进行披露,提出了相应的审计整改建议。目前审计整改督查工作报告已上报区委、区政府并由区党政办以督查通报的形式进行转发。

六、进一步加强内部审计工作

一是加大工作指导力度。3月份,我局出台了《关于2012-2014年内部审计工作的指导意见》,明确今后一段时期全区内审工作的目标和重点,强调各单位内审工作要按照“完善、规范、提高”的总体要求,认真履行内部审计职责,充分发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。二是加强内审工作调研。4月中下旬,我局对各镇(街道)、直属公司内审工作开展情况进行了调研,指导督促工作开展,通过调研,摸清了全区内审工作开展状况和薄弱点,掌握了基层内审工作需求,为下一步开展分类指导打下了基础。三是强化人员培训。5月份,我局组织镇(街道)共17名专(兼)职内审人员,参加省内审协会在审计署苏州培训基地举办的全省内部审计岗位资格培训和考试,全部取得了内部审计岗位资格证书。同时组织镇(街道)内审人员,联合区监察局、财政局等部门对农村“三资”清查工作进行督查,用“以审代训”的方式,提升内审人员的业务素质。四是发挥典型带动作用。年初,通过考核评比,对全区内审工作综合先进单位、优秀审计项目、审计科研和信息宣传先进单位进行表彰,在全区基层内审单位掀起了学先进、争先进的热潮,对全面提升我区内审工作水平起到了积极有效的推动作用。20xx年在区委、区政府的正确领导和市环境保护局的关心指导下,围绕“环保在行动”目标任务,积极推进重点区域环境综合整治和生态创建工作,强化管理,严格执法,搞好服务,全力推进了我区环境保护各项工作的开展。

(一)以重点区域整治为基础,积极开展专项执法行动。今年以来重点围绕滨江化工区推进环境整治,督促20家企业工艺装备水平限期整改提升,完成38家重点企业废气整治,涉及与江阴跨界纠纷的圩塘片区4家重点化工企业废气扰民问题基本整改完毕。为彻底解决化工园区雨水管网破损渗漏、雨污串管等问题,还委托了上海潜业对园区市政雨水管网实施全面修复,目前现场施工已全部完成,对检测出的290处主管缺陷点以及513米腐蚀管道进行了全面修复。同时通过坚持开展“环保夜夜查”以及环境行为信息动态化管理等手段,严厉处罚恶意偷排等环境违法行为,有效促进了落后化工企业关停并转进程,目前已签订收储协议企业30家,已移交政府接管21家,其中完成厂房拆除和地块平整15家,区域大气环境质量得到进一步的改善。

(二)以生态创建为亮点,全面提升区域环境面貌。积极推进高新区国家级生态工业示范园区建设,已完成38项重点工程建设,高新区国家级生态工业示范园区年度工作报告将于月底正式上报;完成了新北工业园的省级生态工业示范园区建设规划文本的编制,园区iso14001环境管理体系通过了认证,并已有效运行5个月;编制完成了《XX区生态功能保护区区域规划》;配合城建等部门全面推进农村环境综合整治工作,总计完成968个村庄的整治,其中三星级“康居乡村”18个,二星级“康居乡村”257个,一星级“整洁村”693个,超计划147%;全面推进国家级生态镇建设和生态亮点工程打造,首次在全市范围内开展生态街道创建试点工作,目前罗溪镇、河海街道生态镇(街道)创建已通过省级考核。

(三)以环保在行动为抓手,稳步推进重点工程实施。

一是“太湖治水”工程进展顺利。加快推进饮用水源保护区内企业搬迁工作,从专项整治目标、专项整治思路、专项整治分工、专项整治步骤和专项整治要求等五个方面进行了全面部署,并成立了综合整治领导小组,目前长江村7家线路板厂中剩余的2家已签订搬迁协议,过渡厂房已处最后装修阶段,对通江船舶修造厂、煤砂码头等的搬迁也正稳步推进中;新建污水管网36公里,空港产业园等7个工业集中区企业污水完成接管处理;推进了集镇雨污水管改造工程,浦河集镇雨污水改造已完成,南安河两侧污水截污工程已确定实施方案;加快产业结构优化升级,今年需淘汰30台(套)落后用能设备已全部完成;对重点排污行业、排污企业全面推行清洁生产,完成自愿性3家清洁生产企业审核报告编制,21家单位强制性清洁生产审核完成现场评估,推行涉重金属企业清洁生产,完成2家涉重金属企业强制性清洁生产审核;“十二五”大气污染物氮氧化物重点工程项目进展顺利,完成年度卫星奶牛场综合整治等29项减排工程,削减cod296.46吨、氨氮8.85吨、二氧化硫763.36吨、氮氧化物843.8吨,其中通过全市率先实施新港热电脱硝工程一举削减氮氧化物450吨,突出农业污染治理,完成规定的面源氮磷流失生态拦截系统及5处环湖有机农业圈示范工程;3家养殖企业开展生态发酵床工程建设,全面完成了2012年度各项减排任务,绿色减排成效凸显。 二是“清水蓝天”工程顺利实施。21条黑臭河道中已全部整治到位并验收完毕;“禁燃区”面积扩建至50平方公里;22座加油站中已有21座加油站完成油气回收改造,另1家沿江加油站按建设项目程序重新建设,目前18家已完成验收,15辆油罐车在完成整改的基础上均已监测完毕;强化区内重金属污染防治,督促7家晶硅切割废砂浆处置利用企业完成整改;加强对区内铅蓄电池生产企业的监督检查;3家污水处理厂污泥处理按市要求安装视频监控,所有污泥运输车辆安装了gps定位系统并与环保部门联网;对149家产废单位进行了现场检查,212家企业进行了网上申报,对全区245家323台锅炉进行摸底调查,梳理出2013-2015年锅炉烟尘治理项目,提升了区域大气污染防治水平。 同时根据省、市领导指示精神和上级有关秋收季节秸秆禁烧工作的有关文件要求,对秸秆禁烧工作进行动员部署。为确保实现“不见火光、不见烟霾”的秸秆禁烧工作目标,高新区主要通过“四个狠抓”,全力推动秸秆禁烧工作有力、有序、有效开展;环保、农业、城管部门每天抽调专人开展联动执法巡查,巡查范围涵盖除三个街道之外的所有建制镇,实现了面上巡查的全覆盖。

(四)以重大项目服务最优为目标,深化优质服务工程。在保持全市领先的重大项目环保许可时间仅2.67个工作日的基础上,今年又针对100个重点项目进一步细化了领导挂钩服务制、提前介入制、部门联动制以及中介机构督办制等服务举措。目前39个市重点项目办结37个,办结率94.9%,位居全市第二;100个区重点项目环保手续办结86个,处于环评编制阶段5个,剩余9个项目均属于建设单位项目前期准备阶段或自身对建设内容尚未确定。

我局今年还对重点污染源检查达6680厂次,其中夜间节假日检查1879厂次,调处群众环境信访投诉1079件,对每月信访情况逐一分析并通报;立案查处环境违法行为78厂次,首次与区公安、检察、法院等机关联手,成功破获一起赔偿金额高达151万元的倾倒危险废物环境犯罪案件,逐步建立了我区环保联动执法机制;审核发放排污许可证160份,加大了排污费征收力度,完成排污收费1072万元;建立了引导资金后备项目数据库,获得省级环保专项补助资金426万元。通过一年来的辛勤努力,使XX区的环保工作又上了一个新的台阶。

推荐第4篇:区审计局依法行政工作汇报

区审计局依法行政工作汇报

区审计局依法行政工作汇报

一、依法行政基本情况

我局以贯彻《全面推进依法行政实施纲要》为基础,以构建审计执法责任制体系为目标,把依法行政与“学习实践活动”结合起来,把法治创建与创建文明单位结合起来,把依法审计与提高审计成果转化结合起来,把推行审计行政执法责任制与政务公开、行风评议、绩效考核等制度结合起来,切实推进依法行政工作。实现了执法主体合法,执法程序严密,执法行为规范,执法制度完善,执法责任落实的科学法治审计新格局。

今年以来(截止9月底),我局组织完成了27个审计项目,查出主要问题金额35109万元,上报审计报告和信息46篇,向纪检部门移送案件线索1件。审计执法中,我局审计人员均持证上岗、依照法定程序审计,未发现有不作为、乱作为的行为;制定了《XX区政府投资工程审计监督办法(试行)》规范性文件以及《区审计局规范行政处罚自由裁量权工作实施方案》、《区审计局推行说理式行政执法文书实施方案》;重新修订下发了《区审计局行政执法评议考核制度》、《区审计局行政处罚自由裁量权制度》、《区审计局审计项目质量责任追究制度》等24项制度;所有审计项目都按照审计署《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》规定实施,对审计处理处罚和其他事项按规定征求被审计对象的意见,履行法定告知程序;无行政复议诉讼事项发生。

二、依法行政主要做法

(一)把依法行政与学习实践活动结合起来

根据区委学习实践活动领导小组的统一部署和要求,我局广大党员干部积极、扎实地开展学习实践活动,并把“学习实践活动”与牢固树立科学审计理念,依法审计、文明审计,充分发挥审计“免疫系统”功能有机结合起来。通过树立“寓服务于监督之中”、“宏观着眼,微观着手”和“审计及时跟进,监督关口适时前移”的审计理念,全面推进绩效审计,发挥审计建设性作用,扩大审计影响力。同时,强化了审计机关队伍建设、法制建设、作风建设和廉政建设,提高审计机关自身“免疫”能力。

(二)把法治创建与创建文明单位结合起来

今年我局开展了争创市级文明单位活动,并被授予市级文明单位称号。在文明单位创建中,我们坚持把文明创建与法治创建结合起来,以创建市级文明单位活动为载体,围绕区委、区政府提出的“打基础、争先进”法制创建工作要求,从加强组织领导、提升依法审计能力、审计成果转化、服务经济社会等方面着手,扎实推进我局法治创建工作。 1.加强领导,明确创建责任。为进一步加强法治创建的组织

领导工作,我局及时调整局依法行政领导小组,充实领导小组成员,进一步明确审计管理科负责依法行政日常工作,各科室(中心)主要负责人为依法行政第一责任人。

2.组织学习,提高创建水平。召开专题会议,认真学习《XX区2009年法治海陵建设工作实施方案》,研究部署局法治创建工作,明确创建任务。同时,定期组织全体审计人员认真学习国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政复议法》、《行政处罚法》以及国家已颁布的行政执法法律法规,全面提升审计人员依法审计、依法办事的能力和水平。 3.突出重点,转化创建成果。围绕我区“实施三大战略,推进三大工程,三年再造一个新海陵”战略目标,要求审计人员以创建活动为载体,切实履行审计监督职责,组织实施了年初确定的我区2008年度农村环境整治工程、教育培训工程、文化建设工程、健康工程、道路通达工程等“法治惠民工程”的专项资金审计,提出了五大类17个问题的审计建议。同时,重点突出涉及民生的重大事项审计,强化固定资产投资项目审计,推进经济责任审计,继续注重查处重大违法违规问题和经济犯罪案件,全面推进效益审计和专项审计调查,充分发挥审计监督的建设性作用,提高创建成果转化。

(三)把依法行政与规范审计管理、完善质量控制体系结合起来 为严格依法行政,规范审计管理工作,提升审计项目质量,我们从审计计划管理、审计项目质量和制度建设入手,适应“审计跟进”的要求,不断完善各项规章制度。一是加强了审计计划管理。在统筹规划、科学制定年度审计项目计划的基础上,积极探索审计计划管理与审计实施、审计项目审理既相分离又相制约的业务管理体系,增强了“审计跟进”的科学性。二是建立和完善审计项目质量控制制度。进一步加强审计现场管理,狠抓了审前调查、方案制订、现场审计、撰写审计报告和审计复核等关键环节,提高审计工作质量。三是进一步完善了审计质量考评办法和审计质量责任追究制度。为增强审计人员的质量意识、责任意识和风险意识,切实保证审计质量,我局今年重新修订并印发了《审计执法过错责任追究办法》、《审计质量检查制度》、《审计执法公示制度》等24项制度,形成了比较完整的以依法行政、行政决策、审计复核、审计考核考评和审计责任追究为主体的审计行政执法和审计质量控制体系。

(四)把依法审计与严格执法行为、提升审计工作质量结合起来 一是严格实施“审计业务审定会”制度,开展“审计报告大家审”活动。要求每个项目从审计实施方案开始,到审计报告最终形成,必须召开由领导班子成员和审计组成员组成的业务会议,经过审计业务会议审定完善后,方可付诸实施或形成最终报告。同时,积极开展审计报告在各科室间的交流活动,形成了人人谈质量、个个提建议的氛围,为提高审计工作和报告质量提供了动力。二是定期召开审计项目质量情况通报会。对审计项目质量进行全面点评,明确规范审计程序,狠抓审前调查环节、审计取证环节、审计文书环节、审计复核环节和审计报告环节工作要求。三是加强培训,提升审计业务水平。围绕开展学习实践科学发展观活动,坚持政治理论学习与业务培训相结合,开展了绩效审计、审计项目质量控制、计算机ao审计与信息化等内容的学习与培训;组织全体审计业务人员参加市局和本局组织的ao认证考试培训;组织固定资产投资审计中心、经济责任审计中心等相关科室审计人员去兄弟局学习取经;选送审计业务骨干参加审计署计算机中级培训,提高计算机ao审计水平,5人通过了审计署计算机中级考试。

(五)把依法行政与政务公开结合起来

进一步加大政务公开推进力度,今年,我们共梳理出包括行政处罚、行政强制以及其它类行政权力37项,按要求上网公开透明运行;明确审计执法公开的主要内容、途径及形式、原则和程序;在审计进点前进行执法公示,明确告知被审计单位的权利、义务及审计部门的职权范围、审计程序;审计实施过程中公开审计纪律和举报电话;审计结束后进行跟踪回访,主动接受外部监督;围绕社会关注的重点和热点,通过政府网站,及时向社会公布审计结果,扩大了审计的社会影响。 总之,在全局上下的共同努力下,我局贯彻落实《纲要》、全面推进依法行政工作取得了初步成效。下一步我们将认真总结经验,查找不足,进一步加大贯彻落实《纲要》的工作力度,为构建法治审计、和谐海陵提供有力的法制保障。

推荐第5篇:区审计局四德工程工作汇报

区审计局四德工程工作汇报

近年来,区审计局围绕创建优秀服务型基层党组织目标,以开展“三服务一争创”活动为载体,自我加压,主动作为,着力提升基层党组织服务群众和做好群众工作的能力和水平,有力地促进了审计工作的开展。

扎实工作,提升服务保障水平

扎实抓好党员的教育和管理。坚持抓好党内各项生活制度的规范和落实,严格执行党建工作制度,开展批评和自我批评,树立党员干部坚定的政治信念,不断提高政治修养。注重加强党员干部“四德”教育,切实将社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育抓牢抓实。

扎实开展多项主题实践活动。围绕“基层组织建设年”活动,进一步强化基层党组织的制度建设和文化建设,提高党员干部的政治理论和业务水平。按照基层党组织“星级评定、晋位升级”的要求,高点定位,稳步推进,多方面完善各项党建基础工作。深入开展“弘扬焦裕禄精神、恪守从政道德、保持党的纯洁性”等主题实践活动,培养政治坚定、业务精良、廉洁高效的党员干部队伍。开展“接地气”活动,帮助池上镇虎林村党支部建章立制,与部分困难家庭结成帮扶对子,从人财物各方面给予支持,并自筹资金3万余元帮助实施“引水入村”工程,解决该村十几年“吃水难”的问题,受到群众一致好评。

扎实做好审企共建。结合“三服务一争创”活动的开展,组织审计人员深入部分内审成员企业开展审计调研。调研活动围绕“帮助企业建章立制、规范管理、提升效益”主题,以解决企业产业转型升级遇到的瓶颈问题为目标,在做好内部审计业务指导的同时,充分发挥审计建设性作用,注重从机制和制度层面提出有针对性的意见和建议,促进内审成员企业又好又快发展。

“四个服务”,推动审计工作上台阶

为企业发展服务。实现以土地使用税和房产税为主的综合治税工作常态化,通过纳税审计,促进企业规范管理,为其做大做强夯实财务基础。对地税部门,则着重从体制、机制上促其整改提高,规范经济秩序,优化纳税环境,最终为企业发展创造良好的外部环境。

为帮扶村服务。立足自身职能,注重为民解忧,充分发挥好派出的“第一书记”作用,为帮扶村办好事、办实事,力争让村民得到看得见、摸得着的实惠。此外,为提高对基层工作的认识,强化审计工作为基层服务的意识,确定在“七一”之前,组织全体审计干部到帮扶村访贫问苦,接受再教育,经受党性锻炼。

做好政府投资审计服务。进一步提高工程结算审计质量和效率,降低审计风险。突出抓好重点工程跟踪审计,通过现场取证与落实资料备案制相结合,对发现的问题及时提出意见与建议,督促限期整改。逐步扩大竣工决算审计范围,尽快实现重点工程决算审计全覆盖。探索开展“招标控制价”前置审计,提高招标控制价的编制质量。对投资额度较大的项目招投标过程进行审计监督,从源头上强化对政府投资项目的审计监督。

做好财务管理服务。以同级预算执行审计为契机,强化对有关单位的问题整改,弥补制度漏洞,针对有关单位财务管理中的薄弱环节,完善咨询服务,帮助实现财务管理制度规范化。

“通过开展‘三服务一争创’活动,区审计局进一步发挥审计免疫功能,增强服务意识、工作的前瞻性,服务发展、服务群众、服务基层,把服务意识贯穿到各项审计工作当中。下一步,将本着‘围绕中心、服务大局’的审计宗旨,着眼未来,立足当前,为创造良好的发展环境做出更大的贡献。”区审计局局长孙兆昧说。

推荐第6篇:区招商局半年工作汇报

区招商局半年工作汇报

区招商局半年工作汇报

区招商局半年工作汇报

尊敬的各位领导:

下午好!

