专项治理回头看工作汇报

2020-04-05 来源:工作汇报收藏下载本文

推荐第1篇:“小金库”专项治理“回头看”工作总结

“小金库”专项治理“回头看”工作总结

根据《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》中的有关要求,我校组织人员对学校至今的财务工作进行了彻底清理的检查,并按照上级文件精神对自查自纠的结果进行了公示,现将我校“小金库”专项治理“回头看”工作进行如下总结:

一、自查自纠的过程及结果

在接到上级下发的《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》后,学校

立刻成立了以校长孙鹤立同志为组长,学校副校长、主管财务工作的领导为副组长,以财务人员和普通员工为组员的领导小组,并对当机立断以来的财务工作进行了全面的梳理和检查。 在自查自纠的过程中,我校的财务工作没有发现违法违纪的问题,特别是没有存在性质严重的“小金库”问题,无资产出租收入等其它收入。

二、自查自纠结果的公示

为增加学校财务管理的透明度,我校一直坚持财务公开制度,特别是在这次专项治理“回头看”工作过程中,我校把自查自纠的结果,按照《方案》中的有关规定进行了公告、公示,而且在公示期间并没有接到任何人的举报电话》

三、自查自纠结果的上报

按照《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》的要求,在此项活动的最后,我校的“小金库”专项治理“回头看”工作领导小组,组织财务工作人员对自查自纠的结果及时的总结,对下发的表格进行详细的填写,并按要求上报到上级主管部门。

虽然在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中,我校并没有发现任何违法违纪问题,但通过自查自纠,也发现了一些财务管理上的问题,特别是财务人员的工作能力还有待于进一步的提高。

推荐第2篇:“小金库”专项治理“回头看”活动总结

“小金库”专项治理“回头看”活动总结

根据《关于开展“小金库”专项治理“回头看”活动的通知》(埇教计函[2016]41号)文件,开展了以下工作:

一.认真学习《关于开展“小金库”专项治理“回头看”活动的通知》(埇教计函[2016]41号)文件,并按文件规定迅速开展自查自纠。

二.贯彻落实了“小金库”治理工作,“回头看”精神和本校自查自纠情况实行三公开制度,在教师会上通报,并张榜公示。

四、加强领导,责任分工

为了保障治理工作顺利进行,学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组。“小金库”专项治理工作由校长牵头实施,理财小组同志共同参与。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:

组 长:许毛伟

副组长:张斌

成 员:李通 彭玲 张素银

五、明确要求,重点治理

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2016年以来各项收支数额,以及2015年底资金滚存余额。

按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入中心校法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和学校收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

按照治理范围要求,重点围绕“专项治理”开展自查活动,对2016年1月1日以来各类帐户、帐据进行了认真细致的自查,通过自查,没有发现上述违规违纪问题,自查结果已在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保资金合理使用。

六、整改建章,规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

马楼小学 2016年10月20日

推荐第3篇:10年小金库专项治理回头看通知

关于进一步做好我市“小金库”治理

“回头看”有关工作的通知

各县区治理“小金库”工作领导小组办公室,市直各部门:

根据省治理“小金库”领导小组《关于进一步做好我省“小金库”专项治理工作的通知》精神,为进一步做好我市“小金库”治理工作“回头看”,现就有关事项通知如下:

一、各县区、市直各部门要严格按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办[2009]18号)和中央治理“小金库”工作领导小组《关于做好2010年“小金库”治理工作的通知》等文件要求,认真开展“小金库”治理工作“回头看”,及时总结今年以来开展党政机关、事业单位“回头看”工作经验和成果。

各县区治理“小金库”办公室在去年底上报的“小金库”重点检查情况统计表的基础上,对今年以来开展“回头看”或在组织重点检查中查处新增的“小金库”情况以及“双零”县区消除情况,填制“党政机关、事业单位‘小金库’治理工作‘回头看’情况统计表”,于8月28日前报送市治理“小金库”办公室。

市直各部门对所属单位在开展“回头看”工作中,查处新增的“小金库”情况,填制“党政机关、事业单位‘小金库’治理工作‘回头看’情况统计表”,于8月28日前报送市治理“小金库”办公室。

二、签订“小金库”治理工作责任书。本次签订范围是在“小金库”自查自纠和“回头看”中没有“小金库”的市直党政机关和

事业单位。市直各主管部门主要负责人和财务负责人代表本部门单位作出承诺。主管部门所属单位要向主管部门作出承诺,并报市“小金库”治理办公室备案。承诺书一式三份,报市治理“小金库”办公室一份,市纪委一份,单位留存一份。落款处由单位主要负责人和财务负责人分别签字并加盖单位公章,于9月10日前报送市治理“小金库”办公室一份。

三、各县区、市直各部门要坚持处理事和处理人相结合。对单位违法违纪问题做出行政处理处罚的同时,要严肃按照《设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》、《设立“小金库”和使用“小金库” 款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》等有关文件规定,追究相关责任人的党纪政纪责任。对触犯刑律的要移送司法机关查处。对于检查中发现的其他违纪违法案件线索,要按有关规定和程序办理移交。

四、各地各部门要按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求,结合行政事业单位、社会团体和国有及国有控股企业“小金库”专项检查,从健全法制、完善制度、深化改革和加强监督入手,注重源头治理,把防治“小金库”长效机制建设作为今年的重点工作积极推进。附件:1.党政机关和事业单位“小金库”治理“回头看”情况统计表 2.“小金库”治理工作承诺责任书

二〇一〇年八月十五日

推荐第4篇:案件专项治理回头看工作检查报告

县联社案件专项治理回头看工作检查报告

省联社**办事处:

根据省联社**办事处工作布置,依据《**省农村信用社案件专项治理工作方案》、《关于在全省开展案件专项治理大检查的通知》、《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》和《**省联社**办事处辖内农村信用社案件专项治理“回头看”互查方案》的要求,**信用联社组成检查小组从2006年8月 7日至2006年8月14日通过现场检查、内查外对、个别座谈等方式对**县联社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查。被检查单位有联社机关、联社营业部、**信用社。现将检查有关情况汇报如下:

一、总体概况

**县联社辖信用社(含联社营业部)网点*个,现职工总数*人(不含内退*人)。于2006年实行统一法人一级核算,截止2006年6月末,各项存款余额*万元,比上年末净增*万元,各项贷款余额*万元,较年初下降*万元,存贷比为*%。各项业务收入*万元,较上年同期减少*万元,股本金*万元,资本充足率为*%。

二、本次检查情况

(一)案件专项治理“回头看”工作自查情况

** 县联社根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》以及银发[2006]18号文件要求,组织辖内信用社开展了案件专项治理“回头看” 自查工作,全县各信用社全面开展了自查工作,并上报了自查材料。联社成立了由联社监事长任组长,稽核部门负责人为主查的案件专项治理检查组,并于2006 年5月底至6月初对辖内5家信用社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查,发现跨地区贷款22笔,抵押无效3笔,转移资金用途13笔,违规垫付承兑汇票保证金及大额抵债资产风险等不同程度问题,但均未见各信用社整改情况反馈报告。

(二)案件查处情况

1、未建立案件防范和查处制度,未建立领导办案制度。

2、案件查处工作重视程度不够。(1)**案件查处工作:此案目前尚在查处中。经查该案件暴露后,联社未能成立相应的案件查处小组,未制定案件处置方案和处置措施,未针对性进行必要的整改工作,对相关责任人处理不到位、不及时。另根据案件查处反馈情况,**联社也未对其中暴露出的涉及商业贿赂、私设小金库以及生活作风等一些重大问题提出处置措施和整改意见。(2)城郊信用社原主任***因在2005年2月9日、10日参入赌博受到公安部门罚款5000元处罚和纪委党内严重警告处分,于2005年10月27日提出辞职,联社同意后未对其任职其间的有关责任进行审计认定,未出具审计报告和审计意见书,无整改反馈意见和联社最后的处理意见,现该同志已辞职。

(三)内部控制制度建设和落实情况

*县联社从完善内控出发,建立了涉及“三会”及高级管理层议事制度方面、工作职责和岗位职责方面、基本业务制度和操作规程方面、保障制度和风险控制方面各项内控制度16项,并根据制度要求,合理确定了联社的组织分工,建立了比较完善的组织结构,但从其实际执行中来看,也还有不足之处,主要表现在:

1、稽核部门应配备稽核人员3人,实际配备2人,尚缺编1人。

2、离任审计稽核程序不规范,经查2006年6月份共开展离任审计稽核7人次,至检查日未见出具离任审计报告、审计建议书,无信用社整改反馈报告。

3、未建立稽核跟踪检查和责任追究制度。经查2006年度已离任审计情况,发现7个社违规贷款有个贷企用4笔,个贷公用2笔,借名贷款33笔,抵押无效1 笔,超权限擅自换据1笔,涉及责任人7人,未建立稽核跟踪登记,未见整改反馈,对有关责任人未明确相关责任,也未对违规事实作出相应处罚决定。

4、未制定信用社营业期间、守库期间、押运期间防暴预案(有突发事件预案);对安全工作检查基本做到每月一次,但流于形式,内容填写比较简单,不够完整。

5、财务电脑部对重要空白凭证从购置、管理、领用到记帐都由部门经理一手清,不符合内部制约规定。

从对**联社及信用社现场检查情况来看,柜面基本操作业务的内控制度能够很好执行,但对贷款发放程序、抵押手续、三查制度、贷款风险控制等一些重点环节制度执行上存在薄弱环节,联社自身管理上存在违规和失职现象,表现在信贷基础管理工作薄弱,对信用社存在风险和违规行为不能及时查处和纠正等。

(四)案件专项治理检查的问题

**县联社在今年的案件专项治理“回头看”工作中,比较重视,于2006年4月1日召开了信用社主任会议,对各信用社贷款风险点进行了排查,共列出了22 项贷款风险点,从信用社自查和联社组织的抽查中发现有超比例贷款一笔500万元,跨地区贷款二笔403万元,转移用途贷款93笔292万元,抵押手续不规范一笔185万元,违规垫付承兑汇票保证金440万元,抵债资产风险隐患2600万元以及信贷基础和会计基础存在薄弱环节等有关问题,对这些问题,从检查组检查情况来看,有些问题已得到整改,有些正在处置,还有一些遗留问题也在手续完善中,但联社对检查反映的问题未建立跟踪情况记录,有关信用社未制订相应的风险控制措施,对整改情况也未形成书面的整改报告。

(五)财务方面存在的问题

1、固定资产处置不合规。经查联社机关2004年12月处置桑塔纳轿车一辆(原值200932元),未做固定资产清理,处置收入购买重庆长安轿车两辆,购车费用9万元,未见报批手续,未入固定资产账,购车经手人,车辆处置人。

2、1391科目其它应收款中垫付不合规,处理不及时。(1)联社机关垫付05年个人所得税*元,垫付个人水电费*元;(2)联社营业部1391科目垫付2002年以前诉讼费*元,垫付抵押贷款费用*元;处理不及时(2006年4月处理)。

3、科目使用不正确、坐支费用,核算不真实。(1)经查联社机关,06年3月1日和7月20日,共计收回房屋出租收入*元在2621其它应付款科目核算;(2)经查*信用社收回房屋出租收入在2621其它应付款科目核算,检查日结存金额

10740元,2005年度在其坐支费用*元。

4、贷款利息计收不准确。如联社营业部(1)借款人***于99年8月20日贷款10万元,2001年8月20日到期,利率7.425‰,2006年6月 19日收本金1万元,执行利率7.3125‰,由营业部负责人在贷户要求减息的报告上签批同意按7.3125‰执行的意见(原息收至2000、

2、9);(2)借款人***,04年12月31日贷款7.5万元,06年12月20日到期,利率7.2‰,2005年12月31日收回,实收利息6552元(364天、未罚息),应收利息6642元,少收息90元。

5、单位贷款现金收息。如营业部2005年9月19日**医药公司现金付贷款利息25024元,9月19日县国土资源局现金付贷款利息2424.20元。

6、存款利率执行不规范。(1)经查联社营业部2005年7月28日,补付**大药房活期存款保证金帐户利息27000元,本金400万元,时间半年,按半年期定期存款利率减活期存款利率计算(已按活期存款利率结过息),该笔业务记账***,复核**,据说是原联社主任***打电话要求办理;(2)**信用社定期储蓄存款自动转存未在电脑中事先约定记载,支取时手工补息。如05年9月20日付***存款电脑记息4134元,手工记息2675.2元。

8、会计帐务处理不符合制度规定。经查**信用社(1)往来账付款通知和收账通知直接作记账凭证。如05年12月26日支付系统汇入**厂货款5万元直接记账;(2)销户不符合规定。如**公司05年12月申请销户时,信用社未及时结清销户利息,结息期后,该帐户结存利息13.45元,12月27日通过现金付出传票支付现金。

(六)内部控制方面

1、内勤工作日记登记不完整,事后监督未实现时间和人员上的分离。如营业部空白重要凭证当日未发生的未按日结转结存数;**信用社会计凭证的事后监督由临柜人员当时盖章。

2、空白重要凭证管理不规范。检查联社营业部发现大额支付专用凭证2006年4月14日领用1份未销账;2006年7月9日和25日登记作废2本活期储蓄存折,号码为1755121#和1755134#,装订保管未见作废存折(经查为电脑作废)。

3、印章保管登记簿登记不全面。如营业部所有印章只有启用日期,已经更换的旧印章没有注销日期,个人使用的印鉴章未登记,没有保管员的签章记录;**信用社印章保管登记簿2006年5月29日更换新印章后无负责人和保管员签章,主任印鉴章未登记。

4、会计人员交接手续不全。经检查联社营业部会计人员交接情况,对公业务专柜会计人员2006年1-7月份没有一次交接手续;储蓄会计2006年1月31日、2月19日办理交接时无接交人签章。

5、计算机工作日志记载存在不规范。经检查**信用社日志记载,发现冲账、抹帐没有内勤主管的批准记录;如2006年4月5日抹账一笔现金借方1500元,7月25日抹账一笔现金借方200元,只有经办人签字。

6、账务核对不及时。经检查联社营业部帐务核对情况;(1)2006年6月底单位活期存款108户,未发出对账单72户,收回对账单10户,无核对人签章;(2)存放其它同业款项对账单未进行双人核对和签章,存放中行款项6月底外帐少23元(购买支票手续费和工本费未出账),存放农行款7月底内外账不符 528305.10元,对账单未注明未达款项笔数和金额(8月10日电话核对相符);存出保证金帐户6月底外账少104.50元(手续费未出账);(3)社内往来:**社7月15日一笔115元款项未入账;***社7月4日上划养老金款5591元营业部未出账;7月4日**社与**社串户一笔款项 5755.23元。

