县审计局做好整改工作汇报

2020-04-05 来源:工作汇报收藏下载本文

推荐第1篇:审计局工作汇报

在今年召开的省、市、县相关工作会上,再次荣获全省审计财经法规宣传工作特等奖,连续第12年被评为全市审计工作先进单位和全县目标管理综合考核优胜单位。成功创建市园林式单位,全面启动了省园林式单位和省文明单位的创建工作。回顾全年的工作,我们的做法是:

一、在突出“四个重点”中强化审计监督

根据年度计划,我局将财政预算执行审计、经济责任审计、政府投资跟踪审计和绩效审计作为半年工作重点,集中力量,攻坚克难,完成了预期的目标任务。

(一)财政预算执行审计。今年的预算执行审计有三个特点:一是充分准备动手早。底,局财金股就完成了工作方案的制订。2012年1月10日,全局召开了动员大会,进行了全面、周密的工作部署。

1月18日,审计组现场进审,

2月5日,现场审计基本结束。整个过程筹备充分、组织周密、实施顺利;二是整合资源力量强。打破股室界限,组织业务人员23人,由7名班子成员带队,分为三个小组,合理搭配,分工协作,最大程度的提高了工作效率;三是ao运用效率高。审计涉及重点单位和部门28个,同时还开展了国有土地出让收入的专项审计,点多面广,任务繁重,审计组充分运用ao现场审计软件,大大缩短了现场审计时间,提高了审计项目质量。本次财政预算执行审计,查处问题12项,提出评价意见6条、审计建议4条,提交了高质量的审计报告,受到了县委、人大、政府的好评。

(二)经济责任审计。今年全年,我局完成经济责任审计项目6个,在审4个,审计对象10人,其中,突出了领导干部的任中经济审计,同时加强了对事业单位法人代表的经济责任审计。为充分提高审计报告的利用率和审计成果,专门下发了平审发[2012]3号《县审计局关于统

一、规范、简化经济责任审计结果报告格式的通知》,将报告编印成册,除主送县委组织部及组织部长,还报送市审计局、县委及书记和副书记、县人大及主任、县政府及县长和常务副县长、县政协及主席、县纪委及书记。

(三)政府投资跟踪审计。去年我局启动并实施了2个政府投资工程的跟踪审计试点项目,遏止虚增投资1600多万元,今年这项工作已全面展开,对全县所有重点工程实行了提前介入和全程跟进。审计组进驻12个施工现场确认计量签证,对隐蔽工程拍照留存,就工程增加计价部分进行建议性调整,积极为政府节约建设资金、降低发展成本。

(四)绩效审计。2012年是我局开展绩效审计的试点之年,我局《二〇一〇年目标管理考核办法》中明确规定“每个业务股室必须完成1个绩效审计项目”,要求审计人员在项目实施过程中积极探索绩效审计的方式方法,突出绩效内容,为2012年“绩效审计推进之年”奠定坚实的基础。如对某医院的审计,该医院投资近万元改建门诊楼、住院楼,新建戒毒治疗中心,造成负债近1000万元,但审计认为,该院医疗服务硬件显著提高,业务量和经济效益均大幅增加,每年偿还负债300多万元,投资项目绩效水平较高;又如审计某公司搬迁建设项目,同样是大额负债建设项目,但该公司廉价处置黄金地段的铺面,在较偏避地段购置土地建设新楼,规模控制不严,应对市场变化失误,致使公司陷入困境。审计界定该公司搬迁建设项目未达到预期目标,绩效较差,主要负责人负有领导责任。

二、在增强“队伍四力”中夯实审计基础

我局紧紧围绕建设“学习型、规范型、效能型、和谐型、廉洁型”机关目标,加强队伍建设,提高审计水平。

(一)增强队伍战斗力。一是通过开展学习法律法规、审计案例讲评、审计项目质量分析等活动,培养审计人员的查案能力和分析能力;二是聘请省厅专家举办计算机辅助审计专题培训班,组织全局业务人员每晚集中操练2小时巩固培训效果,同时投资9万多元添置一批手提电脑,全局手提电脑达到人手一台,已有10人通过ao认证考试,还有8人积极备战7月2日的考试;三是在局机关推行领导干部“公开竞职、差额选举”和股室负责人“公开竞聘上岗”制度,局班子集体结合“权、责、利”,与所分管股室人员在政治思想、廉政建设、审计质量、工作任务、奖罚考核方面实行“五联”,开展“一对一”的帮扶活动和谈心活动,增强了队伍的凝聚力和战斗力。

(二)增强队伍免疫力。坚守廉洁从审生命线,开展了一次诺廉、述廉、评廉活动,制定了“县审计局干部十二不准”规定,重视干部“工作圈”、“社交圈”以及

8小时外“生活圈”的监督检查,实行重大事项报告检查制和廉政回访制,请县纪委干部到机关举办了一次廉政教育学习班。

(三)增强队伍约束力。

善干部管理考核办法,在机关大厅设置去向牌,安排专人负责对干部工作日去向进行跟踪登记,建立干部德、能、勤、绩、廉的量化考评档案,考评结果与个人津补贴、评先评优和提拔使用挂钩,有效规范了干部行为。

(四)增强队伍创造力。鼓励干部积极探索并运用新的审计方式方法,提高审计质量。如法制股通过“九查九看”促进被审计单位实现厉行节约,工交商贸股总结12条方法开展“小金库”检查,基建一股、二股创新方法对隐蔽工程进行拍照留存等等,这些新的方式方法的运用,规范了审计程序,节省了审计时间,降低了审计成本,提高了审计质量。

三、在健全“四项制度”中巩固执法质量

我局注重加强内控,健全制度,规范程序,督促整改,实现审计执法质量控制目标,确保执法质量生命线。

(一)完善内部管理制度。年初,进一步修订完善了县审计局《审计执法过错责任追究制度》、《审计复核制度》、《重大审计事项集体审定制度》、《审计人员有错与无为问责办法》、《关于基本建设投资项目审计程序的补充规定》等11项审计质量控制制度,全面规范审计行为,提高执法质量。

(二)创新质量把关制度。在审计质量控制过程中,实行重要审计事项专项承诺制:要求被审计单位提供并承诺完整、真实的重点审计内容情况和会计资料,明确告知配合支持审计工作的基本要求和违反承诺的相关审计处理措施,并要求被审计单位法人和相关财会人员签字;坚持集体三审制:现场审计完成后,审计组成员集体研究审计报告初稿。征求意见稿送出前,由局长、法制股、审计组成员集体进行审核 。根据被审计单位回复的陈述意见,由审计组修改,法制股复核后,再由局业务办公会集体审定;实行三级复核制:审计组成员交叉复核、主审全面复核、法制股专职复核,确保了“零”质量事故。法制股组织对已完成的审计项目进行评选,共评出一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个,有2个审计项目分别获得市审计质量评比

一、二等奖。

(三)推进审计公告制度。我局与县政务中心积极协调,在“县政府门户网”首页的头版位置设置了“审计公告”栏目,公告审计结果10个,并增设了网友“浏览点击数”统计链和评论栏,“审计公告”的上网,不但使公众及时了解了政府及部门重大经济活动和财政财务收支的具体情况,消除他们的疑虑,增强了他们对政府的信任。同时,也让政府及相关部门、审计机关及时了解了公众反馈的意见和建议,有效促进了审计意见的整改落实和审计质量的提高。

(四)落实审计回访制度。本着“审而要究、审而要改、审而要用”的工作思路,加强对审计建议落实情况的回访和跟踪检查。年初,县自来水公司采纳“康达给排水公司作为完全自然人公司,在自来水公司任职的不能到康达兼职,自来水公司的员工不应在康达上班、入股”的审计建议,对依托公司成立的康达给排水公司进行了撤并;在对某镇中心校的财务收支审计中,发现其下属某中学伪造学生签名截留、挪用贫困寄宿生生活费补助30000元用来购置学生课桌的问题,审计组在最短的时间内责成被挪用资金全部归位,该中心校认真采纳审计建议,督促各学校对补助发放名单进行公示,接受学生与家长监督,确保补助资金发放到位,做到了专款专用。

推荐第2篇:区审计局工作汇报

20xx年,区审计局在区委、区政府的正确领导和XX市审计局的精心指导下,围绕全区经济社会科学发展主题和率先基本实现现代化目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,依法履行审计监督职责,努力提升审计质量和工作水平,为全区经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

20xx年区审计局实施的审计项目为36项,其中:财政同级审1项、经济责任审计16项,镇(街道)财政决算审计4项、部门预算执行审计5项,专项资金审计1项,专项审计调查2项,其余审计项目实施跨年度审计,审计共查出主要问题金额76520万元。

一、进一步完善本级财政预算执行审计

20xx年的财政预算执行情况审计围绕区委、区政府的中心工作,按照财政审计大格局的要求,将本级财政预算执行审计和部门预算执行审计、专项资金审计、经济责任审计等有机结合,统一推进。除对区财政局组织本级预算执行情况进行审计外,还对区检察院、党政办、经发局、环保局、妇联等5个单位的部门预算执行情况进行了审计,对社保、环保等民生资金的使用管理情况进行了专项审计调查,并对去年预算执行审计中发现问题的整改情况进行了跟踪检查,财政审计的整体性、宏观性、建设性和时效性得到加强。财政审计报告在充分肯定财政部门积极组织财政收入,加强支出管理,完成全年目标任务的同时,对工作中存在的部分非税收入未及时入库或纳入预算管理、会计中心贷款管理不到位等问题进行了披露,并提出了相应的审计建议。同级审报告已于6月份向区政府行政办公会议作专题汇报并上报区人大常委会审议通过。

二、认真开展社会保障资金审计

根据上级审计机关统一部署,2012年上半年,我局对XX区2005—2011年度社会保障资金进行了审计调查,重点对新型农村社会养老保险基金、新型农村合作医疗保险基金和城乡最低生活保障资金进行了审计。通过审计,摸清了全区社会保障体系的建设情况、社保资金的收支结余情况和社会保障的管理情况。审计结果表明,我区认真贯彻落实党中央和国务院的决策部署,切实把保障和改善民生作为头等大事,不断加快完善覆盖城乡居民的社会保障体系建设,社会保障事业快速发展,在促进社会公平、维护社会和谐和改善民生等方面都取得了显著成效。针对审计中发现的骗保、死亡人员继续领取低保等问题,我局以“审计要情”的形式上报区委区政府,同时督促有关部门抓好整改,共取消了43名不符合条件人员的低保资格。

三、深入推进经济责任审计

根据区委组织部委托,2012年我局安排经济责任审计项目16个,目前已全部完成。 2012年的经济责任审计呈现以下特点:一是加强了任中审计,全年计划安排任中审计项目4个,占比达到25%,审计监督关口得到进一步前移;二是根据区三责联审领导小组安排,首次对法检两院实施三责联审,三责联审的覆盖面进一步扩大;三是为学习先进地区审计工作经验,我局联合区委组织部和监察局于4月下旬赴浙江省XX县审计局交流学习,重点学习领导干部离任交接办法和领导干部经济责任审计评价体系,为我区今后进一步深化经济责任审计工作打下了良好基础。

四、认真抓好固定资产投资审计

2012年,我局继续对软件园产业基地二期b幢、百草苑二期安置房、创意产业园区服务中心工程等区重点建设项目实施跟踪审计。另外,我局围绕北部新城建设,年初将新桥初中、新龙湿地公园等4个区级重点建设项目列入固定资产投资审计项目计划,并积极做好项目的前期跟踪调查工作,为今后正式实施跟踪审计做好准备。

五、扎实开展审计整改督查

2012年的审计整改督查工作严格按照《XX区审计整改督查实施办法(暂行)》要求组织实施,上半年对各被审单位的审计整改情况进行摸排、梳理,8月份联合区纪委(监察局)、党政办、财政局等部门对孟河镇等7个单位和部门的审计整改落实情况进行督查,整改到位率达94.4%。同时对全区政府投资农贸市场运作管理情况审计调查中的有关问题进行了专项督查,共涉及春江等8个镇街道。整改督查报告重点关注了我区基层财政管理中的收支平衡、资产和往来款清理、安置房建设的财务核算等问题,对农贸市场目前仍存在的“票据使用不规范”这个共性问题进行披露,提出了相应的审计整改建议。目前审计整改督查工作报告已上报区委、区政府并由区党政办以督查通报的形式进行转发。

六、进一步加强内部审计工作

一是加大工作指导力度。3月份,我局出台了《关于2012-2014年内部审计工作的指导意见》,明确今后一段时期全区内审工作的目标和重点,强调各单位内审工作要按照“完善、规范、提高”的总体要求,认真履行内部审计职责,充分发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。二是加强内审工作调研。4 月中下旬,我局对各镇(街道)、直属公司内审工作开展情况进行了调研,指导督促工作开展,通过调研,摸清了全区内审工作开展状况和薄弱点,掌握了基层内审工作需求,为下一步开展分类指导打下了基础。三是强化人员培训。5月份,我局组织镇(街道)共17名专(兼)职内审人员,参加省内审协会在审计署苏州培训基地举办的全省内部审计岗位资格培训和考试,全部取得了内部审计岗位资格证书。同时组织镇(街道)内审人员,联合区监察局、财政局等部门对农村“三资”清查工作进行督查,用“以审代训”的方式,提升内审人员的业务素质。四是发挥典型带动作用。年初,通过考核评比,对全区内审工作综合先进单位、优秀审计项目、审计科研和信息宣传先进单位进行表彰,在全区基层内审单位掀起了学先进、争先进的热潮,对全面提升我区内审工作水平起到了积极有效的推动作用。

推荐第3篇:县审计局工作汇报

我局XX年全年完成审计项目20个,查处违规资金1715万元,追缴财政收入121.8万元,公告审计结果3个,被县委、人大、政府和上级审计机关采用专项报告及信息18篇。在今年召开的省、市、县相关工作会上,再次荣获全省审计财经法规宣传工作特等奖,连续第XX年被评为全市审计工作先进单位和全县目标管理综合考核优胜单位。成功创建市园林式单位,全面启动了省园林式单位和省文明单位的创建工作。回顾全年的工作,我们的做法是:

一、在突出“四个重点”中强化审计监督

根据年度计划,我局将财政预算执行审计、经济责任审计、政府投资跟踪审计和绩效审计作为半年工作重点,集中力量,攻坚克难,完成了预期的目标任务。

(一)财政预算执行审计。今年的预算执行审计有三个特点:一是充分准备动手早。底,局财金股就完成了工作方案的制订。XX年1月10日,全局召开了动员大会,进行了全面、周密的工作部署。

1月18日,审计组现场进审,

2月5日,现场审计基本结束。整个过程筹备充分、组织周密、实施顺利;二是整合资源力量强。打破股室界限,组织业务人员23人,由7名班子成员带队,分为三个小组,合理搭配,分工协作,最大程度的提高了工作效率;三是ao运用效率高。审计涉及重点单位和部门28个,同时还开展了国有土地出让收入的专项审计,点多面广,任务繁重,审计组充分运用ao现场审计软件,大大缩短了现场审计时间,提高了审计项目质量。本次财政预算执行审计,查处问题12项,提出评价意见6条、审计建议4条,提交了高质量的审计报告,受到了县委、人大、政府的好评。

(二)经济责任审计。今年全年,我局完成经济责任审计项目6个,在审4个,审计对象10人,其中,突出了领导干部的任中经济审计,同时加强了对事业单位法人代表的经济责任审计。为充分提高审计报告的利用率和审计成果,专门下发了平审发[XX]3号《县审计局关于统