我是招商局,受局长委托,我代表招商局做如下发言。我的发言分为四个部分:

一、上半年工作小结

按照新的职责分工,招商局主要负责电子信息、软件及服务外包、现代服务业的规划、招商和服务工作;负责科技管理与知识产权保护工作;负责科技产业孵化工作等。我局现将12名工作人员按照工作背景和专业特长分为硬件招商组、软件招商组和综合招商组。

1、上半年指标完成情况。全年实

际到位外资任务1亿美金,上半年完成6964万美金,完成任务的%;全年合同外资任务为亿美金,上半年完成1770万美金,完成任务的%;全年实际利用资金任务为24亿元人民币,上半年完成亿人民币,完成任务的%。

2、积极开展招商工作,引资成果有新突破。我局坚持“招商思路超前谋划、招商宣传广泛深入、招商方法灵活机动、招商服务周到细致”的原则,扎实有效地开展各项工作。

制定产业发展规划。以2012年完成700万平方米产业楼宇招商为目标,初步完成《区楼宇产业现状分析及规划发展建议》;以2012年实现软件及服务外包产业250亿元产值为目标,草拟完成《区软件及服务外包产业发展规划》;以到2012年实现电子信息产业1000亿元产值为目标,初步制定《区电子信息产业发展规划》;初步制订了《区对台it产业招商引资工作思路》;正在拟订《区半导体照明产业发展规划》。

主动招商。先后赴日本、上海、大连、深圳等地区有目标、有针对性地进行招商活动。特别是5月份小平副市长在日本东京的系列招商活动在日本it界引起了极大的反响、7月份“聚焦台商-重庆it特别行动”向台湾it企业重点推介了区;组团参加武汉中博会、杭州动漫节、高交会、北京软博会、全球采购会等一系列招商引资活动,加大区整体宣传力度。

明确招商引资方向,提高企业服务质量。主动促成瑞萨电子、nec、野村综合研究所与区内企业的合作,加强与明基电子、dell绿色实验室、abb工程中心、华硕代工等重点项目的跟踪联系,力争促进在谈项目的尽快落地;做好世纪精信总部、拓邦电子、西部航空总部、雨尔电子、庆铃汽车等项目用地的土地挂牌工作;做好科技风险投资招商工作,已与多家风险投资机构建立了联系,探讨合作成立投资基金事宜。

3、有序开展科技管理服务工作。

积极申报科技项目,组织实施科技项目,加强科技成果管理。上半年,重点做好了科技项目申报服务工作,共计向上申报项目18项;积极开展高新技术产品、高新技术企业“双高”认证工作,已有86家企业顺利通过初审。

二、目前招商局招商引资面临困难和存在问题

1、随着经济全球化,跨国投资选择面越来越宽。国内各地区、市内各兄弟园区竞相发展,竞争空前激烈,对区招商引资构成了严峻的挑战。

2、政策优势趋于弱化。国家及市政府对于招商引资、产业发展曾出台了一系列的优惠政策,但因无具体的实施细则,可操作性较差,在招商引资工作中实际效用不大,区又未出台新的优惠政策,一定程度上影响了项目引进。

3、区为制造业、服务业提供完善的产业链配套能力还相对不够。目前在利用“中介招商”、对重点项目的引进力度等方面还存在不足。

4、区目前可利用楼宇资源较少,同时缺乏针对为特定产业量身定做的专业楼宇。

三、招商局下半年、工作思路及工作措施

1、工作思路

下半年及,我局招商引资工作总的思路是:“围绕一个目标,夯实两项基础,突出三条主线,强化四个重点”。其中:

一个目标:就是完成党工委、管委会下达的招商引资工作目标。

两个基础:就是要建立完善区区情、生产要素资料库、投资成本比较分析库等基本区情资料库和招商项目资料库等两大基础性资料库。

三条主线:就是招商引资要坚持“招商、孵化、产业化”这三条重点主线,招商是起点,孵化是过程,产业化是目的。

四个重点:一是拓宽招商渠道,建立与市级相关部门的紧密联系,同时联合中介结构,发挥“中介招商”、“委托招

商”优势;二是突出重点区域招商,继续加强与美国、日本、北京、上海、大连、深圳等国内外地区的产业合作;三是突出重点产业招商,围绕it制造、软件服务外包等产业集聚及产业链延伸,开展专题招商活动;四是突出重点项目招商,注重招商选资,重点引进项目规模大、产业关联度强、产品附加值高、财税贡献大的项目。

2、工作措施

紧紧围绕区主导产业,确定20个左右外资超5千万美元,内资超5亿元人民币的重大产业项目,坚持国内外两个市场并举,精心组织举办一系列园区品牌推介活动,切实提高区在国内外的知名度和影响力。

突出主动招商,加强重点项目跟踪。对项目引进采取“项目经理人”制度,由项目经理人全程负责项目的跟踪、洽谈、引进、服务,营造良好的招商投资软环境。

加强对外交流和开放程度,组织区

内重点企业参加国内外有影响力的展会和活动,寻求新的产业合作机会。在对日软件外包方面,争取10月在借市委主要领导访问日本之际,在东京继续举行对日软件外包产业说明会,参加中国软博会、中国信息服务外包大会、高交会等国内外主要展会;在仪器仪表产业方面,参加德国汉诺威工业展,多国仪器仪表参,争取在重庆举行“多国仪表展西南展会”;在生物产业方面,参加中国国际医疗器械博览会、中国国际医药博览会等国家级展会,争取在重庆举行中国医疗器械行业区域展会。

以存量带增量的方式,利用已入园项目以商引商。进一步挖掘区内资源,促成川仪与东芝、霍尼韦尔,渝江与jlfrench,中智联与爱默生,结行移动与索尼,前卫仪表与丹麦kk公司、海扶与飞利浦、西门子等公司合资、合作,提升园区产业质量,促进企业发展。

利用好国家级软件产业基地、国家生物产业基地、仪器仪表产业基地和服

务外包产业基地的平台,积极创建国家级创意产业基地、半导体照明产业基地,为招商引资工作提供强大依靠。

软件及信息服务外包产业:重点针对已建立良好关系的世界500强企业,如野村综合研究所、nec、索尼、ntt、微软、思科、甲骨文、卡西欧等企业,以及国内领军企业如华信、海辉、中软、东软以及灾备中心项目等;建设好国家级软件园,完善基地管理体系,前期重点建设好对日外包基地,待条件成熟时分批建设“印度外包园”、“欧美外包园”,力争将重庆软件园建设成为西部一流,全国领先的软件园区;生物产业:加强与ge、飞利浦、西门子、欧姆龙等国际医疗器械行业巨头的联系,保持与上海复星、深圳迈瑞、安科医疗、武汉新奥沃、天津凯莱英医药、太极集团等国内知名企业的良好合作关系,积极促成其项目尽快落户园区,同时促使区内海扶、山外山、西山、华邦、庆余堂、医工院等企业与国内外龙头企业的合作,建设

好国家生物产业基地。

仪器仪表产业:加强与日本东芝、横河、霍尼韦尔,罗克韦尔、爱默生、丹麦kk公司、美国丹纳赫、哈希集团等世界500强企业的联系;继续跟踪落实浙江中控、杭州盘古、福州虹润、厦门安东电子等国内知名企业落户区;以正在建设的“重庆仪器仪表城”为契机,充分发挥区仪器仪表协会的资源优势,加强与中国仪器仪表学会、中国仪器仪表协会等国家级行业组织的联系,使重庆区成为全国影响最大、规模最大、门类最齐全的仪器仪表产业聚集地;

it制造:继续跟踪落实明基、长虹、深圳雨尔电子、深圳惠科电子、深圳拓邦电子、深圳华为、仪表材料研究所、abb西南总部及工程中心、戴尔绿色实验室、华硕笔记本电脑代工等项目,力争在年内落户园区;积极构建区半导体照明产业基地,通过大力引进大连路明、深圳邦贝尔、台湾方针集团等国内外知名半导体照明产业龙头企业,并整合聚

集重庆自身光电产业资源,积极申报国家级半导体照明产业基地。

四、关于区招商引资工作思路的建议

1、关于区主导产业定位的建议

我们认真调研和仔细分析了西安、成都、武汉及重庆市产业现状,提出区必须“整合资源、突出重点、错位发展”的产业发展思路,大力发展电子信息制造、软件及信息服务外包、仪器仪表、生物产业等高新技术产业。

2、关于区招商引资工作思路的建议

针对国际、国内新的形势,重庆区招商引资需要开拓新思路,探索新方式,保持区招商引资工作持续快速发展。软环境招商是区招商引资的基础,主要体现为法律政策、行政效率、服务理念、文化氛围上。产业链招商是区招商引资的有效形式、以商招商是重庆区提高招商引资实效的有效途径,培植一批能与跨国公司形成有效关联,能为跨国公司

配套的当地企业,成为吸引外资落地的重要砝码。并购招商是区招商引资的新形式,通过外资对区内企业的并购投资扩大区的招商引资规模。坚持将促进企业增资扩股作为扩大利用外资的重要手段,区应坚持新批外资项目与促进现有企业增资扩股并重,千方百计促进已有外资企业增资扩股。

3、关于区招商引资工作机制的建议

创新区招商引资方式,建立招商引资奖励办法,完善招商引资考核办法,落实招商引资优惠政策,健全招商引资网络。建议在区建立一套高效快捷的运行机制,在招商项目引进和落地过程中招商、产业、规划、建设、国土、环保等部门全过程地跟踪服务,真正实施的“一站式”办公和“一条龙”服务。

为区“三区合一”的起步年,也是区大规模招商引资的起步年,在理顺内部机制、完善招商基础资料、建立招商渠道基础上,招商局将进一步振奋精神,

咬住目标,扎实工作,以更加创新的思维、更加积极的姿态、更加务实的作风,努力完成党工委、管委会交待的各项任务。

不妥之处,请各位领导批评指正!

谢谢大家!

推荐第7篇:区审计局护航民生工程工作汇报

区审计局护航民生工程工作汇报

区审计局从关注民生、维护人民群众最关心、最直接、最现实利益问题着手,采取有效措施,促进保障性安居工程建设加快推进,目前该项工作已阶段性结束。从审计结果来看,全区保障性安居工程建设工作认真贯彻落实了党中央、省、市的各项政策要求,中低收入家庭的住房困难问题得到了一定程度地缓解;城镇居民家庭基本居住条件切实得到改善,促进了社会和谐稳定;为全区城镇化、工业化的发展提供了有力保障;对抑制房价过快上涨起到了较强的调控作用,成效显着。

按照上级审计机关统一部署,**区审计局将继续采取强力措施积极开展保障性安居工程跟踪审计工作,为全区保障性安居工程建设地顺利实施提供有力保障。

一是全局工作统筹安排,确保原审计组人员的稳定。保障性安居工程跟踪审计涉及工程、财务等诸多方面。为此,我局组成的审计组是以行政事业审计科人员为主体,整合政府投资审计人员、计算机审计人员共同参加,力量强壮。审计组成员在探索实施保障性安居工程审计的过程中协同配合、群策群力、各展所能,掌握了建设情况,积累了工作经验和方法,完全适应审计工作的需要,为确保该项工作的连续性和实效性,在今后的跟踪审计工作中做到全局工作统筹安排,确保原审计组人员的稳定,招之即来、挥之能战、战之能胜。

二是注重全程学习、定期研讨。针对保障性安居工程跟踪审计工作省、市、区审计机关上下联动的现状,审计组一方面要深入学习领会审计署、省厅下发的审计操作指南和工作简讯,还要及时掌握上级政策精神,准确把握审计方向;另一方面,通过自学、定期研讨及调查了解等多种方式,积累经验方法、掌握情况,确保跟踪审计工作顺利实施。

三是改进审计方式方法,不断提升审计工作效能。打破原有“就账审账”的传统审计方式方法,突出对保障性安居工程项目现场的及时跟踪监督和调查核实,深入住建、房管、财政、施工等部门、单位,实行以调查取证为主,与账目资金审计、座谈交流等方式相互结合、相互印证的审计方式方法,将账面反映的静态数据与各项动态工作有机结合,突出保障性安居工程项目建设的综合效益。

推荐第8篇:审计局工作汇报

在今年召开的省、市、县相关工作会上,再次荣获全省审计财经法规宣传工作特等奖,连续第12年被评为全市审计工作先进单位和全县目标管理综合考核优胜单位。成功创建市园林式单位,全面启动了省园林式单位和省文明单位的创建工作。回顾全年的工作,我们的做法是:

一、在突出“四个重点”中强化审计监督

根据年度计划,我局将财政预算执行审计、经济责任审计、政府投资跟踪审计和绩效审计作为半年工作重点,集中力量,攻坚克难,完成了预期的目标任务。

(一)财政预算执行审计。今年的预算执行审计有三个特点:一是充分准备动手早。底,局财金股就完成了工作方案的制订。2012年1月10日,全局召开了动员大会,进行了全面、周密的工作部署。

1月18日,审计组现场进审,

2月5日,现场审计基本结束。整个过程筹备充分、组织周密、实施顺利;二是整合资源力量强。打破股室界限,组织业务人员23人,由7名班子成员带队,分为三个小组,合理搭配,分工协作,最大程度的提高了工作效率;三是ao运用效率高。审计涉及重点单位和部门28个,同时还开展了国有土地出让收入的专项审计,点多面广,任务繁重,审计组充分运用ao现场审计软件,大大缩短了现场审计时间,提高了审计项目质量。本次财政预算执行审计,查处问题12项,提出评价意见6条、审计建议4条,提交了高质量的审计报告,受到了县委、人大、政府的好评。

(二)经济责任审计。今年全年,我局完成经济责任审计项目6个,在审4个,审计对象10人,其中,突出了领导干部的任中经济审计,同时加强了对事业单位法人代表的经济责任审计。为充分提高审计报告的利用率和审计成果,专门下发了平审发[2012]3号《县审计局关于统

一、规范、简化经济责任审计结果报告格式的通知》,将报告编印成册,除主送县委组织部及组织部长,还报送市审计局、县委及书记和副书记、县人大及主任、县政府及县长和常务副县长、县政协及主席、县纪委及书记。

(三)政府投资跟踪审计。去年我局启动并实施了2个政府投资工程的跟踪审计试点项目,遏止虚增投资1600多万元,今年这项工作已全面展开,对全县所有重点工程实行了提前介入和全程跟进。审计组进驻12个施工现场确认计量签证,对隐蔽工程拍照留存,就工程增加计价部分进行建议性调整,积极为政府节约建设资金、降低发展成本。

(四)绩效审计。2012年是我局开展绩效审计的试点之年,我局《二〇一〇年目标管理考核办法》中明确规定“每个业务股室必须完成1个绩效审计项目”,要求审计人员在项目实施过程中积极探索绩效审计的方式方法,突出绩效内容,为2012年“绩效审计推进之年”奠定坚实的基础。如对某医院的审计,该医院投资近万元改建门诊楼、住院楼,新建戒毒治疗中心,造成负债近1000万元,但审计认为,该院医疗服务硬件显著提高,业务量和经济效益均大幅增加,每年偿还负债300多万元,投资项目绩效水平较高;又如审计某公司搬迁建设项目,同样是大额负债建设项目,但该公司廉价处置黄金地段的铺面,在较偏避地段购置土地建设新楼,规模控制不严,应对市场变化失误,致使公司陷入困境。审计界定该公司搬迁建设项目未达到预期目标,绩效较差,主要负责人负有领导责任。