7、挂失手续不符合规定。如**信用社2006年5月25日沈某活期储蓄存折挂失,金额400元,于5月26日补发。

(七)信贷方面存在的问题

1、贷款操作程序不规范,操作风险较大

(1)2006年前贷款基本未签订借款合同、保证合同,也无借款人身份证复印件等相关资料。检查营业部

(2)贷款未严格执行审贷分离制度,贷款发放时无调查、审查意见。如营业部借款人***,2006年5月8日贷款3万元,信贷员、主任为**一人,借款人***,2006年1月12日贷款1万元,责任人:***,无审查意见。

(3)借款人签章不规范,贷款手续不严密。营业部如**贷款,经手人为***(据称为其妻子),借款人***,2006年3月20日贷款1万元,责任人:***,保证人:***,无担保承诺书或保证合同,贷款经手人为***签字,盖章为***,但章为篆体,签字也较草,均难以辨认,易产生歧义。借款人***,2006年3月20日贷款7000元,责任人:***;在办理时,本人签字为许**(其子),柜面未能审查。以上个人贷款均未见有效身份证明。

(4)贷款合同签订不规范。营业部:借款人***,2006年7月21日,贷款5万元,2008年7月21日到期,责任人:***;贷款人名称不全,合同未盖贷款人章,对中长期贷款利率调整等事宜未在合同中约定;借款人***,法定代表人为***,2006年6月22日贷款45万元,2007年6月22日到期,用途:农产品收购,合同无法人代表签字,未约定结息方法。**信用社:①****贷款1万元,期限为2006年1月16日到2007年1月15日,责任人***,未见贷款方签章;②***贷款3万元,期限为 2005年10月17日到2006年10月16日,用途购铲车,保证人:***,无保证人身份证复印件及保证承诺书。

2、抵押贷款办理不合规,易引发道德风险

(1)抵押贷款手续操作不规范。营业部:如***有限公司,2005年4月21日抵押贷款30万元,于2010年4月21日到期,无公司股东同意抵押决议;借款人***,2005年11月7日贷款12万元(结欠1万元),责任人***,抵押人***未在抵押合同中签字。借款人***,2005年3月11 日抵押贷款10万元(结欠42000元),责任人***,抵押合同无抵押人签字,印章不规范。

(2)抵押合同无效。营业部:①借款人***,2004年4月8日,抵押贷款40万

元,于2007年3月17日到期,责任人***,以房屋作抵押,抵押合同签订日期2004年4月6日至2007年4月5日,与借据日期不吻合,导致合同无效;2006年3月14日,该户又以同样抵押物再贷款6万元,责任人***,于2007年1月9日到期,由于未签订最高额抵押合同,重复抵押导致合同无效;②***厂,2004年10月14日抵押贷款40万元,以*** 有限公司房产(评估价328万元)作抵押,无抵押人股东决议,该抵押物已于2002年12月30日办理了一般抵押贷款100万元,重复抵押直接导致后一笔贷款抵押无效。**信用社:①***贷款6万元,期限为 2005年4月20日到2006年3月22日;用途挖掘机,责任人***,无借款合同及抵押合同、评估报告,抵押合同签订日期为2003年3月27日到 2004年3月17日,该笔转贷后未重新办理抵押手续,未签订抵押合同,抵押无效;②***贷款13万元,期限为2005年9月30日到2006年9月 22日,责任人***,用途龟苗,无借款合同,无评估报告,抵押合同日期为2005年9月30日到2006年9月29日,借款期限与抵押期限不一致,抵押无效。

(3)对抵押物品价值审查不严,存在风险隐患。营业部:①抵押品无权威评估报告,价值认定不准确,如***有限公司,法定代表人:***,2005年3月 29日抵押贷款230万元,于2007年3月15日到期,用途;购设备,其中80万元于2006年3月15日到期,该抵押物为动产铂金锅8台,估价350 万元,存在一定信用风险和市场风险;借款户***,2005年10月26日以李*房产(面积66.3平方米)抵押,认定价45万元,缺乏依据。②评估单位在评估时根据借款户抵押权利值的需要对评估标的进行虚评抵押物价值,如借款人王*,2006年6月26日,抵押贷款48万元,于2008年6月26日到期,用途为购门面房,该抵押物为02年门面房,二间共97.29平方,经评估价为97.29万元,经参照现购房协议价每平米3280元,其评估价存在虚高。③评估单位**诚信房地产评估有限公司在出具评估报告时未提供资格证明,对抵押物评估估价方法简单,报告内容较草率,信用社在审查时未能很好履行职责,提出异议。

(4)发放抵押贷款,抵押物不足值。营业部:如借款人***,2005年11月4日抵押贷款80万元,至2010年10月24日到期,责任人:***,该贷款抵押物为**房产(抵押人***有限公司,法人代表**),面积699.6平米、***房产,面积37.8平米,经查该笔贷款无借款合同,无评估报告,抵押合同认定价值为95万元,抵押物不足值。

(5)质押贷款不足值,手续不全。如**信用社:①**贷款0.4万元,以自有存单0.2万元及方金达活存2013.24元一并质押,不足值,无身份证复印件,两人存单未冻结;②陈*贷款1万元,以***美元存单1295.23元质押, 不足值,无身份证复印件。

3、贷款科目使用不当,贷款期限与用途不匹配

(1)贷款科目核算不准确。营业部:如借款人***,2006年5月15日贷款3万元,于2008年5月15日到期,将中长期贷款放入1234短期贷款科目中核算;借款人***,2005年1月20日贷款9万元,于2006年12月30日到期,放入1231短期贷款科目;借款人***,于2004年9月 20日抵押贷款2万元,将其放在1231信用贷款中。

(2)未根据借款人实际用途确定贷款期限,将大量的短期流动资金贷款进行中长期发放,加大了贷款的流动性风险。营业部:如***有限公司,2006年7月 3日贷款160万元,用途购材料,于2008年7月3日到期;借款人***,2006年6月21日贷款20万元,用途为新建**宾馆,于2009年6月 20日到期,根据调

查情况,该项目已近尾声,其贷款期限与项目收益期明显不符。**信用社:如***贷款11.7万元,期限为2004年12月23日到 2007年11月13日,用途饲料,收回原贷款11.7万元,流动资金贷款长期占用,仅2006年3月29日收息1000元,风险已呈现;***贷款5万元,期限为2006年7月3日到2009年7月2日,责任人***,该贷款用于店内流动资金,期限不合理。

4、存在多种形式违规贷款

(1)超比例发放贷款。经检查有***有限公司,于2004年4月30日贷款600万元,2006年4月29日到期,目前结欠500万元。 (2)一户多贷。营业部借款人***与**,于2006年4月11日,分别贷款1万元,2007年4月11日到期,责任人***,二户住址均为西门中路5号。

(3)贷款主体不合规。营业部:2004年8月17日,向国家事业单位**文化馆发放贷款8万元,2007年8月3日到期, 本文来自文秘114 http://www.daodoc.com,转载请保留此标记。 现结欠3万元,用途购房;2006年4月18日,经联社审批向国家公务员***发放贷款20万元,于2007年4月17日到期,用途为煤炭经营;2006年8月1日,向县农委干部**发放贷款3万元,用途为购烘干机,2008年8月1日到期,责任人:***。

(4)多人贷款,一人使用。营业部:如借款人***贷款40万元,***贷款40万元,***贷款80万元,为***一人所用,用途为水电站,该电站设计年净收益为41.7万元,第一还款来源难以保证贷款按期收回,目前该贷款利息仅结至2005年6月20日,贷款风险已呈现。

(5)个贷企用。营业部:如2004年9月15日,借款人**贷款50万元(结欠2万元),于2006年9月13日到期,借款方盖有***有限公司公章;借款人**,2005年7月4日贷款80万元,于2007年6月30日到期,实际使用者为***房地产开发有限公司。

(6)逆程序发放贷款。营业部:如借款人***,2004年1月18日,贷款75万元,2005年1月18日到期,用途购房,后展期至2006年1月17 日,息结至2005年6月20日,该笔贷款为****宾馆法人代表***所贷,以***有限公司转让给**出让土地(2172.8平米,协议转让价75万元,2004年1月18日转让),作价130万元抵押,于2004年1月19日办理抵押登记手续,其贷款风险已显现;借款人***,2005年3月30日转贷19.5万元,2007年3月30日到期,责任人***,联社批复日期为2005年4月28日。

(7)存在大量贷款以据换据,掩盖了贷款的风险真实性。联社在大量的大额贷款审批中,均有同意贷款,同时收回原贷款字样;检查**信用社:如①***贷款 5万元,期限为2005年11月3日到2006年10月25日;责任人***,用途购山场,该户为转贷,联社计划信贷股审批为同意贷款5万元,期限1年,同时收回原贷款;②***贷款 5万元,期限为 2005年11月15日到2006年11月3日,责任人***,为转据贷款,联社批复意见同上。

5、信贷管理工作存在薄弱环节 (1)信贷资料收集不全,重要法律文书缺失严重。营业部;如***有限公司,2004年12月16日贷款45万元,2007年10月9日到期,档案中调查简单,仅一次贷后检查,无借款合同、抵押合同,无公司章程、股东决议以及评估报告等;个人贷款,大多无借款人身份证、户口簿复印件以及借款合同等。**信用社:**贷款45万元,期限为2006年5月20日到2006年9月19日,责任人***,用途龟苗,对该户贷款审查意见较简单,仅为情况属实,可以支持,该笔贷款无贷后

检查;***3万元,期限为2005年2月4日到2006年2月3日,责任人***,用途购材料,结欠款27000元,该户于2006 年1月27日展期到2007年1月25日,保证人***,档案中调查表该户为办玻纤厂,缺相关资料,审查意见仅情况属实。无借款合同、保证合同等。如***贷款15万元,期限为2006年3月30日到2007年3月26日,用途原料,责任人**,公司动产抵押无股东会决议,无公司章程;***贷款 10万元,期限为2006-6-24到2007-6-23,责任人***,借款合同签订不规范、抵押合同无贷款方责任人签章。无评估报告。

(2)贷后检查工作落实不到位,贷款催收不及时。营业部:如**有限公司2005年6月8日贷款100万元,2006年6月7日到期,后延期至2007年6月6日,仅见一次贷后检查;对逾期贷款大多未见有效贷款催收回执。

(3)办理贷款展期不合规。营业部:如借款人***,2004年10月15日贷款5万元,2005年10月7日到期,2005年9月28日展期至2006 年10月15日,借款人***,2005年1月20日贷款9万元,至2005年12月30日到期,展期至2006年12月30日到期,违反了短期贷款展期期限不得超过原期限的规定。**信用社:如***贷款1万元,期限为2004年11月9日到2005年11月9日,责任人***,用途开店,该户于 2005年11月8日申请展期到2006年11月7日,但无审批意见;贷款未经有权人批准展期,**电站。贷款日期为2003年12月10日到2006年 10月20日,无贷款合同及审批小组会议记录,贷款展期超权限未报联社审批。

(4)小额农户贷款管理不规范。经查**信用社小额农户档案为2002年建,未进行动态管理,2006年新发生贷款未建档案,仅有借款合同及身份证复印件少量信息资料。

6、承兑汇票业务办理不够规范

(1)经查营业部,借款人***,于2006年6月29日用8万元承兑汇票申请质押贷款8万元,7月29日到期,存在:①质押率不足,违反不低于1.2倍规定;②未见最后背书人书面同意质押承诺;③未按结算规定做成背书质押。

(2)营业部:***有限公司于2006年6月27日,以银行承兑汇票申请贴现130876.70元,存在问题:①无贷款卡查询相关资料②违规签订远期借款合同一份,号码为1917917,贷款期限自2006年2006年10月1日至2006年12月31日,用途为购材料。

7、收回已核销呆帐入帐不及时 经检查营业部,借款户 3。

8、抵债资产存在风险隐患

(1)原**集团将位于开发区的土地55.89亩,用于抵偿营业部2600万元贷款债务,由于该地段目前地价较低,处置风险较大。

(2)抵债资产未办理过户手续。营业部:①借款人***以该公司房产、土地协议抵还贷款60万元,土地已过户,房产未办理过户手续;②**公司以土地、房产协议抵债28.33万元,未办理过户手续。**信用社;借款户***以位于房产抵贷18万元,另支付现金9.38万元,还**贷款本金27万元,利息 3800元,该房屋未办理房产证过户手续。

(3)抵债资产自用未见报批手续。朱振球以门面房46.66平米,抵债38万元,该门面现改作营业部外勤办公室。

(4)抵债资产处置款收回不及时。营业部:**集团抵债资产60万元,2005年5月20日被处置,价格为60万元,2005年12月29日仅收回25万元,目前尚有

35万元未收回。

9、违规担保造成风险

经查营业部 *****。另据调查,***有限公司与***有限责任公司签订价值1000万元的采购合同为虚假合同,***有限公司提供价值674万元的抵押也是虚假抵押,并无真实交易和库存药品,其行为已构成金融欺诈,***贷款160万元存在较大损失风险。

三、内控评价

***联社目前实行县联社一级法人独立核算,建立了比较完善的多项内控制度,其内部组织结构合理,内部分工符合内控要求,从实际执行过程上来看,也比较有程序和序时,形成了一些值得借鉴的如会计互查互审等好的工作作法和工作经验,但也发现有些检查内容是流于形式,走过场,较格式化,且整改不够及时,处罚不到位,实际约束力不强,对易形成风险的信贷及操作流程等重点环节,未能很好形成有效的制约。

同时通过本次对**联社案件专项治理工作的抽查,我们发现**联社内控制度执行不到位,会计基础工作和信贷工作存在相当多的薄弱环节,且有一定的违规现象。联社对违章违规行为未能及时处理,自身也存在一定违规,如信贷审批、截留收入、违反财经制度等,我们对该联社的综合评价为内控基本健全。

四、意见和建议

(一)全面建立风险防范体系,扎实深入地开展案件专项治理工作

案件专项治理工作是一项常抓不懈的持久工作,要扎实地开展好此项工作,就必须建立一整套有利于案件专项治理的长效机制,将案件专项治理工作摆上重要的议事日程,将风险防范放在与业务经营同等重要的位置,要有联社一把手亲自挂帅,落实好案件的防范和查处制度,建立领导办案制度。要将风险控制从对案件事后查处提高到事前的风险预警,将对内控制度的有效执行贯穿于业务经营的全过程,建立起风险布控的全面防范体系,将风险防范的思想教育工作与信合文化的建设紧密结合起来,树立全员防范风险意识,要紧绷风险防范这根弦不放松,努力树立风险为本、审慎经营的管理理念。