一、规范、简化经济责任审计结果报告格式的通知》,将报告编印成册,除主送县委组织部及组织部长,还报送市审计局、县委及书记和副书记、县人大及主任、县政府及县长和常务副县长、县政协及主席、县纪委及书记。

(三)政府投资跟踪审计。去年我局启动并实施了2个政府投资工程的跟踪审计试点项目,遏止虚增投资1600多万元,今年这项工作已全面展开,对全县所有重点工程实行了提前介入和全程跟进。审计组进驻12个施工现场确认计量签证,对隐蔽工程拍照留存,就工程增加计价部分进行建议性调整,积极为政府节约建设资金、降低发展成本。

(四)绩效审计。XX年是我局开展绩效审计的试点之年,我局《二〇一〇年目标管理考核办法》中明确规定“每个业务股室必须完成1个绩效审计项目”,要求审计人员在项目实施过程中积极探索绩效审计的方式方法,突出绩效内容,为XX年“绩效审计推进之年”奠定坚实的基础。如对某医院的审计,该医院投资近万元改建门诊楼、住院楼,新建戒毒治疗中心,造成负债近1000万元,但审计认为,该院医疗服务硬件显著提高,业务量和经济效益均大幅增加,每年偿还负债300多万元,投资项目绩效水平较高;又如审计某公司搬迁建设项目,同样是大额负债建设项目,但该公司廉价处置黄金地段的铺面,在较偏避地段购置土地建设新楼,规模控制不严,应对市场变化失误,致使公司陷入困境。审计界定该公司搬迁建设项目未达到预期目标,绩效较差,主要负责人负有领导责任。

二、在增强“队伍四力”中夯实审计基础

我局紧紧围绕建设“学习型、规范型、效能型、和谐型、廉洁型”机关目标,加强队伍建设,提高审计水平。

(一)增强队伍战斗力。一是通过开展学习法律法规、审计案例讲评、审计项目质量分析等活动,培养审计人员的查案能力和分析能力;二是聘请省厅专家举办计算机辅助审计专题培训班,组织全局业务人员每晚集中操练2小时巩固培训效果,同时投资9万多元添置一批手提电脑,全局手提电脑达到人手一台,已有10人通过ao认证考试,还有8人积极备战7月2日的考试;三是在局机关推行领导干部“公开竞职、差额选举”和股室负责人“公开竞聘上岗”制度,局班子集体结合“权、责、利”,与所分管股室人员在政治思想、廉政建设、审计质量、工作任务、奖罚考核方面实行“五联”,开展“一对一”的帮扶活动和谈心活动,增强了队伍的凝聚力和战斗力。

(二)增强队伍免疫力。坚守廉洁从审生命线,开展了一次诺廉、述廉、评廉活动,制定了“县审计局干部十二不准”规定,重视干部“工作圈”、“社交圈”以及

8小时外“生活圈”的监督检查,实行重大事项报告检查制和廉政回访制,请县纪委干部到机关举办了一次廉政教育学习班。

(三)增强队伍约束力。完善干部管理考核办法,在机关大厅设置去向牌,安排专人负责对干部工作日去向进行跟踪登记,建立干部德、能、勤、绩、廉的量化考评档案,考评结果与个人津补贴、评先评优和提拔使用挂钩,有效规范了干部行为。

(四)增强队伍创造力。鼓励干部积极探索并运用新的审计方式方法,提高审计质量。如法制股通过“九查九看”促进被审计单位实现厉行节约,工交商贸股总结12条方法开展“小金库”检查,基建一股、二股创新方法对隐蔽工程进行拍照留存等等,这些新的方式方法的运用,规范了审计程序,节省了审计时间,降低了审计成本,提高了审计质量。

三、在健全“四项制度”中巩固执法质量

我局注重加强内控,健全制度,规范程序,督促整改,实现审计执法质量控制目标,确保执法质量生命线。

(一)完善内部管理制度。年初,进一步修订完善了县审计局《审计执法过错责任追究制度》、《审计复核制度》、《重大审计事项集体审定制度》、《审计人员有错与无为问责办法》、《关于基本建设投资项目审计程序的补充规定》等11项审计质量控制制度,全面规范审计行为,提高执法质量。

(二)创新质量把关制度。在审计质量控制过程中,实行重要审计事项专项承诺制:要求被审计单位提供并承诺完整、真实的重点审计内容情况和会计资料,明确告知配合支持审计工作的基本要求和违反承诺的相关审计处理措施,并要求被审计单位法人和相关财会人员签字;坚持集体三审制:现场审计完成后,审计组成员集体研究审计报告初稿。征求意见稿送出前,由局长、法制股、审计组成员集体进行审核。根据被审计单位回复的陈述意见,由审计组修改,法制股复核后,再由局业务办公会集体审定;实行三级复核制:审计组成员交叉复核、主审全面复核、法制股专职复核,确保了“零”质量事故。法制股组织对已完成的审计项目进行评选,共评出一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个,有2个审计项目分别获得市审计质量评比

一、二等奖。

(三)推进审计公告制度。我局与县政务中心积极协调,在“县政府门户网”首页的头版位置设置了“审计公告”栏目,公告审计结果10个,并增设了网友“浏览点击数”统计链和评论栏,“审计公告”的上网,不但使公众及时了解了政府及部门重大经济活动和财政财务收支的具体情况,消除他们的疑虑,增强了他们对政府的信任。同时,也让政府及相关部门、审计机关及时了解了公众反馈的意见和建议,有效促进了审计意见的整改落实和审计质量的提高。

(四)落实审计回访制度。本着“审而要究、审而要改、审而要用”的工作思路,加强对审计建议落实情况的回访和跟踪检查。年初,县自来水公司采纳“康达给排水公司作为完全自然人公司,在自来水公司任职的不能到康达兼职,自来水公司的员工不应在康达上班、入股”的审计建议,对依托公司成立的康达给排水公司进行了撤并;在对某镇中心校的财务收支审计中,发现其下属某中学伪造学生签名截留、挪用贫困寄宿生生活费补助30000元用来购置学生课桌的问题,审计组在最短的时间内责成被挪用资金全部归位,该中心校认真采纳审计建议,督促各学校对补助发放名单进行公示,接受学生与家长监督,确保补助资金发放到位,做到了专款专用。

推荐第4篇:区审计局工作汇报

区审计局工作汇报

近年来,区审计局在各级党委政府和上级审计机关的领导下,坚持“依法审计,围绕中心,服务大局,突出重点,求真务实”二十字方针,全面贯彻“人本审计”理念,不断加强审计机关文化建设,提高审计人员综合素质和工作能力,增强审计机关凝聚力、提高审计队伍战斗力和扩大审计工作影响力,充分发挥审计在保障当地经济社会健康运行中的“免疫系统”功能作用。

一、突出“态度、责任、奉献”,构建审计核心价值观

XX审计长在2009年新任新任公务员培训上指出审计人员的核心价值观为“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”。自开展审计文化建设年以来,博山区审计局把“感恩就是奉献,责任就是成长”作为审计文化的核心内容,有力地引导审计干部努力拼搏、创新创业。在工作中强调审计人员将审计作为贡献社会、服务人民的事业来对待,要具备优良的从业道德和强烈的事业心责任感,严守工作纪律,提升胜任能力。工作中要锤炼依法执审、诚实守信、正直坦诚、勤勉尽责、保守秘密的职业品格,严格遵守审计“八不准”工作纪律和其他廉政规定,树立良好的审计形象。在工作中增强自主学习能力,提高从事审计所应具备的专业技术能力。自开展审计文化建设年以来,该局坚持每周一的“审计论坛”制度,集中学习政治理论和专业审计知识。购置政治、经济、审计、法律方面的书籍开设审计图书角,开展以“书香机关”为主题的读书活动,打造“道德讲堂”将责任与感恩渗透到每名审计人员心中;积极参与全市审计业务能力大赛,取得团体成绩也在全市区县排名中位列总分第一的好成绩。

二、倡导“民本与发展”,打造文化强审新思路

围绕全区工作中心,自觉地将审计工作放在经济社会发展的大格局中去思考,深化审计工作科学转型,促进政府依法行政和科学理财,保障市场经济运行秩序,当好“经济卫士”、“政府谋士”。高度重视党委、政府关注的项目,有力地促进了经济社会健康发展。主要工作做法是:一是加强预算执行审计,努力构建财政审计大格局。开展2011年度同级财政预算执行审计,坚持预算执行审计与经济责任审计、政府投资审计、专项审计调查相结合的原则,共安排区财政局、区地税局、区园林局、区农业局等部门预算执行审计7项,并努力将绩效审计贯穿于财政审计全过程。二是加强政府投资审计,提高财政投资效益研究出台了《博山区政府投资项目审计办法》等一系列强化政府投资项目审计监督的制度和措施,规范了政府投资审计行为,对12项政府投资重点项目进行了跟踪审计。全市投资审计暨扩内需审计现场会在我局召开。三是树立民生审计观,始终把关注民生作为工作的重点,始终把关注民生作为工作的重点,保障人民群众的切身利益和合法权益。突出专项审计调查,将全区土地出让金征收管理专项审计调查作为一项重要内容,并针对审计发现的问题,注重从体制、机制、制度层面提出建设性意见,为领导科学决策提供依据。自6月份开始,我局组织审计力量集中开展了“扩内需、保增长”政府投融资建设项目的审计工作。

三、坚守“自律与廉洁”,重塑审计职业道德防线

充分发挥党风廉政建设责任制的“龙头”作用,推动审计干部廉洁自律工作的落实。坚持把治理党风政风方面存在的突出问题纳入责任制。明确党政主要领导干部和其他班子成员在廉洁自律方面的“一岗双责”,通过建立健全领导干部联系点制度、责任制检查考核制度、责任制联席会议制度、责任制工作告知与回告制度等一系列的配套制度,及时发现本地区本单位领导干部廉洁从政方面的新情况、新问题,及早采取措施,制定办法,利用专项清理和专项治理等有效手段,防止不正之风的蔓延。立足于制度建设的科学化和规范化,逐步提高了执行廉洁自律各项制度的操作性,先后制定了《2013年落实党风廉政建设责任制实施方案》,并由局主要负责人、分管领导、科室负责人层层签订《党风廉政建设责任书》。积极引导审计人员严格执行、自觉遵守各项管理制度,增强审计人员的执行力,努力构建“用制度管人,按制度办事,用制度理财”的长效机制,先后出台《审计质量控制管理办法》、《审计工作综合量化考核管理办法》、《优秀审计项目评选办法》、《审计信息宣传考核办法》等内部规章制度,建立健全审计审理、审计综合量化考核、审计责任追究制度等审计质量控制机制,对审计计划、实施、报告、复核、公告等各个环节进行质量控制。抓好廉政工作与审计质量这两条审计工作的生命线,为审计文化建设的健康发展提供有力保证。

推荐第5篇:县审计局工作汇报

县审计局2010年工作汇报

我局2010年全年完成审计项目20个,查处违规资金1715万元,追缴财政收入121.8万元,公告审计结果3个,被县委、人大、政府和上级审计机关采用专项报告及信息18篇。在今年召开的省、市、县相关工作会上,再次荣获全省审计财经法规宣传工作特等奖,连续第10年被评为全市审计工作先

进单位和全县目标管理综合考核优胜单位。成功创建市园林式单位,全面启动了省园林式单位和省文明单位的创建工作。回顾全年的工作,我们的做法是:

一、在突出“四个重点”中强化审计监督

根据年度计划,我局将财政预算执行审计、经济责任审计、政府投资跟踪审计和绩效审计作为半年工作重点,集中力量,攻坚克难,完成了预期的目标任务。

(一)财政预算执行审计。今年的预算执行审计有三个特点:一是充分准备动手早。底,局财金股就完成了工作方案的制订。2010年1月10日,全局召开了动员大会,进行了全面、周密的工作部署。

1月18日,审计组现场进审,

2月5日,现场审计基本结束。整个过程筹备充分、组织周密、实施顺利;二是整合资源力量强。打破股室界限,组织业务人员23人,由7名班子成员带队,分为三个小组,合理搭配,分工协作,最大程度的提高了工作效率;三是ao运用效率高。审计涉及重点单位和部门28个,同时还开展了国有土地出让收入的专项审计,点多面广,任务繁重,审计组充分运用ao现场审计软件,大大缩短了现场审计时间,提高了审计项目质量。本次财政预算执行审计,查处问题12项,提出评价意见6条、审计建议4条,提交了高质量的审计报告,受到了县委、人大、政府的好评。

(二)经济责任审计。今年全年,我局完成经济责任审计项目6个,在审4个,审计对象10人,其中,突出了领导干部的任中经济审计,同时加强了对事业单位法人代表的经济责任审计。为充分提高审计报告的利用率和审计成果,专门下发了平审发[2010]3号《县审计局关于统

一、规范、简化经济责任审计结果报告格式的通知》,将报告编印成册,除主送县委组织部及组织部长,还报送市审计局、县委及书记和副书记、县人大及主任、县政府及县长和常务副县长、县政协及主席、县纪委及书记。

(三)政府投资跟踪审计。去年我局启动并实施了2个政府投资工程的跟踪审计试点项目,遏止虚增投资1600多万元,今年这项工作已全面展开,对全县所有重点工程实行了提前介入和全程跟进。审计组进驻12个施工现场确认计量签证,对隐蔽工程拍照留存,就工程增加计价部分进行建议性调整,积极为政府节约建设资金、降低发展成本。

(四)绩效审计。2010年是我局开展绩效审计的试点之年,我局《二〇一〇年目标管理考核办法》中明确规定“每个业务股室必须完成1个绩效审计项目”,要求审计人员在项目实施过程中积极探索绩效审计的方式方法,突出绩效内容,为2011年“绩效审计推进之年”奠定坚实的基础。如对某医院的审计,该医院投资近万元改建门诊楼、住院楼,新建戒毒治疗中心,造成负债近1000万元,但审计认为,该院医疗服务硬件显著提高,业务量和经济效益均大幅增加,每年偿还负债300多万元,投资项目绩效水平较高;又如审计某公司搬迁建设项目,同样是大额负债建设项目,但该公司廉价处置黄金地段的铺面,在较偏避地段购置土地建设新楼,规模控制不严,应对市场变化失误,致使公司陷入困境。审计界定该公司搬迁建设项目未达到预期目标,绩效较差,主要负责人负有领导责任。

二、在增强“队伍四力”中夯实审计基础

我局紧紧围绕建设“学习型、规范型、效能型、和谐型、廉洁型”机关目标,加强队伍建设,提高审计水平。

(一)增强队伍战斗力。一是通过开展学习法律法规、审计案例讲评、审计项目质量分析等活动,培养审计人员的查案能力和分析能力;二是聘请省厅专家举办计算机辅助审计专题培训班,组织全局业务人员每晚集中操练2小时巩固培训效果,同时投资9万多元添置一批手提电脑,全局手提电脑达到人手一台,已有10人通过ao认证考试,还有8人积极备战7月2日的考试;三是在局机关推行领导干部“公开竞职、差额选举”和股室负责人“公开竞聘上岗”制度,局班子集体结合“权、责、利”,与所分管股室人员在政治思想、廉政建设、审计质量、工作任务、奖罚考核方面实行“五联”,开展“一对一”的帮扶活动和谈心活动,增强了队伍的凝聚力和战斗力。