二、在增强“队伍四力”中夯实审计基础

我局紧紧围绕建设“学习型、规范型、效能型、和谐型、廉洁型”机关目标,加强队伍建设,提高审计水平。

(一)增强队伍战斗力。一是通过开展学习法律法规、审计案例讲评、审计项目质量分析等活动,培养审计人员的查案能力和分析能力;二是聘请省厅专家举办计算机辅助审计专题培训班,组织全局业务人员每晚集中操练2小时巩固培训效果,同时投资9万多元添置一批手提电脑,全局手提电脑达到人手一台,已有10人通过ao认证考试,还有8人积极备战7月2日的考试;三是在局机关推行领导干部“公开竞职、差额选举”和股室负责人“公开竞聘上岗”制度,局班子集体结合“权、责、利”,与所分管股室人员在政治思想、廉政建设、审计质量、工作任务、奖罚考核方面实行“五联”,开展“一对一”的帮扶活动和谈心活动,增强了队伍的凝聚力和战斗力。

(二)增强队伍免疫力。坚守廉洁从审生命线,开展了一次诺廉、述廉、评廉活动,制定了“县审计局干部十二不准”规定,重视干部“工作圈”、“社交圈”以及

8小时外“生活圈”的监督检查,实行重大事项报告检查制和廉政回访制,请县纪委干部到机关举办了一次廉政教育学习班。

(三)增强队伍约束力。

善干部管理考核办法,在机关大厅设置去向牌,安排专人负责对干部工作日去向进行跟踪登记,建立干部德、能、勤、绩、廉的量化考评档案,考评结果与个人津补贴、评先评优和提拔使用挂钩,有效规范了干部行为。

(四)增强队伍创造力。鼓励干部积极探索并运用新的审计方式方法,提高审计质量。如法制股通过“九查九看”促进被审计单位实现厉行节约,工交商贸股总结12条方法开展“小金库”检查,基建一股、二股创新方法对隐蔽工程进行拍照留存等等,这些新的方式方法的运用,规范了审计程序,节省了审计时间,降低了审计成本,提高了审计质量。

三、在健全“四项制度”中巩固执法质量

我局注重加强内控,健全制度,规范程序,督促整改,实现审计执法质量控制目标,确保执法质量生命线。

(一)完善内部管理制度。年初,进一步修订完善了县审计局《审计执法过错责任追究制度》、《审计复核制度》、《重大审计事项集体审定制度》、《审计人员有错与无为问责办法》、《关于基本建设投资项目审计程序的补充规定》等11项审计质量控制制度,全面规范审计行为,提高执法质量。

(二)创新质量把关制度。在审计质量控制过程中,实行重要审计事项专项承诺制:要求被审计单位提供并承诺完整、真实的重点审计内容情况和会计资料,明确告知配合支持审计工作的基本要求和违反承诺的相关审计处理措施,并要求被审计单位法人和相关财会人员签字;坚持集体三审制:现场审计完成后,审计组成员集体研究审计报告初稿。征求意见稿送出前,由局长、法制股、审计组成员集体进行审核 。根据被审计单位回复的陈述意见,由审计组修改,法制股复核后,再由局业务办公会集体审定;实行三级复核制:审计组成员交叉复核、主审全面复核、法制股专职复核,确保了“零”质量事故。法制股组织对已完成的审计项目进行评选,共评出一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个,有2个审计项目分别获得市审计质量评比

一、二等奖。

(三)推进审计公告制度。我局与县政务中心积极协调,在“县政府门户网”首页的头版位置设置了“审计公告”栏目,公告审计结果10个,并增设了网友“浏览点击数”统计链和评论栏,“审计公告”的上网,不但使公众及时了解了政府及部门重大经济活动和财政财务收支的具体情况,消除他们的疑虑,增强了他们对政府的信任。同时,也让政府及相关部门、审计机关及时了解了公众反馈的意见和建议,有效促进了审计意见的整改落实和审计质量的提高。

(四)落实审计回访制度。本着“审而要究、审而要改、审而要用”的工作思路,加强对审计建议落实情况的回访和跟踪检查。年初,县自来水公司采纳“康达给排水公司作为完全自然人公司,在自来水公司任职的不能到康达兼职,自来水公司的员工不应在康达上班、入股”的审计建议,对依托公司成立的康达给排水公司进行了撤并;在对某镇中心校的财务收支审计中,发现其下属某中学伪造学生签名截留、挪用贫困寄宿生生活费补助30000元用来购置学生课桌的问题,审计组在最短的时间内责成被挪用资金全部归位,该中心校认真采纳审计建议,督促各学校对补助发放名单进行公示,接受学生与家长监督,确保补助资金发放到位,做到了专款专用。

推荐第9篇:区审计局工作总结

2009年以来,在区委,区政府的领导下,我区审计局认真贯彻\"三个代表\"重要思想,以科学发展观为指导,严格依照审计署,省厅,市局工作会议精神,严格执行《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计法实施条例》,继续贯彻\"落实审计,加强管理,不断创新\"的工作方针,依法履行审计职责.进一步提升审计成果的质量和水平,全面推进各

项审计工作,集中力量加大对重点领域,重点部门和重点资金的审计监督力度和对重大违法违纪问题的查处力度,规范财政财务管理,维护财经秩序,促进党风廉政建设,保障我区经济的健康发展,取得了明显的成效.现将工作情况报告如下:

2009年工作回顾

今年我局已完成对区财政同级预算执行情况和其他财政收支情况审计,审计共涉及区财政局等11个部门和3个街镇;任期经济责任审计项目8个;行政事业单位财务收支审计项目2个;专项审计3个,预计于12月中旬全部完成年初审计工作任务.查出违规金额文秘杂烩网2172万元,应上缴财政2152万元,已上缴财政2148万元.截至10月30日提交审计专题,综合性报告和信息简报25篇次.

(一)2009年的主要工作

本年度审计工作重点为财政\"同级审\", 经济责任审计,征地拆迁补偿资金审计,专项资金使用效益审计等.

1,抓住重点,突出财政预算执行情况审计

\"同级审\"依然是我局工作的重点.通过加强对财政预算执行情况审计,可以促进被审单位增强法律意识,责任意识,廉政意识.在往年的基础上,今年我局进一步加大对细化部门预算,政府采购,国库集中支付等情况的监督,对重点部门,重点领域,重点资金进行重点审计,共查出违规金额2137万元,管理不规范资金4534万元,应上缴财政2137万元.查出的主要问题有:预算外收支两条线的管理不够到位;专项资金使用的管理不够到位;工会帐户的管理不规范.

2,加大经济责任审计的力度

本年度共对8个单位领导的经济责任进行审计,在审计过程中,我局继续坚持\"积极稳妥,量力而行,提高质量,防范风险\"十六字方针,将审计重点放在:贯彻执行上级政府有关部门制定的方针政策情况;检查专项资金的使用情况;财政,财务收支的真实性及效益情况;遵守廉政规定及财经纪律情况.发现的主要问题有:预算外收支两条线的管理不够到位;专项资金使用的管理不够到位;对财务长期挂账的清理力度不够;会计科目的归类划分管理不够明确,科学等.

3,转变思路,加大征地拆迁补偿资金的审计力度.

今年我局第一次开展对征地拆迁及其补偿资金项目的审计,主要对资金流转程序,资金安全问题等进行审计调查.抽查了杏林街道,侨英街道,后溪镇等三个街镇的征地拆迁补偿资金的使用,管理情况.在审计过程中善于发现蛛丝马迹,敢于碰硬,不怕得罪人,对可疑项目一查到底,如实报告,并按规定程序移交相关部门.做到审计有记录,过程可监控,结果可核查,绩效可考核.

4,关注民生,完成区政府交办的审计任务

围绕新一轮跨跃式发展,为解决人民群众最关心,最直接,最现实的问题,我局认真完成倪超区长布置的审计任务,较好地完成了对灌口医院,集美卫生服务中心的审计工作,为区政府医改决策提供依据.继续加强对医保,社保和涉农资金的审计,帮促依法管理使用专项资金,充分发挥审计监督职能作用.在内部经营管理,专项资金使用,固定资产管理,资金使用效益等方面提出了建议和意见.保证了十七大提出的关注国计民生的重要决策部署得到有效实施,切实维护广大人民群众的切身利益.

5,好字当先,做好专项资金使用效益审计

在对财政专项资金和政府投资项目的审计中,严肃查处损失浪费行为,做到促进节约资金,减少损失浪费,提高资金效益,为发展服务;在企业审计中,促进企业加强内部管理,防止,防范国有资产流失;在土地出让,征地拆迁等专项资金审计中,促进资源节约和环境保护.通过审计提出合理性建议,推动完善财政经济管理制度,从机制上,体制上促进各项改革顺利进行,保证经济又好又快地发展,真正使科学发展观落实成为全面的,协调的,可持续的发展观.

6,加强党建,提升干部队伍素质

经区机关党工委的批准,我局成立了审计支部,修订了党支部规范化建设制度,每月组织一次学习,召开一次支委会,每月第一周指定一个党员活动日,每季度召开一次支部大会.开展了\"慈善一日捐\",\"万人献爱心\"活动,帮助非公企业——www.公司成立党支部.

7,创新组织方式,解决审计资源不足问题

我局着手解决任务重,人员少的矛盾.在区编

委高度重视下,批准成立了审计事务中心,事业编制为2人.通过向社会公开招聘,事业人员已于11月上旬到岗,从而解决了公务员无法满编人员长期不足的问题,为审计局注入了新鲜的血液.为更好发挥审计干部工作积极性,我局积极向区委组织部推荐审计干部,得到区委的肯定,并于今年9月提拔及任命一名科级干部,二名副科级干部,克服了\"干好干坏一个样\"的消

极心理,调动了大家的工作热情.

存在的问题

今年审计工作虽然取得一定的成绩,但也存在着一些问题.主要是:利用计算机辅助审计还不够到位,现场审计效率还不高;审计人员的专业素质需要进一步提高,创新意识需要进一步加强,以提升审计人员的业务能力.

二,2008年工作目标和思路

2008年审计工作目标

初步安排明年审计工作项目为:财政\"同级审\",任期经济责任审计6个,财务收支审计2个,专项审计调查2个,举报件落实处理情况反馈,以及区委,区政府,审计署,审计厅,市审计局下达的审计任务.

审计工作思路

1,领会十七大精神,严格履行审计职责.

把学习十七大精神,中纪委工作报告,作为当前和今后一个时期的重要任务.深入学习,思考,全面掌握精神实质,进一步增强使命感和责任感,脚踏实地,科学安排,确保各项工作保质保量完成,当好经济运行的\"啄木鸟\",用最低的成本,最短的时间取得最佳的审计工作成效.倡导谦虚谨慎,文明审计的作风,以理服人,用事实说话,求真务实,严谨细致.

2,遵照审计署\"八不准\"规定

严格执行《审计法》及审计署6号令,严格遵循审计准则,审计程序,行政复议制度等制度,规范审计报告,审计日记和工作底稿,深究细查,揭露问题,提高审计人员的案件意识;健全和完善审计复核制度,进一步完善审计报告审核,审理程序,完善审计风险防范机制和审计内控制度.坚持有所为有所不为,坚持尽力而为.

3,依法审计讲文明,为建设法治型,责任型,廉洁型政府作贡献.

\"廉洁从审,秉公执法\".十七大指出,要重点加强对领导干部,人财物管理使用,关键岗位的监督,健全质询,问责,经济责任审计,引咎辞职,罢免等制度,扎实推进惩治和预防腐败体系建设.因此,应进一步加强业务能力和综合能力的培训,依托经济责任审计联席会的合力,加强与组织部门,纪检,监察机关的协调,联系,帮助制定科学合理的领导干部经济责任审计工作计划,并建立审计档案平台.完善审计公示制度,坚持政务公开,自觉接受社会和群众监督,塑造审计良好形象.保证人民赋予的权力用来为人民谋利益,保证权力的正确行使.

4,积极探索跟踪审计,大胆尝试效益审计

与传统审计相比,跟踪审计只是审计方式的改变,并为改变国家审计的本质.这需要我们抓住审计的关键点,让审计参与全过程.在坚持\"积极稳妥,量力而行,提高质量,防范风险\"基础上,将审计工作前移.这样有利于提高审计质量,在问题还处于萌芽状态时就能及早地遏止.

5,继续抓早抓好\"同级审\"工作,进一步加大对征地拆迁补偿资金的审计力度

要进一步加大对重点单位,重点资金的审计力度,把同级预算执行情况审计作为审计工作永恒的主题,切实抓紧抓好.2008年将扩大对征地拆迁补偿资金的审查范围.

6,进一步运用信息化手段,提高审计效率

我局始终把信息化建设摆在重要位置,坚持软,硬件建设一起抓,一是保障审计人员人手一台计算机,保证审计工作的顺利开展;二是建立与\"金宏网\",\"数字福建\"和市审计局的连接;三是积极开展\"现场审计实施系统(ao系统)\"培训,提高审计工作效率.

7,重视审计队伍的素质建设,实现干部素质的新\"塑造\"

加紧对新进人员业务能力的培训,让他们尽快熟悉工作,同时选送审计业务人员参加审计署,审计厅,市审计局的各项审计业务培训,增强审计干部综合能力,教育全体审计人员做到廉洁从审,秉公执法.坚持以人为本,走内部挖掘潜力的路子,着力培养复合型人才,优化队伍结构,充分发挥每个审计干部的主观能动性.

推荐第10篇:县审计局工作汇报

我局XX年全年完成审计项目20个,查处违规资金1715万元,追缴财政收入121.8万元,公告审计结果3个,被县委、人大、政府和上级审计机关采用专项报告及信息18篇。在今年召开的省、市、县相关工作会上,再次荣获全省审计财经法规宣传工作特等奖,连续第XX年被评为全市审计工作先进单位和全县目标管理综合考核优胜单位。成功创建市园林式单位,全面启动了省园林式单位和省文明单位的创建工作。回顾全年的工作,我们的做法是:

一、在突出“四个重点”中强化审计监督

根据年度计划,我局将财政预算执行审计、经济责任审计、政府投资跟踪审计和绩效审计作为半年工作重点,集中力量,攻坚克难,完成了预期的目标任务。

(一)财政预算执行审计。今年的预算执行审计有三个特点:一是充分准备动手早。底,局财金股就完成了工作方案的制订。XX年1月10日,全局召开了动员大会,进行了全面、周密的工作部署。

1月18日,审计组现场进审,

2月5日,现场审计基本结束。整个过程筹备充分、组织周密、实施顺利;二是整合资源力量强。打破股室界限,组织业务人员23人,由7名班子成员带队,分为三个小组,合理搭配,分工协作,最大程度的提高了工作效率;三是ao运用效率高。审计涉及重点单位和部门28个,同时还开展了国有土地出让收入的专项审计,点多面广,任务繁重,审计组充分运用ao现场审计软件,大大缩短了现场审计时间,提高了审计项目质量。本次财政预算执行审计,查处问题12项,提出评价意见6条、审计建议4条,提交了高质量的审计报告,受到了县委、人大、政府的好评。

(二)经济责任审计。今年全年,我局完成经济责任审计项目6个,在审4个,审计对象10人,其中,突出了领导干部的任中经济审计,同时加强了对事业单位法人代表的经济责任审计。为充分提高审计报告的利用率和审计成果,专门下发了平审发[XX]3号《县审计局关于统

一、规范、简化经济责任审计结果报告格式的通知》,将报告编印成册,除主送县委组织部及组织部长,还报送市审计局、县委及书记和副书记、县人大及主任、县政府及县长和常务副县长、县政协及主席、县纪委及书记。

(三)政府投资跟踪审计。去年我局启动并实施了2个政府投资工程的跟踪审计试点项目,遏止虚增投资1600多万元,今年这项工作已全面展开,对全县所有重点工程实行了提前介入和全程跟进。审计组进驻12个施工现场确认计量签证,对隐蔽工程拍照留存,就工程增加计价部分进行建议性调整,积极为政府节约建设资金、降低发展成本。