(二)严格执行会计、出纳、财务制度,规范业务操作行为,切实防范操作风险

1、核算不准确、坐支费用问题违反了财经纪律和财务会计制度的规定,建议办事处督促**联社尽快对机关房租收入和利息收入按照财务制度规定进行帐务处理,责成**联社**信用社对房租收入进行核实后正确入帐,对坐支部分查明原因,进行处理,并对有关当事人作出适当处罚。

2、存款利率执行违反了中国人民银行有关利率政策和《反不正当竞争法》以及其他一些法律法规,建议办事处督促***联社对营业部和**社的利率执行再进行全面检查,对查出问题责成其全面整改,根据问题性质对相关责任人作出处罚。

3、固定资产购置问题应尽快以报告形式进行请示,并按照会计和财务制度有关规定做好帐务处理。对联社机关垫付的个人所得税和水电费应根据制度规定及时收回处理,并将情况反馈至办事处。

4、对在财务制度和会计制度执行中存在的贷款利息计收不准和会计帐务处理等有关问题,建议办事处督促**信用联社对各信用社制度执行情况开展全面检查,并积极加以整改。对检查中查出的问题要给予有关当事人适当的经济处罚,对检查情况进行通报。

5、对**联社内控制度执行中存在的相关问题,建议**联社加强对信用社职工的岗位培训和制度的规范执行,对照**联社所制订的各岗位的操作流程,补缺补差,

完善手续,进一步规范操作行为。并对联社营业部存在的内控薄弱环节重点进行整改,查纠并处,强化管理。

(三)加强信贷管理,规范信贷行为,防范信贷风险

1、对***联社存在的贷款操作程序不够规范,操作风险较大的问题,建议办事处督促***联社加强对问题的重视程度,责成辖内各社全面开展自查工作,尽可能补齐完善操作手续,明确相关责任人,对造成风险的要追究有关当事人责任。

2、对***联社在办理抵押贷款时手续不规范、抵押合同无效、抵押值不足额、对抵押物审查不严等较大风险隐患,建议办事处责成***联社对辖内各社抵押贷款逐笔检查,对照制度整改,完善有关手续,落实好每笔贷款责任人,发现暴露风险,并作出相关的责任认定和处理意见。

3、对超比例贷款建议旌德联社要按照风险防范处置预案的目标要求,制订切实可行的方案,逐步压缩达到比例要求。

4、对一户多贷、多人贷款,一人使用、个贷企用、逆程序发放贷款以及贷款主体不合规等多种违规形式贷款,建议办事处责成***联社对***联社营业部和***信用社存在的违规问题进行彻查,明确责任人,制订清收计划,根据违规责任和风险大小,对照《**省农村信用社工作人员违规行为处理暂行办法》的规定给予相关责任人一定的经济处罚和纪律处分。

5、对***联社信贷管理工作中的薄弱环节,如审贷不分离、三查制度不落实、贷款期限与用途不匹配,信贷资料不齐全、小额贷款管理不规范、贷款展期不合规等,建议办事处督促***联社从制度梳理入手,完善审贷分离、授权授信、贷款责任追究等各项规章制度,规范信贷操作流程,以贷款五级分类工作为契机,全面反映贷款风险真实状况,发现管理中存在的问题,提高经营管理水平。建议旌德县联社加强对辖内网点的检查辅导工作力度,加大稽核检查的工作频率和检查深度,对违规问题及时进行处罚,以提高稽核检查工作的效率和约束力。

6、对已核销呆帐贷款收回入帐不及时的问题,违反了权责发生制和会计核算的制度规定,也严重违反呆帐贷款核销的有关程序,建议办事处责成***联社查明原因,说明事情发生经过,并对涉及的有关责任人员进行处罚。

7、对**联社抵债资产问题,建议办事处督促旌德县联社及早制定处置方案,完善相关合法手续,防范风险发生。

8、**联社违规担保问题,虽然属于历史遗留问题,但其中反映了**联社在内部控制管理相互制约以及单位公章管理和内外帐核对的多方面不足之处,还涉及了**与***公司以价值1000万元的虚假采购合同,向中行**分理处申请440万元银行承兑汇票的金融欺诈嫌疑,给信用社造成了一定的经济损失和较大的潜在风险损失。建议办事处要就该事件发生责令***联社作出深刻的反思,并对相关的责任人员作出严肃处理。

推荐第5篇:消防安全专项治理工作汇报

按照市民政局、市公安局关于印发《全市社会福利救助机构消防安全专项治理行动工作方案》和《市民政系统今冬明春安全生产工作方案》的通知要求,切实加强对全县社会救助机构火灾防控工作,坚决预防和遏制重特大火灾事故发生,守住社会弱势群体的生命红线,抓好通知精神的落实,现将开展消防安全专项治理工作阶段推进情况汇报如下:

一、加强组织领导

局领导高度重视消防安全专项治理工作,将其列入重要议事日程来抓。局党组会议分析研究部署安全隐患整治工作,明确责任领导,责任股室,严格落实安全隐患整治交账月活动,要求分管领导负总责,局安全领导小组具体负责。

二、认真做好隐患排查

按照局党组会安排部署,从2015年12月20日至2016年1月15日,分成五个安全检查小组对全县社会福利院、敬老院、烈士陵园、公墓、殡仪公司、救灾物资储备仓库等27个单位,进行了安全隐患大检查,重点检查各乡镇敬老院安全责任落实是否到位;安全设施是否到位;安全防火应急预案是否健全;食品采购、贮存、加工是否符合安全要求;疏散通道、安全出口的位置、数量是否符合要求;疏散指示标志是否醒目。并与各乡镇敬老院第一责任人通报了安全隐患排查情况。同时以召开会议形式,对实地检查中发现的安全隐患进行登记,责令限期纠错,切实把排查整改工作落到实处。

三、加大整改整治力度

组织人员深入各乡镇敬老院,检查预防灾害性天气和防寒保暖设施,对取暖器、电线线路等容易引起火灾的地方进行安全隐患排查,指导乡镇敬老院及时更新相关设备,限期整改安全隐患,全面提升敬老院的硬件设施,确保正常运行。针对在排查中发现的各种安全隐患,能立即整改的要求立即整改,同时做好记录。针对个别单位存在消防器材配备不全的情况,要求立即配齐配全,确保各类器材保持良好状态。

四、深入宣传,开展安全教育

民政局机关及下属事业单位和各乡镇敬老院负责人组织工作人员学习安全常识,并对集中、分散五保老人进行防火、防烫、防触电等方面的教育,提高他们的安全意识,做到人走断水断电。教育集中供养五保老人自觉遵守敬老院管理有关规定,共同做好安全工作。

五、下一步工作计划

一是抓好安全检查,完善整改措施。春节前对全县社会福利院、敬老院进行一次消防安全大检查,主要对水、电、气、消防设施、器材、安全出口、疏散通道等进行实地查看,对前期存在问题整改情况进行督查,确保过一个安全祥和的春节。

二是做好培训演练。组织敬老院和社会福利院管理人员和专职消防管理人员开展一次集中消防培训,督促乡镇敬老院和社会福利院组织全体员工开展一次消防培训、一次应急疏散逃生演练。

推荐第6篇:消防安全专项治理工作汇报

消防安全专项整治工作总结

根据自治区水利厅办公室《关于开展广西水利行业重点场所消防安全专项治理工作的通知》(水办安〔2015〕1号)和桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局《关于开展广西水利行业重点场所消防安全专项治理工作方案》(乐滩灌区发〔2015〕5号)文件要求,我项目部认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,以“明确责任、强化责任、追究责任”为核心,在整个项目施工范围内开展了消防隐患排查与整改工作,进行认真部署,成立了专项治理领导小组,在整个项目施工范围内对施工区、生活区、办公区等进行全面检查,现将检查情况小结如下:

一、加强管理,突出重点。

1、先后组织了施工防火、深基坑、脚手架、隧洞施工的安全隐患排查治理等多次专项整治活动。在检查过程中,一是着重对各相关责任主体的安全生产行为进行检查,重点检查生活区用电规范情况。二是对施工现场实体进行抽查,现场检查特别强调对脚手架重点部位、重大危险源、需重点监控的分部分项工程,要看到、问到、查到,对发现的安全隐患实施闭合管理,确保隐患整改落实到位;三是实行月度安全生产情况点评制度;在每月生产例会上及时宣贯新标准、安全生产新动态并对前一个月在巡查检查中发现的安全生产管理相对较差的施工区进行公开点评,对相关责任人予以点名批评,落实安全生产责任、督促有关责任人进一步加强安全生产管理,有效降低了违法违规行为的发生。

2、重点加强重大危险源项目施工安全管理与整治工作。一重点对深基坑、高支模、脚手架等危险性较大的分部分项工程做好安全专项方案的编制,通过整治极大的提高了我项目部对重点危险源的管理能力。二是加强危险性较大的分部分项工程的控制。 进一步明确 “危险性较大的分部分项工程”的施工部位、实施时间等信息,落实各部门责任,跟踪监督,并定期向安全生产部报告施工进展情况。

3、我项目部在工程建设中积极预防和消除事故隐患。为使人、机、环境三者安全达到最佳配置,我们采取了以下措施。

1、加强人员安全化建设,提高全体员工对安全工作重要性的认识。一是要求操作人员的岗前、用工考核,坚持持证上岗制度。针对不同的工种和作业要求,对人员的安全生理、安全心理、安全文化、安全技术方面的素质进行考核。二是加强教育与培训。结合生产实际,举办安全管理培训和加强法制教育。三是加强工地人员安全化建设,从而提高员工对安全生产工作重要性的认识。

2、每周定期召开生产例会,各工区检查上周安排的工程质量、计划进度和安全工作的落实情况,强调安全工作要落实到人,切实执行项目安全责任制。若发现有安全隐患必须立即排除,并做好记录备查。

3、工程部贯彻以安全第一,预防为主的方针。每周生产例会,在例会上除检查计划进度和质量情况外,都要强调安全工作。要求各工区汇报安全情况,若有安全隐患存在,立即敦促其设法解决。对各工区技术员,要求他们要有高度的安全意识,加强检查现场的安全情况,及时发现安全隐患,最大限度杜绝安全事故的发生。

二、严格排查要求,认真排查隐患。

1、项目部把消防安全问题放在突出位置。按建设管理局的要求严格防火管理,开展消防安全专项整治工作,整治期间,项目部全面开展了消防安全大检查,对各白山工区、果遂工区、明渠工区、项目部、生活区及各办公区等人员密集场所和易燃易爆场所,对电器、电线、灭火器材、消防水源进行了全面的检查,重点检查施工区、生活区、办公区等布局是否符合有关消防规定;是否使用违规材料搭建宿舍、食堂、仓库等设施;疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通;消防设施、器材是否完好有效;用火、用电、用气、用油是否符合相关规定;线路、管路布设和维护保养是否符合有关技术要求;炸药、雷管等易燃易爆品存放管理是否符合有关规定;是否制定消防安全应急预案,是否组织开展应急疏散逃生演练;是否落实消防安全主体责任、开展组织防火检查巡查,消防安全的检查消除火灾隐患的能力、扑救初级火灾能力、组织疏散逃生能力、消防宣传教育能力的“四个能力”建设是否达标。对于在检查中发现的问题当场能整改的及时进行了整改(如:线头未用绝缘胶布包裹、生活区灭火器数量少、明渠工区高边坡开挖警示标志欠缺等),不能及时整改的督促限期整改,并对安全隐患的整改情况实施跟踪监管,并对责任人进行安全教育,提高安全意识。同时将这些安全隐患列为重中之重,加大排查力度,实施跟踪监管,做到“防患于未然”,切实提高安全意识,确保消防安全万无一失。对查出的隐患迅速进行了整改。做到了对整个项目的排查不漏,排患务尽、不留死角。发现不安全苗头和现象迅速整改。

三、巩固治理成果,建立消防安全长效机制

为了把消防安全专项治理工作落到实处,取得实效,巩固治理成果。项目部建立了《应急救援预案》、《消防设施台账》、《检测与危险源管理台账》、等制度,并层层签订消防安全管理责任书,逐步建立起了消防安全工作长效机制,确保安全生产工作万无一失。

总之,安全责任重于泰山,消防安全工作专项治理,查找出了存在的问题,加强了员工消防安全教育,拟定了整改措施,排除了火灾隐患,建立了消防安全长效机制,从源头上杜绝了新的火灾隐患的产生。

广东水电二局股份有限公司

桂中治旱一期工程总干第五标段项目部 2015年2月6日

推荐第7篇:回头看工作汇报

民主评议党员“回头看”工作自查报

根据库群办发„2014‟75号转发自治区教育实践活动领导小组办公室《关于进一步做好民主评议党员工作的通知》的通知要求,我局成立了民主评议党员“回头看”工作自查小组,对支部党员在民主评议阶段的工作,进行了自查,让每名党员都受到一次深刻的党性教育。现就上一阶段的民主评议党员工作自查情况汇报如下。

一、统一思想,加强组织指导。我局党支部高度重视,精心组织开展民主评议党员工作。由支部书记和各科室负责人成立了评议领导小组,严格把握民主评议党员工作的有关政策要求,认真传达评议工作的重要性、实效性,防止流于形式、走过场。

二、严格遵守评议工作程序。我局党支部首先召开了支部动员会,要求每名党员之间进行个人自评和党员互评,对存在的问题和努力方向达成共识,作为支部讲评的依据。在召开党员组织生活会环节,认真开展民主评议党员工作。支部书记代表支委会对每名党员的自评开展讲评,然后由市派督导组成员对全体党员开展民主测评进行点评。

三、召开座谈会,邀请群众参加测评。在开展党员评议工作前,局支部邀请了辖区内各乡、镇(场)的农机大户、农机专业合作社成员和农民代表以及农机销售、维修人员代

表参加民主测评。通过分别在各乡、镇(场)设点开展评议工作和在局机关召开座谈会,取得了良好的效果,为评议工作的开展收集了很多意见和建议。

四、认真制定评议标准。农机局支部在测评过程中,结合新疆反恐斗争的严峻形势方面,把党员政治上是否坚强作为重要评议标准。在政治坚强方面,要求每位党员干部针对个人存在的问题和表现都要例举出具体事例,在“四风”方面,把突出的问题结合工作、生活中的表象做深刻的“自画像”。同时结合群众测评和党员互评,增强党员民主评议工作的实效性。

五、严格审核,认真梳理评定意见。在审核评定工作中,由领导小组认真审核、梳理党员互评意见和填写民主评议党员情况登记表投票测评。党支部根据对每名党员的测评情况,结合平时工作现实表现综合分析,对每名党员提出评定意见,并向本人反馈。