(二)增强队伍免疫力。坚守廉洁从审生命线,开展了一次诺廉、述廉、评廉活动,制定了“县审计局干部十二不准”规定,重视干部“工作圈”、“社交圈”以及

8小时外“生活圈”的监督检查,实行重大事项报告检查制和廉政回访制,请县纪委干部到机关举办了一次廉政教育学习班。

(三)增强队伍约束力。

善干部管理考核办法,在机关大厅设置去向牌,安排专人负责对干部工作日去向进行跟踪登记,建立干部德、能、勤、绩、廉的量化考评档案,考评结果与个人津补贴、评先评优和提拔使用挂钩,有效规范了干部行为。

(四)增强队伍创造力。鼓励干部积极探索并运用新的审计方式方法,提高审计质量。如法制股通过“九查九看”促进被审计单位实现厉

行节约,工交商贸股总结12条方法开展“小金库”检查,基建一股、二股创新方法对隐蔽工程进行拍照留存等等,这些新的方式方法的运用,规范了审计程序,节省了审计时间,降低了审计成本,提高了审计质量。

三、在健全“四项制度”中巩固执法质量

我局注重加强内控,健全制度,规范程序,督促整改,实现审计执法质量控制目标,确保执法质量生命线。

(一)完善内部管理制度。年初,进一步修订完善了县审计局《审计执法过错责任追究制度》、《审计复核制度》、《重大审计事项集体审定制度》、《审计人员有错与无为问责办法》、《关于基本建设投资项目审计程序的补充规定》等11项审计质量控制制度,全面规范审计行为,提高执法质量。

(二)创新质量把关制度。在审计质量控制过程中,实行重要审计事项专项承诺制:要求被审计单位提供并承诺完整、真实的重点审计内容情况和会计资料,明确告知配合支持审计工作的基本要求和违反承诺的相关审计处理措施,并要求被审计单位法人和相关财会人员签字;坚持集体三审制:现场审计完成后,审计组成员集体研究审计报告初稿。征求意见稿送出前,由局长、法制股、审计组成员集体进行审核。根据被审计单位回复的陈述意见,由审计组修改,法制股复核后,再由局业务办公会集体审定;实行三级复核制:审计组成员交叉复核、主审全面复核、法制股专职复核,确保了“零”质量事故。法制股组织对已完成的审计项目进行评选,共评出一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个,有2个审计项目分别获得市审计质量评比

一、二等奖。

(三)推进审计公告制度。我局与县政务中心积极协调,在“县政府门户网”首页的头版位置设置了“审计公告”栏目,公告审计结果10个,并增设了网友“浏览点击数”统计链和评论栏,“审计公告”的上网,不但使公众及时了解了政府及部门重大经济活动和财政财务收支的具体情况,消除他们的疑虑,增强了他们对政府的信任。同时,也让政府及相关部门、审计机关及时了解了公众反馈的意见和建议,有效促进了审计意见的整改落实和审计质量的提高。

(四)落实审计回访制度。本着“审而要究、审而要改、审而要用”的工作思路,加强对审计建议落实情况的回访和跟踪检查。年初,县自来水公司采纳“康达给排水公司作为完全自然人公司,在自来水公司任职的不能到康达兼职,自来水公司的员工不应在康达上班、入股”的审计建议,对依托公司成立的康达给排水公司进行了撤并;在对某镇中心校的财务收支审计中,发现其下属某中学伪造学生签名截留、挪用贫困寄宿生生活费补助30000元用来购置学生课桌的问题,审计组在最短的时间内责成被挪用资金全部归位,该中心校认真采纳审计建议,督促各学校对补助发放名单进行公示,接受学生与家长监督,确保补助资金发放到位,做到了专款专用。

推荐第6篇:区审计局工作汇报

区审计局工作汇报

20xx年,区审计局在区委、区政府的正确领导和XX市审计局的精心指导下,围绕全区经济社会科学发展主题和率先基本实现现代化目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,依法履行审计监督职责,努力提升审计质量和工作水平,为全区经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

20xx年区审计局实施的审计项目为36项,其中:财政同级审1项、经济责任审计16项,镇(街道)财政决算审计4项、部门预算执行审计5项,专项资金审计1项,专项审计调查2项,其余审计项目实施跨年度审计,审计共查出主要问题金额76520万元。

一、进一步完善本级财政预算执行审计

20xx年的财政预算执行情况审计围绕区委、区政府的中心工作,按照财政审计大格局的要求,将本级财政预算执行审计和部门预算执行审计、专项资金审计、经济责任审计等有机结合,统一推进。除对区财政局组织本级预算执行情况进行审计外,还对区检察院、党政办、经发局、环保局、妇联等5个单位的部门预算执行情况进行了审计,对社保、环保等民生资金的使用管理情况进行了专项审计调查,并对去年预算执行审计中发现问题的整改情况进行了跟踪检查,财政审计的整体性、宏观性、建设性和时效性得到加强。财政审计报告在充分肯定财政部门积极组织财政收入,加强支出管理,完成全年目标任务的同时,对工作中存在的部分非税收入未及时入库或纳入预算管理、会计中心贷款管理不到位等问题进行了披露,并提出了相应的审计建议。同级审报告已于6月份向区政府行政办公会议作专题汇报并上报区人大常委会审议通过。

二、认真开展社会保障资金审计

根据上级审计机关统一部署,2012年上半年,我局对XX区2005—2011年度社会保障资金进行了审计调查,重点对新型农村社会养老保险基金、新型农村合作医疗保险基金和城乡最低生活保障资金进行了审计。通过审计,摸清了全区社会保障体系的建设情况、社保资金的收支结余情况和社会保障的管理情况。审计结果表明,我区认真贯彻落实党中央和国务院的决策部署,切实把保障和改善民生作为头等大事,不断加快完善覆盖城乡居民的社会保障体系建设,社会保障事业快速发展,在促进社会公平、维护社会和谐和改善民生等方面都取得了显著成效。针对审计中发现的骗保、死亡人员继续领取低保等问题,我局以“审计要情”的形式上报区委区政府,同时督促有关部门抓好整改,共取消了43名不符合条件人员的低保资格。

三、深入推进经济责任审计

根据区委组织部委托,2012年我局安排经济责任审计项目16个,目前已全部完成。2012年的经济责任审计呈现以下特点:一是加强了任中审计,全年计划安排任中审计项目4个,占比达到25%,审计监督关口得到进一步前移;二是根据区三责联审领导小组安排,首次对法检两院实施三责联审,三责联审的覆盖面进一步扩大;三是为学习先进地区审计工作经验,我局联合区委组织部和监察局于4月下旬赴浙江省XX县审计局交流学习,重点学习领导干部离任交接办法和领导干部经济责任审计评价体系,为我区今后进一步深化经济责任审计工作打下了良好基础。

四、认真抓好固定资产投资审计

2012年,我局继续对软件园产业基地二期b幢、百草苑二期安置房、创意产业园区服务中心工程等区重点建设项目实施跟踪审计。另外,我局围绕北部新城建设,年初将新桥初中、新龙湿地公园等4个区级重点建设项目列入固定资产投资审计项目计划,并积极做好项目的前期跟踪调查工作,为今后正式实施跟踪审计做好准备。

五、扎实开展审计整改督查

2012年的审计整改督查工作严格按照《XX区审计整改督查实施办法(暂行)》要求组织实施,上半年对各被审单位的审计整改情况进行摸排、梳理,8月份联合区纪委(监察局)、党政办、财政局等部门对孟河镇等7个单位和部门的审计整改落实情况进行督查,整改到位率达94.4%。同时对全区政府投资农贸市场运作管理情况审计调查中的有关问题进行了专项督查,共涉及春江等8个镇街道。整改督查报告重点关注了我区基层财政管理中的收支平衡、资产和往来款清理、安置房建设的财务核算等问题,对农贸市场目前仍存在的“票据使用不规范”这个共性问题进行披露,提出了相应的审计整改建议。目前审计整改督查工作报告已上报区委、区政府并由区党政办以督查通报的形式进行转发。

六、进一步加强内部审计工作

一是加大工作指导力度。3月份,我局出台了《关于2012-2014年内部审计工作的指导意见》,明确今后一段时期全区内审工作的目标和重点,强调各单位内审工作要按照“完善、规范、提高”的总体要求,认真履行内部审计职责,充分发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。二是加强内审工作调研。4月中下旬,我局对各镇(街道)、直属公司内审工作开展情况进行了调研,指导督促工作开展,通过调研,摸清了全区内审工作开展状况和薄弱点,掌握了基层内审工作需求,为下一步开展分类指导打下了基础。三是强化人员培训。5月份,我局组织镇(街道)共17名专(兼)职内审人员,参加省内审协会在审计署苏州培训基地举办的全省内部审计岗位资格培训和考试,全部取得了内部审计岗位资格证书。同时组织镇(街道)内审人员,联合区监察局、财政局等部门对农村“三资”清查工作进行督查,用“以审代训”的方式,提升内审人员的业务素质。四是发挥典型带动作用。年初,通过考核评比,对全区内审工作综合先进单位、优秀审计项目、审计科研和信息宣传先进单位进行表彰,在全区基层内审单位掀起了学先进、争先进的热潮,对全面提升我区内审工作水平起到了积极有效的推动作用。20xx年在区委、区政府的正确领导和市环境保护局的关心指导下,围绕“环保在行动”目标任务,积极推进重点区域环境综合整治和生态创建工作,强化管理,严格执法,搞好服务,全力推进了我区环境保护各项工作的开展。

(一)以重点区域整治为基础,积极开展专项执法行动。今年以来重点围绕滨江化工区推进环境整治,督促20家企业工艺装备水平限期整改提升,完成38家重点企业废气整治,涉及与江阴跨界纠纷的圩塘片区4家重点化工企业废气扰民问题基本整改完毕。为彻底解决化工园区雨水管网破损渗漏、雨污串管等问题,还委托了上海潜业对园区市政雨水管网实施全面修复,目前现场施工已全部完成,对检测出的290处主管缺陷点以及513米腐蚀管道进行了全面修复。同时通过坚持开展“环保夜夜查”以及环境行为信息动态化管理等手段,严厉处罚恶意偷排等环境违法行为,有效促进了落后化工企业关停并转进程,目前已签订收储协议企业30家,已移交政府接管21家,其中完成厂房拆除和地块平整15家,区域大气环境质量得到进一步的改善。

(二)以生态创建为亮点,全面提升区域环境面貌。积极推进高新区国家级生态工业示范园区建设,已完成38项重点工程建设,高新区国家级生态工业示范园区年度工作报告将于月底正式上报;完成了新北工业园的省级生态工业示范园区建设规划文本的编制,园区iso14001环境管理体系通过了认证,并已有效运行5个月;编制完成了《XX区生态功能保护区区域规划》;配合城建等部门全面推进农村环境综合整治工作,总计完成968个村庄的整治,其中三星级“康居乡村”18个,二星级“康居乡村”257个,一星级“整洁村”693个,超计划147%;全面推进国家级生态镇建设和生态亮点工程打造,首次在全市范围内开展生态街道创建试点工作,目前罗溪镇、河海街道生态镇(街道)创建已通过省级考核。

(三)以环保在行动为抓手,稳步推进重点工程实施。

一是“太湖治水”工程进展顺利。加快推进饮用水源保护区内企业搬迁工作,从专项整治目标、专项整治思路、专项整治分工、专项整治步骤和专项整治要求等五个方面进行了全面部署,并成立了综合整治领导小组,目前长江村7家线路板厂中剩余的2家已签订搬迁协议,过渡厂房已处最后装修阶段,对通江船舶修造厂、煤砂码头等的搬迁也正稳步推进中;新建污水管网36公里,空港产业园等7个工业集中区企业污水完成接管处理;推进了集镇雨污水管改造工程,浦河集镇雨污水改造已完成,南安河两侧污水截污工程已确定实施方案;加快产业结构优化升级,今年需淘汰30台(套)落后用能设备已全部完成;对重点排污行业、排污企业全面推行清洁生产,完成自愿性3家清洁生产企业审核报告编制,21家单位强制性清洁生产审核完成现场评估,推行涉重金属企业清洁生产,完成2家涉重金属企业强制性清洁生产审核;“十二五”大气污染物氮氧化物重点工程项目进展顺利,完成年度卫星奶牛场综合整治等29项减排工程,削减cod296.46吨、氨氮8.85吨、二氧化硫763.36吨、氮氧化物843.8吨,其中通过全市率先实施新港热电脱硝工程一举削减氮氧化物450吨,突出农业污染治理,完成规定的面源氮磷流失生态拦截系统及5处环湖有机农业圈示范工程;3家养殖企业开展生态发酵床工程建设,全面完成了2012年度各项减排任务,绿色减排成效凸显。 二是“清水蓝天”工程顺利实施。21条黑臭河道中已全部整治到位并验收完毕;“禁燃区”面积扩建至50平方公里;22座加油站中已有21座加油站完成油气回收改造,另1家沿江加油站按建设项目程序重新建设,目前18家已完成验收,15辆油罐车在完成整改的基础上均已监测完毕;强化区内重金属污染防治,督促7家晶硅切割废砂浆处置利用企业完成整改;加强对区内铅蓄电池生产企业的监督检查;3家污水处理厂污泥处理按市要求安装视频监控,所有污泥运输车辆安装了gps定位系统并与环保部门联网;对149家产废单位进行了现场检查,212家企业进行了网上申报,对全区245家323台锅炉进行摸底调查,梳理出2013-2015年锅炉烟尘治理项目,提升了区域大气污染防治水平。 同时根据省、市领导指示精神和上级有关秋收季节秸秆禁烧工作的有关文件要求,对秸秆禁烧工作进行动员部署。为确保实现“不见火光、不见烟霾”的秸秆禁烧工作目标,高新区主要通过“四个狠抓”,全力推动秸秆禁烧工作有力、有序、有效开展;环保、农业、城管部门每天抽调专人开展联动执法巡查,巡查范围涵盖除三个街道之外的所有建制镇,实现了面上巡查的全覆盖。

(四)以重大项目服务最优为目标,深化优质服务工程。在保持全市领先的重大项目环保许可时间仅2.67个工作日的基础上,今年又针对100个重点项目进一步细化了领导挂钩服务制、提前介入制、部门联动制以及中介机构督办制等服务举措。目前39个市重点项目办结37个,办结率94.9%,位居全市第二;100个区重点项目环保手续办结86个,处于环评编制阶段5个,剩余9个项目均属于建设单位项目前期准备阶段或自身对建设内容尚未确定。

我局今年还对重点污染源检查达6680厂次,其中夜间节假日检查1879厂次,调处群众环境信访投诉1079件,对每月信访情况逐一分析并通报;立案查处环境违法行为78厂次,首次与区公安、检察、法院等机关联手,成功破获一起赔偿金额高达151万元的倾倒危险废物环境犯罪案件,逐步建立了我区环保联动执法机制;审核发放排污许可证160份,加大了排污费征收力度,完成排污收费1072万元;建立了引导资金后备项目数据库,获得省级环保专项补助资金426万元。通过一年来的辛勤努力,使XX区的环保工作又上了一个新的台阶。

推荐第7篇:审计局整改情况报告

审计局整改情况报告

在区委、区政府的正确领导下,近几年我局各项工作取得了较好的成绩,在全市审计系统保持“第一方阵”,连续受到市审计表彰奖励。可是与当前新形势、新任务、新发展的要求相比,还存在着不小的差距和一些问题。为进一步解决在思想观念、工作落实等方面存在的问题,大力解放思想,大胆创新工作,全面提高执行落实的能力,我局根据区委统一部署,深入开展了“新解放、新跨越、新崛起、加快建设新龙亭”解放思想主题实践活动。现将有关自查报告及整改情况汇报如下。