(四)绩效审计。XX年是我局开展绩效审计的试点之年,我局《二〇一〇年目标管理考核办法》中明确规定“每个业务股室必须完成1个绩效审计项目”,要求审计人员在项目实施过程中积极探索绩效审计的方式方法,突出绩效内容,为XX年“绩效审计推进之年”奠定坚实的基础。如对某医院的审计,该医院投资近万元改建门诊楼、住院楼,新建戒毒治疗中心,造成负债近1000万元,但审计认为,该院医疗服务硬件显著提高,业务量和经济效益均大幅增加,每年偿还负债300多万元,投资项目绩效水平较高;又如审计某公司搬迁建设项目,同样是大额负债建设项目,但该公司廉价处置黄金地段的铺面,在较偏避地段购置土地建设新楼,规模控制不严,应对市场变化失误,致使公司陷入困境。审计界定该公司搬迁建设项目未达到预期目标,绩效较差,主要负责人负有领导责任。

二、在增强“队伍四力”中夯实审计基础

我局紧紧围绕建设“学习型、规范型、效能型、和谐型、廉洁型”机关目标,加强队伍建设,提高审计水平。

(一)增强队伍战斗力。一是通过开展学习法律法规、审计案例讲评、审计项目质量分析等活动,培养审计人员的查案能力和分析能力;二是聘请省厅专家举办计算机辅助审计专题培训班,组织全局业务人员每晚集中操练2小时巩固培训效果,同时投资9万多元添置一批手提电脑,全局手提电脑达到人手一台,已有10人通过ao认证考试,还有8人积极备战7月2日的考试;三是在局机关推行领导干部“公开竞职、差额选举”和股室负责人“公开竞聘上岗”制度,局班子集体结合“权、责、利”,与所分管股室人员在政治思想、廉政建设、审计质量、工作任务、奖罚考核方面实行“五联”,开展“一对一”的帮扶活动和谈心活动,增强了队伍的凝聚力和战斗力。

(二)增强队伍免疫力。坚守廉洁从审生命线,开展了一次诺廉、述廉、评廉活动,制定了“县审计局干部十二不准”规定,重视干部“工作圈”、“社交圈”以及

8小时外“生活圈”的监督检查,实行重大事项报告检查制和廉政回访制,请县纪委干部到机关举办了一次廉政教育学习班。

(三)增强队伍约束力。完善干部管理考核办法,在机关大厅设置去向牌,安排专人负责对干部工作日去向进行跟踪登记,建立干部德、能、勤、绩、廉的量化考评档案,考评结果与个人津补贴、评先评优和提拔使用挂钩,有效规范了干部行为。

(四)增强队伍创造力。鼓励干部积极探索并运用新的审计方式方法,提高审计质量。如法制股通过“九查九看”促进被审计单位实现厉行节约,工交商贸股总结12条方法开展“小金库”检查,基建一股、二股创新方法对隐蔽工程进行拍照留存等等,这些新的方式方法的运用,规范了审计程序,节省了审计时间,降低了审计成本,提高了审计质量。

三、在健全“四项制度”中巩固执法质量

我局注重加强内控,健全制度,规范程序,督促整改,实现审计执法质量控制目标,确保执法质量生命线。

(一)完善内部管理制度。年初,进一步修订完善了县审计局《审计执法过错责任追究制度》、《审计复核制度》、《重大审计事项集体审定制度》、《审计人员有错与无为问责办法》、《关于基本建设投资项目审计程序的补充规定》等11项审计质量控制制度,全面规范审计行为,提高执法质量。

(二)创新质量把关制度。在审计质量控制过程中,实行重要审计事项专项承诺制:要求被审计单位提供并承诺完整、真实的重点审计内容情况和会计资料,明确告知配合支持审计工作的基本要求和违反承诺的相关审计处理措施,并要求被审计单位法人和相关财会人员签字;坚持集体三审制:现场审计完成后,审计组成员集体研究审计报告初稿。征求意见稿送出前,由局长、法制股、审计组成员集体进行审核。根据被审计单位回复的陈述意见,由审计组修改,法制股复核后,再由局业务办公会集体审定;实行三级复核制:审计组成员交叉复核、主审全面复核、法制股专职复核,确保了“零”质量事故。法制股组织对已完成的审计项目进行评选,共评出一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个,有2个审计项目分别获得市审计质量评比

一、二等奖。

(三)推进审计公告制度。我局与县政务中心积极协调,在“县政府门户网”首页的头版位置设置了“审计公告”栏目,公告审计结果10个,并增设了网友“浏览点击数”统计链和评论栏,“审计公告”的上网,不但使公众及时了解了政府及部门重大经济活动和财政财务收支的具体情况,消除他们的疑虑,增强了他们对政府的信任。同时,也让政府及相关部门、审计机关及时了解了公众反馈的意见和建议,有效促进了审计意见的整改落实和审计质量的提高。

(四)落实审计回访制度。本着“审而要究、审而要改、审而要用”的工作思路,加强对审计建议落实情况的回访和跟踪检查。年初,县自来水公司采纳“康达给排水公司作为完全自然人公司,在自来水公司任职的不能到康达兼职,自来水公司的员工不应在康达上班、入股”的审计建议,对依托公司成立的康达给排水公司进行了撤并;在对某镇中心校的财务收支审计中,发现其下属某中学伪造学生签名截留、挪用贫困寄宿生生活费补助30000元用来购置学生课桌的问题,审计组在最短的时间内责成被挪用资金全部归位,该中心校认真采纳审计建议,督促各学校对补助发放名单进行公示,接受学生与家长监督,确保补助资金发放到位,做到了专款专用。

第11篇:县审计局工作汇报

县审计局2010年工作汇报

我局2010年全年完成审计项目20个,查处违规资金1715万元,追缴财政收入121.8万元,公告审计结果3个,被县委、人大、政府和上级审计机关采用专项报告及信息18篇。在今年召开的省、市、县相关工作会上,再次荣获全省审计财经法规宣传工作特等奖,连续第10年被评为全市审计工作先

进单位和全县目标管理综合考核优胜单位。成功创建市园林式单位,全面启动了省园林式单位和省文明单位的创建工作。回顾全年的工作,我们的做法是:

一、在突出“四个重点”中强化审计监督

根据年度计划,我局将财政预算执行审计、经济责任审计、政府投资跟踪审计和绩效审计作为半年工作重点,集中力量,攻坚克难,完成了预期的目标任务。

(一)财政预算执行审计。今年的预算执行审计有三个特点:一是充分准备动手早。底,局财金股就完成了工作方案的制订。2010年1月10日,全局召开了动员大会,进行了全面、周密的工作部署。

1月18日,审计组现场进审,

2月5日,现场审计基本结束。整个过程筹备充分、组织周密、实施顺利;二是整合资源力量强。打破股室界限,组织业务人员23人,由7名班子成员带队,分为三个小组,合理搭配,分工协作,最大程度的提高了工作效率;三是ao运用效率高。审计涉及重点单位和部门28个,同时还开展了国有土地出让收入的专项审计,点多面广,任务繁重,审计组充分运用ao现场审计软件,大大缩短了现场审计时间,提高了审计项目质量。本次财政预算执行审计,查处问题12项,提出评价意见6条、审计建议4条,提交了高质量的审计报告,受到了县委、人大、政府的好评。

(二)经济责任审计。今年全年,我局完成经济责任审计项目6个,在审4个,审计对象10人,其中,突出了领导干部的任中经济审计,同时加强了对事业单位法人代表的经济责任审计。为充分提高审计报告的利用率和审计成果,专门下发了平审发[2010]3号《县审计局关于统

一、规范、简化经济责任审计结果报告格式的通知》,将报告编印成册,除主送县委组织部及组织部长,还报送市审计局、县委及书记和副书记、县人大及主任、县政府及县长和常务副县长、县政协及主席、县纪委及书记。

(三)政府投资跟踪审计。去年我局启动并实施了2个政府投资工程的跟踪审计试点项目,遏止虚增投资1600多万元,今年这项工作已全面展开,对全县所有重点工程实行了提前介入和全程跟进。审计组进驻12个施工现场确认计量签证,对隐蔽工程拍照留存,就工程增加计价部分进行建议性调整,积极为政府节约建设资金、降低发展成本。

(四)绩效审计。2010年是我局开展绩效审计的试点之年,我局《二〇一〇年目标管理考核办法》中明确规定“每个业务股室必须完成1个绩效审计项目”,要求审计人员在项目实施过程中积极探索绩效审计的方式方法,突出绩效内容,为2011年“绩效审计推进之年”奠定坚实的基础。如对某医院的审计,该医院投资近万元改建门诊楼、住院楼,新建戒毒治疗中心,造成负债近1000万元,但审计认为,该院医疗服务硬件显著提高,业务量和经济效益均大幅增加,每年偿还负债300多万元,投资项目绩效水平较高;又如审计某公司搬迁建设项目,同样是大额负债建设项目,但该公司廉价处置黄金地段的铺面,在较偏避地段购置土地建设新楼,规模控制不严,应对市场变化失误,致使公司陷入困境。审计界定该公司搬迁建设项目未达到预期目标,绩效较差,主要负责人负有领导责任。

二、在增强“队伍四力”中夯实审计基础

我局紧紧围绕建设“学习型、规范型、效能型、和谐型、廉洁型”机关目标,加强队伍建设,提高审计水平。

(一)增强队伍战斗力。一是通过开展学习法律法规、审计案例讲评、审计项目质量分析等活动,培养审计人员的查案能力和分析能力;二是聘请省厅专家举办计算机辅助审计专题培训班,组织全局业务人员每晚集中操练2小时巩固培训效果,同时投资9万多元添置一批手提电脑,全局手提电脑达到人手一台,已有10人通过ao认证考试,还有8人积极备战7月2日的考试;三是在局机关推行领导干部“公开竞职、差额选举”和股室负责人“公开竞聘上岗”制度,局班子集体结合“权、责、利”,与所分管股室人员在政治思想、廉政建设、审计质量、工作任务、奖罚考核方面实行“五联”,开展“一对一”的帮扶活动和谈心活动,增强了队伍的凝聚力和战斗力。

(二)增强队伍免疫力。坚守廉洁从审生命线,开展了一次诺廉、述廉、评廉活动,制定了“县审计局干部十二不准”规定,重视干部“工作圈”、“社交圈”以及

8小时外“生活圈”的监督检查,实行重大事项报告检查制和廉政回访制,请县纪委干部到机关举办了一次廉政教育学习班。

(三)增强队伍约束力。

善干部管理考核办法,在机关大厅设置去向牌,安排专人负责对干部工作日去向进行跟踪登记,建立干部德、能、勤、绩、廉的量化考评档案,考评结果与个人津补贴、评先评优和提拔使用挂钩,有效规范了干部行为。

(四)增强队伍创造力。鼓励干部积极探索并运用新的审计方式方法,提高审计质量。如法制股通过“九查九看”促进被审计单位实现厉

行节约,工交商贸股总结12条方法开展“小金库”检查,基建一股、二股创新方法对隐蔽工程进行拍照留存等等,这些新的方式方法的运用,规范了审计程序,节省了审计时间,降低了审计成本,提高了审计质量。

三、在健全“四项制度”中巩固执法质量

我局注重加强内控,健全制度,规范程序,督促整改,实现审计执法质量控制目标,确保执法质量生命线。

(一)完善内部管理制度。年初,进一步修订完善了县审计局《审计执法过错责任追究制度》、《审计复核制度》、《重大审计事项集体审定制度》、《审计人员有错与无为问责办法》、《关于基本建设投资项目审计程序的补充规定》等11项审计质量控制制度,全面规范审计行为,提高执法质量。

(二)创新质量把关制度。在审计质量控制过程中,实行重要审计事项专项承诺制:要求被审计单位提供并承诺完整、真实的重点审计内容情况和会计资料,明确告知配合支持审计工作的基本要求和违反承诺的相关审计处理措施,并要求被审计单位法人和相关财会人员签字;坚持集体三审制:现场审计完成后,审计组成员集体研究审计报告初稿。征求意见稿送出前,由局长、法制股、审计组成员集体进行审核。根据被审计单位回复的陈述意见,由审计组修改,法制股复核后,再由局业务办公会集体审定;实行三级复核制:审计组成员交叉复核、主审全面复核、法制股专职复核,确保了“零”质量事故。法制股组织对已完成的审计项目进行评选,共评出一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个,有2个审计项目分别获得市审计质量评比

一、二等奖。

(三)推进审计公告制度。我局与县政务中心积极协调,在“县政府门户网”首页的头版位置设置了“审计公告”栏目,公告审计结果10个,并增设了网友“浏览点击数”统计链和评论栏,“审计公告”的上网,不但使公众及时了解了政府及部门重大经济活动和财政财务收支的具体情况,消除他们的疑虑,增强了他们对政府的信任。同时,也让政府及相关部门、审计机关及时了解了公众反馈的意见和建议,有效促进了审计意见的整改落实和审计质量的提高。

(四)落实审计回访制度。本着“审而要究、审而要改、审而要用”的工作思路,加强对审计建议落实情况的回访和跟踪检查。年初,县自来水公司采纳“康达给排水公司作为完全自然人公司,在自来水公司任职的不能到康达兼职,自来水公司的员工不应在康达上班、入股”的审计建议,对依托公司成立的康达给排水公司进行了撤并;在对某镇中心校的财务收支审计中,发现其下属某中学伪造学生签名截留、挪用贫困寄宿生生活费补助30000元用来购置学生课桌的问题,审计组在最短的时间内责成被挪用资金全部归位,该中心校认真采纳审计建议,督促各学校对补助发放名单进行公示,接受学生与家长监督,确保补助资金发放到位,做到了专款专用。

第12篇:**区**乡帮扶队上半年帮扶工作汇报

**广播电视台

2019年帮扶工作情况汇报

2019年来,为扎实做好精准扶贫驻村帮扶工作,深入贯彻落实中央和省委、市委有关脱贫攻坚工作精神,全面完成精准扶贫、精准脱贫各项工作任务,**广播电视台驻坪垭乡腰道村、旧墩村驻村帮扶队围绕村帮扶工作队工作职责,与村“两委”班子紧密配合,立足生态优势,发展特色产业,着眼民生民情,着力为民办事服务,取得了一定成效。现将具体情况汇报如下:

所做的工作

一、加强党建工作,加大对外宣传和群众教育力度。

帮扶工作队以“两学一做”学习教育为契机,每月组织全体党员和村干部进行一次学习,学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,定期召开“三会一课”,加强思想教育,提高了村里党员的理论文化水平。在驻村期间,驻村帮扶队和村干部一起组织村民开展冬春季扫雪清路、夏季整修道路、清理疏通灌溉水渠、村内环境卫生治理等活动,既美化了环境又增强了村班子的组织力和凝聚力。

作为舆论宣传单位,通过正面宣传、积极引导,使村民们加强了与外界沟通了解。我们充分发挥广播电视台宣传优势,多次带领本台资深记者深入旧墩村、腰道村深入实地采访,通过广播、电视、微信平台等各类宣传媒体大力宣传村内遵纪守法、勤劳致富、和谐友善的典型事例及产业发展所遇到的困难,弘扬传统美德,引起社会关注,寻求社会帮助,调动群众致富积极性。帮扶队还协助“两委”开展了矛盾纠纷排查调处、普法宣传教育活动,排查调处农村家庭矛盾、邻里纠纷,掌握群众的思想动态和苗头型、倾向性问题,把矛盾纠纷化解在萌芽状态,使得村民脱贫致富奔小康的积极性不断提高,脱贫致富的信心更加充足,热情更加高涨。

二、深入学习相关慧民政策,进村入户宣传好政策,贴近群众为民谋利。

在实际工作中,帮扶队长和队员们按照帮扶对象精准聚集、目标任务精准对接、帮扶内容精准落实,制定工作计划,多次组织两村干部群众,通过集中学习和帮扶人员进入贫困户家庭宣讲的方式,深入宣传党的“十九大”精神、党的各项惠农政策及中央省市扶贫帮扶有关精神,特别是农资综合补贴等各项补贴和低保、五保、大病医疗救助等各项政策措施,让帮扶村群众熟悉政策,掌握政策,运用政策。通过多种形式宣传精准扶贫政策和惠民政策,提高村民对好政策的知晓率,将宣传精准扶贫政策和惠民政策贯穿帮扶工作始终,使广大农民群众更加清楚实现脱贫如何干、怎么做,掌握办理大病药费报销的程序,更加切身感受到党的温暖,凝聚打赢脱贫攻坚战的强大力量,也提高了村里党员的理论文化水平。

除此之外,帮扶队还定期或不定期深入两村贫困户家中,了解家庭收入、支出情况,掌握生产生活中存在的问题,收缴新房超面积工程款、养老保险和农合医疗保险,排查处理村民矛盾纠纷,宣传扫黑除恶的有关精神。在台领导的统一部署下,帮扶责任人定期进村入户和贫困户面对面对接帮扶工作,有困难的贫困户都能第一时间联系到帮扶责任人,实现帮扶工作无缝对接。