六、合理运用评议结果。对评议结果反映出来的问题,支部结合每位党员的工作实际,采取有的放矢的方式,合理运用评议结果。对表现突出、发挥作用的党员,树立先进;工作中不思进取,碌碌无为的,帮助其制定整改措施,明确改进方向,要求限期整改。

通过此次民主评议党员,我局党员队伍整体素质有了进一步提高。党员评议结果为:优秀3名,合格16名,不合

格党员为零。我支部对此项工作有关材料立卷归档,主要包括会议的原始记录、征求群众意见资料,党员的党性分析材料、相关统计表等。同时,以支部为单位,对评出的优秀党员进行了表彰,号召全体党员向他们学习,使全局党员再次增强了干劲、振奋了精神。

推荐第8篇:回头看工作汇报

篇1:整改落实情况“回头看”工作总结 市旅游局学习实践科学发展观

整改落实情况“回头看”工作总结 根据上级《关于做好第二批学习实践活动整改落实“回头看”工作有关问题的通知》精神,在指导组的精心指导下,市旅游局以开展“回头看”活动为契机,按照推动旅游产业科学发展的要求,紧密结合工作实际,牢牢把握解决突出问题、推动科学发展这个主题,把解决问题与创新体制机制紧密结合,统筹安排,交叉进行,不断深化和拓展学习实践活动成果,扎扎实实搞好学习实践活动“回头看”工作,成效明显,达到了预期目标。现将我局学习实践活动“回头看”工作的有关情况总结如下。

一、基本情况

在学习实践教育活动结束后,根据上级的统一部署,我们坚持“党员干部受教育、人民群众得实惠、科学发展上水平”的工作思路,精心组织、深入动员、注重实效、着眼长效,认真开展了“回头看”的工作。认真对照“整改落实方案”,研究提出了深化学习实践活动的工作思路与措施,并加大兑现力度,增添新的举措,继续深化拓展学习实践活动,确保各项工作的力度不减,确保促进科学发展的各项措施继续落到实处。在“回头看”活动中,对查找出的三大项问题,都迅速进行了整改。通过“回头看”,进一步促进我市旅游产业的科学健康发展。

二、主要做法

(一)强化组织领导,切实把“回头看”工作抓实抓好。我们把加强组织领导作为“回头看”能够取得实效的最有力的保障来抓,强化“回头看”的组织领导。一是建立“一把手”责任制度。建立了由局主要领导亲自抓,分管领导具体抓,一级抓一级,层层抓落实的组织领导责任制。同时,我们进一步加强局机关学习实践办公室的建设,做到学习实践活动结束,领导机构不撤、人员不散、工作的力度不减。二是建立领导干部抓落实制度。按照整改方案要求,每个班子成员负责抓一条整改措施落实的制度,负责同志对自己所负责的整改措施的落实担当“一抓到底”的责任,逐条逐项对照检查,着力解决突出问题,进一步增强了党员干部对“回头看”工作重要性的认识。三是建立党员领导干部发挥“第一示范带头作用”制度。在“回头看”工作中,我们要求党员领导干部必须发挥“第一示范带头作用”,带头落实整改方案,带头遵守各项规章制度,带头解决制约本单位科学发展、群众反映强烈的突出问题,确保“回头看”工作落到实处。

(二)强化主题实践活动,推进学习实践活动不断深化拓展。在“回头看”活动开展中,我们坚持看树立科学发展观理想信念的情况、看整改方案的落实情况、看制约本单位科学发展、群众反映强烈的突出问题的解决情况、看各项规章制度的深化和完善情况、看加强党性修养和作风养成的情况“五看”,对查找出来的差距和不足,通过强化主题实践活动来落实具体的整改措施。

一是针对在思想认识方面存在的问题进行了整改,着力解决了“思想认识不到位,理论知识水平不够高,求实创新意识不强”的问题。近期来,我们严格落实局机关各项学习制度,强化政治理论学习和业务知识学习。坚持落实每周

二、四的集中学习和每周半天的科室学习,充分利用网络、报刊等载体,创新学习方式,开展学习交流讨论,局领导带头带领大家撰写学习心得、论文,巩固学习成果。通过认真学习,在理论学习中统一科学发展观的思想,引导大家树立正确的世界观、人生观、价值观、发展观。切实初步解决了干部职工对思想认识不深、理论水平不高、思想观念保守、创新意识不强的一系列存在问题,大家提高了对科学发展观的思想认识,提高了理论水平,开启了创新发展的思想意识,夯实了科学发展的思想基础。

二是针对在工作作风方面存在的问题进行了整改,着力解决“对工作缺乏激情、上级精神落实不力、机关工作与基层工作指导失衡、调查研究深度不够”的问题。加强机关作风建设,在进一步解放思想中统一认识、提高认识,克服思想上的畏难情绪,树立“能干、实干”意识,拓宽思路,敢想敢干,摒弃浅尝辄止,脱离实际,流于形式的工作态度,有创造性地开展旅游工作。加强党员干部的服务意识教育,牢牢树立服务景区基层、服务旅游企业的理念,增强干事创业的责任感和使命感。通过制度建设,进一步明确岗位职责,努力形成以完善的制度约束人、衡量人、促工作的良好局面。改革和完善了行风考评体系,开展“上考下、下评上”活动,形成了自觉遵守各项工作制度、严格按程序办事的严谨的工作作风和良好的工作氛围。通过以上措施,在旅游局机关营造了干事创业的良好氛围,全体干部职工精神面貌大为改观,各科室针对存在问题开展了调查研究,认真领会全市旅游产业发展大会领导讲话精神,初步解决了“对工作缺乏激情、上级精神落实不力、机关工作与基层工作指导失衡、调查研究深度不够”的问题。

三是针对业务工作方面存在的问题进行了整改,着力解决“行业管理机制不健全,旅游行业监管不力”的问题。按照“高质量服务”和“高水平管理”的要求,强化行业管理,促进行业自律,规范旅游市场秩序,努力在全社会营造诚信服务的良好风尚,切实解决我市旅游接待服务水平不高的问题。完善旅游监察大队工作职能,严肃执法程序,经常性的开展整顿和规范旅游市场秩序工作,切实维护好我市旅游环境,全面开展旅游执法工作,对全市旅游企业进行了一次全面检查,进一步整顿了旅行社无证经营、超范围经营、“零负团费”、虚假宣传及景点购物市场经营秩序等行为,维护广大游客及旅游企业的合法权益,净化了我市旅游市场环境。 进一步建立健全旅游人才和从业人员的教育培训体系和激励竞争机制,通过强化宣传教育,加大培训力度,开办相应的行业培训班,解决了我市导游讲解不规范,从业人员服务质量不高的问题。通过我们的努力,建议市委、市政府召开了全市旅游产业发展大会,出台了指导我市旅游产业发展的纲领性文件。主动联系发改、财政、交通等部门,积极争取项目资金,解决旅游景区道路、通讯、供排水的问题,改善旅游景区及周边基础设施建设,积极创建a级景区,加大旅游基础设施建设项目申报力度和招商引资力度,逐步解决我市旅游景区基础设施建设步伐缓慢、接待能力弱、景点品位低的问题。按照“高起点规划”的要求,认真修订和完善《鹤壁市旅游业发展总体规划》,按照规划做好对重点景区和重点线路的专项规划,并督促各县区在今后的旅游工作中严格执行规划,确保旅游开发工作的严肃性和可持续性。积极与发改、交通、建设、农业、林业、环保等相关部门做好衔接,使《鹤壁市旅游业发展总体规划》和《鹤壁市2009—2012年旅游产业暨重点项目推进规划》与各部门的发展规划、生态环境相结合,形成产业互助、互动,共同促进社会经济全面发展。加大宣传力度,突出宣传主题,研究谋划把以北京为中心的华北地区作为我市客源市场的主攻方向,到华北主要客源地北京及天津、石家庄、邯郸等地开展鹤壁旅游宣传推介活动。积极与省旅游局沟通,争取把我市整体形象宣传片列入全省重点宣传旅游城市之一,实现我市在央视宣传的突破。

三、主要成效

在开展“回头看”活动中,我局继续按照“党员干部受教育、人民群众得实惠、科学发展上水平”的总体要求,认真开展自查自纠,并认真做好整改落实,效果较为明显。

(一)广大党员干部更加牢固地树立起科学发展观理念。通过“回头看”活动对科学发展观进行再学习、再讨论,广大党员干部更加全面准确把握了科学发展观的科学内涵、篇2:“回头看”工作情况总结

天津市物资集团总公司教育中心

学习实践科学发展观活动整改落实“回头看”工作总结 根据集团党委《关于做好集团系统学习实践科学发展观活动整改落实“回头看”工作的通知》精神,我中心党委高度重视,认真实施,以开展“回头看”工作为契机,以“深化科学认识、解决突出问题、创新体制机制、促进科学发展”为主线,紧密联系中心“保招生、保就业、促教改、上水平”的工作目标,按照集中解决影响和制约中心科学发展的突出问题的要求,着力创建有利于中心科学发展的体制机制,扎扎实实搞好学习实践活动“回头看”工作,不断深化和拓展学习实践活动成果,成效明显,达到了预期目标。通过活动使广大党员坚定了创新发展的信心、激发了攻坚克难的干劲,促进了中心各项工作的全面提升。现将学习实践活动“回头看“工作的有关情况总结如下:

一、基本情况

在开展学习实践活动“回头看”工作中,强化思想认识的提升,认真落实整改方案,做到以实践促整改,用整改带效果,对照科学发展观活动“回头看”的要求,紧密联系实际,结合今年中心重点工作任务目标,使大家进一步解放思想,创新理念,为中心扩展招生途径、强化办学特色、提高办学质量、建设和谐校园奠定坚实的思想基础,真正形成了“党员干部受教育、科学发展上水平、师生员工得实惠”的良好效果。特别是按照“四明确一承诺”的要求,对影响和制约我中心长远发展建设的问题,做到逐项落实、措施得力、时限明确,整改到位,确保整改落实工作成效显著。同时,认真研究提出了深化学习实践活动的工作思路与措施,并加大实施力度,增加新的举措,拓展学习实践活动,确保促进中心科学发展的各项措施及时落实到位,以及各项工作的落实力度继续加大。在“回头看”工作中,抓好整改问题的落实9个,完成整改问题落实的100%;完善中心各项管理制度12项,解决涉及群众关心的问题3个,通过“回头看”,使中心整体工作呈现全面推进、稳步提升的态势,为进一步健全完善中心科学发展的体制机制,营造积极向上的工作、学习氛围,为全面完成2009年工作和制定2010年工作目标任务,为推动中心实现建设高标准、高水平物流职业人才培养基地的奋斗目标打下了坚实的基础。

二、主要做法

按照集团党委的统一部署,我中心把学习实践活动整改落实“回头看”工作作为一项重要政治任务,以认真严肃的态度、求真务实的精神,通过重点搞好“四看”,对照整改方案认真做好自查、检查分析和群众监督,确保工作成效。

(一)强化组织领导,切实把“回头看”工作抓实抓好。把加强组织领导作为“回头看”能够取得实效的最有力的保障来抓,通过建立“三个一”机制,强化“回头看”的组织领导。一是建立党委书记负总责制度,一级抓一级,层层抓落实的组织领导责任制。进一步加强学习实践办的后续工作,机构不撤、人员不散、工作的力度不减。二是建立“一对一”抓落实制度。按照整改方案要求,每个班子成员分别负责抓整改措施落实的制度,对自己所负责的整改措施的落实担当“一抓到底”的责任,逐条逐项对照检查,着力解决突出问题,进一步增强了党员干部对“回头看”工作重要性的认识,增强了检查监督力度。三是发挥党员干部在整改中的带头作用。在“回头看”工作中,要求党员干部必须发挥示范带头作用,带头落实整改方案,带头完善执行各项规章制度,带头解决制约本部门存在的突出问题,确保“回头看”工作落到实处。

(二)强化主题实践活动,推进学习实践活动不断深化拓展。继续广泛开展“让党徽在岗位上闪光”主题实践活动,动员党员干部和全体党员立足本岗,努力践行科学发展观,积极围绕整改方案进行落实。在“回头看”活动开展中,我们坚持以“四看”为抓手,看整改方案确定的突出问题的整改情况,看在集团科学发展上需要上下联动解决的问题的解决情况,看各项规章制度的制定出台情况,看中心党建工作按照中央和市委要求进一步加强和改进的情况,通过强化主题实践活动来落实具体的整改措施,提高整改效果。

(三)进一步加强中心领导班子建设,形成学习型、创新型、实干型、廉洁型的领导集体,带领大家干事创业。在中心党委统一领导下,发挥集体智慧和力量,强化责任意识,促进班子成员勇于承担重担,敢于应对困难,提高班子民主决策、依法决策、科学决策的能力,形成互相支持、互相尊重、齐心协力,团结干事的良好氛围,提高班子整体的凝聚力和战斗力,推动工作深入开展,提高领导班子领导科学发展的素质和能力。加强作风建设,做勤政廉政的模范。坚持眼睛向下,深入调查研究,切实为职工群众排忧解难,认真落实党风廉政建设责任制,切实加大反腐倡廉建设力度。

(四)通过落实整改内容,形成了适应中心长远发展的一个发展观念,健全和完善了六个机制,促进中心科学发展上水平、上台阶。

1、通过深入学习实践,进一步形成促进中心科学发展的思想观念。

通过进一步加深对科学发展观的理解和把握,及时转变不适应不符合科学发展的思想观念,全中心特别是中心领导班子通过集中学习、召开座谈会、问卷调查和专题调研等多种形式,确定了抓住职业教育发展的关键时期,科学制定中心发展规划,理清发展思路,破解发展难题,推动加快建设的基本框架。由此形成了促进中心长远发展的科学发展观念,即坚持立足行业、服务社会的办学宗旨,坚持以就业为导向、以技能为核心、以提高育人质量为方向,以打造物流教学专业特色品牌为主、兼顾办好其他社会需要的专业,形成面向天津和滨海新区快速发展、满足社会需要、具有天物集团显著行业特色的物流职业人才教育基地。

2、坚持改革创新,进一步健全和完善了六个机制,为促进中心又好又快发展创造了有利条件。

一、进一步健全完善人才培养机制。继续实施人才强校战略,努力建设高水平的教学团队,培养一批较高学术造诣的专业教学名师;培养一批有创新精神的专业学科带头人;努力建设高水平管理服务团队,培养管理水平高、服务意识强的管理和服务队伍,全面提高人才队伍的整体素质和水平。第