一、活动开展情况

为提高效能、增强效果,我局将“新解放、新跨越、新崛起、加快建设新龙亭”解放思想主题实践活动与繁忙的审计工作协调安排,周密部署,扎实有效地加以推进。活动开展以来,我局按照区委确定的工作程序和方法步骤,通过召开动员大会,开展“落实科学发展观大讨论”,学习省、市委有关文件,深入查找与落实科学发展观、加快跨越式发展不相适应的思想观念,顺利完成了“新解放、新跨越、新崛起、加快建设新龙亭”阶段各项工作任务,目前正扎实推进“创新机制,提高抓落实的能力”阶段工作。局全体同志围绕单位职能和个人岗位职责,通过召开座谈会、发放征求意

见表、深入基层调研等形式,广泛征求了社会各界和群众的意见与建议,全面查找了单位和个人在落实区委、区政府部署的各项目标任务方面,以及解放思想主题实践活动、整改措施、承诺事项落实方面存在的问题,对存在的问题进行了认真梳理和深入剖析。在此基础上,我局经研究制定了整改方案,

二、关于存在的主要问题和差距

通过学习讨论广泛征求意见,大家认为,我局在人少事多的情况下,认真履行责任,作了大量工作。但是,与领导和群众的要求,与形势发展的要求,还存在较大的差距,主要表现在:

(一)思想解放不够,创造性地开展工作不够。审计工作思路、工作方式创新不够,满足于按部就班,不越雷池半步,只求不出问题过得去,不求大胆创新过得硬。

(二)工作紧迫感、责任感不强。习惯于被动式地接受任务完成任务,缺乏自觉、积极、主动地开展工作。工作事项多时,缺乏统筹兼顾合理安排。

(三)、工作作风不够深入、不够扎实。存在以会议落实会议、以文件落实文件的问题,抓落实不够;主动提出工作意见和建议、当好领导参谋不够;认真改进工作、提高工作质量和效率不够。

(四)工作的前瞻性不够、不足。在实际工作中,往往只

习惯于领导部署什么就抓什么,习惯于就工作抓工作,对科学发展观,构建和谐社会理解的不深、不透,没有从更高的目标去认识去要求,眼界不够开阔。

三、存在这些问题的原因分析

(一)认真学习不够。工作一忙就放松了学习,因而对形势缺乏清醒的认识,对改革开放的宏观趋势和发展机遇认识不足,思想准备不够充分。

(二)主观努力不够。工作中往往强调客观原因多,认为局机关人员少,干事吃力不讨好,多一事不如少一事等等。

(三)缺乏忧患意识和危机意识。太平之年做太平官、干太平事、享太平生活,难以激发吃苦耐劳、勇往直前的创新精神和实干精神。

四、整改落实情况

针对上述问题,我局立足部门职能,结合岗位要求,从工作的目标、改革的深度、创业的环境、发展的效果等具体方面入手,以“抓创新、重落实、促发展、争一流”为指导,结合审计部门的具体情况,我们认为做好审计工作要体现以下“五个创新”:一是创新审计理念。理念决定思路,思路决定出路。要抛弃那些不适宜、陈旧的审计理念,树立起符合科学发展观、符合建设社会主义新农村、符合构建和谐社会要求的新理念。二是创新工作思路。要认清形势,增强责任感和紧迫感,紧紧围绕经济建设中心,把握好审计工作的

切入点和着力点;要解放思想,更新观念,正确处理好监督与服务的关系。三是创新审计内容。要在全面提升审计成果质量的同时,积极探索通过对权力运行过程的监督,促进政府机关依法行政,从源头上预防和遏制腐败的新路子。四是创新审计方法。要逐步实现由单一的、传统的财务收支审计为主,向经济责任审计、管理绩效审计、财经法纪审计等多种相互结合的审计方式转变。五是创新审计队伍建设。以审计创新为动力,以提升审计成果质量为核心,以加强审计业务为基础,以“人、法、技”建设为保障,全面提升审计工作水平,加强审计管理,强化服务意识,树立求真务实、开拓进取的工作作风。为此提出了七项措施抓好行风建设。

一是坚持“审计执法六公开”,全面实施阳光审计,不断增加审计工作的透明度。“审计执法六公开”,即:公开审计职权、公开审计程序、公开审计项目和内容、公开审计结果、公开审计人员守则和廉政纪律、公开审计机关接受监督检查的措施。并设立举报电话,强化社会监督。通过实行“审计执法六公开”,一方面使社会各界了解审计机关的职权范围、审计工作程序和审计内容,监督审计机关和审计人员在职权范围内严格按审计工作程序进行审计;另一方面使被审计单位了解审计人员在审计执法过程中应遵循的行为规范和应保持的敬业态度,监督审计人员的审计执法行为,增加审计工作的透明度,达到阳光施政的目的。

二是搞好“三查”,及时发现并纠正审计工作中出现的问题。“三查”即:个人自查,在每个审计项目完成后,审计组全体成员就审计工作纪律、廉政纪律遵守情况进行自查,并由审计组长代表审计组全体成员向主管局长进行汇报;本局督查,审计机关以审计回访的形式,结合检查被审计单位审计决定落实情况,检查审计人员在审计期间廉政纪律、工作纪律执行情况;社会调查,审计机关每半年就行风建设、廉政建设、队伍建设等方面,以召开行风监督员座谈会和向社会发放调查表的形式,广泛征求意见和建议。通过“三查”,我们发现搞就地审计在一定程度会增加被审计单位的负担,也容易出现吃请应酬的现象,浪费有效的工作时间。为此,我们决定凡是条件具备的审计项目全部实行报送审计,尽量减少审计人员与被审计单位的直接接触时间,此举有效地提高了审计工作效率,保证了审计工作质量。

三是严把“三关”,全面杜绝行业不正之风。“三关”即:审前培训关,在审计前进行有关行业政策法规培训的同时,由局长进行廉政预警教育,增强审计人员廉政自觉性;审中约束关,坚持实行审计廉政反馈卡制度,将廉政反馈卡送达被审计单位,由被审计单位填写审计人员工作期间廉政纪律执行情况,直接送交或邮寄审计机关。审后问题定性处理关,在对审计问题的定性处理上,一要坚持由局进行复核,二要坚持审计处理、处罚由局集体研究决定,防止出现人情审计、

执法不严等问题。

四是完善规章制度,全面规范审计行为。目前我们针对审计工作的特点和形势发展变化的实际,进一步修订完善了《审计局规章制度汇编》,包括:日常行政管理方面的考勤制度、工作纪律、财务管理制度;审计管理方面的审计执法公开制度、行业规范及审计人员行为规范、审计执法责任制度、审计执法过错责任追究制度等;廉政管理方面的廉政制度、审计人员职业道德等;工作部署安排方面的会议、汇报制度,如周一局务会、业务审理会议、月总结会等等,全面详细地对审计机关和审计人员的行为加以规范。同时,我们狠抓了规章制度的落实,并提出了“领导带头,全员落实,民主监督,严肃纪律”的口号,局领导班子明确表态,要求同志们做到的自己首先做到,要求同志们不做的自己首先不做,充分发挥表率作用。

五是强化培训,提高审计人员素质。首先深入学习邓小平理论和“三个代表”重要思想,用科学发展观武装审计人员的头脑,使审计人员树立正确的世界观、人生观、价值观,首先做到政治上合格。其次加强公民道德教育和职业道德教育,在坚持依法治审的同时,坚持以德治审,从严治审,不断提高审计人员的道德修养,增强审计人员依法行政、服务社会、服务人民的自觉性。第三抓好审计业务技能和高新科技知识培训,进一步提高审计人员为人民服务的本领,以充

分适应现代审计工作的需要,建立起一支政治合格、业务过硬、作风优良的审计队伍。强化对审计队伍的教育,引导全局同志进一步加大解放思想力度,坚决屏弃思维定式和“官本位”思想,彻底改变小进则满、畏难不前、安于现状的思想,集聚加快发展的思想动力,以思想的大解放促进工作思路和工作方法的大创新。全面落实区委、区政府分解确定的各项目标任务。

六是积极做好依法行政的基础性工作

(1)加强对依法行政工作的组织领导。专门成立了以局长为组长的依法行政领导小组,负责对全局依法行政工作进行规划、指导,对审计执法过错进行确认和追究。

(2)加强审计计划管理。每年年初,我们都根据区委区政府、上级审计机关及组织部门的要求,制定年度审计工作计划,对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对每个审计项目,我们都事先进行审前调查,根据调查结果,编制审计实施方案,对审计目的、内容、重点、程序、时间安排、人员分工做出具体规定,保证审计工作高效、顺畅地完成。

(3)审务公开制度。在审计进点时,将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监督举报电话予以公开;审计结束后,通过传阅公告或会议公

告等形式,将审计结果在被审计单位一定层面进行公开。以利于干部职工对审计工作和对单位财务管理工作的监督。

七是积极建立和推行行政执法责任制

建立审计执法考核与责任追究制度。按照《审计法》和《审计法审计质量控制暂行办法》的规定,我局制定了审计执法过错责任追究制度,对审计执法过错行为、追究过错的种类和办法等进行了详细地规定。并出台了审计业务考核办法,规定从文书质量、查出力度等各个方面对审计项目进行考核,考核结果落实到人,并且每季度在局内部通报一次考核结果,同时将考核结果与年终评优和奖惩挂钩。

上述措施的落实使我局全体同志在思想认识、精神状态、工作作风等方面有了明显的变化。创新意识、服务意识、责任意识更强了。今年来我局在人员少,任务重的情况下工作不断取得新成绩。我局的工作信息多次被中国审计报、河南审计网、开封审计简报等采用,工作经验被兄弟县区借鉴。下一步随着解放思想主题实践活动的深入,我们将在广泛听取和认真吸纳各方面意见的基础上,进一步完善上述整改意见。以促进我区审计工作再上新台阶。

二〇〇八年十月二十一日

推荐第8篇:审计局招商引资的工作汇报

审计局招商引资的工作汇报

篇1:我局招商引资情况汇报县招商办:

根据县委、县政府下达的2010年招商引资工作目标任务,就我局今年招商引资情况作以下简要汇报:

一、计划招商情况

2010年我局计划引进2个方解石深加工项目,一是引进香港华茂集团所属陕西新益矿业有限公司投资5000万元在龙坪进行方解石深加工项目,二是引进西藏盛丰矿业有限公司投资3000万元在我县进行方解石深加工项目,共预计引入资金8000万元。

二、项目进展情况

1、香港华茂集团所属陕西新益矿业有限公司投资5000万在龙坪进行方解石深加工项目。目前,已成立了湖北新龙矿业有限公司,注册资金2000万元,注册登记和税务登记已办理完毕,储量勘测评审已通过,挂牌出让价款已上缴,相关手续已办理到位。当前一方面正在平整场地,另一方面正在定做钢架厂房和加工设备,相关机械设备已进场。

2、西藏盛丰矿业有限公司投资3000万元来我县进行方解石深加工项目。目前,已成立了湖北琨森福矿业有限公司,到位资金1000万元,注册登记和税务登记已办理完毕,

储量勘测评审已通过,挂牌出让价款已上缴,厂房所需用地已落实到位,正在采购机械设备。 二〇一〇年五月十一日 县国土资源局

2010年招商引资工作领导小组成员名单

为认真落实县委、县政府下达的2010年招商引资工作目标任务,进一步强化领导,推进强势招商,经局党组研究决定,成立国土资源局2010年招商引资工作领导小组,具体成员如下: 组 长:黄秀国 党组书记、局长 副组长:孟 涛 党组成员、副局长 成 员:刘 军 矿管股股长 二〇XX年五月十一日

篇2:环保局招商引资工作情况汇报环保部门既是经济建设的服务者,更是经济建设的参与者,面对全县经济社会快速发展,环保局将招商引资作为工作的重要内容,明确招商引资工作目标,狠抓项目落实,体现在“四抓”上。

1、抓队伍,落实责任

通过机关集中学习、局长办公会以及相关会议等学习招商引资工作文件精神,在干部职工中大力宣传招商引资政策,增强全体干部职工招商引资意识,形成全员参与的招商氛围;成立了局招商引资工作领导小组,做到了“一把手”亲自抓,班子成员具体抓,日常工作专人抓,从组织上提供坚了强保障。在日常工作中,局领导经常听取招商引资工作的汇报,亲自协调有关问题;招商引资工作与日常工作紧密结合,做到同步部署、同步落实、同步检查。

二、抓谋划,夯实基础 在招商引资过程中,我局立足环保职能,围绕农村环境连片整治、国家河湖专项治理等,谋划筛选项目,上报项目3。8亿元,为下步争取资金创造了条件,打牢了基础。

三、抓协调,促进落实

局主要领导积极与上级部门对接,多次赴省市协调,积极争取上级项目资金,争取项目落地。

四、抓落地,发挥效应

通过努力投资142万元的汉冶空气自动站搬迁项目于10月份建成,并通过验收;投资690万元的农村连片整治项目已建

成待验收;投资2660万元的京豫对口协作项目(实际到位资金1947万元)正在实施,已购置垃圾车19辆、垃圾收集箱700个、人力三轮保洁车3300辆、垃圾桶3000个,16辆洒水车、16辆吸污车、5辆微型扫地车和双龙镇化山村人工湿地正在采购和建设中。为我县“双创”和美丽乡村建设积极发挥作用。

五、2018年项目计划

1、加快湖库项目编制工作,促湖库项目尽快落实。

2、申报2018年环境连片整治项目资金1310万,完成项目方案申报工作,促项目尽快实施。

3、积极争取资金,促投资300万的城区空气自动站搬迁升级项目实施。

在今后的工作中,我局将进一步加大工作力度,从本行业实际出发,采取“请进来”和“走出去”相结合的方式,开展招商引资情况考察,多渠道谋求投资信息,积极寻求合作机会,千方百计抓好跟踪落实,确保完成今年的招商引资任务。 20XX年1月11日

篇3:工商局招商引资工作汇报招商引资工作汇报 指挥部:

为做好招商引资工作,更多更好地利用境内外投资,促进经济平稳、健康发展,2012年以来,***工商局按照县委县政府统一安排部署,强化认识、迅速行动,充分利用各种渠道,竭力服务于我县招商引资工作大局。

一、高度重视,加强组织领导

为确保招商引资工作顺利完成,县工商局及时成立了招商引资工作领导小组,一把手负总责,各科室、直属局、工商所主要负责人具体负责招商引资的各项工作。发挥干部职工的主观能动性,充分利用亲戚、朋友、同学、战友等特殊关系挖掘招商信息,拓展引资领域。采取多种方式向投资者宣传微山的投资环境和政策,并利用投资者的信息优势积极对外推介宣传微山,为引进项目营造良好的舆论氛围。

二、明确措施,做好项目征集工作

面对招商引资工作的新特点、新趋势,经县局党组调查研究,改变过去遍地开花、各自为战的做法,及时召开县局党组会议和全体干部职工会议,统一思想,确定重点,制定了本单位开展招商引资工作的具体措施。对有意向投资县经济开发区项目,进行重点洽谈、帮办并明确专人盯紧抓实,尽最大诚意和努力促其落户**。要求企业注册局在日常的登