三、按照去年制定的产业发展规划,大力开展技能技术培训和促销增收工作,积极推进产业发展。

帮扶队和村“两委”班子一起帮助贫困户选准脱贫致富产业,

制定产业发展规划。根据多年的帮扶工作积累调研发现,所帮扶的两个村非常适合花椒生长,是优势产业,也是贫困户脱贫致富的重要途径。我们积极联系武都区花椒中心,邀请技术员在田间地头组织开展花椒管护、剪枝、修整等农村实用技术培训,使村民掌握技术、科学栽培、增加产量,农户的热情十分高涨,集体学完后,还拉着技术员去自家的花椒地进行指导。腰道村帮扶队在台里的统一安排部署下,与乡、村里干部协商成立花椒协会,给每位会员发花椒树管护知识书籍,让村民共同学习花椒管护、修剪知识,为村民致富和花椒产业的良性发展奠定了基础,帮助他们树立发展生产、摆脱贫困的信心和决心。我们还针对村民希望发展养殖业的需求,多方联系,邀请了市畜牧中心专家来到村里,在村党员活动室给想养牛的村民谋划发展步骤、讲解养殖技术和经验。

为培养和树立花椒产业致富先进典型,激发更多群众通过发展花椒产业脱贫致富,促进旧墩村、腰道村两村花椒产业发展,我单位与武都区花椒服务中心、武都区坪牙藏族乡人民政府、**卉艺绿化工程有限公司四家单位协商给两村分别评选了10名“脱贫致富能人大户”和10名“花椒种植技术能手”,并且颁发了证书和奖品,给每户发放了价值150元的剪刀、锯等花椒修剪工具一套,两村共发放修剪工具285套,价值40000余元,极大提高了村民种植花椒的积极性。

今年春季,帮扶队员多次入户做工作,让村民积极报名,结合退耕还林大面积种植花椒,今年腰道村全村种植花椒350多亩,是历年该村发展花椒面积最多的一年。根据腰道村适合木龙头等野菜生长的实际,帮扶队积极发动孙文亮等村民成立合作社,并向有关部门协调苗木5000株,种植木龙头山野菜20亩,目前成活率在95%以上,为山野菜产业的发展夯实了基础。

四、

了解群众所需,为民解忧办实事

帮扶队在做好日常帮扶工作的同时,也立足实际帮助村民做一些力所能及的实事,拉进了帮扶队和群众的关系。2019年春节临近之时,帮扶队利用农民工回家团圆时机,为20户贫困户拍摄全家福,并冲印出来送到家中;为难以销售家中饲养猪的田青烈、田青科等四户村民销售年猪四头;为村民杨万财、王强家销售滞销的荞、小麦等农产品400公斤;3月,帮扶队多方联系协调党参籽5斤,为村民杨新民发展党参育苗产业提供帮助;4月,帮扶队多方筹资购买1.5米高柏树200株,发动村民种植在腰道村田地上方的五亩荒坡中,目前全部成活;有的村民想试种蔬菜,增加收入,帮扶队及时购买蔬菜苗100株,免费提供他们种植。

五、帮助入驻新居的村民解决实际问题,让群众搬得出,住得好。

在旧墩村、腰道村285户群众搬迁之际,推进早日住进新居成为坪垭乡和帮扶单位最大的政治任务。因帮扶工作需要,**广播电视台与武都区坪垭藏族乡人民政府达成协议,给两村285户群众购置电磁炉、电饭锅、煤气炉和煤气罐等生活家用电器共计285套,总价值贰拾贰万叁仟零壹拾贰元五角

(小写22.301250万元),帮扶物资已经发放到每一户群众,为两个村子的顺利搬迁发挥了积极作用。

2019年5月--7月,帮扶队积极配合腰道村、旧墩村“村两委”工作,一起对群众新住房屋基建存在问题进行调查,并将每户存在的问题记录在案,如电灯线没有接好、水龙头没有拧紧等小问题帮扶队和村干部一起动手进行维修,共进行小维修30余次,一起共排除房屋及道路安全隐患10处,召开安全生产培训8次,发现了21处帮扶对没办法解决的问题汇报乡政府后,由乡政府协调施工单位进行修理。

春节、“七一”建党节前后,在台里统一安排部署下,组织帮扶队分别对旧墩村、腰道村两村的贫困户、老党员进行了慰问,慰问中给贫困户送去了米、面、油、夏凉被等价值7000多元,并给部分老党员送去了慰问金共计6600元。把党和政府的温暖送到贫困群众家里,把爱心传递给村民。

六、利用自身所长,积极宣传坪垭,为下一步旅游业的发展,奠定基础。

充分发挥广播电视台的宣传优势,全方位宣传坪垭乡异地搬迁成果和扶贫车间生产状况,及花椒和辣椒产业发展情况,同时,想方设法积极向外宣传展示坪垭新形象。2019年4月,帮扶队和台外宣部记者一同策划、拍摄,制作完成了反映坪垭乡脱贫攻坚成效的新闻,并在央视新闻频道播出,展现了坪垭乡干群决战奔小康的信心和决心;6月,我台积极联系甘肃广电总台,在甘肃电视台《午间新闻》进行了20分钟的新闻直播,全方位宣传展示坪垭;7月,帮扶队策划、协助拍摄,聘请专业团队为坪垭制作了《我和我的祖国》MV。该片通过坪垭乡各单位成员演唱歌曲《我和我的祖国》,表达了藏族群众入住新居的喜悦之情和对祖国的热爱感激之情,同时也很好的展示了坪垭新区的新面貌、新形象,mv的拍摄,成为我台助力坪垭脱贫攻坚的又一新贡献。

存在的困难和不足

尽管我们做了一些工作,付出了辛勤努力,但与上级部门的要求和群众的期盼相比,两个村的帮扶工作还存在着一些问题和不足。一是在落实工作制度、创新工作机制、项目争取等方面还需进一步加大力度;二是部分贫困户发展意识不强,就业观念落后,没有发展产业意识,在建立脱贫长效机制上,还需进一步探索和加强;三是在深入帮扶村开展访贫问苦还不多,仍需加强;四是由于广播电视台业务工作十分繁忙,宣传任务繁重,人员又十分紧张,帮扶干部进村入户次数还不够多;五是广播电视台经费十分困难,对帮扶村经费投入有限;六是因受资金、技术等因素的影响,产业发展滞后,村内还没有形成产业规模,准备发展的花椒、中药材产业还在起步阶段,没有产生良好的经济效益

下一步工作打算

今年,我队帮扶工作虽然取得了一定的成绩,同时也存在诸多的不足。今年下半年,我台将按照市委市政府的总体部署,进一步加大资金投入、立足实际、整合资源,加强与帮扶乡镇的联系,加大对群众的帮扶力度,力争帮扶工作取得更大成效。我们力争做到:一是促进帮扶村两委班子工作新突破,行政效能要有新提高;二是加大培训力度,进一步增加农民在增收、就业、技能等方面的知识;三是着重抓好突出贫困群众帮扶力度,减小贫富差距带来的矛盾争端,优化扶贫资金、项目的分配和落实。六是加强帮扶队伍建设,组织帮扶队多学习,提高帮扶的能力。

**广播电视台

2019年

8月6日

第13篇:审计局半年审计工作总结

审计局半年审计工作总结

半年来,在区委区政府的领导下,区审计局紧紧围绕区委区政府“1234”发展目标和区委区政府中心工作,着力推进改革、促进发展、维护民生、揭示风险、强化问责,推动中央、省、市、区各项政策措施的贯彻落实和政府机关治理的完善,自觉地把审计工作融入经济社会发展大局,依法履行审计职责,着力提高工作质量和水平,有效发挥了审计的监督职能、建设性作用和“免疫系统”功能,为服务全区经济发展、社会和谐稳定做出了积极贡献。截止6月10日,完成审计项目80个,查出管理不规范金额1525万元,违规资金1730万元,固定资产投资审计审减6413万元。对于审计查出的违纪违规问题,区审计局已依据相关法规进行了处理。区审计局还注重反映总体情况,揭示深层次问题,分析根本原因,从体制机制层面提出建议。结合审计中发现的问题,提出审计建议21条,对于促进被审计单位完善规章制度、规范财务管理、促进廉政建设起了积极的推动作用。

一、深化财政预决算审计,健全区级财政预算体系

财政预决算审计坚持把财政政策实施、预算执行与决算草案的审计融为一体,不断深化转移支付资金和地方财政收支审计,努力把握预决算的整体情况,反映政策执行、资金管理和行政绩效等情况,促进预算管理的科学化、法治化,促进财政体制改革不断深化。上半年,根据《审计法》及省审计厅委托,对区地税局2013年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。审计查出被抽查企业欠缴税款782万元。对机投桥、双楠街道办事处2013年度预(决)算进行了审计,重点审计了街道办事处2013年度贯彻执行《预算法》及相关财经法规规定和各项财政指标的完成情况。在机投桥街道办事处2013年度预(决)算审计中,审计发现,机投桥街道办事处2013年应上缴未上缴区财政收入154万元,应调账794万元。区本级财政2012年度预算执行情况审计、红牌楼2013年度预(决)算审计正在进行。

二、深化行政事业单位审计,促进经济安全健康运行

立足于维护财政资金的安全,不断改进和加强对行政机关和事业单位的审计。2014年,拟对XX区人民医院2013年度收益分配情况,对区司法局、区城管局、区委宣传部2013年财政财务收支情况,对区土地征后办2007年至2013年底财务收支情况,对府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况进行审计。上半年,已完成区司法局2013年财政财务收支情况,区土地征后办进行2007年至2013年底财务收支情况,府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况审计。在府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况审计中,审计查出区府南河办催收回的房款、土地违约金、土地款等共计3057万元未及时缴入金库。

三、深化经济责任审计,努力规范权力运行

上半年,审计机关认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)文件精神,重点关注领导干部权力运行和责任履行情况,不断深化经济责任审计,推进任期内轮审制度,探索党政领导干部同步审计。着力监督检查部门单位及工作人员守法守规守纪尽责情况,促进依法行政、依法管理。规范重点内容,完善评价体系,进一步推进经济责任审计工作的制度化、规范化建设。2014年,计划完成领导干部经济责任审计22个。上半年,已完成6名主要领导任中和离任经济责任审计。

四、深化国有企业及国有资产审计,努力揭示国有企业和国有资产在经营中存在的风险隐患

2014年,我们计划对区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013年度资产负债情况进行审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况进行审计。通过审计,及时地揭示和反映国有企业在经营中存在风险隐患,并提出审计建议。上半年,区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013年度资产负债情况审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况审计,已全面展开。在区教育局划转所持有关民办学校股份和有关国有资产审计方面,计划完成龙江路小学(南区)、锦官新城小学、成都华益教育实业开发总公司、成都月亮湾体育活动中心、教育培训楼资产负债情况审计。上半年,已完成龙江路小学(南区)、锦官新城小学资产负债情况审计,有关情况已向区委区政府主要领导汇报。

五、深化政府投资项目审计监督,促进投资管理水平和资金使用效益的提高

固定资产投资审计坚持以规范重点建设项目管理,促进有效使用建设资金,规范决策和建设程序为目标,重点关注建设项目程序、重大设备采购、工程价款结算、工程质量管理、工程监理履职等重点环节,强化对建设项目决策、招投标、施工管理、建设资金使用等方面的监督。坚持纠正不实的工程造价与指出存在不必要的设计变更问题相结合,要求业主单位严把审批各类设计变更的关口,从建筑功能、造价控制等方面分析变更的必要性,避免不合理变更,提高政府建设资金使用效益。2014年,计划完成竣工结算审计项目80个,财务竣工决算审计项目2个。上半年,完成全过程跟踪审计项目20个,过控初审送审金额41423万元,审定金额36963万元,审减金额4460万元,审减率10.77%;完成固定资产投资竣工结算审计项目50个,涉及送审金额58205万元,审定金额56251万元,审减金额1953万元,审减率3.36%。 半年来,在区委区政府的领导下,区审计局紧紧围绕区委区政府“1234”发展目标和区委区政府中心工作,着力推进改革、促进发展、维护民生、揭示风险、强化问责,推动中央、省、市、区各项政策措施的贯彻落实和政府机关治理的完善,自觉地把审计工作融入经济社会发展大局,依法履行审计职责,着力提高工作质量和水平,有效发挥了审计的监督职能、建设性作用和“免疫系统”功能,为服务全区经济发展、社会和谐稳定做出了积极贡献。截止6月10日,完成审计项目80个,查出管理不规范金额1525万元,违规资金1730万元,固定资产投资审计审减6413万元。对于审计查出的违纪违规问题,区审计局已依据相关法规进行了处理。区审计局还注重反映总体情况,揭示深层次问题,分析根本原因,从体制机制层面提出建议。结合审计中发现的问题,提出审计建议21条,对于促进被审计单位完善规章制度、规范财务管理、促进廉政建设起了积极的推动作用。

一、深化财政预决算审计,健全区级财政预算体系

财政预决算审计坚持把财政政策实施、预算执行与决算草案的审计融为一体,不断深化转移支付资金和地方财政收支审计,努力把握预决算的整体情况,反映政策执行、资金管理和行政绩效等情况,促进预算管理的科学化、法治化,促进财政体制改革不断深化。上半年,根据《审计法》及省审计厅委托,对区地税局2013年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。审计查出被抽查企业欠缴税款782万元。对机投桥、双楠街道办事处2013年度预(决)算进行了审计,重点审计了街道办事处2013年度贯彻执行《预算法》及相关财经法规规定和各项财政指标的完成情况。在机投桥街道办事处2013年度预(决)算审计中,审计发现,机投桥街道办事处2013年应上缴未上缴区财政收入154万元,应调账794万元。区本级财政2012年度预算执行情况审计、红牌楼2013年度预(决)算审计正在进行。

二、深化行政事业单位审计,促进经济安全健康运行

立足于维护财政资金的安全,不断改进和加强对行政机关和事业单位的审计。2014年,拟对XX区人民医院2013年度收益分配情况,对区司法局、区城管局、区委宣传部2013年财政财务收支情况,对区土地征后办2007年至2013年底财务收支情况,对府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况进行审计。上半年,已完成区司法局2013年财政财务收支情况,区土地征后办进行2007年至2013年底财务收支情况,府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况审计。在府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况审计中,审计查出区府南河办催收回的房款、土地违约金、土地款等共计3057万元未及时缴入金库。

三、深化经济责任审计,努力规范权力运行

上半年,审计机关认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)文件精神,重点关注领导干部权力运行和责任履行情况,不断深化经济责任审计,推进任期内轮审制度,探索党政领导干部同步审计。着力监督检查部门单位及工作人员守法守规守纪尽责情况,促进依法行政、依法管理。规范重点内容,完善评价体系,进一步推进经济责任审计工作的制度化、规范化建设。2014年,计划完成领导干部经济责任审计22个。上半年,已完成6名主要领导任中和离任经济责任审计。

四、深化国有企业及国有资产审计,努力揭示国有企业和国有资产在经营中存在的风险隐患

2014年,我们计划对区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013年度资产负债情况进行审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况进行审计。通过审计,及时地揭示和反映国有企业在经营中存在风险隐患,并提出审计建议。上半年,区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013年度资产负债情况审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况审计,已全面展开。在区教育局划转所持有关民办学校股份和有关国有资产审计方面,计划完成龙江路小学(南区)、锦官新城小学、成都华益教育实业开发总公司、成都月亮湾体育活动中心、教育培训楼资产负债情况审计。上半年,已完成龙江路小学(南区)、锦官新城小学资产负债情况审计,有关情况已向区委区政府主要领导汇报。

五、深化政府投资项目审计监督,促进投资管理水平和资金使用效益的提高

固定资产投资审计坚持以规范重点建设项目管理,促进有效使用建设资金,规范决策和建设程序为目标,重点关注建设项目程序、重大设备采购、工程价款结算、工程质量管理、工程监理履职等重点环节,强化对建设项目决策、招投标、施工管理、建设资金使用等方面的监督。坚持纠正不实的工程造价与指出存在不必要的设计变更问题相结合,要求业主单位严把审批各类设计变更的关口,从建筑功能、造价控制等方面分析变更的必要性,避免不合理变更,提高政府建设资金使用效益。2014年,计划完成竣工结算审计项目80个,财务竣工决算审计项目2个。上半年,完成全过程跟踪审计项目20个,过控初审送审金额41423万元,审定金额36963万元,审减金额4460万元,审减率10.77%;完成固定资产投资竣工结算审计项目50个,涉及送审金额58205万元,审定金额56251万元,审减金额1953万元,审减率3.36%。