二、进一步健全完善教学改革机制。通过申办重点校,不断深化内部管理改革和改善办学条件,调动各方面的积极性,动员更多教师参与教学改革,并结合实训楼建成的契机,对教学课程结构进行必要的调整,增加实践教学内容,加大技能取证覆盖率,促进职业学校教学改革的不断深入。

第三、进一步健全完善以德育人机制。坚持德育为先、育人为本,教书育人、管理育人、服务育人,坚持对学生开展人生观、价值观教育,抓好职业指导、就业教育等工作,帮助学生规划发展目标,营造积极向上的育人环境。

第四、进一步健全完善民主管理机制。进一步发挥教职工代表大会作用,推进民主管理制度的实现,积极推动校务公开、切实提高民主管理的能力和水平。坚持全心全意依靠师生员工办学,增强师生员工的主人翁意识,充分发挥师生员工的积极性和创造性,增强中心的发展活力。

第五、进一步健全完善科研创新机制。积极挖掘发挥研发中心的作用,建立完善科研开发创新机制,积极争取国家级、市级和集团级课题,鼓励教师在完成学历教育教学任务的同时,积极参加教学科研工作,积极承担集团和社会各种岗位培训,加快实现中心集团人才智力储备库的功能。

第六、进一步健全完善优化管理机制。着眼于提升管理服务水平和改革发展的角度,不断强化管理服务部门的职责,完善职能,提高意识,提升水平,提高效率,为构建和谐校园,为实现中心加快发展建设提供保障。

三、主要成效篇3:回头看组织工作汇报 “回头看”组织工作汇报

大为镇党委、政府严格按照《市村级规范化管理实施细则》要求,不断加强村级组织工作,及时将村“两委”任期目标承诺和践诺奖惩、村干部教育培训工作和村务、党务公开等有关资料整理归档。镇党委组成了三个组,由镇领导带队,用一星期的时间对换届后的村级组织进行了一次“回头看”,下发了620份测评票,收到了积极效果。

一、加强村级目标承诺考核,落实责任。

一是目标机制。镇党委围绕村级组织工作制定了《干部百分考核意见》和《村级千分考核实施办法》。各村党组织、村委会分别与代表签订了《年度目标责任书》和《任期目标责任书》,明确了自己的工作方向,指出了该为群众办的实事,反映了党员群众最关心、最迫切需要解决的问题,大大推动了村级各项工作的开展。二是责任机制。充实调整了基层党建工作领导小组,明确了党支部的责任,形成了系统完整的责任体系,做到了思想认识到位、责任职责到位、工作措施到位。三是考核机制。首先,突出了考核重点,把党组织及其责任人的职责、任务的落实情况作为工作重点,严格考核;其次是确定了科学的考核办法,采取定期调度与随时抽查相结合的办法,形成严格的考核制度。将考核结果与奖惩相联系,与年终奖励挂钩,形成强有力的激励和约束机制,推动基层工作深入、扎实有效的开展。

二、加强党员干部教育,强化素质。

为充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,镇党委从思想、组织等方面进一步加强党员干部队伍建设,促进基层党员干部队伍在全镇经济社会发展中做好表率,创出佳绩。

一是注重理论学习,切实提高基层党员干部的思想政治素质。镇党委始终把加强党员干部的理论学习作为推进基层党的建设的一个重要环节,积极创新学习载体,着力于增强学习的针对性和实效性。在学习上采取中心组集中学习、辅导讲座、读书会等形式,激发全体党员的学习积极性。一是邀请专家辅导“帮学”,请市委党校、蔬菜办、农业局专家举办专题辅导班;二是领导带头授课“促学”,镇党委班子成员结合各自分管的工作,轮流上课交流心得体会;三是外出参观“比学”,组织党员干部赴宁阳参观学习,参观本市的太阳纸业、银河集团等先进企业,并进行专题座谈,强化党员干部加快发展意识和创新赶争意识;四是丰富内涵“开放学”,在党员干部保证学时和参学人员的基础上,不拘一格,创新方式,以自己喜闻乐见的方式搞好理论学习。据统计,各村班子成员写读书笔记都在2万字以上,心得体会4篇以上。通过创新学习方式,使“我要学”的学习自觉性和“要我学”的制度保证有机地统一起来,促进了党员干部思想大解放、观念大转变和精神状态大振奋,形成了加快发展的强大合力。五是利用远程教育进行农业技术培训,引导农民调整农业生产结构,发展特色种植和养殖,增加农民收入。

二是加大培养力度,努力建设一支合格的干部队伍。为了加强对基层干部的教育培养,除了组织支部书记、村主任等人员参加市委党校学习班以外,我们还举办了各种培训班,加大对基层党员干部的培训工作力度。仅去年至今,我镇就举办了10期基层组织党政“一把手”学习研讨班、多期中青年干部培训班和入党积极分子培训班,培训人数达到1500余人次。

三、加强村级组织制度建设,完善工作机制。

首先,建立健全了党委和党支部工作“双十”制度,并由镇党委统一出资为全镇31个村统一制作了制度牌。进一步规范了村议事规则和决策程序、财务管理制度、村务公开等工作制度,推行了“一线”工作法,做到了情况在基层了解,工作在基层完成,问题在基层解决。另外,各村都严格落实了民主集中制制度。在重大事情、重大决策时,听取村民代表和党员的意见,走好群众路线,并认真执行党内民主生活会制度,认真开展批评与自我批评,有效地促进了民主集中制建设。

其次,建立了党支部领导下的民主决策“六步走”机制。全镇31个村建立了党支部领导下的民主决策“六步走”机制,即对村里重大决策采取“调查研究—总结归纳—民主审议—支部决策—村委实施—分管监督”等六个步骤记性操作。凡是村里拍卖、发包、办理公益事业等重大决策就采取“六步走”方式进行决策,这样决策既民主又符合村民自治要求,还在党支部领导之下。

四、以群众满意为标准,坚持为民办实事

实现好、维护好、发展好群众利益,是我们村级组织工作的出发点和落脚点。因此,在工作中广大党员干部要牢固树立“群众利益高于一切、群众疾苦急于一切、群众呼声先于一切”的意识,始终把群众情绪作为“第一信号”,把群众利益作为“第一任务”,把群众满意作为“第一追求”,尽心尽力为群众解难事、办实事、做好事,让人民群众切实感到党的关怀和温暖。

推荐第9篇:“回头看”工作汇报

电力检修公司吉林分部

“三带头”“回头看”活动 第一阶段工作开展情况汇报

自开展“三带头”“回头看”活动以来,吉林分部把此项工作作为一项重要的政治任务,切实加强组织领导,认真组织实施,结合分部工作实际,将“三带头”“回头看”工作贯穿于”作风建设年”和”两学一做”学习教育活动中,坚持抓严、抓细、抓实,通过活动,广大干部职工思想认识有所升华、觉悟境界有所提升、工作效率显著提高,各项工作取得重要突破和进展。

下面,我分三个方面做以汇报: 一、主要工作开展情况

(一) 加强领导,认真组织实施

按照上级“三带头”“回头看”活动重点工作安排,吉林分部立即召开支委会和管理人员班组长会议,迅速将活动精神传达到党员干部和全体职工中,做到传达到位。

吉林分部现阶段全面进行“大排查”活动,扎实开展“六查六看”。主要形式通过三个层面进行排查,一是召开班子民主生活会,班子成员率先排查,主要排查领导干部是否带头落实上级精神,是否带头解决一线工作难点问题,是否带头做合格党员等,查廉洁自律,看是否存在以权谋私,假公济私,腐化堕落的问题。二是通过周工作例会,查学风,看是否存在学习流于形式、不懂政策法规、不熟悉业务知识,以致贻误工作的问题;查思想观念,看是否存在精神懈怠、不思进取、做事虎头蛇尾,工作不积极主动的问题;查工作效率,看是否存在工作敷衍了事,质量不高,效率低下的问题。三是以班组为单位,班子成员分别下班组,查

第1页

电力检修公司吉林分部

执行力建设,看是否存在推诿扯皮、不担当、不尽责的问题;查员工管理看是否存在工作放任自流,纪律松懈,得过且过的问题。

通过自查、征求意见、召开讨论会等方式,把思想统一到上级的决策部署和要求上来,进一步鼓舞大家的工作干劲,明确今后的工作思路。同时找准作风方面存在的问题,进行深刻剖析,明确整改重点,并将排查问题整理汇总,认真查找存在的差距和不足,分析存在问题的根源,并制定自我整改措施,规定整改时限,明确整改责任人,真正做到传达到位、学习到位、落实到位。日前已将排查出的问题共计六类??件和解决方案绘制成表,上报公司党群工作部。

(二)抓结合,认真开展“两学一做”学习教育活动 按照上级公司的要求,我们已经制定了学习教育实施方案。其中,根据上级公司安排和省公司“熔炉”工程部署,开展专题学习研讨的时间已经排定,将认真组织讲党课,召开党支部专题民主生活会,开展民主评议党员,突出问题导向抓整改,推动党员立足岗位做贡献。近期将进行党员奉献日清理环境卫生,开展党员“两学一做”承诺活动,使党员主动接受党支部和职工群众监督,开展党员身边无违章签名活动。

(三)坚持三项举措,认真开展特色“回头看”活动

“回头看”工作是进一步巩固“三带头”成果的有力举措,是深入推进作风建设年的有效载体。我们本着检验工作、促进落实、解决问题、不走过场的原则,注重把活动成效融入安全生产工作之中,积极采取三项措施,认真落实。

一是坚持思想和文化引领。坚持政治理论半日学,学习新党章党规、学习习近平系列讲话,学习中华民族优秀传统文化和传统美德,引领职工用先进的文化落实责任。进一步巩固“三带头”

第2页

电力检修公司吉林分部

活动成果,即领导带头“四做到四提高”;干部带头“四做到四提升”;党员带头“四做到四争当”做到领导班子作风正派,能干事、谋发展、团结协作;干部队伍工作扎实、作风优良、尽职尽责;党员队伍精业务、比奉献、争先进;努力适应检修公司发展需要。

二是坚持学习引领,增强学习的自觉性和主动性。在作风建设年和两学一做的学习中,分部统一制定了学习计划、统一了学习时间、统一了学习进度,单位上下做到了“三统一”,采取自学、集中学习和交流体会等方式,组织干部职工对领导讲话和各级会议、廉政教育读本等进行了学习,并记好学习笔记,做到了“一本一簿”, 营造了学习的浓厚氛围。

三是坚持做好督促检查。加强对活动开展情况的督促检查,对班组开展“大排查”活动可能发生的“庸、懒、散、冷、慢、软”等情况进行督促和检查。并将检查情况纳入班组长个人年度绩效考核,与班组和个人评先评优、相挂钩。对受到批评的,取消年内各类评先评优资格,并对作风过硬、纪律严明、认真排查,主动整改的班组和员工在评先评优、职称晋升等方面予以优先。目前,分部干部职工办公秩序井然,纪律严明,运转高效。

二、存在不足

活动开展中的总结宣传不及时,要充分调动党员干部的积极性,对活动中涌现出的先进典型,通过各种形式进行广泛宣传,大力营造树先进,学先进,赶先进的良好风气。

三.下步工作打算

(一)扎实抓好“大反思”活动

下一步,我们将继续坚持问题导向和需求导向,结合分部工作实际,强化措施,严格标准、提升质量,努力将学习教育工作引向深入全体干部党员。针对排查出的问题,结合个人岗位、职

第3页

电力检修公司吉林分部

责、认识、如何改进及今后努力方向等,撰写个人对照检查材料,通过思想上的深刻反思,真正理清思路、认清表象、谈及根本,从思想上彻底杜绝“管理不严、有章不循、有纪不守、责任不明作风不实”等倾向性问题,针对具体问题,探及根本,做到以点带面,举一反三。党员干部带头反思,彻底清除“大错不犯,小错无妨”的错误观念。规范行为,改进作风,提高业务技能,提升综合素质,塑造良好个人形象。

(二)为第三和第四阶段的“大讨论”“大整改”做好准备 一如既往的把“大排查、大反思、大讨论、大整改”活动作为当前最重要的一项工作来抓,坚持边排查、边反思、边讨论、边整改、使四个阶段有机的联系、相互融合、共同促进。同时把问题的讨论、整改贯穿于“两学一做”学习教育的全过程,结合作风建设年有关要求,强化思想引领,严格纪律约束,加强文化引领,规范党建管理。为下一步将要开展的大讨论活动做好准备,提前将排查和反思分别进行汇总梳理,以备讨论整改使用。严格按照公司制定的活动方案开展工作。

第4页

推荐第10篇:“回头看”工作汇报

XXXX单位

关于巡视巡察和“一问责八清理”专项行动整改 “回头看”的

工作情况报告

按照县委、县政府统一部署安排,我单位高度重视,认真组织开展县委巡察反馈意见整改以及“一问责八清理”专项行动整改“回头看”的自查自纠工作。坚持“四个意识”,积极从专项整治中发现问题整改落实,持续加强纪律和作风建设,推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸,确保县委、县政府重大决策部署贯彻落实。具体工作情况报告如下:

一、提高思想认识,动员部署到位。

按照县委、县政府印发的《XX县扶贫脱贫领域问题整改暨巡视巡察和“一问责八清理”专项行动整改 “回头看”实施方案》,我单位迅速部署召开工作动员会议,要求单位上下要把“回头看”工作作为一项严肃的政治任务,坚持全面从严治党、坚持领导带头、坚持问题导向、坚持标本兼治的基本原则。强化责任担当,以认真负责的态度,深刻反思,剖析根源,找准症结。

二、强化领导责任,组织保障到位。

为全面落实从严治党要求,我单位负责同志作为第一责任人,亲自部署、具体协调、直接督办“回头看”工作的整改落实。并成立XXXX单位“一问责八清理”专项行动整改“回头看”工作领导小组,切实履行“一岗双责”,抓好组织协调和指导调度。带头抓好自身整改,带头改进作风、带头廉洁自律。

三、缜密制定方案,整改措施到位。

结合本单位工作实际,制定《XXXX单位“一问责八清理”专项行动整改 “回头看”实施方案》。一是对县委巡察反馈意见整改落实情况进行全面检查。对县委第四巡察组巡察我单位反馈问题和意见落实情况开展“回头看”,做好巡察“后半篇文章”。二是对2016年、2017年“一问责八清理”专项行动发现问题整改情况进行全面检查。对照2016年、2017年《XX县“一问责八清理”专项行动实施方案》和各清理工作专项方案,围绕方案确定的工作任务,监督检查整改情况。三是对2017年基层“微腐败”专项整治发现问题整改情况进行全面检查。重点检查以权谋私、处事不公、作风不实、滥用职权4类基层“微腐败”问题整改落实情况,看自查自纠发现的问题线索是否查处到位,看长效机制是否建立并有效运转。四是对正在开展的纠正“四风”和作风纪律专项整治发现问题整改情况进行全面检查。为深入推进纠正“四风”和作风纪律专项整治工作,切实解决干部作风纪律方面存在问题,针对存在问题逐项进行梳理、总结,对已经完成整改的,形成完整工作台账,对尚未整改处置到位的,明确责任单位和责任人,限期整改处置到位。并通过对照问题台帐和整改台帐,及时清理发现问题,建立“六套清单”制度,形成长效机制。