记工作中留意外省来我县投资咨询、登记注册的人员,主动了解掌握项目投资的基本情况并宣传招商引资的优惠政策,建立感情,争取主动,为项目的征集奠定好基础。

三、做好与政府相关部门的协调工作

为了使招商引资工作顺利开展,登记人员积极加强与县招商局的协调沟通,及时提供政策咨询服务,主动参与、积极协助配合有关部门和投资者做好项目的名称核准、企业验资、章程制做等工作,使企业登记管理工作与当地招商引资工作有机结合起来;主动向项目投资者宣传相关的法律、法规及有关登记条件、登记程序;名称核准后,指定专人跟踪服务,积极介入,指导验资,帮助联系企业经营场地、指导办照人填写有关登记注册的文书表格、联系指导企业进行验资,为促成企业注册登记提供优质服务。

四、开辟“绿色通道”,认真做好注册服务工作

全面落实政务公开、服务承诺、首问负责、一次告知和限时办结等制度,本着能宽则宽、能简则简、能快则快的原则, 在企业名称、经营范围、出资方式的核准和材料提交等方面尽可能地降低准入门槛,放宽条件,简化登记程序,缩短办照时间,提高登记工作效率。对招商引资项目,坚持做到急事先办、特事特办,根据企业的需要,实行预约服务、延时服务、加班服务,对主要登记材料已提交并符合要求的,做到当天受理、当天审核、当天发照。对法律法规规定需办 理前置审批的,积极与前置单位沟通,指导其快速办理,从而促成项目的落成。

五、对签约的项目做好跟踪服务工作

对所报的项目签约后,指定专人及时做好项目的跟踪服务工作,了解并掌握项目的进展情况以及存在的问题并尽最大努力予以解决,解决不了的及时向当地政府汇报加以解决。通过对项目的跟踪服务,积极采取措施优化招商引资服务,营造浓厚“爱商、亲商、安商、富商”的氛围,大力支持招商引资快速准入并做大做强。

经过县工商局不懈努力,招商引资工作成效明显,近日,成功招商****,注册资本1500万元,经营面积4700平方米,建设后将成为*****。目前正与***准备签约工作,该公司将投资从事循环冷却水处理剂制造行业,投产后将为我县经济发展进一步注入活力。 二〇XX年六月十四日

推荐第9篇:五大连池市审计局上半年工作汇报

五大连池市审计局

2011年上半年工作情况汇报

刘部长:

上半年我局紧紧围绕市委市政府的中心工作,不断强化审计监督职责,进一步提高审计工作为构建和谐社会服务能力。目前,职工积极性空前高涨,各项工作有序推进。现将半年来的审计工作做以简要汇报:

一、加大审计力度,努力做好本职工作

上半年完成审计项目4项10个单位。其中:省计划审计项目完成1项1个单位;组织部委托1项7个单位;自定审计项目完成2项2个单位。另外,配合黑河市审计局完成了逊克地债审计项目,完成了政府临时交办项目2项。为了保证监督职能的充分发挥,审计人员始终处于工作状态,有时还加班加点。

二、加强教育培训,提高职工业务素质

针对当前政策多变,审计人员老化的现状,我们鼓励职工积极参加上级业务部门举办的各种培训班,提升业务能力,同时也针对此方式的局限性,我局独创了审计人员“每月一课”活动,有班子成员和室主任轮流当老师,每月讲一课,达到了互相学习、共同提高的目的,反响较好。

三、充实审计力量,壮大审计队伍

由于审计队伍多年来没有充实新生力量,导致人员老化,有病不能正常工作现象严重,平均年龄53岁,工作只

能处于维持状态。上半年,在市领导的关怀下,调剂了3个事业编,配齐了一个行政编,目前这4人已全部到位,平均年龄35岁,年富力强,专业对口,很快进入工作状态,对我市审计事业的长足发展,奠定了基础。

四、改善办公条件,美化工作环境

上半年,我局对陈旧落后的办公设施进行了彻底更新,其中台式电脑和电脑笔记本就新购置了18台。目前办公环境焕然一新,使大家心情舒畅、精神饱满地在清新的环境中工作和学习。

五、积极推荐后备干部,促其成长进步

上半年,我局有一名股级干部被组织任命为副科级干部,这名同志人品好、业务能力强,组织的重用,使其工作热情倍增。同时在其他干部中也引起了极大地反响,大家切身感受到了领导和组织对审计工作的支持和对审计干部的关怀。

六、加强班子建设,职工团结互助

一把手能够认真听取其他班子成员的意见和建议,集思广益,不独断专行,先民主后集中。班子成员之间相互配合,补台不拆台。同志之间珍惜工作缘分,注重团结。工作上互相帮助,生活上大家互相关心。

七、关心职工生活,让大家倍感温暖

关心职工生活和疾苦,特别对老干部高看一眼,厚爱一层。提高了职工的福利待遇,审计津贴纳入了统发工资,全体职工进行了一次身体检查,在职职工做了一套工作服。丰

富了职工的业余文化生活,倡导工作时聚精会神,休闲时尽情放松。让大家充分体会到审计大家庭的温暖,感受到从事审计工作无怨无悔。

八、协调好各方面关系,为我市审计事业发展助力 在短时间内和省市审计部门已多次衔接和沟通,既联络感情又申请授权项目,目前已争取到农村公路授权。另外和省财政厅仍保持着良好的关系,有两个处室明确表示支持。另外市域内的各单位对审计也表示关注和支持。

九、强化工作纪律,狠抓廉政建设

在抓好正常上下班的同时,针对审计工作经常驻点检查的特点,采取不定期抽查办法,确保职工不放任自流。并以录像和案例为教材时刻教育职工要清廉执法,拒腐防变,警钟长鸣。

十、其他各项工作也全面推进并有成效

较好的完成了春季防火工作;为确保精神文明建设的连续性和时效性,我局在黑河市精神文明单位的基础上,积极开展黑河市文明单位标兵的创建工作;积极开展“关注民生、服务发展”群众最满意单位评议活动;招商引资工作也正在联络中。

推荐第10篇:审计局巡察工作汇报材料

审计局巡察工作汇报材料

按照县委巡察工作领导小组办公室《巡察通知》的要求,结合工作实际,现就围绕2019年以来的工作情况作以下汇报,不妥之处,敬请批评指正。

一、基本情况

(一)单位概况

2019年机构改革后,县审计局行政编制11名(其中局长1名,副局长2名),机关工勤人员编制1名,事业编制8名。内设机构7个(机改前4个),分别为办公室、经济责任审计股、法规审理与内部审计股、固定资产投资与电子数据审计股、财政金融与企业社保外资审计股、政策跟踪与教科文卫审计股、农业农村与自然资源环境审计股。目前,县审计局实有干部职工18名(挂职干部1名)。

(二)工作开展情况

2016年以来,在县委县政府的坚强领导下,县审计局全面贯彻党的十八大、十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,贯彻落实省委十一届四次全会精神、州委十一届六次全会精神、县委十二届六次全会精神,准确把握县委战略规划对县审计工作提出的新要求,坚持独立依法开展审计监督,较好的发挥了审计“免疫系统”作用。

1、突出政治建设,落实“两个维护”

局党组始终坚持把党的政治建设摆在首位,着力严明政治纪律和政治规矩,坚决做到“两个维护”,营造审计机关风清气正的政治生态。

一是坚定不移的把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务,把学与悟结合起来,落实到推动本职工作、促进审计事业发展上,推动全局党员干部提高政治站位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,严格执行“六大纪律”和八项规定精神,严格遵守“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律。

二是牢牢把握“坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导”这个根本政治任务,在思想上进一步深化对“两个维护”的理解和认识,在行动上做践行“两个维护”的先锋和表率。

2、落实主体责任,坚守责任担当

按照县委、县政府和州局党风廉政建设和反腐败工作的安排部署,局党组严格履行主体责任,认真落实中央八项规定,紧盯“四风”问题新动向、新表现,不断加强对审计人员的日常管理监督,对违反八项规定的行为,切实做到抓早、抓小、去“苗头”。同时局党组书记还认真履行党风廉政建设第一责任人责任,定期召开会议专题研究部署党风廉政建设工作,班子成员认真履行“一岗双责”责任,坚持审计业务工作抓到哪里,党风廉政建设就抓到哪里,定期研究、布置、检查和报告分管范围内的党风廉政建设工作情况。一是制定责任清单。实行廉政双向承诺制,明确主要领导、分管领导、业务股室三级廉政建设责任主体;二是注重领导表率。班子成员和党员干部带头遵守审计“八不准”工作纪律和各项廉政纪律,严格执行“三重一大”议事规则,重大事项主动征求单位职工的意见建议认真听取吸收各被审计单位的反馈意见,做好改进工作。三是强化制度执行。按规章制度办事、用制度规范行为、靠制度管人的长效机制,从严执行外出备案制度、个人重大事项申报制度和谈心谈话制度,坚持审前廉政谈话、领导现场检查、审计纪律公示、廉政回访等制度,做好审计全过程的监督不断加大对审计一线人员的监督检查力度,促进审计人员公正执法、廉洁从审。

3、强化宣传教育,增强自律意识

强化党纪党规学习教育,结合落实“三会一课制度,开展专题学习,深入分析当前党风廉政建设和反腐败斗争面临的新形势,不断增强“四个意识”;开展系列警示教育活动。党组书记带领全局干部职工观看廉政警示教育片,通过观看警示片及发生在身边的案件来教育警示大家,使全局干部职工在严明党的政治纪律和政治规矩有更深刻的认识,对履行审计监督职责有更高的敬畏之心;开展廉政教育讲座,教育全体审计人员要牢固树立“廉洁从审”意识,认真吸取反面典型深刻教训,坚定理想信念,不碰纪律规矩红线,守住廉洁自律底线,做知纪守法的“明白人”,当清风正气的“践行者”,切实履行好审计监督职责,促进党风廉政建设和作风建设取得新成效,继续营造审计机关风清气正的良好氛围;召开党风廉政建设集体约谈会和个人面对面谈话,谈话直面问题针见血,既谈工作问题,也谈学习和思想可题,更要指出廉政风险点,敲响廉政警钟;签订了廉洁从审承诺书,号召干部职工在工作中严格执法,廉洁自律,坚守底线,努力打造为民、务实、清廉、法治的审计机关。

二、存在的问题

三年来,将机关党建、党风廉政与班子队伍建设齐头并进,以抓班子带队伍为突破口,积极作为,扎实工作,努力提高干部队伍的整体素质,不断增强领导班子的凝聚力和战斗力,取得了良好成效。但距离党的先进性建设的高标准、严要求,还有一定的差距,主要表现在:

(一)政治理论学习不够主动。理论学习有要求才被动应付,业务知识学习不深、不细、不全面。有的党员干部对政治理论以及党风廉政建设相关法律法规的学习不够,静不下心来学,坐不下身来学,养不成学习习惯,“工作忙,没时间学”成了一些党员干部不注重政治理论知识学习的托词。

(二)党的建设工作,思想认识不到位。党建工作不同程度地存在“说起来重要,做起来次要”的现象,部分党员还存在重业务轻党建的思想,党建工作摆不上应有的位置,即使抓党建工作也是被动应付,缺乏搞好机关党建工作的责任和激情。

(三)存在“重业务、轻党务”的现象。认为业务工作就硬指标,完不成任务要问责,以工作忙为理由,会议研究具体工作多,党建工作整合统筹安排不够、调查研究不够深入,抓决策落实缺乏“钉钉子精神”。

(四)党建工作内容不丰富。党内组织生活缺少创新意识和手段,存在流于形式的倾向,吸引力和凝聚力不够;部分党组织对党员的思想教育缺乏针对性,教育内容枯燥,方式方法单一,缺乏生机和活力。

(五)党建工作保障不足。党组织的党务干部绝大部分都是兼职,本身承担较多的业务工作,造成无时间、无精力去抓党务工作,同时,党务干部参加培训少,部分党务干部缺乏必要的党务知识,对新形势、新任务下的党务工作难以适应。

(六)党员先锋意识“淡化”。不注重党员发挥先锋模范作用,致使个别党员放松了对自己的要求。有的党员党性淡簿,日常工作中把自已等同于普通群众。

(七)党员干部教育管理不足。支部组织生活不健全,“三会一课”制度坚持不好,存在着行政会、业务会与支部会兼顾开的现象。

(八)党风廉政主体责任落实不够。落实主体责任主动性和自觉性还不够强,缺乏经常性和中间环节的督导,具体行动和措施还不够多,还停留在学习、领会阶段,有时因业务工作量很大,单位“一把手”往往把人员力量和精力都放在业务工作上,党风廉政的工作过多的依赖上级的布置和推动,落实党风廉政建设责任制习惯于“上传下达”、开开会、签签字、讲讲课、泛泛提要求,工作方法单一。

(九)党风廉政教育不够扎实,思想认识不到位。党风廉政宣传教育方面做得不够,少数审计人员在教育方面存在一些模糊认识,把主要精力都放在审计业务工作上,认为抓党风廉政建设是纪检监察部门的事,对此项工作安排不力,措施也不够到位;在廉政教育学习上存在形式呆板、手段单一,学习教育停留在有计划、有记录、有笔记,而深入研究剖析、集体讨论较少。

(十)干部作风不够扎实。平常注重工作进度和成效,而对党员干部在工作标准上不够严格,不能从尽善尽美的标准上去把握,部分职工对待工作不够主动、积极,往往是领导安排什么就干什么,只满足于完成领导交给的任务;部分职工迟到、早退现象偶有发生。

(十一)存在财务审核把关不严现象。对财务凭证审核把关及公务用车报账审核不严,存在发票与清单内容不相符情况。

三、下一步工作打算和措施

下一步,党组将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,准确把握县委战略规划对县审计工作提出的新要求,坚持独立依法开展审计监督,全面落实党风廉政建设工作,狠抓以下工作,对存在的问题及时整改:

(一)抓住落实党建责任制这个关键,进一步强化领导抓党的意识和责任感。一是加大对党建工作责任制的宣传力度,进一步明确党组(党支部)工作职责,增强各级领导抓党的意识和责任感。二是加强对党建工作责任制落实情况进行督促检查,重点是党政主要领导履行“一岗双责”情况,总经验,查找问题,提出改进措施,督查结果向上级党组织汇报。三是建立健全有效的党建工作考核激励机制。将部门领导落实党建工作责任制的考核列入部门领导班子和成员年度考核的重要内容,作为其工作实绩评定,奖励惩处、选拔任用的重要依据。

(二)建立健全财务管理制度,严格按照制度进行财务报销,规范发票报销行为与手续,做到报销审核手续齐全,使用发票规范,对已报销的发票与清单内容不相符的情况进行整改,不符合报销的费用进行退缴,杜绝再次出现类似情况

(三)全面落实廉洁从审、审计“四严禁”“八不准”工作纪律及审计组廉政责任规定,切实加强对亲属、子女和身边工作人员的管理约束。坚持和完善审计进点会、审计公示、执纪反馈等制度做到审前提醒、审中检查、审后回访,切实打造一支对忠诚、严谨自律、开拓创新、敬业进取,勇争一流的审计干部队伍。

(四)坚持廉政纪律是审计工作的“高压线”,将党风廉政建设工作与审计业务工作同部署、共落实。定期开展廉政教育,将廉政监督贯穿审计全过程,健全完善审前、审中、审后的廉政风险防控机制,确保审计干部依法审计、廉洁审计。以“依法、程序、质量、文明”为总要求,形成围绕中心、服务大局的执审之风,牢记宗旨、心系群众的为民之风,热爱审计、甘于奉献的敬业之风,争先创优、工作一流的进取之风,廉洁从审、一心为公的清廉之风。

(六)明确学习内容,加强学习针对性,有重点地学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习业务方面的知识,努力适应新形势下工作的需要、服务大局的需要。其次,坚持自学为主、自学与集中学习相结合的方法,定期安排时间自觉学习,同时组织好中心组集中学习、全局职工集体学习理论和业务知识。