六、深化专项资金审计及审计调查,促进民生改善和社会事业发展 我们密切关注涉及群众切身利益的问题,根据年度工作安排,计划对XX区2013年财政存量资金、XX区2013年财政转移支付资金、XX区2012—2013年村公资金、区残联“阳光家园”计划、XX区2013年审计整改情况进行专项审计调查。上半年,已完成对XX区2013年财政存量资金、XX区2013年财政转移支付资金专项审计调查,XX区2013年度审计查出问题整改落实情况专项审计调查。XX区2013年度审计查出问题整改落实情况专项审计调查受到区委书记巫敏同志的高度重视。6月8日,巫敏书记在专项审计调查上批示:“区审计局通过项目审计,不仅发现问题、提出建议,而且主动抓好审计结果的执行,维护了财经纪律的严肃性,很好。望坚持原则,强化监督,充分发挥审计的职能作用。”

七、强化审计项目管理,切实提高审计质量

审计质量,是审计工作的生命。在审计工作中,我们坚持做到“开好三会把好三关”。一是开好“审前调查会”,把好“审计方案关”;二是开好“审中汇报会”,把好“审计过程关”;三是开好“审计报告审理会”,把好“审计报告复核关”。切实抓好审前调查、制订审计方案、收集审计证据、编写审计工作底稿、拟写审计报告、审计资料归档等6个环节,有效地保障了各项目的审计质量。坚持召开审计报告征求意见座谈会制度,每个审计项目都召开由局领导、审理人员、审计组成员和被审计单位领导、财务人员共同参加的审计报告征求意见座谈会,认真听取和研究被审计单位的意见,提出切实的整改意见,促进被审计单位完善内部管理。

八、下半年工作打算

下半年,我局将深入学习贯彻党的十八届三中全会精神,巩固党的群众路线教育实践活动主题教育成果,以科学发展为主题,围绕区委、区政府重大决策,着力构建目标统

一、内容衔接、层次清晰的财政审计大格局,重点做好以下几项工作。一是在财政收支审计工作方面,按照“揭示问题、规范管理、促进改革、提高效益、维护安全”的总体思路,注重从源头上把握财政资金分配、管理和使用的总体情况,关注部门预算管理的规范性、执行的有效性,从源头上把握财力保障限度与建设需求程度,维护财政安全,防范财政风险。二是在民生资金工程审计方面,着力揭示落实国家政策的执行情况、政策目标的实现过程中存在的问题以及严重影响和损害群众利益的突出问题。三是在重大投资项目跟踪审计方面,重点关注建设资金使用、建设项目管理和工程质量等问题,促进提高投资效益,实现政策效果。四是在领导干部经济责任审计方面,重点关注政策执行、权力运行、经济决策、责任落实、管理措施等环节,客观评价领导干部任职期间重大经济决策及执行效果、执行国家财经法规、建立健全内控制度、个人遵守廉政纪律等情况,促进依法行政和规范权力运行。

第14篇:兴文县审计局半年工作总结

兴文县审计局2008年半年工作总结

今年上半年,按照国家审计署、省、市审计机关2008年审计工作会议精神以及县委、政府的相关工作安排部署,我局坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十七大和中央、省、市、县经济工作会议精神,全面落实科学发展观和实施“十一五”规划,以构建和谐美好新兴文为目标,继续贯彻“全面审计、突出重点”和审计工作“二十字”方针,把加强党的执政能力建设和“审计为民”贯穿到审计实际工作中去,并把计算机审计、“AO”现场审计办公系统很好地应用到审计业务中。全局干部职工团结一致,与时俱进,勇于开拓,勤奋工作,有力推进了各项审计工作的开展,取得了较好成绩。现将上半年工作情况总结如下:

一、审计业务工作开展情况

(一)财政审计工作

按照《审计法》的规定和省审计厅的安排部署,于2008年3-4月对我县2007年同级财政预算执行情况和部分部门预算执行情况进行了审计,涉及县财政局、县地税局、县农业局、县劳动和社会保障局、县党校5个单位。通过审计,基本摸清了2007年度我县财政收支和预算执行情况,按时向市审计局和县政府提交了审计报告。同时针对预算执行中存在违纪违规问题作出处理处罚,共计罚款25.75万元,并

1就预算管理中存在的不足提出改进建议,得到被审计单位的认同与采纳。

(二)固定资产审计

今年上半年,我局共完成固定资产投资审计项目2个,送审金额89.64万元,审计后审定金额85.36万元,审核工程项目1个,审减13万,累计审减投资金额17.28万元。通过审计,有效防止了施工队伍偷工减料、虚报冒领行为,为国家节约了建设资金,同时也促进了建设资金经济效益和社会效益的提高。

(三)领导干部任期经济责任审计

今年上半年,受县委组织部委托,由我局牵头组织实施了对兴文县石海洞乡风景旅游开发有限责任公司原董事长杨柯同志的任期经济责任审计。通过对被审计单位和领导个人的经济行为,遵守财经纪律情况、内控制度、重大经济决策以及财务收支的真实性、合法性和效益性审计,对查出的违纪违规问题依据财经法规作出处理,并针对所查出的问题提出切实可行的建议。通过审计,加强了对领导干部的监督,明确了领导干部的任期经济责任,进一步促进了党风廉政建设。

(四)农村中小学校舍维修改造专项资金效益审计调查 按省厅要求和市审计局的安排,今年4月对兴文县2006-2007年度农村中小学校舍维修改造专项资金效益情况进行了专项审计调查。通过审计调查,基本弄清了我县2006-2007年度农村中小学校舍维修改造专项资金管理使用

的总体情况,充分肯定了该专项资金发挥的社会效益,并就审计调查中发现的不足,提出了针对性改进建议,这将有力促进我县校舍维改资金规范管理,提高资金使用效益。

(五)正在开展的审计工作。乡镇财政决算审计1个,党政领导干部任期经济责任审计2个,通乡公路专项审计调查1个。

二、其他工作

(一)认真按照全市审计工作会议精神,组织全局干部职工继续学习《审计法》和审计署6号令,在审计工作中按照6号令的要求实施操作,并按照“严谨细致、提高质量”的要求进行自查,分析原因,提出相应的措施,明确局长负总责,分管领导具体负责的工作机制。

(二)党风廉政建设工作,按照中央、省、市、县党风廉政建设会议的要求,我局组织全局职工认真学习传达各级党风廉政工作会议精神,并提出贯彻落实党风廉政建设工作会议精神,促进我局廉政建设的五条措施。进一步完善了各项制度,实行“一把手”负总责,分管领导具体负责,审计组长对审计项目开展期间负责,确保廉政工作落到实处。半年来无一例违反廉政纪律的行为发生。

(三)县委、县政府交办的其他工作。

1、按照县委、县政府的工作安排,我局会同兴文县财政局、兴文县城投公司对兴文县石海风景旅游有限责任公司的负债情况进行了调查,根据调查情况提出了债务化解的建议和方案,并针对兴文县石海风景旅游开发有限责任公司的

管理提出了建议和意见,得到了县领导的肯定。

2、在联系乡(镇)工作方面,为切实搞好工作,我局结合工作性质和僰王山镇实际情况,制定了工作意见,对联系工作目标任务进行了分解,联系内容涵盖农业、农村工作,人口与计划生育、教育、卫生、文化体育等社会事业工作,并层层落实责任,以确保联系工作的全面完成。今年兴文县遭受了百年难得一遇的冰雪灾害,我局发扬了“一方有难,八方支援”的精神,积极开展“三帮三创”活动。局领导高度重视,全局党员、干部积极捐款,为受灾群众献爱心,帮助僰王山镇恢复灾后重建,对今后开展联系村工作奠定了坚实基础。按照县委、县政府安排,我局对口联系帮扶僰王山镇一名烤烟农户,为他送去了大量生产生活用品,积极帮助该农户解决生产生活困难。

3、5月12日,四川汶川发生了8级地震,我局充分发扬“一方有难、八方支援”的精神,在第一时间内积极组织干部、职工捐款。我局还加强了对救灾物资和资金的监督管理工作,确保救灾物资和资金全部用于抗震救灾。

三、下半年工作安排

(一)团结协作、勤奋工作,圆满完成上级下达的各项工作任务,继续开展好固定资产投资审计,促进建设资金两个效益的提高。

(二)服务大局,积极完成县委、政府交办的各项任务,充分发挥审计部门的职能,认真开展领导干部任期经济责任审计工作,促进全县干部队伍建设和党风廉政建设。

(三)继续加强对全局干部、职工的政治思想教育和业务技能培训,全面提高职工政治素质和综合业务素质,塑造出一支政治坚定,业务过硬的审计队伍,为维护地方经济秩序作出贡献。

兴文县审计局

二○○八年六月二十四日

第15篇:区审计局学习贯彻半年经济会议精神情况汇报材料

区审计局贯彻全区半年经济工作会议精神

情况汇报

全区半年经济工作会议结束后,我局及时召开局务会,传达学习会议精神,并结合我局实际,积极部署下半年工作,确保2012年审计工作任务顺利完成。

第一、围绕中心,推进审计各项工作

一是全力推进审计服务中心。充分发挥审计的建设性作用,在服务区委、区政府中心工作上树立开放的理念,创新审计服务方法和措施。在服务招商引资和项目建设工作中,用解放的思想、灵活的方式支持招商引资工作。将招商引资专项经费同其他经费区别开来,对为经济发展争取资金、引进项目而发生的经费,在审计中不搞就账论账,具体情况具体分析。将必要的项目经费与一般经费区别开来,只要是为项目服务的,不涉及个人谋取私利的,从审计角度予以支持。对在招商引资工作中涉及固定资产投入认定的问题,我局将制定科学的认定标准,严格考核,为政府兑现奖励政策把好关口。在服务园区建设工作中,我局组建的工作专班,专门服务化工产业园、XX工业园和农业园区的项目建设,对园区的所有项目优先审计、限时办结,提高服务质量和效率。在服务城乡一体化建设工作中,做到三个加强,即加强专项资

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争取省厅支持,建设视频会议培训、业务会商系统。进一步加大信息技术培训力度,积极争取区政府对审计机关编制的支持,充实审计新鲜血液,增加审计骨干力量。通过有计划、有重点、有层次的培训,着力打造一支高素质的信息化队伍,实实在在地推进科技强审工程。

第二、积极探索,加强审计工作创新

一是精心打造“审计沙龙”。为提高审计人员专业素养,拓展审计视野,促进审计工作,我局正积极打造“审计沙龙”。我们将采取沙龙这种组织形式,每月安排一个与审计有关的主题,组织相关专家、业内人士进行深入讨论,从审计切入点、审计方法、技术手段等各方面为审计项目实施广开言路,另辟蹊径。通过一年的努力,将其打造成掇刀审计的“名片”。

二是创新政府投资项目全过程跟踪审计。将审计“关口前移”,加大事前、事中和事后审计监督。在审计中,按照工程项目“ 强化基础、严格规范、全程监督”的要求,对重大建设项目,积极探索实行全过程跟踪审计工作。对重点建设项目立项批复、投资预算、设计概算、项目招投标、合同签订等环节进行全过程的跟踪审计和监管,以确保前期各项工作监督到位、规范运行。随着工程建设的进行,还将对工程进度、付款情况、竣工验收、竣工结算、财务决算等各阶段经济管理活动进行跟踪监督和评价,充分发挥事前审

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干部职工自觉学习;积极筹措资金保证干部职工参加多种层面的培训,向培训要人才,向培训要能力。

三是加强作风建设。紧密结合“喜迎十八大,争创新业绩”、“三千”等主题教育实践活动,持之以恒地抓好审计队伍的作风建设。在全局干部中开展“争做公共财政卫士”的活动,在党员干部中开展“勇当红色审计先锋”的活动,创新活动载体,丰富创建内容,在全体干部职工中比思想、比能力、比奉献、比服务、比作风。

四是加强廉政建设。“打铁先要自身硬”。始终把廉政建设当作审计工作的“高压线”,放在更加突出的位置,坚持不懈地抓紧抓好。建立健全科学规范的内部管理、监督制约和责任追究工作机制,防范和控制审计风险。严格执行“八不准”审计纪律和各项廉政规定,不断增强自身的“免疫力”,进一步维护审计机关的良好形象。

二0一二年八月三日

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第16篇:区审计局党风廉政建设工作总结

2010年,我局党风廉政建设工作,在区纪委和局党组的领导下,以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,全面贯彻党的十七大精神,认真落实科学发展观,按照温家宝总理提出的“建设一支作风过硬、经得起考验、高素质的审计队伍”的要求,以廉政建设是审计工作的生命线为指针,围绕“抓好廉政促审计,抓好审计促廉政”为主线,加大从源头上治理腐

败力度,按照区纪委的工作部署,紧紧围绕审计各项工作任务,以突出建设“廉政型机关”为重点,建立健全与审计工作相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防体系,狠抓党风廉政建设和反腐败工作,为我区的经济建设做出积极的贡献。

一、强化组织领导,完善制度建设,签订党风廉政建设责任状

根据区委关于贯彻落实党风廉政建设的有关文件精神,我局党风廉政建设工作做到与时俱进,立足创新,贵在坚持,重在落实。切实加强党风廉政建设工作的组织建设,按照区委、政府关于实行党风廉政建设和反腐败工作目标的规定,年初及时调整了党风廉政建设领导小组,由一把手任组长,纪检具体抓。分别和业务股室签订了党风廉政建设责任状,制定了《双塔区审计局2010年党风廉政建设工作方案》,结合审计局反腐败的工作任务,将党风廉政建设责任进行分解。实行主要领导,分管领导,科室领导,三级负责制,一级抓一级,层层抓落实。强化了制度建设,从源头上遏制腐败行为的发生。进一步健全和完善了一系列制度规范。重点完善了《集体领导制度》、《审计项目管理制度》、《审计回访制度》、《考勤制度》等十四项干部关心关切的有关制度,并经干部广泛讨论后印发执行。通过一年的实践,各项管理制度都得到了较好的执行,并收到了良好的效果。

二、加强干部职工学习教育,推进审计队伍建设

一是积极开展党的十七大精神学习教育。全局采取自学、专题讨论和撰写心得体会文章等形式,把学习贯彻党的十七大精神与学习贯彻中央纪委第十七届二次全会精神以及《以总书记同志为总书记的党中央反腐倡廉重要论述》结合起来,有计划有部署进行学习,并经常性开展审计干部反腐倡廉教育活动,结合工作实际积极撰写心得体会。二是开展“内炼素质,外树形象”主题教育。通过召开主题教育经验交流会等方式,宣传审计机关勤政廉政先进集体和个人,促进审计工作发展,不断提高审计监督的层次和水平,提升审计机关的良好形象。通过召开专题民主生活会,落实领导干部遵守廉洁自律的有关规定,促使党员干部带头树立清风正气,做廉洁从政的表率。三是围绕党员干部的自身建设,进一步开展“八荣八耻”的社会主义荣辱观教育和警示教育。通过强化学习、深入思考、自我剖析、对照检查、观看警示教育专题片、先进模范人物专题片等,使全体干部充分认识反腐败斗争的长期性、艰巨性和紧迫性,严守审计干部廉洁从政准则和职业道德规范,筑牢反腐倡廉思想防线,进一步提高审计人员思想政治素质,维护审计机关形象,坚守信心,更好地发挥审计人员在党风廉政建设和反腐败工作中的积极作用。四是在党员干部中开展树立“科学的发展观、正确的政绩观、高尚的道德观、牢固的法纪观和以人为本的群众观”的“五观”主题教育,提高党员干部的新思维、新观念,为审计工作和反腐倡廉提供有力的思想保障。