四、加强领导督察,强化追责问责。

建立督导检查机制,采取召开座谈会、查阅资料等形式,对整改落实情况进行督查,有力推动整改工作的顺利进行。对于整改任务,坚持问题导向,明确整改原则,根据实际情况,实施分类推进。对自查自纠发现的问题,例严肃追究责任,坚决防止和纠正形式主义、官僚主义问题。

五、健全工作制度,完善体制建设。

一是加强调度,发现问题及时纠正;二是对整改工作中已经建立的各项制度,坚决抓好落实,确保真正发挥作用。对需要建立的制度,抓紧建立起来,堵塞漏洞;三是完善体制机制、加强组织管理、夯实工作基础,严格落实党风廉政建设“两个责任”,加强干部队伍建设。逐步形成了用制度管理、按制度办事、靠制度管人的长效工作机制。

目前,我单位巡察整改以及“一问责八清理”专项行动整改“回头看”的工作正在稳步推进。

第11篇:信用联社案件专项治理回头看工作检查报告

省联社**办事处:

根据省联社**办事处工作布置,依据《**省农村信用社案件专项治理

(四)案件专项治理检查的问题

(五)财务方面存在的问题

(六)内部控制方面

1、内勤工作日记登记不完整,事后监督未实现时间和人员上的分离。如营业部空白重要凭证当日未发生的未按日结转结存数;**信用社会计凭证的事后监督由临柜人员当时盖章。

3、印章保管登记簿登记不全面。如营业部所有印章只有启用日期,已经更换的旧印章没有注销日期,个人使用的印鉴章未登记,没有保管员的签章记录;**信用社印章保管登记簿2006年5月29日更换新印章后无负责人和保管员签章,主任印鉴章未登记。

7、挂失手续不符合规定。如**信用社2006年5月25日沈某活期储蓄存折挂失,金额400元,于5月26日补发。

(七)信贷方面存在的问题

1、贷款操作程序不规范,操作风险较大

2、抵押贷款办理不合规,易引发道德风险

3、贷款科目使用不当,贷款期限与用途不匹配

4、存在多种形式违规贷款

5、信贷管理工作存在薄弱环节

(4)小额农户贷款管理不规范。经查**信用社小额农户档案为2002年建,未进行动态管理,2006年新发生贷款未建档案,仅有借款合同及身份证复印件少量信息资料。

6、承兑汇票业务办理不够规范

7、收回已核销呆帐入帐不及时

经检查营业部,借款户3。

8、抵债资产存在风险隐患

(3)抵债资产自用未见报批手续。朱振球以门面房46.66平米,抵债38万元,该门面现改作营业部外勤办公室。

9、违规担保造成风险

经查营业部*****。另据调查,***有限公司与***

三、内控评价

***联社目前实行县联社一级法人独立核算,建立了比较完善的多项内控制度,其内部组织结构合理,内部分工符合内控要求,从实际执行过程上来看,也比较有程序和序时,形成了一些值得借鉴的如会计互查互审等好的工作作法和工作经验,但也发现有些检查内容是流于形式,走过场,较格式化,且整改不够及时,处罚不到位,实际约束力不强,对易形成风险的信贷及操作流程等重点环节,未能很好形成有效的制约。

同时通过本次对**联社案件专项治理工作的抽查,我们发现**联社内控制度执行不到位,会计基础工作和信贷工作存在相当多的薄弱环节,且有一定的违规现象。联社对违章违规行为未能及时处理,自身也存在一定违规,如信贷审批、截留收入、违反财经制度等,我们对该联社的综合评价为内控基本健全。

四、意见和建议

(一)全面建立风险防范体系,扎实深入地开展案件专项治理工作

案件专项治理工作是一项常抓不懈的持久工作,要扎实地开展好此项工作,就必须建立一整套有利于案件专项治理的长效机制,将案件专项治理工作摆上重要的议事日程,将风险防范放在与业务经营同等重要的位置,要有联社一把手亲自挂帅,落实好案件的防范和查处制度,建立领导办案制度。要将风险控制从对案件事后查处提高到事前的风险预警,将对内控制度的有效执行贯穿于业务经营的全过程,建立起风险布控的全面防范体系,将风险防范的思想

4、对一户多贷、多人贷款,一人使用、个贷企用、逆程序发放贷款以及贷款主体不合规等多种违规形式贷款,建议办事处责成***联社对***联社营业部和***信用社存在的违规问题进行彻查,明确责任人,制订清收计划,根据违规责任和风险大小,对照《**省农村信用社工作人员违规行为处理暂行办法》的规定给予相关责任人一定的经济处罚和纪律处分。

5、对***联社信贷管理工作中的薄弱环节,如审贷不分离、三查制度不落实、贷款期限与用途不匹配,信贷资料不齐全、小额贷款管理不规范、贷款展期不合规等,建议办事处督促***联社从制度梳理入手,完善审贷分离、授权授信、贷款责任追究等各项

www.daodoc.com【xiexiebang.com范文网】

第12篇:“三指定”专项治理回头看整改报告

“三指定”专项治理回头看整改报告

**供电公司

按照国家电监会统一部署和省、市公司关于开展2011年用户受电工程“三指定”专项治理工作要求,我公司认真查找、清理工作中涉嫌“三指定”的行为,取得了实效。

一、整改工作的基本情况

1、公司成立了以总经理为组长,营销副总经理为副组长,公司部室负责人为成员的“三指定”专项治理工作领导小组,根据各自的职能和管理权限,全面开展自查工作,分解目标落实责任到人,查出的问题按照“四不放过”的原则进行追究和处理。

2、梳理管理制度和流程。公司严格按照国家电监会和省市公司“三指定”行为整改要求,认真组织学习属于供电企业用户受电工程“三指定”的20种行为等相关文件,并对相关人员进行了培训,提高了对“三指定”专项治理工作重要性的认识,逐项逐条对照检查,全面清理涉及用户受电工程的各项规章制度、管理流程、表格工单、信息系统等方面可能存在的问题,对涉嫌“三指定”的制度、流程、管理及各种痕迹进行了纠正和清除,对自查发现的问题,从深层次挖掘原因,采取有效措施积极主动进行了整改。

3、规范时限管理,完善业扩工程档案。为了提高客户服务效率和质量,按照客户业扩报装流程时限标准,结合实

际,在规定时限基础上缩短了流程节点时限,提高了办理效率,主动接受客户监督,建立了客户回访制度,对客户提出的意见和建议及时整改进行反馈。建立业扩工程档案管理制度,实行专人负责管理,严格按照流程环节梳理业扩工程档案资料,进行统一编码,各个环节衔接到位。

4、规范信息公布方式,重视用户自主选择权利。指定设计单位、指定施工单位、指定设备材料供应是客户受电工程“三指定”专项治理工作的主要内容,重新梳理了旧规章、制度、办理流程等,对涉嫌“三指定”的形式和内容进行了整改,重新制定了新规章、制度和办理流程,并在营业场所显著位置公布了12398电力监管投诉举报热线公示牌、服务监督电话,公示了供电监管办法和供电服务监管办法等内容,在申请业务受理处摆放河南省电监办网址和具有资质的单位名称和联系电话,在用户受电工程办理过程中,及时告知用户自主选择的权利并尊重客户的选择。

5、理顺主业与多经企业的关联关系。全面检查人员劳动关系,对主业和多经企业人员交叉兼职,工作职责交叉和薪酬来源交叉进行了认真梳理,实现了利益分开、资产分开、业务分开、人员分开、管理分开五分开。

6、加大对承揽单位有关资质的查验。重点检查了直接、间接或变相指定客户受电工程设计、施工和设备材料供应单位的违章行为,对承揽用户受电工程单位的资质进行了网上

查验,对电监会没有公示和审验的设计、施工和设备供应单位不准为客户工程进行设计、施工和设备材料供应,确保用户受电工程质量得到保证,利益不受损害。

二、存在问题整改的具体情况

1、客户报装信息未及时录入营销系统。主要是因客户报装流程中自主选择设计、施工和设备供应单位时,时限过长导致营销系统从报装到装表接电整个流程超时。具体整改情况:自2011年6月1日起将客户报装及时录入营销系统,采取以下保证措施。一是强化责任。建立层层负责制,客户经理对客服主任负责,客服主任对营销主任负责,营销主任对主管经理负责,主管经理对总经理负责,客户经理与客服主任签订承诺责任书,明确责任,落实到人。二是加强检查监督。落实三级监督机制,即:业扩报装班长对每个客户工程进行检查,客服主任每周对客户工程进行逐个检查,营销部主任每月对客户工程进行抽查。三是实行周例会报告制度。每周一对上周客户工程进展及业务流转情况进行汇报。

2、个别客户存在业扩报装流程倒置现象。主要是县政府招商引资企业入驻**,客户要求用电时间急促,导致流程中个别环节超前,形成流程倒置。具体整改情况:自2011年6月1日规范了业务流程,完善了流程资料。采取以下保证措施。一是责任到人。建立层层负责制,客户经理对客服主任负责,客服主任对营销主任负责,营销主任对主

管经理负责,主管经理对总经理负责,客户经理与客服主任签订责任书,明确责任,落实到人,一经发现有倒置环节,直接追究到人,严肃处理。二是加强检查监督。落实三级监督机制,即:客户对自主工程流程进展清楚,并监督到位,对公布流程环节控制情况实施评价。95598呼叫中心对投运的客户工程进行回访监督,征求意见和建议。监察审计部定期对业务流程和客户意见和建议进行监督。三是实行周报告制度。每周对客户工程流程运转情况向营销部主任进行汇报。

三、有关建议

1、建议统一规范一套标准的客户工程存档资料。按照客户工程电压等级和用电性质分类规范客户需提供资料和存档资料。

2、建议统一规范营销系统,统一管理模式,规定统一格式的报表、统计表、台账,确定统一的实现功能,与市公司衔接到位。

3、建议统一规范标准、制度、岗位人员配置及业务流程控制。

4、建议简化流程环节,体现绿色通道优越性。

第13篇:社会治理专项行动工作汇报

社会治理专项行动工作汇报

一、基本情况

(一)第七工作组工作情况

自11月5日XX乡社会治理专项行动启动会召开以来,第七工作组按照《X县XX乡社会治理专项行动实施方案》和会议精神,积极入户调查了解,积极工作。于11月10日召开了XX村社会治理专项行动启动会,传达了宣读了实施方案,传达了会议精神,讨论研究了具体工作方案。深入农户调查排摸了XX村存在的问题。于11月17日参加了工作汇报交流会,并按照会议精神,17日开始驻村工作,21日全面完成了调查排查工作。

(二)四坪村基本情况

全村共有92户,355人,其中男179人,女176人。全村林地总面积2271亩,耕地总面积786亩。分三个社,其中:XX社40户161人,男81人,女80人。XX社36户134人,男69人,女65人。XX社16户60人,男29人,女31人。入户调查92户,其中:XX社30户,外出无人7户,外出务工10户,五保户(刘玉德)1户;XX社34户,外出务工2户,五保户(冯炳子)1户;XX社16户,外出无人2户,已经上报五保户(周生态)1户。

二、开会情况

先后召开了有工作组成员、村社干部、全体党员、群众

代表参加的启动会,其中党员9人,群众代表15人,村社干部7人,共计参会24人。会上解读了《X县XX乡社会治理专项行动实施方案》,宣读了《关于组建XX乡社会治理专项行动工作组和办公室组成人员的通知》,讲解了开展这次专项行动的重要性和必要性,安排部署了本村如何开展好这次专项行动工作。设计了进村入户排查表和上访人员约谈告诫记录表,分三组进行矛盾纠纷和不良现象的排查工作。先后召开了《惠农政策宣讲会》、《十八届四中全会精神宣讲会》、《法制教育宣讲会》、《感恩教育会》和《上访人员约谈会议》。全村村民能够积极参加,发放书籍80本。

三、排查结果

入户调查排查了71户,共计280人。其中外出务工12户,外出无人9户,排查出的问题有5个,已经解释解决3个,分别是:

1、XX社:

2、XX社:社长XX反映,希望政府能够将好的政策向偏远村庄倾斜,能够修筑X社中间河堤,反映的情况在召开会议时已经解释清楚,村社也已经上报了修筑宽沟社中间河堤和通庄桥梁的项目。

3、XX社:XX反映2012年水毁转圈社护田河堤300米,现在还没有动工,如发生大水,种植苗木的农田将会冲毁。村社干部解释,今年已经将此维修项目上报。

约谈但未能解决2个,分别是:

1、XX社:X与X纠纷,因X全家外出务工,无法联系,无法全面了解。经初步调查,X,家中只有她一人,与丈夫X分居多年,儿子X外出务工,多年未回家,女儿XX住在杨坝村。X与X发生纠纷,始源于十几年前,因X家牛破坏了X的庄稼,从而发生口角,X在争吵中受伤,此后多次发生口舌争吵,本纠纷已经乡政府、司法所、以及人民法院判决,但X本人性格怪癖,与村民交往很少,2012年后开始上访,要求刘杰承担责任。

2、XX社:X工作问题。X,男,1978年出生,大专学历,居民户口。家中有父亲X(村卫生所医生),母亲X,妻子X和一女儿X(居民户口)。1999年毕业于X省石油化工学校,2000年3月在X县香料厂参加工作,工资关系挂靠二轻局,财政供给基本工资《X人事薪[2000]41号文件》,于2001年转正定级《X人事薪[2001]151号文件》,2005年X县香料厂企业改制破产。于2006年元月停发其工资,请求政府按照当年大中专分配的政策从新分配工作,并补发2006年以后的工资。调查了解全面后,第七工作组多次与其谈话,并调查了解,说明现今工作分配政策,进行召开了上访人约谈会议,与X协商后,工作组答应其将户口转到当地后,按城市最低保障人员上报,以缓解其生活困难。村社已经上报城市最低生活保障补助了。

第14篇:红包问题专项治理工作汇报

关于开展“红包”问题专项治理工作的总结汇报

根据宁教字(2013)228号文件精神,我校认真开展了收送“红包”的专项治理工作,现将专项治理工作汇报如下:

一、宣传部署、制定方案,全面传达文件精神

为扎实开展好“红包”问题专项治理工作,首先在校领导班子中形成共识,2013年12月5日召开了校行政会议进行了文件传达和部署,12月6日又召开了全校教师会,认真学习其精神和要求。

二、自查自纠、监督检查,确保专项治理工作顺利进行

2014年2月10日我校组织了全校教职工(含股级干部)共50人开展了自查自纠,并填写了登记表。实行了零报告制度,通过自查自纠,同志们进一步明白了收受“红包”的危害性,并纷纷表示坚决贯彻执行中央八项规定,做到廉洁自律。

三、认真总结、加强学习,筑牢反腐败防线

通过开展专项治理工作,本校没有发现领导干部违反规定接受和赠予“红包”问题,下一步,我校将继续加强《廉政准则》的学习,从思想上筑牢反腐败防线。同时继续加强警示教育,从思想上筑牢反腐败防线,做到警钟长鸣。

东山坝中学

2014年2月19日

第15篇:医药购销专项治理工作汇报

玉山县妇幼保健院医药购销和医疗服务中突出问题

专项治理工作汇报

尊敬的各位领导:

首先,我代表全院干部职工向莅临我院检查指导工作的各位领导表示热烈的欢迎和衷心的感谢!下面向各位领导就我院治理医药购销及医疗服务中突出问题工作情况作简要汇报。

开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作是省委、省政府统一部署的一项重要工作。为确保把省、市、县关于开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作落到实处,我院领导高度重视,以开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作为契机,为切实解决好群众看病难、看病贵的问题,采取专项治理与民主评议相结合,自查自纠与重点检查相结合,督促整改与建章立制相结合的方法,结合我院工作实际,切实加强组织领导,精心组织、周密部署,深入开展专项治理工作。现将我院开展专项治理工作情况汇报如下。不妥之处,敬请批评指正。

一、加强组织领导确保专项治理工作有序开展

我院严格按照省、市、县工作要求和部署,积极开展专项治理工作:一是迅速成立了专项治理工作领导小组及办公室。我院成立了以院长为组长,副院长任副组长的医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作领导小组。领导小组下设办公室,并抽调了专职人员承担日

常工作,做到“机构、人员、办公场所”三落实。为及时掌握专项治理工作动态,指定专人负责上下联络,为专项治理工作的开展奠定了坚实基础;二是制定工作方案。我院及时印发了《玉山县妇幼保健院开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作的实施方案》、《玉山县妇幼保健医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作民主评议活动实施方案》,明确了开展专项治理工作的总体要求、总体原则和工作步骤。要求全院各部门按照省、市、县工作部署,突出抓好三项主要任务:一是全面开展自查自纠,二是开展民主评议活动,三是建立长效机制;三是召开动员大会,部署现阶段工作。4月2日我院及时召开了专项治理工作动员大会,明确了各科室部门的工作任务,并强调指出各相关科室一定要按照医院下发的《玉山县妇幼保健院医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作进度表》的要求,及时上报各种资料,认真开展好专项治理工作。

二、广泛开展动员部署专项治理工作

省、市、县专项治理工作动员大会召开后,我院迅速行动,积极营造治理工作氛围,认真组织,层层动员,深入进行思想发动,通过悬挂横幅、做试卷、编发工作简报、订购学习资料等宣传方式,广泛宣传省、市、县有关文件精神,提高对专项治理工作重要性的认识, 充分认识医药购销领域的不当行为对个人是一种毒害和侵蚀,对事业也会造成严重恶劣的影响,要算个人帐、家庭帐和政治帐,打消侥幸心理,消除不正确的看法。使全体医务人员了解到专项治理工作的意义、目标、措施和政策要求;深入开展医德医风和警示教育,在全院开展反腐警示教育活动,组织医务工作者观看《警钟长鸣》警示教育片,增强广大医务工作者遵纪守法的自觉性,消除模糊观念,划清是与非、对与错、合法与违法的界限,增强做好自查自纠工作的自觉性和主动

性。同时讲明政策,晓以利害,启发引导,确保专项治理工作取得实效。我院按照要求设立了专用举报箱,公布了专项治理工作举报电话,广泛接受群众的参与与监督。

三、开展自查自纠强化监督检查 我院于4月6日召开了专项治理民主评议动员大会,印发了民主评议工作实施方案,对卫生系统自查自纠工作作了全面部署,结合“三好一满意”医院标准和“便民惠民十项措施”。一是发放自查自纠表。我院组织发放了治理医药购销和医疗服务中突出问题工作自查自纠表,在自查中,加强了对关键部门、关键岗位的检查力度,特别是财务、药品购销等方面,认真检查收受药品、医用设备、医用耗材生产、经营企业及其营销人员给予的财物、回扣、提成等方面的问题。二是开展谈心承诺活动。按照自查自纠和民主评议工作要求,认真组织、开展自查自纠,广泛开展了谈心活动,针对“八查八看八纠”内容,积极开展了服务承诺活动。三是组织专治基本知识考试。为进一步推动开展好专项治理学习教育活动,检验前一阶段学习教育效果,组织全院职工进行专项治理基本知识考试。通过法律、法规考试,进一步强化了医务工作者遵纪守法意识,提高廉洁行政、廉洁行医的思想政治素质,筑牢思想道德防线。四是查找不足,制定整改措施。认真查找监管中的漏洞和薄弱环节,提出整改措施。经过梳理,主要归纳如下:

1、个别医生仍有过度检查、大处方问题。近期整改情况(3条):(1)规范医务人员医疗行为,遏制过度检查和过度医疗现象。(2)根据《处方管理办法》,组织培训全院医护人员,进一步规范处方管理,提高处方质量,促进合理用药,保障医疗安全,有效杜绝大处方的发生。(3)加强临床检查和处方质量工作,对存在过

度检查和大处方问题的医生加大处罚力度。

2、个别医生法律意识不强,抵制歪风邪气能力不够。近期整改情况:(4条)(1)深化警示教育。组织全院职工观看《警钟长鸣》,让广大医务人员算好受贿的政治、经济和家庭账。(2)加强监督。设立举报电话、投诉信箱、电子信息等,多途径接受群众和社会监督。(3)严肃查处。严格执行卫生部“八不准”规定,一经查实,从严从快处理,并记入个人廉洁档案。(4)通过自查自纠,医务人员主动上缴自查款项计人民币**元。

3、医德医风建设有待加强,服务质量有待提高,群众看病就医问题仍较突出。个别职工存在对病人态度冷漠,存在生、冷、硬、推现象。近期整改情况:(5条)(1)建立完善了医患沟通机制、投诉处理机制,畅通医患间的沟通与交流渠道。公布了单位的投诉电话,建立了院领导的信访值班制度,及时有效地处置各类投诉。(2)强化“以人为本,细节服务”理念,找准医院目前急需解决的突出问题,有针对性地开展了就医体验、细节服务、医疗安全竞赛、优化服务环境、简化服务流程,切实为群众提供优质医疗卫生服务。(3)大力加强行业作风建设,实行群众满意度测评,对文明服务进行严格督导检查,不断强化医院内部管理,有力促进了医疗卫生服务水平的提升。

(4)强化服务意识。自觉服务中心、服务大局、服务群众,把方便群众就医作为第一要求,树立全心全意为人民服务的意识。(5)规范服务行为。各单位要信守承诺,切实规范岗位行为,遇事不推诿、不扯皮、不拖拉,提高工作效率,积极、认真、负责地接待每一位就医者。

4、医院管理有待加强,医疗质量和水平有待提高。新生儿诊疗技术水平低,转诊率高。近期整改情况:(4条)(1)加强医院内

部管理,,落实各项规章制度,通过医院管理年活动,提高医疗机构医疗服务质量。(2)组织岗位培训,加强卫生技术人员培训力度,举办多种形式的培训班,选送医护人员参加上级单位组织的培训。(3)加强基础医疗和护理质量,强化“三基三严”训练,提高医护人员的综合素质、基本技能。(4)选派医师进修儿科,增添相关设备,新聘两名儿科医生,壮大儿科的诊疗队伍。

5、群众反映办理出医学证明流程繁琐,新农合医保报销不及时。近期整改情况(3条):(1)设立出生医学证明办公室。(2)规定统一办理程序,印制统一表格方便群众。(3)安排专门人员周末及节假日办理出生医学证明及新农合医保报销。

6、医院保卫措施执行不力,偷窃行为时有发生,机动车辆乱放乱停现象。近期整改情况(2条):(1)制定保卫防范措施。(2)搭建停车棚,使车辆有序停放。我院对查找出来的问题,要求各相关部门研究制订切实可行的整改措施,凡是能够马上整改的,立即整改;一时不能解决的,提出整改方案,规定时限整改,并责成各科室负责人亲自抓,分管领导具体抓。五是加强协调督查。对各科室部门开展自查自纠和建立健全长效机制各个阶段工作开展情况进行了监督检查,对措施不到位、工作不得力、消极应付甚至搞保护的,加强了督促和指导,确保各项整改措施落到实处。

四、建立长效机制巩固治理成果

一是进一步加强学习宣传工作。我院将继续加强学习宣传,提高开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作重要性认识,按照省、市的工作部署,增强工作自觉性和紧迫感。二是要建立长效机制。完善各项制度,推进政务公开、院务公开。建立健全监督制约机制,

规范行政行为和服务行为。推进医药卫生体制改革,开展反腐倡廉教育,增强医务人员的拒腐防变能力。

总之,我院在市、县专项治理工作小组的正确领导下,在治理商业贿赂工作方面,加强组织领导,建立健全长效机制,强化管理措施,狠抓工作落实,取得了一定成绩,但是也要清醒地看到,这项工作是一项政策性、复杂性很强的、长期性的工作,我们的工作离上级领导的要求与其他单位相比还存在一定差距。今后,我们将通过这次检查,发扬成绩,纠正不足,坚持高标准、严要求,进一步加大工作力度,不断研究新情况,推出新举措,建立长效机制,不断提高全院工作人员的职业道德素质,倡导“廉洁行医、服务为民”思想,最大限度降低患者的医疗费用,努力构建和谐医院,使我院治理医药购销及医疗服务中商业贿赂工作取得更大成效,为全县人民的健康和卫生事业的发展做出更大贡献。

以上汇报请各位领导批评指正。

谢谢大家!

第16篇:党风廉政建设和专项治理工作汇报

党风廉政建设和专项治理工作汇报

中心党支部认真贯彻落实中央、市、区关于党风廉政建设和反腐败工作的总体部署,坚持党要管党、从严治党的方针,把惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制和专用专项治理工作作为重要工作抓紧抓实,确保各项措施落到实处,为卫生事业有序发展提供坚强的政治保证和纪律保证。

一、加强学习教育,提高党员、干部廉洁自律 从当前卫生改革和中心(医院)发展的实际出发,把党风廉政建设和专项治理工作作为党组织必须常抓不懈的政治任务,作为我们每个党员干部必须具备的政治觉悟和政治态度,切实增强反腐倡廉建设的责任感和紧迫感。积极破解反腐倡廉工作难题,着力抓好反腐倡廉和专项治理各项制度的落实,管好重点岗位,抓好重点环节,解决重点问题。加强党风廉政建设的力度,在抓好业务工作的同时,必须肩负起党风行风建设的职责,做到“一岗双责”落实到位,“三重一大”制度执行认真,党风政风行风工作目标责任自觉践行。党员干部要明辨是非,始终保持清醒头,不踩雷、不碰高压线,牢记纪律要求,恪守职业操守,自觉践行社会主义荣辱观,成为严要求、守法规、重品行的表率。

二、加强工作力度,将党风廉政建设和专项治理工作落到实处。

党风廉政建设和专项治理工作必须明确目标,落实责任、标本兼治、综合治理、坚持不懈才能收到实效,我们将党风廉政建设和专项治理各项工作要求落到实处,在“四个结合”、“三入手”下功夫。“四结合”即与促进行风建设相结合,与医疗业务工作相结合,与社区卫生综合改革相结合,与促进中心(医院)健康、和谐、持续发展相结合。“三入手”即⑴从现实存在问题入手,特别是加强职业道德教育。继续开展治理商业贿赂政策法规宣传教育和社会主义荣辱观教育,把“八荣八耻”作为医务人员职业道德的基本要求,通过各种有效的职业道德教育,帮助职工筑牢拒腐防变思想道防线,树立“以病人为中心”的服务理念,增强社会责任感。

2、从执行制度、落实制度和监管制度入手,与长效机制同步推进,加强对制度执行情况的督查,解决“不缺制度缺落实”的问题。坚持更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设,从源头上预防腐败和治理商业贿赂,纠正损害群众利益的不正之风,为健康、和谐、可持续发展提供有力保证。

3、从实际情况入手,领导干部要负起责任,按照党风廉政建设的工作机制,紧紧围绕责任分解,责任考核,责任追究。认真执行好卫生部和市、区卫生局制度的各项治贿、纠风工作有关规定及措施,针对薄弱环节,加强管理,做到预防在先,未雨绸缪。

三、把握工作重点,确保党风廉政建设和专项治理工作取得实效。

做好党风廉政建设和专项治理工作最终的落脚点是促进工作,促进发展。

1、明确工作职责,落实领导责任。按照上级部署,加强对党风廉政建设和专项治理工作的领导和督查。根据中心班子成员分工责任范围,从“一岗双职”要求上认真履行好各自的领导责任。按照“谁主管、谁负责,一级抓一级,层层抓落实”的原则,与部门负责人签订责任书,使党风廉政建设和专项治理工作各项制度全面、有效地落实,中心将责任范围的党风廉政建设和专项治理工作放在更加突出的位置,与中心业务工作同布置、同落实、同检查、同考核,切实抓紧抓好责任制的落实。

2、加强以正面教育和引导,提高广大职工对专项治理工作重要性的认识。结合医德医风、行风建设把专项治理工作自觉地贯穿到中心(医院)的日常工作、各项管理之中。通过抓关键环节、关键岗位,规范管理,建立教育、制度、监督、惩治并重的工作长效机制。在完善医德医风档案的基础上,建设医德考评制度,充分发挥制度的约束和激励作用,与工作人员签订承诺书,严肃纪律,纠正医药购销、医疗服务中的不正之风。

4、加大监管力度,促使广大干部职工廉洁行医。加大监管、监督力度,使广大干部职工牢固树立全心全意为人民服务意识,树立廉洁行医的意识,自觉拒收红包、回扣,抵制商业贿赂。从对本单位整体来看,社会和病人对广大干部职工、医务人员的评价还是好的,对服务行为是满意的。特别是对医务人员拒收红包,为病人排忧解难涌现出来的好人好事是赞口不绝。但对于群众反映强烈的突出问题和目前存在的如服务意识不强,服务态度还不够热情,工作条理性和规范性还存在一定的问题,但对这些问题也不容我们忽视。我们将坚持以“优质、温馨、便捷、诚信”服务为宗旨,努力改善服务态度和服务质量,树立良好社会形象

5、认真落实“三重一大”事项集体讨论决定制度,严格执行上级各项政策规定。坚持职代会制度和院务公开制度,涉及群众利益的事以用职工关心关注的热点、疑点都进行公示。如:重大工程、设备、药品招标过程,实施过程监督;大额资金的使用进行监管等,增强职工民主管理的意识,使院务公开工作更加规范透明。

党风廉政建设和专项治理工作非常重要,我们一定要坚持“两手抓,两手都要硬”方针,贯彻“谁主管、谁负责”的原则,把加强管理与党风廉政、专项治理以及行风建设工作紧密结合起来,做到一起研究部署、一起督促检查、一起考核落实,全面落实工作责任制。经过广大干部和职工的不懈努力,一定能做到让人民满意、让社会满意、让党和政府满意,把各项工作推动上一个新的台阶!