(七)制定年度工作计划,做到每项工作定责到人到岗,全程跟踪问效,确保事事有着落、件件有回音。

(八)完善“走基层”活动长效机制,深入基层,多到现场看、多听群众说,多关注群众反映的难点、热点和获得感满意度。

今后,将以本次县委巡察工作为契机,以更深的认识、更高的标准、更严的要求、更大的力度,践行“四个意识”,与时俱进,扬长避短,在县委政府的坚强领导下,不忘**,牢记**,锐意进取,真抓实干,依法全面履行审计监督职责,为构建“法治、美丽、幸福”贡献审计力量。

第11篇:区审计局依法行政工作汇报

区审计局依法行政工作汇报

区审计局依法行政工作汇报

一、依法行政基本情况

我局以贯彻《全面推进依法行政实施纲要》为基础,以构建审计执法责任制体系为目标,把依法行政与“学习实践活动”结合起来,把法治创建与创建文明单位结合起来,把依法审计与提高审计成果转化结合起来,把推行审计行政执法责任制与政务公开、行风评议、绩效考核等制度结合起来,切实推进依法行政工作。实现了执法主体合法,执法程序严密,执法行为规范,执法制度完善,执法责任落实的科学法治审计新格局。

今年以来(截止9月底),我局组织完成了27个审计项目,查出主要问题金额35109万元,上报审计报告和信息46篇,向纪检部门移送案件线索1件。审计执法中,我局审计人员均持证上岗、依照法定程序审计,未发现有不作为、乱作为的行为;制定了《XX区政府投资工程审计监督办法(试行)》规范性文件以及《区审计局规范行政处罚自由裁量权工作实施方案》、《区审计局推行说理式行政执法文书实施方案》;重新修订下发了《区审计局行政执法评议考核制度》、《区审计局行政处罚自由裁量权制度》、《区审计局审计项目质量责任追究制度》等24项制度;所有审计项目都按照审计署《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》规定实施,对审计处理处罚和其他事项按规定征求被审计对象的意见,履行法定告知程序;无行政复议诉讼事项发生。

二、依法行政主要做法

(一)把依法行政与学习实践活动结合起来

根据区委学习实践活动领导小组的统一部署和要求,我局广大党员干部积极、扎实地开展学习实践活动,并把“学习实践活动”与牢固树立科学审计理念,依法审计、文明审计,充分发挥审计“免疫系统”功能有机结合起来。通过树立“寓服务于监督之中”、“宏观着眼,微观着手”和“审计及时跟进,监督关口适时前移”的审计理念,全面推进绩效审计,发挥审计建设性作用,扩大审计影响力。同时,强化了审计机关队伍建设、法制建设、作风建设和廉政建设,提高审计机关自身“免疫”能力。

(二)把法治创建与创建文明单位结合起来

今年我局开展了争创市级文明单位活动,并被授予市级文明单位称号。在文明单位创建中,我们坚持把文明创建与法治创建结合起来,以创建市级文明单位活动为载体,围绕区委、区政府提出的“打基础、争先进”法制创建工作要求,从加强组织领导、提升依法审计能力、审计成果转化、服务经济社会等方面着手,扎实推进我局法治创建工作。 1.加强领导,明确创建责任。为进一步加强法治创建的组织

领导工作,我局及时调整局依法行政领导小组,充实领导小组成员,进一步明确审计管理科负责依法行政日常工作,各科室(中心)主要负责人为依法行政第一责任人。

2.组织学习,提高创建水平。召开专题会议,认真学习《XX区2009年法治海陵建设工作实施方案》,研究部署局法治创建工作,明确创建任务。同时,定期组织全体审计人员认真学习国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政复议法》、《行政处罚法》以及国家已颁布的行政执法法律法规,全面提升审计人员依法审计、依法办事的能力和水平。 3.突出重点,转化创建成果。围绕我区“实施三大战略,推进三大工程,三年再造一个新海陵”战略目标,要求审计人员以创建活动为载体,切实履行审计监督职责,组织实施了年初确定的我区2008年度农村环境整治工程、教育培训工程、文化建设工程、健康工程、道路通达工程等“法治惠民工程”的专项资金审计,提出了五大类17个问题的审计建议。同时,重点突出涉及民生的重大事项审计,强化固定资产投资项目审计,推进经济责任审计,继续注重查处重大违法违规问题和经济犯罪案件,全面推进效益审计和专项审计调查,充分发挥审计监督的建设性作用,提高创建成果转化。

(三)把依法行政与规范审计管理、完善质量控制体系结合起来 为严格依法行政,规范审计管理工作,提升审计项目质量,我们从审计计划管理、审计项目质量和制度建设入手,适应“审计跟进”的要求,不断完善各项规章制度。一是加强了审计计划管理。在统筹规划、科学制定年度审计项目计划的基础上,积极探索审计计划管理与审计实施、审计项目审理既相分离又相制约的业务管理体系,增强了“审计跟进”的科学性。二是建立和完善审计项目质量控制制度。进一步加强审计现场管理,狠抓了审前调查、方案制订、现场审计、撰写审计报告和审计复核等关键环节,提高审计工作质量。三是进一步完善了审计质量考评办法和审计质量责任追究制度。为增强审计人员的质量意识、责任意识和风险意识,切实保证审计质量,我局今年重新修订并印发了《审计执法过错责任追究办法》、《审计质量检查制度》、《审计执法公示制度》等24项制度,形成了比较完整的以依法行政、行政决策、审计复核、审计考核考评和审计责任追究为主体的审计行政执法和审计质量控制体系。

(四)把依法审计与严格执法行为、提升审计工作质量结合起来 一是严格实施“审计业务审定会”制度,开展“审计报告大家审”活动。要求每个项目从审计实施方案开始,到审计报告最终形成,必须召开由领导班子成员和审计组成员组成的业务会议,经过审计业务会议审定完善后,方可付诸实施或形成最终报告。同时,积极开展审计报告在各科室间的交流活动,形成了人人谈质量、个个提建议的氛围,为提高审计工作和报告质量提供了动力。二是定期召开审计项目质量情况通报会。对审计项目质量进行全面点评,明确规范审计程序,狠抓审前调查环节、审计取证环节、审计文书环节、审计复核环节和审计报告环节工作要求。三是加强培训,提升审计业务水平。围绕开展学习实践科学发展观活动,坚持政治理论学习与业务培训相结合,开展了绩效审计、审计项目质量控制、计算机ao审计与信息化等内容的学习与培训;组织全体审计业务人员参加市局和本局组织的ao认证考试培训;组织固定资产投资审计中心、经济责任审计中心等相关科室审计人员去兄弟局学习取经;选送审计业务骨干参加审计署计算机中级培训,提高计算机ao审计水平,5人通过了审计署计算机中级考试。

(五)把依法行政与政务公开结合起来

进一步加大政务公开推进力度,今年,我们共梳理出包括行政处罚、行政强制以及其它类行政权力37项,按要求上网公开透明运行;明确审计执法公开的主要内容、途径及形式、原则和程序;在审计进点前进行执法公示,明确告知被审计单位的权利、义务及审计部门的职权范围、审计程序;审计实施过程中公开审计纪律和举报电话;审计结束后进行跟踪回访,主动接受外部监督;围绕社会关注的重点和热点,通过政府网站,及时向社会公布审计结果,扩大了审计的社会影响。 总之,在全局上下的共同努力下,我局贯彻落实《纲要》、全面推进依法行政工作取得了初步成效。下一步我们将认真总结经验,查找不足,进一步加大贯彻落实《纲要》的工作力度,为构建法治审计、和谐海陵提供有力的法制保障。

第12篇:审计局预防职务犯罪工作汇报

盐湖区审计局

开展预防职务犯罪工作情况汇报

为加强廉政建设,深入宣传和监督《山西省预防职务犯罪工作条例》(以下简称《条例》)的贯彻实施,扎实推进全区预防职务犯罪工作开展,近两年来,我们盐湖区审计局在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下,紧密结合审计工作实际,积极联络区人大法工委、区检察院、区监察局等部门联手合作,强力推进预防职务犯罪工作,强力推进《条例》的宣传和实施,取得了一定成效。

一、加强组织领导,健全协调机制,加大《条例》宣传贯彻与监督的力度

《条例》颁布实施两年来,为切实推进《条例》的学习贯彻,加强预防腐败和廉政建设责任制的落实,我们首先成立了局长任组长,纪检组长任副组长,班子成员和室主任为成员的领导机构,制定了方案措施,进行了思想动员,坚持把宣传贯彻《条例》纳入到审计工作当中,以审说法,以审学法,以审教育,警钟长鸣,促使学习贯彻《条例》的思想意识普遍增强;其次,与区人大法工委、区检察院、区监察局等执法监督部门建立了协调监督机制,定期不定期召开联席会议,研究重大事项,加强联系沟通,及时交流情况,形成监督合力,使《条例》的宣传实施工作得以落实和贯彻。

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其他单位的主要负责人进行经济责任审计,并要开展财经法制宣传和教育,指导、监督内部审计工作,针对职务犯罪隐患提出预防对策和审计建议。基于此,审计工作中,我们坚持了“围绕中心,突出重点,依法审计,客观公正”的原则。自2007年以来,共完成112个审计项目,审计了158个单位。查处违规违纪金额13708万元,管理不规范金额33573万元,追缴上缴财政12253万元(其中罚没款35.5万元),移送执纪执法部门处理2案4人。有效地防止了财政资金和国有资产的流失和浪费,为我区经济社会发展营造了一个良好的环境。

2、通过开展审计调查,规范财政资金使用行为 审计工作实践中,我们注意抓重点突难点,不断深化财政预算执行情况审计和专项资金审计,确保财政资金使用效益和规范财政资金使用行为。按照财政资金分配走向和“审计跟着资金走”的工作思路,在对财政、地税就地审计的同时,有重点地延伸到其他行政事业单位以及二级单位。在充分肯定成绩的同时,综合审计出的问题类型,针对性地提出了51个问题和6个方面的整改意见和建议。在审计调查中,我们采取“查、问、看”的形式,围绕“拨、收、管、用”四个环节,先后对区级政府债务、全区土地开发整理、排污费征收使用、新农合资金的管理使用以及劳动和社会保障等22个方面涉及35个部门单位的专项资金进行了审计调查。发现了54个问题,查处违规违纪金额5036.5万元,追回社保利息13万元,从19个

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进行了就地审计;对抗震救灾捐赠资金进行了跟踪审计;对涉及全区20个乡镇200多个村庄从1995年至2005年形成的“普九”债务进行了长达8个月的认定审计,理清了教育口的历史债务;对解州等五个农村信用社2006年至2007年度资产、负债、损益情况进行了就地审计;配合纪检监察机关完成了案件查处等。每个项目的审计,都坚持了认真细致,高度负责,客观公正,严格依法,全面履行了审计监督的神圣职责。

三、完善制度建设,强化内部约束,增强干部职工学习宣传贯彻《条例》的高度责任感和自觉性

在推进预防职务犯罪工作中,我们不仅把学习宣传贯彻《条例》同依法审计紧密结合,而且同学习贯彻《廉政准则》、认真落实8个禁止和52个不准、加强政风行风和党风廉政建设紧密结合,同理论学习、业务培训、完成工作任务相结合,同实行民主集中制、强化内部管理、提升综合素质、创优争先、创建文明和谐单位相结合,时刻绷紧高压线,筑牢防火墙,实行了“五位一体同步走,上下联动抓落实”的格局。注重了用制度建班子、带队伍、教育人、管理人、要成果的办法,努力打造和谐机关和清正廉洁、能征善战的审计干部队伍,在预防职务犯罪方面谨小慎微,防微杜渐,确保不出任何问题。

为此,我们还不断加强机关作风和廉政文化建设,先后制定和实施了执法责任制等14项管理制度、25条执法过错责任追究办法、“十个不准”和“十项纪律”,以及加强作风建设的

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提高等等。我们决心在学习贯彻“条例”的集中行动中,认真贯彻8月12日“全区推进预防职务犯罪工作会议”精神,开展自检自查,边查边改,加强业务培训,解决工学矛盾,建立审后回访制度,加强预防职务犯罪工作力度,努力在今年的“反腐倡廉制度建设年”做出新的成绩。

第13篇:整改工作汇报

整改工作汇报

市客运安全隐患整治专项行动领导小组:

为认真贯彻落实好国家三部局《关于进一步深化拓展和道路客运隐患整治专项行动的通知》精神,以及景市安监局、交警支队、交通运输局、运管处和乐平市安监局、运管所在9月19日对我司安全生产管理经营的督察指导意见,我司立即召开了班子成员与各车队长紧急会议,就景市安全督察组对公司明查暗访中发现的安全隐患及安全管理存在的问题进行了认真、严肃的查摆,特别对公司安全管理的责任落实,公司营运客车安全例检责任的落实和安全学习教育制度的落实等一系列安全隐患做了自查自纠,责任主体负责人,公司法人代表吕一伙经理在会上做了深刻的检查,主动承担了安全管理的第一责任,并对分管领导的失职渎职做出了责令检查和具体负责的安全员警告处罚,以及不携带证件进站作业运行的赣H16703号班车驾驶员杨海义,调离学习十天的处理。会议还就如何务实做好安全经营管理和安全生产常抓不懈,制度落实责任到点、到岗、到车,安全责任追究到位、到人等工作进行了认真的讨论和完善落实。

一、以国家三部局(安监总局)(2011)97号文件为行动指导,以9月19日景市安全督察领导指示为重点,以“以人为本、平安运输”的目标强化企业责任主体责任,强化法定代表人和实际控制人安全生产主体责任,以及安全措施上认真整改存在的一切安全隐患,做到责任到人、到岗、到位、检查到位,整改到位。

二、强化安全学习教育,进一步严肃公司的安全学习制度,公司准备在近期举办一次安全教育培训班,利用2—3个学习日对全司员工进行了一次安全培训,聘请安全专家上课,并进行严格的考核,未经培训、学习和考核不合格的员工一律实行离岗培训直到安全意识到位,安全考核合格为止,决不走过场,流形式从安全责任的源头抓起,全面提高员工的安全素质和意识。确保安全生产万无一失。

三、强化安全隐患的日排查制度,认真务实地按照交通运输部,营运客车安全运行技术要求,坚决做到不符合安全运行条件的车辆,坚决不允许投入运行。落实为安全员的安全管理,层层签订安全管理和安全责任生产状,严格驾驶员上岗报到制,未经审检的驾驶员一律不得上车运行,未经日安检的车辆一律不准发班运行,做到日登记、日检查、日公布、建立和健全车辆运行安全档案,发现问题及时排查及时纠正,及时处理决不让一点安全隐患存在和流入运输之中,确保每时每刻的道路运输安全运行。

四、严格管理,强化安全责任追究,严格贯彻执行好安全生产责任追究制度。修订完善好公司的安全责任追究和规定,把安全管理与安全责任、安全奖惩制度联系一起。对安全管理处分不到位的一律停职反省,对安全责任不到位的一律追究责任,并给予行政处分。对事故责任人一律坚持“四不放过”发生重大事件的一律追究刑事责任。对违法、违规责任人一律实行经济处罚和脱岗,停薪学习三个月。对连续两次以上的根据情节轻重分别给停薪、停岗半年或解聘用工、永不聘用的处理,确保公司员工自觉履行安全责任,自觉遵守安全法律

法规,把安全放在首位,确保人民 生命财产的安全。

以上是本次安全隐患排查的工作汇报,为认真履行好企业的安全主体责任,我司将认真贯彻落实好安全生产各项法律法规及规章制度,从思想上、组织上,措施上务实地抓好道路运输安全各项工作,坚持安全第

一、预防为主的方针,坚持“谁主管、谁负责”“谁负责、谁落实”的原则。做好道路运输安全的源头管理,在工作中不断完善,落实好各项安全制度,真正做到责任到位,措施到位,安全生产到位,确保道路运行安全生产。

二0一一年九月二十日

第14篇:整改工作汇报

德化县交通运输局:

很高兴在2012年3月21日莅临我鹏盛公司进行第一季度安全生产检查,并指导工作!现就我公司在各位领导检查中发现的安全隐患情况等进行工作汇报。

一、薄弱环节

在检查中发现我公司存在以下安全隐患问题:

1、安全生产责任状有效期不规范。

2、2月份安全生产例会未开展。(由于我司工作人员变动,在出现失误导致安全生产例会未及时召开。)

3、2月份安全生生产学习记录本没有填写。(由于我司工作人员变动,交接过程中导致其中部分工作出现问题。)

4、安全生产标准化建设三年行动未按时推进。

二、改进意见

为确保安全生产工作,各位领导就检查中发现我公司存在的安全隐患问题提出了以下改进意见:

1、安全生产责任状有效期应规范填写。(如1月1日-12月31日)

2、安全生产例会应及时开展。

3、安全生生产学习记录本应认真规范填写。

4、“安全生产标准化建设三年行动”由于公司人员变动已申请延期。

三、从接到县交通运输局安全生产管理意见书以来,我公司高度重视安全隐患问题的整改工作,指定专人负责的整改工作落实和总结汇报工作,确保安全生产工作有序开展。整改工作情况汇报如下:

1、就各位领导提出的整改意见,对安全生产责任状有效期的签订做出整改。(详见安全生产责任书)

2、公司及时开展安全生产例会,严格进行安全生产工作。

3、公司严格认真规范填写安全生生产学习记录本。

4、关于“安全生产标准化建设三年行动”由于公司人员变动,造成工作未按时推进问题。已向交通局部门作出解释,恳请延期。将在4月20好前做出工作,汇报到交通局。

以上是我公司就2012年第一季度安全生产检查的工作汇报,请各位领导给予指正!