三、突出重点全程管理,强化对审计组的监督制约

我局党风廉政建设工作,始终坚持以加强对审计组的监督为重点,审计监督贯穿于审计全过程。今年成立了审计复核股全面负责审计质量,首先将廉政承诺活动引向深入。局党组结合审计部门实际和工作需要,在审计人员中开展廉政承诺和廉政述职活动。即在每个审计项目进点审计前,由审计组长代表本组审计人员就审计期间如何遵守廉政纪律、工作纪律等情况向审计机关进行书面承诺,使审计人员在进被审计单位前就绷紧廉政这要弦。在审计项目结束后,由审计组长代表审计组就审计工作期间廉政纪律和工作纪律遵守情况,向主管局长进行汇报述职。通过廉政承诺和廉政述职全面规范审计人员的审讯行为,较好地树立了审计机关的廉政形象。二是坚持“审计执法六公开”,全面实施阳光审计。“审讯执法六公开”即:公开审计职权、公开审计程序、公开审计项目和内容、公开审计结果、公开审计人员守则和廉政纪律、公开审计机关接受监督检查的措施。通过实行“审计执法六公开”,一方面使社会各界了解审计机关的职权范围、审计工作程序和审计内容,监督审计机关和审计人员在职权范围内严格按审计工作程序进行审计;另一方面使被审计单位了解审计人员在审计执法过程中应遵循的行为规范和应保持的敬业态度,监督审计人员的审计执法行为,增加审计工作的透明度,达到阳光施政的目的。三纪检组加强了对各股室党风廉政建设责任制执行情况的督察工作,搞好“三查”,,及时发现并纠正审计工作中出现的问题。把不廉洁行为消灭在萌芽状态中。“三查”即:个人自查,在每个审计项目完成后,审计组全体成员

第17篇:区审计局应急工作总结

2010年应急工作总结

2010年,区审计局按照区委、区政府的统一安排部署和区应急办的工作要求,切实贯彻落实与区委、区政府签订的《2010年目标责任书》工作要求。我局加强领导、狠抓落实,确保全年应急管理各项工作目标顺利完成,为构建全区上下联动、紧密配合的应急管理工作体系,做出了积极贡献。

一、加强组织领导。

区审计局长期坚持应急管理工作的组织建设,全局对成立的应急管理工作领导小组进行及时调整,对全局应急管理工作的具体责任进行细化分工,做到了“有领导管事、有人员办事”,对工作责任的落实,局党组不定期检查,及时通报情况,并建立健全了相关规章制度,确保全局应急管理工作落实到位。

二、加强宣传教育工作

区审计局将应急管理教育工作,作为干部理论培训重要内容,并将《突发事件应对法》的宣传教育纳入局机关干部全年学习计划,通过组织学习、培训,有效地提高了干部职工居安思危、预警防范各类突发事件的能力和知识水平。

三、建立排查机制,构建快速反映平台

全局坚持应急管理工作预防为主的工作方针,在常态审计工作中注重隐患排查工作,建立了定期隐患排查工作体系,确保全年部不少于4次的排查工作落实到位。同时,审计局高度重视审计项目风险评估,各审计小组在项目开始前,均在审前调查阶段对项目风险进行预估,对可能造成突发公共事件的隐患先期进行处理,基本保证了项目审计工作“零”风险运行,基本杜绝了隐患因素的恶化和扩展。

按照全区总体应急工作的要求和我局应急工作具体规定,区审计全面落实了应急管理工作经费和人员、物质保障,随时可以调动有效的应急资源处置突发公共事件,基本形成了一套即符合审计工作特点,又保证应急处置目标的快速反映机制,建立了“快速、高效、稳妥”的突发公共事件反映平台。

四、加强信息管理,落实交办、督办工作

一是按照应急信息管理工作“及时、准确、全面”的工作要求,全年审计局无漏报、迟报、瞒报情况发生;二是按时报送重大节日值班安排,落实领导带班和人员值班工作,确保了应急职守工作到岗到位、值班记录准确完整;三是全面履行监督职能,对玉树抗震救灾、抗旱救灾款物进行专项审计,确保了资金的安全性。

2010年,区审计局应急工作在区委、区政府和区应急办公室的指导下,在机制建设、预案管理、应急体系等各方面都取得了长足的发展,但是在学习培训、干部应急防灾能力等方面还存在不足。今后,区审计局将继续加强应急管理各项工作,深入推进应急管理学习培训,提高机关干部防灾、减灾意识,积极配合有关部门搞好应急处置和灾后监督管理,为全区应急管理工作的深入开展做出应有的贡献。

第18篇:区审计局领导班子工作报告

区审计局领导班子2010年工作报告

2010年度,我局坚持以科学发展观为统领,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,认真履行审计职责,充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、文化和和谐社会建设中的职能作用。

一、依法审计,充分发挥审计监督职能作用

一是深

入开展同级财政审计。我局以科学发展观为指导,在总结历年审计工作经验的基础上,构建大财政审计理念,对我区财政预算的批准和在执行中调整变动情况的合法性及预算收支的组织完成情况作了全面审计,重点检查财税法规执行情况;人大批准的预算执行情况;细化部门预算情况;政府采购;收支两条线执行情况;预算中重点支出安排情况;部门预算执行情况。查出管理不规范金额160万元,提出审计建议5条,促进被审计单位建立健全规章制度3项。

二是各项审计调查扎实开展。根据区政府《关于加强旧城改造资金管理和监督的意见》,加强对拆迁资金筹集、拨付和使用的环节审查监督,完成了怡心园、军营路、防疫站等三个旧城改造地块拆迁资金专项审计调查。开展义务教育学校绩效工资政策落实情况专项审计调查,促进完善义务教育学校绩效工资实施相关制度。对地方政府性债务专项审计调查,摸清政府负债情况,为区领导科学决策提供参考。

三是经济责任审计稳步推进。2010年对区计生委、淮海路小学等8个部门和单位的主要负责人任期经济责任实施审计,其中任中审计项目7个,我局还与区组织、编制部门联合对区城管局、区发改委两部门实施“三责联审”工作。通过经济责任审计,明确了领导干部的主管责任和直接责任,进一步促进廉政建设,为组织部门使用干部提供参考。

四是突击开展机构改革单位审计。根据区领导要求,对机构改革涉及的区人事局、区劳动和社会保障局等8个单位财务收支情况进行审计。由于时间紧任务重,审计人员放弃节假日,加班加点,仅仅用了6天时间就完成了领导交办的工作任务,有力地支持了我区机构改革工作的顺利进行,得到区领导的肯定。

五是工程建设项目审计成果喜人。以促进完善投资管理,提高投资效益为目标,创新开展工程项目审计。全年完成预决算审计项目192个,核减资金8038.3万元,核减率19.53%,其中:预算项目121个,报审额6756.12万元,审计核减额419.91万元;决算项目71个,报审额34401.66万元,核减额7618.39万元,核减率22.15%。

二、围绕中心,服务全区发展大局

1.力促政府工程规范管理。通过对新区白鹭湖公园、教育卫生社区及人武部、安置房等一批重大决算项目审计发现问题的整理分析,梳理出建设项目中的共性问题,提出针对性建议,建议得到了区委区政府主要领导高度重视,并召开区政府投资项目建设管理现场会,对全区建设项目现场管理工作提出明确要求。我局参与起草的《区政府投资项目管理暂行办法》、《区政府投资项目工程变更及概算调整审批实施(试行)》、“区政府投资项目建设基本流程图”、“规范区政府投资项目签证的几点要求”等在会上一并下发,为促进我区政府投资建设项目规范化进行提供了制度保障。

2.全力服务新区项目建设。加强对新区建设项目招投标工程预算审计和重点项目实施期间的全程跟踪审计,积极为新区建设服务。局主要领导全程服务帮办七星生态商务岛建设,派出2名工程审计专业人员进驻新区安置房指挥部工作,及时解决施工现场管理中遇到的问题。坚持监督与服务并举,对新区西片区安置房重大项目预算审计、招投标评审、材料询价、合同审核等全程跟踪审计。对新区西片区9户企业拆迁补偿预评估报告进行现场勘察与审核节约资金500万元,对安置房建设质量控制、资金使用、企业拆迁补偿等提出数十合理化建议,促进6户企业拆迁补偿协议。

3.积极参加各项考核工作。5月份参加参加区招商引资考核项目45个,参与区重点项目办督查考核项目49个。考核中,我局发挥工程审计专业技术知识优势,充分发表意见,对招商引资项目和区重点项目投资规模按序时进度准确打分。

4.严格审核新区拆迁结算。安排专人开展新区拆迁协议审核。共审核协议696份,其中:洪福523份,京沪路173份。共审核拆迁户应得费用20891.94万元,其中:洪福共审核拆迁户应得费用17377.98万元,京沪路3513.96万元;应收拆迁户安置房款13659.54万元,其中:洪福11254.16万元,京沪路2405.38万元;共结算8832.53万元,其中洪福7278.76万元,京沪路1553.77万元。

5.关注民生构建和谐社会。开展失地农民帮扶干部下访工作,帮助其寻找合适的岗位,春节前登门慰问。局领导定期到挂钩的新村社区下访,春节前夕对10户困难群众、2户4050家

第19篇:区审计局领导班子工作报告

XX年度,我局坚持以科学发展观为统领,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,认真履行审计职责,充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、文化和和谐社会建设中的职能作用。

一、依法审计,充分发挥审计监督职能作用

一是深入开展同级财政审计。我局以科学发展观为指导,在总结历年审计工作经验的基础上,构建大财政审计理念,对我区财政预算的批准和在执行中调整变动情况的合法性及预算收支的组织完成情况作了全面审计,重点检查财税法规执行情况;人大批准的预算执行情况;细化部门预算情况;政府采购;收支两条线执行情况;预算中重点支出安排情况;部门预算执行情况。查出管理不规范金额160万元,提出审计建议5条,促进被审计单位建立健全规章制度3项。

二是各项审计调查扎实开展。根据区政府《关于加强旧城改造资金管理和监督的意见》,加强对拆迁资金筹集、拨付和使用的环节审查监督,完成了怡心园、军营路、防疫站等三个旧城改造地块拆迁资金专项审计调查。开展义务教育学校绩效工资政策落实情况专项审计调查,促进完善义务教育学校绩效工资实施相关制度。对地方政府性债务专项审计调查,摸清政府负债情况,为区领导科学决策提供参考。

三是经济责任审计稳步推进。XX年对区计生委、淮海路小学等8个部门和单位的主要负责人任期经济责任实施审计,其中任中审计项目7个,我局还与区组织、编制部门联合对区城管局、区发改委两部门实施“三责联审”工作。通过经济责任审计,明确了领导干部的主管责任和直接责任,进一步促进廉政建设,为组织部门使用干部提供参考。

四是突击开展机构改革单位审计。根据区领导要求,对机构改革涉及的区人事局、区劳动和社会保障局等8个单位财务收支情况进行审计。由于时间紧任务重,审计人员放弃节假日,加班加点,仅仅用了6天时间就完成了领导交办的工作任务,有力地支持了我区机构改革工作的顺利进行,得到区领导的肯定。

五是工程建设项目审计成果喜人。以促进完善投资管理,提高投资效益为目标,创新开展工程项目审计。全年完成预决算审计项目192个,核减资金8038.3万元,核减率19.53%,其中:预算项目121个,报审额6756.12万元,审计核减额419.91万元;决算项目71个,报审额34401.66万元,核减额7618.39万元,核减率22.15%。

二、围绕中心,服务全区发展大局

1.力促政府工程规范管理。通过对新区白鹭湖公园、教育卫生社区及人武部、安置房等一批重大决算项目审计发现问题的整理分析,梳理出建设项目中的共性问题,提出针对性建议,建议得到了区委区政府主要领导高度重视,并召开区政府投资项目建设管理现场会,对全区建设项目现场管理工作提出明确要求。我局参与起草的《区政府投资项目管理暂行办法》、《区政府投资项目工程变更及概算调整审批实施(试行)》、“区政府投资项目建设基本流程图”、“规范区政府投资项目签证的几点要求”等在会上一并下发,为促进我区政府投资建设项目规范化进行提供了制度保障。

2.全力服务新区项目建设。加强对新区建设项目招投标工程预算审计和重点项目实施期间的全程跟踪审计,积极为新区建设服务。局主要领导全程服务帮办七星生态商务岛建设,派出2名工程审计专业人员进驻新区安置房指挥部工作,及时解决施工现场管理中遇到的问题。坚持监督与服务并举,对新区西片区安置房重大项目预算审计、招投标评审、材料询价、合同审核等全程跟踪审计。对新区西片区9户企业拆迁补偿预评估报告进行现场勘察与审核节约资金500万元,对安置房建设质量控制、资金使用、企业拆迁补偿等提出数十合理化建议,促进6户企业拆迁补偿协议。

3.积极参加各项考核工作。5月份参加参加区招商引资考核项目45个,参与区重点项目办督查考核项目49个。考核中,我局发挥工程审计专业技术知识优势,充分发表意见,对招商引资项目和区重点项目投资规模按序时进度准确打分。

4.严格审核新区拆迁结算。安排专人开展新区拆迁协议审核。共审核协议696份,其中:洪福523份,京沪路173份。共审核拆迁户应得费用20891.94万元,其中:洪福共审核拆迁户应得费用17377.98万元,京沪路3513.96万元;应收拆迁户安置房款13659.54万元,其中:洪福11254.16万元,京沪路2405.38万元;共结算8832.53万元,其中洪福7278.76万元,京沪路1553.77万元。

5.关注民生构建和谐社会。开展失地农民帮扶干部下访工作,帮助其寻找合适的岗位,春节前登门慰问。局领导定期到挂钩的新村社区下访,春节前夕对10户困难群众、2户4050家庭进行了登门慰问,帮助解决实际困难。心系灾区奉献爱心,组织全体向玉树地震灾区、周曲泥石流灾区捐款,截至目前全局累计向灾区捐款3200元。做好双拥工作,春节前局领导登门慰问共建单位,送上食用油等慰问品和地方对驻地部队的鱼水情意,双拥工作资料经区双拥办检查验收合格并给予好评。

三、夯实基础,提高审计工作水平。

1.开展效能建设。以提升机关效能建设水平为主线,以转变作风狠抓落实为关键,开展“效能建设推进年”活动。突出审计质量提高,全面推行绩效审计,努力实现服务中心工作与转变审计方式的有机结合,促进审计部门依法履行职责、高质量地完成区委、区政府和上级审计机关布置的各项任务和年度工作目标,促进地方经济又好又快发展。结合全市开展的101%满意活动,积极开展调研,找准审计服务项目(企业)的切入点,对生态体育公园、七星生态商务岛、安置房6期项目实施101%满意服务。

2.推行政务公开。依托电子政务平台建设,运用现代科技手段提高工作效能、促进作风建设、优化发展环境。将行政权力、行政处罚自由裁量、审计执法流程等在电子政务平台公开,主动接受各界监督。不断提高本局网站建设,及时更新工作动态,提高网站在宣传审计工作、营造和谐审计环境等方面的作用。

3.加强队伍建设。以建设学习型机关为载体,进一步加强能力建设,培养干部政策研究、综合分析的能力;加强对审计人员的考核,发挥考核的引导作用。组织学习《廉政准则》,深入推进党风廉政建设,严格执行“八不准”审计纪律和各项廉政规定,强化对聘用人员和中介机构加强管理,维护审计机关良好形象,打造一支政治素质过硬,知识结构合理,业务能力精湛,审计纪律严明,工作作风扎实的审计干部队伍。

落实党风廉政建设责任制及惩防体系建设情况汇报

今年以来,区审计局深入贯彻科学发展观,结合审计工作实际,认真贯彻落实《关于印发XX年区各部门、各单位落实建立健全惩防体系重点工作目标任务的通知》(河办发〔XX〕25号)文件精神,按照党风廉政建设责任制和项目化管理的要求,制定具体工作方案,细化工作措施,落实工作责任,党风廉政建设责任制及惩防体系建设取得了明显成效,现将开展工作情况总结如下:

一、加强组织领导,强化责任落实

局党组始终坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入全局工作的整体格局,成立领导小组,与审计业务工作共同布置,共同检查,共同考核,使反腐倡廉建设通过局领导班子和各科室的具体履职,与审计业务工作紧密结合;将党风廉政建设责任制作为目标管理的重要内容,建立健全了督查、奖惩、保障机制,确保工作任务的全面完成。

二、发挥审计监督作用,构建预防腐败体系

(一)加强宣传教育,筑牢拒腐防变的思想道德防线。在全局开展反腐倡廉教育、理想信念教育和党纪国法、思想道德、廉洁自律教育,提高干部职工拒腐防变的能力,切实做到为民、务实、清廉。

(二)健全制度,着力建立长效机制。积极探索和改进各项规章制度,从长期性、根本性的制度上入手,来解决廉洁从审和作风建设的长效机制问题。适时修订单位管理制度,完善单位工作考核办法,在审计执法过程中,除了全面推行审计组进点公示制、执法过错责任追究制之外,还从建立长效机制入手,逐步健全完善《审计机关实行党风廉政建设责任制规定》、《审计机关效能建设责任追究制度》、《审计项目质量控制审计责任追究办法》等规章制度,切实做到有章可循,有规可依。