第17篇:关于小金库专项治理工作汇报

关于“小金库”专项治理工作的情况汇报

为认真贯彻落实上级关于治理“小金库”工作的部署要求,我们**乡站在深化推进党风廉政建设和反腐败工作的高度,积极开展“小金库”专项治理工作,加强组织领导,组建工作机构,制定实施方案,专项治理工作扎实推进,现将三年来的工作情况汇报如下:

2009年以来,我乡就制定了以党委书记为专项治理工作的第一责任人,纪检书记和分管财务的领导为具体责任人,负责本单位整治工作,同时结合实际还制定了“小金库”专项整治工作方案,严格按照文件要求的时间和内容集中时间开展彻底的自查自纠、重点检查,确保专项清理整治工作不走过场,扎实有效推进。

2010年5月,新一届乡领导班子调整上任后,又进一步建立健全了治理“小金库”领导组及办公室,进一步明确了工作职责,细化了工作任务,强化了监督检查,确保了专项治理工作有人抓、有人管。领导小组不定期听取办公室关于自查自纠工作情况的汇报,随时掌握了解进展情况,对发现的问题,做到了及时解决。在认真组织自查自纠“回头看”的同时,我们还专门对抽调的参检人员进行了专题培训,详细讲解了小金库的政策认定、来源和表现形式、使用方向和发展趋向、以及实施检查的切入点和主要方法,并要求重点检查除了查帐外,还要广泛深入地进行调查、走访、分析,

用“筛子”筛、用“显微镜”找、用“放大镜”挑,确保有“库”必挖,有“库”必清。截止目前,尚未查出私设小金库的违规行为。

今年以来,我们又进一步强化了对“小金库”专项治理工作的领导力度,充分发挥领导小组及办公室的作用,加大协调配合力度,强化宣传,积极依靠群众举报和监督,推进“小金库”专项治理工作的顺利进行,强化工作纪律和信访保密制度,对举报人举报的事实、举报人姓名等事项要严格保密,并实行责任追究,同时积极探索建立预防“小金库’的长效机制,进一步建立健全了财务监督管理制度。以“小金库”专项治理为契机,进一步提高了行政事业单位收支监管水平,努力实现标本兼治的目标,确保把“小金库”专项治理工作落到实处,引深了党风廉政建设和反腐败斗争,为全乡经济社会又好又快发展创造了良好的环境。

**乡人民政府

二O一一年十二月

第18篇:小金库自查自纠专项治理工作汇报

按照市治理“小金库”工作领导小组办公室《转发的通知》(XX市治金办[2011]13号)文件精神,现将防治“小金库”,抓好长效机制建设工作情况报告如下:

一、加强领导,建立专项治理工作机制

局党组及时召开会

议,传达学习了市上关于防治“小金库”工作长效机制建设文件精神,明确目标任务和专项治理工作的重大意义。一致认为“小金库”是滋生腐败的土壤,它的存在使国家、集体和群众利益受到损害,严重影响党和政府的整体形象,影响了干群关系,使群众对加强党风廉政建设丧失信心,同时也严重破坏了经济秩序,危害极大,必须坚决清除。局党组召开会议,按照要求,对治理“小金库”工作进行了研究部署。成立了治理“小金库”自查自纠专项治理工作领导小组,局党组书记、局长毛乐平任组长,局党组成员、副局长游泳、纪检组长曾长国任副组长,局机关科室负责人为成员。领导组下设办公室,确定了工作人员,进行了分工,明确了职责,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,局监察室会同计财科具体落实“小金库”自查和专项治理工作,注重建立长效机制,并作为加强党风廉政建设和加强机关效能建设的一项重要工作,制定了工作计划和工作措施,按计划扎扎实实完成好各阶段工作任务。认真组织自查,按规定上报自查自纠总结报告和自查表格,自查面要达到100%。

二、广泛宣传,制定落实专项治理措施

市体育局召开了全体干部职工会议传达学习省、市防治“小金库”有关会议精神,接着又召开业管社会团体“小金库”自查自纠专项治理工作部署会,21个协会、俱乐部的负责人或秘书长参加了会议。局党组书记、局长毛乐平在会上,要求与会人员必须认真学习领会文件精神,要站在加强党风廉政建设的高度,切实搞好自查自纠,特别是有政府资助、财政拨款的协会,要按照规定的起始年限认真清理。局党组成员、副局长游泳主持会议并组织学习了《关于印发的通知》。局党组成员、纪检组长曾长国传达了市上会议精神,进行了工作安排,强调了“五个明确”,对表册的填写进行了讲解。局机关、直属单位和业管社会团体,按照部署要求,开展了对“小金库”的自查自纠工作,业管社会团体填写和上交了《社会团体自查责任承诺书》,9个协会、俱乐部上交了《社会团体“小金库”自查自纠情况报告表》。从上报的资料情况看,没有私设“小金库”现象。

三、明确责任,建立和完善长效机制

市体育局按照《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》的要求,扎实推进预防和治理“小金库”长效机制建设。年初,局党组召开会议进行专题研究,建立和完善防治“小金库”长效机制,制订了《关于落实2011年党风廉政相关制度规定的通知》(XX党组[201]10号),再次重申了《落实“三重一大”制度》、《监督检查制度》等,提高财务管理透明度,严防“小金库”的出现,杜绝违反财经纪律事件的出现。公布了举报电话:XX。

第19篇:医药购销专项治理工作汇报

职工医院医药购销和医疗服务中突出问题

专项治理工作汇报

尊敬的各位领导:

首先,我代表全院干部职工向莅临我院检查指导工作的各位领导表示热烈的欢迎和衷心的感谢!下面向各位领导就我院治理医药购销及医疗服务中突出问题工作情况作简要汇报。

开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作是省委、省政府统一部署的一项重要工作。为确保把省、市、县关于开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作落到实处,我院领导高度重视,以开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作为契机,为切实解决好群众看病难、看病贵的问题,采取专项治理与民主评议相结合,自查自纠与重点检查相结合,督促整改与建章立制相结合的方法,结合我院工作实际,切实加强组织领导,精心组织、周密部署,深入开展专项治理工作。现将我院开展专项治理工作情况汇报如下。不妥之处,敬请批评指正。

一、加强组织领导

确保专项治理工作有序开展

我院严格按照兵、师、团工作要求和部署,积极开展专项治理工作:一是迅速成立了专项治理工作领导小组及办公室。我院成立了以院长为组长,副院长任副组长的医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作领导小组。领导小组下设办公室,并抽调了专职人员承担日常工作,做到“机构、人员、办公场所”三落实。为及时掌握专项治理工作动态,指定专人负责上下联络,为专项治理工作的开展奠定了坚实基础;二是制定工作方案。我院及时印发了《职工医院开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作的实施方案》、《职工医院医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作民主评议活动实施方案》,明确了开展专项治理工作的总体要求三是召开动员大会,部署现阶段工作。4月2日我院及时召开了专项治理工作动员大会,明确了各科室部门的工作任务,并强调指出各相关科室一定要按照医院下发的《职工医院医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作进度表》的要求,及时上报各种资料,认真开展好专项治理工作。

二、广泛开展动员 部署专项治理工作

兵、师、团专项治理工作动员大会召开后,我院迅速行动,积极营造治理工作氛围,认真组织,层层动员,深入进行思想发动,通过悬挂横幅、做试卷、编发工作简报、订购学习资料等宣传方式,广泛宣传省、市、县有关文件精神,提高对专项治理工作重要性的认识,深入开展医德医风和警示教育,在全院开展反腐警示教育活动,组织医务工作者观看《警钟长鸣》警示教育片,增强广大医务工作者遵纪守法的自觉性,消除模糊观念,划清是与非、对与错、合法与违法的界限,增强做好自查自纠工作的自觉性和主动性。

三、开展自查自纠

强化监督检查

我院于4月6日召开了专项治理民主评议动员大会,印发了民主评议工作实施方案,对卫生系统自查自纠工作作了全面部署,结合“三好一满意”医院标准和“便民惠民十项措施”。一是发放自查自纠表。我院组织发放了治理医药购销和医疗服务中突出问题工作自查自纠表,在自查中,加强了对关键部门、关键岗位的检查力度,特别是财务、药品购销等方面,认真检查收受药品、医用设备、医用耗材生产、经营企业及其营销人员给予的财物、回扣、提成等方面的问题。二是开展谈心承诺活动。按照自查自纠和民主评议工作要求,认真组织、开展自查自纠,广泛开展了谈心活动,针对“八查八看八纠”内容,积极开展了服务承诺活动。三是组织专治基本知识考试。为进一步推动开展好专项治理学习教育活动,检验前一阶段学习教育效果,组织全院职工进行专项治理基本知识考试。通过法律、法规考试,进一步强化了医务工作者遵纪守法意识,提高廉洁行政、廉洁行医的思想政治素质,筑牢思想道德防线。四是查找不足,制定整改措施。认真查找监管中的漏洞和薄弱环节,提出整改措施。经过梳理,主要归纳如下:

1、个别医生仍有过度检查、大处方问题。近期整改情况(3条):(1)规范医务人员医疗行为,遏制过度检查和过度医疗现象。(2)根据《处方管理办法》,组织培训全院医护人员,进一步规范处方管理,提高处方质量,促进合理用药,保障医疗安全,有效杜绝大处方的发生。(3)加强临床检查和处方质量工作,对存在过度检查和大处方问题的医生加大处罚力度。

2、医德医风建设有待加强,服务质量有待提高,群众看病就医问题仍较突出。个别职工存在对病人态度冷漠,存在生、冷、硬、推现象。近期整改情况:(5条)(1)建立完善了医患沟通机制、投诉处理机制,畅通医患间的沟通与交流渠道。公布了单位的投诉电话,建立了院领导的信访值班制度,及时有效地处置各类投诉。(2)强化“以人为本,细节服务”理念,找准医院目前急需解决的突出问题,有针对性地开展了就医体验、细节服务、医疗安全竞赛、优化服务环境、简化服务流程,切实为群众提供优质医疗卫生服务。(3)大力加强行业作风建设,实行群众满意度测评,对文明服务进行严格督导检查,不断强化医院内部管理,有力促进了医疗卫生服务水平的提升。(4)强化服务意识。自觉服务中心、服务大局、服务群众,把方便群众就医作为第一要求,树立全心全意为人民服务的意识。(5)规范服务行为。各单位要信守承诺,切实规范岗位行为,遇事不推诿、不扯皮、不拖拉,提高工作效率,积极、认真、负责地接待每一位就医者。

四、建立长效机制 巩固治理成果

一是进一步加强学习宣传工作。我院将继续加强学习宣传,提高开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作重要性认识,按照省、市的工作部署,增强工作自觉性和紧迫感。二是要建立长效机制。完善各项制度,推进政务公开、院务公开。建立健全监督制约机制,规范行政行为和服务行为。推进医药卫生体制改革,开展反腐倡廉教育,增强医务人员的拒腐防变能力。

总之,我院在师、团专项治理工作小组的正确领导下,在治理商业贿赂工作方面,加强组织领导,建立健全长效机制,强化管理措施,狠抓工作落实,取得了一定成绩,今后,我们将通过这次检查,发扬成绩,纠正不足,坚持高标准、严要求,不断提高全院工作人员的职业道德素质,倡导“廉洁行医、服务为民”思想,最大限度降低患者的医疗费用,努力构建和谐医院,使我院治理医药购销及医疗服务中商业贿赂工作取得更大成效,为全团人民的健康和卫生事业的发展做出更大贡献。

以上汇报请各位领导批评指正。 谢谢大家!

职工医院

2011-11-8

第20篇:红包问题专项治理工作汇报

根据文件精神,我局认真开展治理收送“红包”专项的工作,现将阶段性工作汇报如下:

一、宣传部署、制定方案,全面传达文件精神

为扎实开展好“红包”问题专项治理工作,首先在局领导班子中形成共识,先是召开了局班子会议进行了文件传达和部署,9月12日又召开全局股级以上干部会议,认真学习其精神和要求,并成立了局治理收送“红包”问题专项工作领导小组,由局长刘早生任组长,原纪检组长李石宝任副组长,各相关股室负责人为成员,领导小组下设局办公室,加强组织协调和监督检查,及时发现和解决问题,严格清理审核把关,确保专项治理收送“红包”工作落到实处。

二、自查自纠、监督检查,确保专项治理工作顺利进行

我局9月12日成立工作机构和召开治理收送“红包”专项工作会议,并转发文件至各部门,设立专门监督电话和举报箱,使治理收送“红包”专项工作在群众监督下进行。对我局所有干部开展专项治理“红包”问题自查自纠进行了督促检查。对科级以上领导和各股室负责人填写近3年来特别是今年中秋期间的自查自纠情况登记表,下发廉政账户等,到目前为止,我单位未发现领导干部违反规定接受和赠送“红包”问题。

三、认真总结、加强学习,筑牢反腐败防线

通过开展专项治理阶段性工作来看,没有发现领导干部违反规定接受和赠予“红包”问题,下一步,我局将一是要继续加强《廉政准则》的学习,从思想上筑牢反腐败防线。二是要继续加强警示教育,从思想上筑牢反腐败防线。做到警钟长鸣。三是要完善监督制度,从源头上筑牢反腐败防线,切实把预防腐败的各项工作落到实处。

《专项治理回头看工作汇报.doc》
专项治理回头看工作汇报
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

相关推荐

实施方案自查报告整改措施先进事迹材料应急预案工作计划调研报告调查报告工作汇报其他范文
下载全文