德化县鹏盛机动车驾驶员培训有限公司

2012年4月5日

第15篇:整改工作汇报

开化医院医保工作出现的

问题及整改措施

开封市医保中心领导:

对于医保中心管理科2011年10月9日在我院督导检查中发现的问题,我院高度重视,于当日紧急召开了医保管理专题会议,针对指出的问题分析原因、查找根源,制定整改措施,决心在最短的时间内使我院医保工作走上一个新的台阶。

一、我院在医保工作中出现的问题主要集中在以

下几个方面:

1、医保管理组织不完善。从院领导、医保科长到医保工作人员,职责不明,权限不清。

2、医保管理人员和医务人员对医疗保险政策规定不熟悉。尤其是管理人员对医保政策缺乏全面、灵活的掌握,造成监管不力,新的政策和规定传达不及时。

3、医疗文书书写不规范,尤其是门诊处方,各项目填写不规范、不完整、不清晰,医保处方没有专用,也没有单独装订保存。

4、我院在对参保人员的服务意识、服务态度和服务质量方面有待加强。

5、在医院医保管理工作中人员发生变动及医院重大

事件发生时,与贵单位沟通不及时。

二、出现以上问题的主要原因是:

1、新的领导班子对医保管理工作认识不足,没有加强医保管理的紧迫感,监督监管不到位。

2、医院处于改制期间,人员流动性较大,医保工作未能实现无缝交接,并且补充上来的人员对于医保工作适应较慢。

3、对医保知识和医保政策的宣传不够深入扎实。

4、长期的经营困难,职工待遇低,工作积极性不够。陷入经营困难---员工待遇低---工作不积极---经营更困难的恶性循环,虽然我们在努力,但是短时间难有立竿见影的效果。

三、针对以上问题及产生原因,我院提出了下列整改措施:

1、构建医保管理组织,由赵国亮副院长兼职医保科科长,成立医保管理领导小组,负责日常医保管理和监督工作。

2、医院领导每周五听取医保科汇报本周医保工作情况,发现问题及时解决,特殊问题随时汇报解决。

3、制订医保政策规定全员学习培训计划及考核方案。聘请专家讲解《处方管理办法》及其他临床诊疗规范,另派病房主任去三级医院学习观摩病历文书的书写,提高住

院病历书写的规范性。

4、门诊和住院处方因病情需要超过医保规定的,经医保科签字后方可发药。门诊和住院处方每月汇总一次交医保科保存。

5、微机信息由医保科按医保中心规定及时备份、上传和下载。

6、药房增加医保用药,对特殊病人用药做到随用随进。

7、尽快改善患者的就医环境,为参保人员提供优质的医疗服务。

8、对住院病人及家属发放住院须知,并由护士长讲解医保政策。

9、加强医院管理,提高医院的经济效益和社会效益,促进医保工作的顺利开展。

虽然我院最近在医保工作中存在诸多问题,但没有主观违犯医保政策法规的故意,并虚心接受中心领导的批评指正,敬请中心领导给予我院改正的机会和时间,在医保中心的领导和帮助下,我院将尽快实现医保工作的规范化管理。

开封开化(集团)公司职工医院

2011年10月12日

第16篇:八年级市审计局督查工作汇报

 掌握NE5000E/80E/40E产品的体系结构

 掌握NE5000E/80E/40E的单板构成

 掌握NE5000E/80E/40E换板操作

 了解NE5000E/80E/40E升级操作

市审计局督查工作汇报

今年以来,在市政府督查室的指导下,市审计局围绕工作大局,以精细化管理为抓手,不断完善督查工作机制制度,细化工作目标、任务、流程,审计督查工作水平不断提高,为推动市委市政府各项决策和工作部署的落实发挥了积极作用,有力地推动了审计工作的深入开展。主要做法是:

一、加强组织领导,构筑督查工作精细化管理平台

(一)加强组织领导。局党组始终高度重视督查工作,每年都要专题进行研究,提出年度重点工作和目标要求。对上级交办的各类督查事项和局内重要工作部署,主要领导都提出具体督查要求,分管领导全程督办,形成了主要领导负总责、分管领导具体抓,办公室总协调,各处室各负其责的督查工作组织体系,为督查工作顺利开展提供了组织保障。

(二)健全工作制度。制定了《市审计局督查工作办法》,对督查工作任务、程序、承办要求、结果运用等方面进行了规范。同时,为了确保督查工作取得实效,我们制定了《市审计局督查工作细则》,对督查工作的各个流程环节都提出了明确要求,实行了精细化管理,为督查工作顺利开展提供了制度保障。

(三)强化工作培训。积极参加上级审计机关和市政府办公厅举办的各类培训,强化对督查人员的培训,努力提高他们的督查工作能力。同时,每年邀请有关领导和专家就提高执行力、抓好工作落实等专题进行全员培训,提高了全体干部的执行能力和综合素质,为督查工作顺利开展提供了人才保障。

二、推进工作程序精细化,提升督查工作质量水平

(一)明确督查任务。坚持“四个围绕”开展督查工作:一是围绕上级交办事项抓督查。今年共主办和协办上级交办事项100余件,全部按要求完成,并及时进行了反馈。二是围绕市人大代表建议、市政协提案抓督查。三是围绕局重点工作目标抓督查。今年,结合局党组工作部署,将局重点工作目标分解成47项子目标,分别进行了立项督查,全部按要求完成,有力地促进了各项职能工作的开展,确保了局重点工作目标的全面完成。四是围绕群众反映问题抓督查。今年共接待群众来访来信50多件(次),全部立项进行了督查,及时对群众反映的问题进行了回复,群众满意率100%。

(二)细分督查职责。职责明确是高效开展督查工作的前提。我们在开展督查工作中,主要划分了以下几方面职责:一是授予了督查人员督促检查职责,使督查人员有权、有职、有责。二是明确了承办处室的职责。要求承办处室按规定办理督查事项,对不按规定办理应负的责任也予以明晰。三是划分

了联合承办处室各自职责。对涉及多个部门、多个内容的督查事项,分别明确了牵头处室和协办处室的职责,要求相关部门各负其责,互相配合,共同办好督查事项。

(三)优化工作流程。细化督查工作流程,使每一环节都具体量化,是提高工作效率、降低管理成本的有效方法。我们将督查工作中的接收、登记、拟办、批示、转办、承办、催办、反馈、注结各个环节都做了程序化的规定,使每一个环节都有规可循,确保了督查事项的高效有序办理。

三、推进工作机制精细化,提高督查工作整体效能

(一)转变督查工作思路。主要是实现了 “三个转变”:一是由单一的督查向督促检查与搞好服务相结合转变。我们在督促承办处室落实督查事项的同时,对于承办处室遇到的困难,积极进行协调,帮助解决。今年,我们配合市政府督查室对4个重点建设项目实施了绩效督查跟踪审计,取得了很好的效果。二是由单一的督查向督促检查与调查研究相结合转变。针对在督查中发现的政策性、普遍性问题和热点、难点问题,深入进行调研,形成调研报告,为领导决策服务。今年我们对我市开展村级审计的做法进行了调研,调研报告得到阎启俊书记、王文华副书记和张元福副市长的批示,促进了我市村级审计的深入开展。三是由注重效率向注重效率与质量并重转变。过去我们往往只注重承办的时效性,而忽略了办理的质量,有时难免造成反复。通过转变思路,我们注重对办理质量的把关,

对达不到质量要求的,督促承办部门抓紧完善,提高了督查工作的效能。

(二)完善督查落实机制。促使督查事项全面落实是督查工作的主要目标,我们主要建立了“三种落实机制”:一是全过程跟踪机制。对于重大决策和重要问题,既督查过程,也督查结果。在阶段性督查的基础上,进行动态跟踪督查,通过现场调研,电话督办、网上督促等形式,及时掌握督查事项的办理情况,促进决策的落实和问题的解决。二是领导协调机制。对于承办处室在办理督查事项中遇到的困难和问题,由局领导出面协调解决;遇到重大问题的,通过召开局长办公会议研究解决,确保督查事项落到实处。三是通报制度。在局内部办公局域网上开辟了督查专栏,对于督查事项及其进展情况在专栏中动态更新,促进了督查事项的按时办理。

(三)健全督查考核机制。为提高督查工作的权威性,我们将督查工作完成情况纳入年终目标考核。去年,根据新形势的要求,对督查工作考核办法进行了完善修改,增添了考核内容,加大了督查考核的分值,使整个评价体系更加科学合理,有力地推动了督查工作深入开展。根据考核办法,对在督查工作中成绩突出的处室和个人予以通报表扬,对督查工作落实不力的处室和个人进行通报,并扣减其处室在年终考核中相应的分值,通过奖优惩劣,进一步提高了全体人员重督查、抓落实的自觉性。

今后,建议市政府督查室加强对审计督查工作的指导,发挥各自职能,共同探索开展一些工作调研。我局将继续配合市政府督查室做好绩效督查跟踪审计工作。同时希望市政府督查室多给各部门督查人员提供培训和工作交流的机会。

二〇〇九年十一月三日

第17篇:某审计局某年度信访工作汇报

XXX审计局2008-2012年信访工作情况汇报

区纪委:

2008年以来,我局按照“XXXXXX”的工作思路,切实加强信访工作力度,将信访举报事项的落实作为发挥审计免疫功能、推进反腐倡廉的重要举措之一,深入贯彻落实科学发展观,忠实履行审计监督职能,以解决人民群众关心的热点难点问题作为重点,大力弘扬求真务实精神,建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,结合开展“创先争优”、“效能风暴”、“民主评议政风行风”等活动,审计信访工作取得了明显成绩,为全区经济社会跨越发展发挥了积极作用。截止2012年8月,共完成审计项目674个(其中完成领导、经委交办等信访案件16项),发现和查处管理不规范资金12亿元,违规资金6.4亿元。对审计发现和查出的问题,依法进行了处理处罚,向纪检监察机关移送事项16件,向税务机关移送事项56件。

一、领导重视,目标明确一是加强组织领导。主要领

导对信访工作高度重视,每年对信访工作与审计业务同安排、同检查、同考核,平时注重了解审计工作中的信访举报案件线索,掌握信访工作动态,及时进行了分析研究和解决问题。二是实行目标责任制。局机关实行廉政建设目标责任制,组织局机关各股室主要负责人与分管局领导签订了廉政建设责任书,有效促进了廉政制度的落实,明确了对违纪者

和管理失职者进行行政处理和领导责任追究。三是畅通信访渠道。有关股室接到群众反映问题的信访资料时,整理信访信函和网上信访信息,及时向分管领导汇报,重要事项直接向主要领导汇报。并根据局领导安排,确定信访举报事项的落实股室,尽快调查处理有关事项,及时给信访当事人予以回复,以满足信访工作的需要。四是把信访工作列入党风廉政建设责任的重要内容,年终检查考核,对群众反映的问题解决不力的扣除目标责任考评分数。

二、方法创新,源头治理一是教育为先。坚持把审计干部廉政教育作为审计工作的重中之重,牢固树立廉洁从审是审计工作“生命线”的理念,把深化队伍廉政教育贯穿始终,常抓不懈,进一步增强了队伍的廉洁自律意识和拒腐防变能力。二是注重环节。对重大审计项目实行全过程跟踪监察检查。对重大的行业审计、专项审计、投资审计、经济责任审计等项目,纪检组和监察室参与审计进点,宣讲廉政纪律,督促审计人员依法办事,廉洁从审,有效杜绝和避免了违纪违规行为的发生。三是实行审计公示。审计组进点时,将审计组成员、审计内容、时间、地点和举报电话等内容,以审计公示的形式在被审计单位公开张贴,由被审计单位对审计组执行审计工作纪律情况进行监督。通过设立举报电话、举报箱、问卷调查表等多种方式和途径,广泛接受被审计单位干部群众反映情况,梳通发现案件线索渠道,同时,也对审

计组遵守廉政纪律的情况进行监督。四是重在处理处罚。在审计实施工作中,严格按照法律规定,敢于揭露和反映问题,敢于从严从重处罚,敢于移送有关部门追究责任。对审计发现和查出的问题,我们根据《审计法》四十一条、《审计法实施条例》第四十条的规定,及时移交有关部门进行及时处理。

三、措施到位,狠抓落实一是狠抓廉政制度措施落实。通过深入审计现场,开展执纪回访;审核审计费用和执行廉政纪律情况等多项措施对廉政制度落实情况进行及时掌握,从源头上预防和抑制腐败问题的发生。二是建立与被审计单位纪检监察部门之间的联系。不定期与被审计单位纪检监察部门负责人进行座谈交流,主动向他们介绍审计工作廉政纪律各项规定措施,询问了解审计人员执行廉政纪律情况,要求他们积极协助、配合审计人员执行廉政纪律。三是利用各种会议机会及时点评各股室廉政建设情况,做到警钟长鸣。四是进行审计回访。审计工作结束后,局领导和纪检组到被审计单位对审计人员遵守廉政纪律的情况进行回访。2008年以来,对审计实施工作结束后的几十个被审计单位,进行了明察暗访和跟踪回访,检查廉政制度落实情况,把廉政制度的执行情况纳入干部年度考核和党员民主评议的重要内容,把考核的结果运用到干部使用、评优选先等方面,优先提拨、重用和表彰执行廉政制度好的审计人员,对廉政建设方面存