(三)实行全过程监督,强化审计权力运行的制约。进一步健全和完善对审计权力运行的监督制约,继续完善审计项目质量控制,坚持三级复核制度和审计业务会议制度,对审计业务工作实施全过程监督。抓好审计项目事前教育、纪律公示、事中检查,事后征求意见、回访等各环节工作,加大对审计组和审计人员廉洁自律和遵守审计纪律和情况的监督检查,确保审计“八不准”纪律和廉洁自律各项规定严格落实。

(四)完善财务管理制度,重大经费开支集体研究决定。严格执行开支审批程序,实行民主理财和财务公开,坚持定期公布财务收支情况和年度预算报告,加强机关财务监督。

三、建立健全惩防体系重点工作目标任务完成情况

(一)进一步规范领导班子和领导干部用权行为

1.深化财政预算执行审计

我局以科学发展观为指导,在总结历年审计工作经验的基础上,构建大财政审计理念,对我区财政预算的批准和在执行中调整变动情况的合法性及预算收支的组织完成情况作了全面审计,重点检查财税法规执行情况;人大批准的预算执行情况;细化部门预算情况;政府采购;收支两条线执行情况;预算中重点支出安排情况;部门预算执行情况。查出管理不规范金额160万元,提出审计建议5条,促进被审计单位建立健全规章制度3项。

2.加强对重大投资项目审计

继续坚持以促进加强工程建设管理,规范投资行为重点,着重检查建设资金管理和使用情况,揭露高估冒算、违规建设、管理不善、损失浪费等问题。把好工程决算审核关,使我区固定资产投资资金得到有效节约,投资效益显著增强。截至目前,全年完成预决算审计项目192个,核减资金8038.3万元,核减率19.53%,其中:预算项目121个,报审额6756.12万元,审计核减额419.91万元;决算项目71个,报审额34401.66万元,核减额7618.39万元,核减率22.15%。为政府节约了建设资金。

3.加强领导干部经济责任审计

以科学评价领导干部任期履职绩效情况、促进勤政廉政为重点,经济责任审计稳步推进。根据“XX年审计工作意见”安排,对区计生委、淮海路小学等8个部门和单位的主要负责人任期经济责任实施审计,其中任中审计项目7个,我局还与区组织、编制部门联合对区城管局、区发改委两部门实施“三责联审”工作。通过经济责任审计,明确了领导干部的主管责任和直接责任,进一步促进廉政建设,为组织部门使用干部提供参考。

4.建立领导干部经济责任审计评价体系

不断深化经济责任审计内容,建立领导干部经济责任审计科学评价体系,切实分清领导干部的直接责任和主管责任,科学客观地评价领导干部任期经济责任实绩,为组织部门任用干部提供决策参考。,我局组织人员积极研究探索,结合我区实际,制定出台了《区领导干部(人员)任期经济责任审计评价及结果运用办法》(河经审发[]1号)。

5.建立和完善审计结果移送、审计结果公开、审计结果运用等制度

已建立《关于加强审计整改工作的意见》、《淮安市区领导干部离任经济责任交接试行办法》的通知、《区审计结果公告办法(试行)》、《区经济责任审计工作联席会议制度》、《区公有资金投资的工程建设项目监督管理暂行办法》、《区公有资金投资的建设项目评审办法》、《区社区主要负责人经济责任审计暂行办法》、《区审计局审计项目审定办法》、《区审计局审计项目质量检查办法》、《区审计局审计执法过错责任追究制度》等制度。

6.对重大工程建设项目开展跟踪审计监督(淮河家园工程、新区人防疏散基地工程、安置房六期工程)

按照区政府关于印发《区公有资金投资重点建设项目跟踪审计监督办法》的通知要求,我局对淮河家园工程、新区人防疏散基地工程、安置房六期工程开展跟踪审计,抓住关键环节、关键节点、重点部位、隐蔽部位实施审计监督,通过参与材料设备招标谈判、参加工程例会、合同审核、工程变更审核、分部分项工程审核等手段加强工程造价及质量控制。

(二)深入开展纠风和专项治理工作

1.对旧城改造、抗震救灾、义务教育阶段教师绩效工资等专项资金开展审计监督

根据区政府《关于加强旧城改造资金管理和监督的意见》,加强对拆迁资金筹集、拨付和使用的环节审查监督,完成了怡心园拆迁资金专项审计调查,指出存在问题5条,管理不规范金额318.9万元,提出审计建议4条。

根据《中华人民共和国审计法》规定及江苏省审计厅的安排,对我区向青海玉树抗震救灾资金物资的筹集、汇缴、拨付及管理等情况进行了跟踪审计。分别实施了截至XX年4月30日、5月21日、7月5日三个阶段跟踪审计,累计接收抗震救灾资金合计42.15万元,已全部拨付市慈善总会,资金没有结余。审计尚未发现抗震救灾款物被截留克扣、挤占挪用、贪污私分等违法违纪行为。

义务教育学校绩效工资政策落实情况专项审计调查,指出存在问题3条,管理不规范金额289万元,提出审计建议3条。促进完善义务教育学校绩效工资实施相关制度。对地方政府性债务专项审计调查,摸清政府负债情况,为区领导科学决策提供参考。

2、联合开展社会团体“小金库”专项治理工作。按照《区社会团体“小金库”专项治理实施方案》的要求,经“小金库”专项治理办公室研究确定,对再生资源利用协会等九个协会实施重点检查,从10月25日起,由区纪委、财政局、审计局三部门组成联合检查组进入单位开展重点检查。针对查出的问题提出整改意见和建议并形成书面报告。

第20篇:区审计局年度工作总结

区审计局2012年度工作总结

2012年以来,区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,牢牢把握科学发展这一主题,按照市局提出的“三高”和“三个有利于”的工作标准,紧紧围绕区委、区政府工作中心,服务全区经济社会发展大局,较好地完成了各项工作任务,有效地发挥了国家审计在推动完善国家治理中的作用。

2012年区审计

局共完成审计和调查项目159项,其中:企业纳税审计62项,经济责任审计26项,政府投资审计26项,预算执行审计7项,扩内需审计25项,专项审计和审计调查1项,区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计任务12项。审计查出违规问题金额9787.76万元、管理不规范金额1.37亿元,促进财政增收节支8222.90万元,审计政府重点投资项目资金3.98亿元。向上级党委、政府和审计机关提交审计专题、综合性报告和信息220余篇。区委、区政府和市局领导多次听取工作汇报,对审计工作取得的成效给予了充分肯定。

一、强化审计监督,充分发挥审计建设性作用

(一)加强企业纳税专项审计,推进社会综合治税。

按照2012年审计工作计划和政府授权通知要求,自9月中下旬起,对全区部分企业2010年以来纳税情况实施了审计,重点审查城镇土地使用税和房产税的缴纳情况,完成企业纳税审计62户。通过纳税审计,促进纳税人树立依法纳税意识,增加地方财政收入,推进社会综合治税,构建公平、公正税收环境,同时结合企业经营情况,就目前经济形势下地区经济运行提出建设性意见,为区委、区政府科学决策提供依据。

(二)加强经济责任审计,促进领导干部依法履责。

起草了《**区经济责任审计业务流程》、《**区领导干部经济责任审计结果运用办法》等规章制度,对领导干部的经济责任审计工作提出科学合理及操作性强的指导性规定。按照区委区政府要求,调整充实了区经济责任审计工作领导小组组成人员和区经济责任审计工作联席会议成员单位。在审计过程中坚持组织、纪委、监察、人社、审计五部门联合进点制度。进一步健全和完善经济责任审计工作联席会议制度,与各成员单位加强配合、明确职责,实现信息共享,提高经济责任审计效能。2012年共完成经济责任审计26项,其中:离任审计16项,任中审计10项,审计查处违规问题金额1802万元、管理不规范金额2321万元。按照市局安排,抽调人员赴诸暨市审计局学习交流经济责任审计先进经验,为我区经济责任审计评价指标体系的建立和完善打下了坚实的基础。在9月份由市纪委、监察局等六部门联合组织的关于贯彻落实两办《规定》的督查中,区审计局获得了全市第二名的优异成绩。

(三)加强政府投资审计,提高财政投资效益。

进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度,为政府财政建设资金支出把好“最后一道关口”。研究出台了《**区政府投资项目审计办法》、《**区审计局投资项目审计工作流程》、《政府投资审计报告范本》等一系列强化政府投资项目审计监督的制度,采取有力措施,确保制度落实,规范了政府投资审计行为,提升了政府投资审计质量和成效,并增强了项目单位自觉接受审计监督的意识,促进我区的政府投资审计工作逐步走上了制度化、规范化的发展轨道。2012年共开展政府投资结算审计项目34项,其中:已审结项目26项,审计工程提报值8128.98万元,审减额1941.90万元,平均审减率23.89%;在审项目8项,工程提报值7083.63万元。同时,根据区领导要求和审计工作安排,对**中学、**一中、**六中等校安工程和体育路、汪溪湖公园、2012年高温水改造工程等17项政府投资重点项目进行了跟踪审计,跟踪审计项目资金2.46亿元。4月中旬,全市投资审计暨扩内需审计现场会在我区召开,区审计局在会上作了典型发言,我区在政府投资审计中实行的招标控制价审计方法,得到了市局的高度评价,并将其作为先进经验与方法在全市审计系统推广。

(四)加强预算执行审计,提高财政绩效管理水平。

在全区财政预算执行审计中,按照“评价总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全”的总体思路,坚持预算执行审计与经济责任审计、政府投资审计、专项审计调查相结合的原则,共安排区财政局、区地税分局、区经信局、区园林局、区农业局等部门预算执行审计7项,并努力将绩效审计贯穿于财政审计全过程,取得了较好成效。5月中旬,区审计局向区十七届人大常委会第二次会议所作的《关于2011年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》获得全票通过,得到了常委会的高度评价。同时,对区人大常委会提出的审议意见,督促相关单位认真进行整改,并将整改结果及时向区人大常委会进行了专题汇报。

(五)以重要民生项目和民生资金为审计切入点,确保惠民政策的贯彻落实。

在2011年度同级预算执

行审计中,突出专项审计调查,将全区土地出让金征收管理专项审计调查作为一项重要内容,并针对审计发现的问题,注重从体制、机制、制度层面提出建设性意见。自6月份开始,组织审计力量集中开展了“扩内需、保增长”政府投融资建设项目的竣工决算审计工作。截至目前,已完成扩内需审计项目25项,审计项目资金1.3亿元,在审项目2项,涉及项目资金1471万

元。审减工程造价301万元,查处违规问题金额58万元,相关问题已督促落实整改,确保了扩内需政策的贯彻落实。

(六)高质量完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计任务。

根据政府安排,实施了我区部分企事业单位的改制审计、山东海博新材料有限公司合资情况审计、全区社保资金审计。按照上级审计机关的统一部署,实施了其它乡村公益性债务审计,共审减乡镇及村公益性债务96项,促进财政增收节支4635.14万元。开展了淄博市第一医院、淄博市第一中学的离任经济责任审计,并对全区城镇保障性住房建设进行了跟踪审计。高标准服务于上级审计机关部署的有关工作,抽调2名业务骨干参加淄川区社保资金审计,抽调1名同志赴内蒙古参加审计署组织的财政审计大格局专项审计调查,均受到省厅通报表扬。

二、以省级文明单位创建为目标,全方位加强审计能力建设

(一)以廉政建设为保障,树立和维护良好的审计形象。

始终把廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”,坚持审计工作进行到哪里,廉政工作就跟进到哪里。严格按照“一岗双责”的要求认真落实党风廉政建设责任制,制定了《2012年落实党风廉政建设责任制实施方案》,并层层签订《党风廉政建设责任书》,形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作机制。扎实开展好廉政风险防范管理工作,严格落实廉洁自律各项规定,严格执行审计署“八项规定”和区审计局“三严格、一不准”规定,由局和审计人员分别就廉政建设和作风效能建设作出公开承诺,并上墙公示,增强责任意识和忧患意识,始终做到廉政建设常抓不懈,反腐倡廉警钟常鸣,不断提高拒腐防变能力。对审计完结的审计项目,积极开展审计回访,征求被审计单位意见,并将回访结果纳入工作人员年度考核。通过开展多种形式的主题教育,不断增强党员干部队伍的先进性和纯洁性。

(二)以队伍建设为核心,全面提升审计人员整体素质。

牢固树立“以人为本、质量立局”的审计理念,通过多渠道、

多形式的学习和培训活动,提高审计人员业务水平和审计工作质量。坚持每周一的“审计论坛”制度,集中学习政治理论和专业审计知识。选派3名业务人员参加市局举办的“投资审计业务培训班”及“工程造价人员考前培训班”,增强业务保障能力和服务水平。在市人事局、市总工会和市审计局联合举办的全市审计业务技能大赛中,区审计局以优异的成绩夺得团体第一名,在各专项比赛中,3名审计人员进入全市前10名,纳入全市人才库。审计的出路在于信息化,选派3名业务骨干参加省厅组织的计算机审计中级培训班,并全部通过中级考核,进一步提高了计算机审计能力,提升了信息化水平。在信息化考评中,2篇计算机审计方法入选省厅计算机审计方法专家库,3篇AO应用实例分别获审计署鼓励奖、审计厅应用奖和审计厅鼓励奖。在全区“百名中层干部大家评”活动中,我局1名同志被评为2011年度“全区群众满意中层干部”。

(三)以制度建设为重点,提升规范化管理水平。

针对审计工作实际,研究出台了《**区预算执行审计业务流程》、《审计质量控制规范》等专业规章和一系列内部管理制度,在政府投资审计和企业纳税审计中实行专家会议制度,并规范了汇报制度,确保原汁原味向区委、区政府领导汇报审计中发现的问题,进一步提升了审计工作的制度化、规范化管理水平。

(四)以文化建设为动力,营造审计工作良好氛围。

开辟党员学习园地,设立图书阅览室,提高审计人员的文化修养。设立道德讲堂,实行心理疏导,确保审计人员以良好的心理状态和精神状态投入到审计工作中。以感恩和责任为主题,精选励志警句,增强文化修养,定期举办形式多样的各类文体活动,丰富审计人员业余文化生活,增强审计队伍的凝聚力。

今年以来,区审计局被评为2011年度全区工作考核先进单位、落实党风廉政建设责任制和推进惩防体系建设先进单位、廉政风险防范管理工作先进单位、政风行风建设先进单位、机关效能建设先进单位、宣传思想工作先进单位、机关岗位练兵技能比武工作先进单位、全市学习型党组织建设先进单位,局党支部被评为全区先进基层党组织。12月21日被山东省精神文明建设委员会评定为省级文明单位,区内审协会被山东省内部审计师协会评为山东省优秀内部审计师协会。成绩的取得得益于区委、区政府和市审计局的正确领导,得益于各级各部门的大力支持和配合,得益于全体审计人员满怀激情、踏实工作。

在总结成绩的同时,也要看到工作中存在的问题和不足:

一是审计力量不足与审计任务繁重的矛盾日益突出,并且在短期内难以有效解决;二是审计信息化水平需进一步提高,审计人员利用计算机辅助审计技术的能力需进一步加强;三是审计人员的创新意识,特别是在建言献策的力度上还需进一步加强。

这些问题在以后的工作中需要我们进一步开拓思路、创新方法,切实加以解决。

三、2013年工作打算:

2013年区审计局将认真贯彻落实党的十八大精神,按照区委、区政府和上级审计机关的要求,重点做好以下几个方面的工作:

(一)强化宗旨意识,围绕中心,服务大局。

紧紧围绕区委、区政府工作中心,以企业纳税审计、政府投资审计和经济责任审计为着力点和突破口,扎实开展好各项审计工作,服务全区经济社会发展大局。进一步强化审计监督职能,加大审计查处力度,为创造良好社会发展环境作出更大努力。

(二)加强人才培养,储备力量,提高效率。

进一步加大人才培养力度,创造条件,培养一批审计专业的行家里手和领军人物,提升审计人员专业技术水平和服务保障能力,为审计工作开展和审计事业发展提供强有力的智力支持和人才储备。

(三)深化创新意识,关口前移,防微杜渐。

创新审计理念、审计方式和方法,加快“物本审计”向“人本审计”的转型,不断提高审计绩效。同时,积极推进审计关口前移,在政府投资审计中突出跟踪审计,在经济责任审计中突出任中审计,在企业纳税审计中突出制度完善型审计,以创新驱动增强审计工作的前瞻性,见微知著,未雨绸缪,将问题反映和解决在萌芽状态,杜绝发生不必要的浪费和损失,在理念创新、环境创造上做出新的更大的贡献。

《区县审计局半年工作汇报.doc》
区县审计局半年工作汇报
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