在问题的审计人员实行一票否决并给予严肃处理,没有发生违反廉政纪律的人和事。

XXX审计局

XXXX年XX月XX日

第18篇:审计局完善制度机制工作汇报

市审计局在上半年的工作中,注重强化机关建设,健全完善制度机制,重点抓了以下四方面工作:

一是我局针对目前机关工资改革后的实际与绩效考核之间存在的矛盾日益突出的现状,在适时派出工作小组外出考察学习的基础上,结合实际进行了深入研究,对原有绩效考核制进行修订,突出了制度的针对性和可操作性。

二是狠抓首问责任制和责任追究制的落实,将已建立的《局机关首问责任制》和《局机关责任追究制》重新印发各处室、经责局组织学习,在促进改进审计机关工作作风,增强机关审计人员服务意识,方便群众办事,提高办事效率的同时,注重落实责任,防止和减少行政过错。

三是制定了《**市审计局审计限时办结制度》。制度将各类审计项目的办理时限作出了具体规定和要求,并明确规定了与审计项目有关人员在完成时限上的首要责任和具体责任,同时也对审计各阶段和各环节的办结时间及要求作出了具体规定。审计限时办结情况将作为审计项目质量考核的重要内容。

四是制定了《**市审计局审计服务承诺制度》。制度强调了依法审计,承诺实行政务公开,按规定公布有关审计事项的审计结果;将实行审计听证会制度和实行审计复议制度纳入承诺的内容,并承诺实行审前公示和告知制度、举报监督和群众评议制度、首问责任制度;承诺严格遵守廉政建设的各项纪律规定。

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第19篇:审计局精神文明创建工作汇报材料

以来,我局以开展“审计管理创新年”、“审计效能建设年”、“绩效审计年”、创建自治区级文明单位等项活动为契机,大力弘扬求真务实精神,全面推进局机关精神文明建设,取得了较好成绩,实现了精神文明建设与审计业务工作相互促进,协调发展的良好局面。两年来,继获得银川市“市级文明单位”、市直机关“五个好”机关党组织等荣誉称号后,又先后荣

获全区审计系统“审计效能建设先进单位”、银川市“五一劳动奖状”等荣誉称号。初,经考核,我局被市委组织部、市直机关工委表彰命名为全市机关首批“党建先进单位”。此外,有两名同志分别被自治区文明委、自治区保密局评为全区“孝德之星”、全区保密工作先进工作者,另有多名同志在参加庆祝自治区50大庆、全区审计系统廉政征文和书法、绘画、摄影比赛、银川市“四五”普法等活动中受到嘉奖。

通过两年来的实践,我们深深认识到:机关精神文明建设是一项长期、耐心而细致的系统工程,只有坚持多管齐下,常抓不懈,才能真正抓出成绩,创出水平,并以此带动审计工作跃上新高度、迈上新台阶。

一、积极做好统筹协调,形成创建文明行业整体合力。

我局党组始终将精神文明建设列入重要的议事日程,实施一把手亲自抓、各分管领导积极配合的“一把手工程”。在具体规划、实施办法上,做到分工明确,将精神文明建设深入到处室,层层落实,一级抓一级,形成齐抓共管的共建体系。同时,根据人员变动情况,及时调整了包括精神文明单位创建工作领导小组、计划生育工作领导小组、保密委员会、社会治安综合治理领导小组等工作领导小组的人员组成,完善了机构,充实了人员,为全局精神文明建设工作的顺利开展提供了组织保障。

自治区审计厅关于创建文明行业的总体部署出台后,局党组通过召开全市审计系统精神文明建设专题会议、陪同自治区审计厅有关领导深入基层调研等方式,认真调查辖区各市县区审计局精神文明建设工作进展情况,并针对性地制定了“上下联动、分步齐抓”的系统创建思路,形成了以市局牵头、各市县区审计局共同配合的创建工作格局。同时,按照系统内优势互补、资源共享的原则建立了沟通联系制度,定期通报创建情况、及时交流创建经验,促进创建工作的整体推进。

二、扎实开展素质教育,增强创建文明行业源动力。

两年来,局党组结合形势需要,开展了一系列的学习教育活动,借以统一思想,提高文明意识,在全局上下达成共识、形成合力,共同推进机关精神文明建设工作向前发展。

一是从抓好局中心组学习入手,带动提高全体干部的政治素养。我局以领导班子成员要做学习的表率、遵纪守法的楷模、抓落实的先锋和廉洁从审的榜样为目标,在认真领会十七大精神、构建和谐社会、落实科学发展观,学习领会新《党章》、《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》、《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》等重要大政方针的过程中,局领导都要“先学一遍、先行一步”,为了保证学习时间,我局每周一上午都要召开班子例会,学习文件,研究工作,沟通思想,共同促进,营造了团结向上、坦诚互助的工作氛围,增强了领导班子的带动作用。

二是从树立社会主义核心价值观入手,提高干部职工的文明素养。我们组织全体干部职工认真学习《公民道德建设实施纲要》、《审计署关于进一步加强审计机关精神文明建设工作的意见》及《中共银川市委关于加强思想道德建设的意见》等规范性文件精神,认真部署开展礼德、信德、孝德和爱德等“四德”教育和家庭助廉、诚信银川建设、提高审计执行力等主题实践活动,把倡导基本道德规范与解决现实生活中的实际问题联系起来,与干部职工自身的言行对照起来。通过推广审计文明用语、“日行一善”“我向父母献孝心”等做法,引导干部职工在日常社会生活中互谅互让、互帮互助、真诚相待、守望共处、学会感恩,形成和谐人际关系,切实提升审计干部的社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德。

三是从加强经常培训入手,提高审计干部的业务素养。制订了有关学习规定,积极鼓励和支持审计人员参加专业对口的学历教育和专业考试。利用每周一次的理论学习时间和年初年末培训,及时组织干部学习审计署新颁布的有关财经法规以及新制定的审计操作标准与规范。借以提高广大党员干部的业务素质,增强他们做好本职工作、更好地为人民服务的本领。目前,全局工作人员中,具有中级以上职称占74%,大专以上学历占97%。

三、有效改进机关工作作风,大力提高审计执行力

以来,局党组以开展机关效能建设、行风政风评议及学习实践科学发展观活动等为抓手,努力改进机关工作作风。

一是大力加强制度建设。为了有效地促进了精神文明建设工作持续健康的开展,局党组对原《银川市审计局制度汇编(试行)》进行了进一步的补充、修订和完善,增加了《审计工作效能考核办法》、修改、制定了《银川市审计局审计项目限时控制管理制度》、《银

川市审计局审计方案论证会议制度》、《银川市审计局项目质量通报制度》、《银川市审计局督办审计决定落实情况规定》、《审计问责办法》等业务管理制度,通过实践,审计机关和审计人员的创新意识明显增强、管理水平明显提高、技术方法明显改进、执行纪律情况明显好转。

二是全方位推进政务公开。利用审计信息管理系统,在局域网上及时向全局人员公开工

作考核、重点工作进展以及推进政务公开相关制度等重要事项。通过市政府门户网站“政务公开”栏目,主动将社会各界关注的相关审计法律法规、审计工作纪律、主要职责、审计机关权力运行流程、审计机关领导、内部设置、重大事项、审计结果等进行公开,增强了审计工作的透明度。同时,通过设立电子投诉信箱、公开监督电话、审计人员挂牌上岗、局主要领导“走进电视直播间”、“一把手访谈”等方式,动静结合,多渠道推进政务公开,加深和促进社会各界对审计工作的认识和了解。此外,还通过《银川晚报》、宁夏审计网等不同媒介,公布了本级财政预算执行情况审计、抗震救灾捐赠资金等重要审计项目的审计结果。并通过自办的《审计简报》、《审计动态》等信息刊物,及时将审计工作成果、审计项目进展情况等对外进行了交流、报道。这些举措一方面增强了审计工作的透明度,另一方面也使审计人员感到了压力,增强了改进工作作风的自觉性。

三是培养勤俭节约良好风气。以节约降耗为重点,以降低机关行政运行成本为目标,积极开展节约型机关建设,在机关干部职工中进一步树立忧患意识、公仆意识和节俭意识,自觉厉行节约,倡导文明新风,切实发挥审计机关及党员干部在建设节约型社会中的表率和带动作用。

四、全面开展创建活动,提高机关凝聚力、战斗力

(一)开展形式多样的文化体育活动,丰富干部职工精神生活。两年来,开展了一系列健康向上、形式活泼的活动,增强了同志之间、领导和群众之间的联系和交流,起到了陶冶情操、活跃机关气氛的良好作用,为机关精神文明建设注入了新的活力。

一是积极响应上级号召,认真组织机关党员、干部参加“双结对、双共建”活动。为扶贫点小学生、下岗职工、残疾人等捐款捐物,奉献爱心。并踊跃缴纳“特殊党费”,全力支援地震灾区抗震救灾工作。全局共有48名党员交纳了“特殊党费”计21050.75元,其中,千元以上有四人,向党和人民交出一份抗震救灾、共赴时艰的满意答卷。

二是认真落实市纪委和市直机关工委关于廉政文化进机关的倡导和部署,通过廉政形势教育报告会、党课教育、电化教育等手段,坚持不懈地对全局党员干部进行党风党纪和廉洁从审教育。特别是在全区审计机关廉政文化征文暨书法绘画摄影比赛活动中,由于动员有力,全局人员踊跃参加此项活动,取得了较好的成绩,受到了自治区审计厅的表彰和奖励。

三是组织参加了市直机关职工体育运动会、“市直机关学习庆祝建党87周年”歌咏比赛及“迎奥运、庆大庆、讲文明、树新风、我行动”道德实践活动答题竞赛等项活动。另外,还结合“党建月”和学习实践科学发展观活动,组织党员干部赴六盘山红军长征纪念馆、任山河烈士陵园、宁东能源基地等地学习参观,增强了党员干部的党性修养。

(二)加强离退休干部管理,充分发挥老干部作用。老干部工作是机关精神文明建设的一个重要方面,为此,我们在支部换届、内部管理、党员活动等问题上,充分尊重老同志们的意愿。采取定期座谈方式,及时通报有关工作情况,倾听他们对总支的意见和建议,集思广益,有效的促进了机关工作的开展。,在市委组织部和市委老干部局组织的检查评比中,我局老干部支部获得了“先进基层党支部”、“优秀党务工作着”、“优秀共产党员”三项表彰,为我局精神文明建设增添了光彩。

(三)办实事、办好事,创造机关和谐氛围。审计工作是一项艰苦而又崇高的事业,要使干部能全身心地投入到全局各项工作之中,除对干部职工严格要求,严格管理,严格监督外,我局还注意把解决群众实际问题同解决思想问题结合起来。两年来,局党组在条件许可范围内,对职工学费报销、子女入托入学、审计外勤津贴、“八不准”保障经费等问题都给予了妥善解决。并为在职和离退休干部职工安排进行了体检、订制了生日祝福鲜花和蛋糕。每逢干部职工生病住院,因病、因事导致生活困难,局领导总是亲自探望并送去适当经济补助帮助度过难关。局里的离退休干部去世了,局领导亲自拟发唁电并派专人前去慰问、抚恤,这些都体现了局党组对干部职工的关怀。局里还建立了领导接待群众谈心制度,增进领导和群众之间的相互沟通和相互理解,努力营造紧密团结、和谐融洽的新型关系。在这种细致入微的人性化管理的和谐氛围中,干部职工人心齐了、工作热情高了、机关党组织的凝聚力、号召力与战斗力强了、“创建”活动顺了。

两年来,由于我们对精神文明工作中认识到位、思路明确、重点突出、方法多样,取得了阶段性成果,并继续呈现出了良好的发展势头,由此,也带动了全局其它各项工作的发展,实现了我局机关精神文明建设及审计工作上水平、上台阶的既定目标,开创了审计工作的新局面。

第20篇:区审计局四德工程工作汇报

区审计局四德工程工作汇报

近年来,区审计局围绕创建优秀服务型基层党组织目标,以开展“三服务一争创”活动为载体,自我加压,主动作为,着力提升基层党组织服务群众和做好群众工作的能力和水平,有力地促进了审计工作的开展。

扎实工作,提升服务保障水平

扎实抓好党员的教育和管理。坚持抓好党内各项生活制度的规范和落实,严格执行党建工作制度,开展批评和自我批评,树立党员干部坚定的政治信念,不断提高政治修养。注重加强党员干部“四德”教育,切实将社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育抓牢抓实。

扎实开展多项主题实践活动。围绕“基层组织建设年”活动,进一步强化基层党组织的制度建设和文化建设,提高党员干部的政治理论和业务水平。按照基层党组织“星级评定、晋位升级”的要求,高点定位,稳步推进,多方面完善各项党建基础工作。深入开展“弘扬焦裕禄精神、恪守从政道德、保持党的纯洁性”等主题实践活动,培养政治坚定、业务精良、廉洁高效的党员干部队伍。开展“接地气”活动,帮助池上镇虎林村党支部建章立制,与部分困难家庭结成帮扶对子,从人财物各方面给予支持,并自筹资金3万余元帮助实施“引水入村”工程,解决该村十几年“吃水难”的问题,受到群众一致好评。

扎实做好审企共建。结合“三服务一争创”活动的开展,组织审计人员深入部分内审成员企业开展审计调研。调研活动围绕“帮助企业建章立制、规范管理、提升效益”主题,以解决企业产业转型升级遇到的瓶颈问题为目标,在做好内部审计业务指导的同时,充分发挥审计建设性作用,注重从机制和制度层面提出有针对性的意见和建议,促进内审成员企业又好又快发展。

“四个服务”,推动审计工作上台阶

为企业发展服务。实现以土地使用税和房产税为主的综合治税工作常态化,通过纳税审计,促进企业规范管理,为其做大做强夯实财务基础。对地税部门,则着重从体制、机制上促其整改提高,规范经济秩序,优化纳税环境,最终为企业发展创造良好的外部环境。

为帮扶村服务。立足自身职能,注重为民解忧,充分发挥好派出的“第一书记”作用,为帮扶村办好事、办实事,力争让村民得到看得见、摸得着的实惠。此外,为提高对基层工作的认识,强化审计工作为基层服务的意识,确定在“七一”之前,组织全体审计干部到帮扶村访贫问苦,接受再教育,经受党性锻炼。

做好政府投资审计服务。进一步提高工程结算审计质量和效率,降低审计风险。突出抓好重点工程跟踪审计,通过现场取证与落实资料备案制相结合,对发现的问题及时提出意见与建议,督促限期整改。逐步扩大竣工决算审计范围,尽快实现重点工程决算审计全覆盖。探索开展“招标控制价”前置审计,提高招标控制价的编制质量。对投资额度较大的项目招投标过程进行审计监督,从源头上强化对政府投资项目的审计监督。

做好财务管理服务。以同级预算执行审计为契机,强化对有关单位的问题整改,弥补制度漏洞,针对有关单位财务管理中的薄弱环节,完善咨询服务,帮助实现财务管理制度规范化。

“通过开展‘三服务一争创’活动,区审计局进一步发挥审计免疫功能,增强服务意识、工作的前瞻性,服务发展、服务群众、服务基层,把服务意识贯穿到各项审计工作当中。下一步,将本着‘围绕中心、服务大局’的审计宗旨,着眼未来,立足当前,为创造良好的发展环境做出更大的贡献。”区审计局局长孙兆昧说。

《县审计局做好整改工作汇报.doc》
县审计局做好整改工作汇报
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