用友NC报销管理操作

2020-03-02 18:06:13 来源:范文大全收藏下载本文

用友ERP—NC管理软件

操作手册

(报销管理)

黄荣 2012-5-9

目录

第一章 系统概述 .............................................................................................................................3

1.1应用目标.............................................................................................................................3 1.2主要功能.............................................................................................................................3 1.3与其他产品接口 .................................................................................................................3 第二章 应用流程 ............................................................................................................................3

2.1报销管理的应用流程图 .....................................................................................................3 第三章 应用准备 ............................................................................................................................3

3.1公司参数.............................................................................................................................3 3.2交易类型设置 .....................................................................................................................6 3.3自定义项.............................................................................................................................7 3.4流程配置.............................................................................................................................7 3.5 会计平台............................................................................................................................8 3.6 人员信息............................................................................................................................9 3.7单据模版.............................................................................................................................9 3.8单据号管理.......................................................................................................................10 第四章 操作说明 ..........................................................................................................................10 4.1 初始设置..........................................................................................................................10 4.2 期初单据..........................................................................................................................14 4.3 单据处理..........................................................................................................................15 4.4 单据录入..........................................................................................................................17

第一章 系统概述

1.1应用目标

1.1.1、支持跨组织报销 1.1.

2、员工自助报销 1.1.3、授权代理报销

1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制

1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销

1.2主要功能

1.2.1、初始设置 1.2.

2、期初余额 1.2.3、单据处理 1.2.

4、单据录入 1.2.5、帐表查询

1.3与其他产品接口

1.3.1、与UAP平台的接口 1.3.

2、与预算管理的接口

1.3.3、与应收、应付管理的接口 1.3.

4、与现金管理的接口 1.3.5、与资金计划的接口

第二章

应用流程

2.1报销管理的应用流程图

第三章

应用准备

应用报销模块产品以前,需要在客户化做相应的设置准备。除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外,还包括如下重要设置:公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。

3.1公司参数

3.1.1、设置审批流起点人 在集团账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗

参数编码:ER1 参数名称:审批流起点人

参数值类型及编辑方法:逻辑性参数,单击下拉选择,包括录入人、借款报销人 参数用途:集团级参数,用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人 录入人:当选择录入人时,取录入人为制单人的审批流

借款报销人:当选择借款报销人时,借款单取借款人为审批流的制单人,报销单取报销人为审批流的制单人

3.1.2、设置是否生成往来单据 在公司账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗

参数编码:ER2 参数名称:是否生成往来单据

参数值类型及编辑方法:逻辑性参数,单击下拉选择

参数用途:选择是:当报销公司与费用承担公司不在同一公司时,则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单;选择否:不生成往来单据

3.1.3、设置财务核报容差范围 在公司账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗

参数编码:ER4 参数名称:财务核报容差范围

参数值类型及编辑方法:数据型参数,手工录入

参数用途:用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额 3.1.4、设置还款期限 在公司账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗

参数编码:ER5 参数名称:还款期限

参数值类型及编辑方法:数据型参数,手工录入

参数用途:用于设置借款单的还款期限,设置后,录入借款单,会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日,用于借款控制以及还款预警 3.1.5、设置业务关系配置 在集团账户,【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗

参数编码:ERx 参数名称:业务关系配置

参数值类型及编辑方法:数据型参数,手工录入

参数用途: 定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则,具体形式是:业务页签自定义项目1:财务页签自定义项目1:定义多组对应关系,则以分号隔开。

3.2交易类型设置

报销管理系统应用涉及的交易类型有主借款单和主报销单,在集团中管理。

系统预制了三个借款交易类型:借款单、差旅费借款单及会议费借款单

预制了八个报销单交易类型:还款单、差旅费报销单、会议费用报销单、招待费用报销单、交通费用报销单、礼品费用报销单、通讯费用报销单 交易类型有集团集中管理,集团增加交易类型后分配给有此业务的相应公司,公司分配到交易类型后,可以修改交易类型的简称和其他的属性 分配单据

3.3自定义项

在客户化的自定义项中定义需要引用报销管理的单独表头和表体项目 3.3.1定义自定义项

3.3.2引用自定义项

3.4流程配置

审批流设置增加借款单、报销单及其子类的审批流设置。

在集团账户和分公司账户针对不同的,在【客户化】-【流程平台】-【报销管理】-选中借款单,点击〖增加〗

3.5 会计平台

会计平台中进行借款单。报销单生成凭证的相关设置,报销管理可以跨公司生成单据。根据入账规则设置和凭证模版定义设置生成哪一个公司的账簿的凭证。 3.5.1会计科目分类定义

在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【科目分类定义】选中【报销管理】,点击〖增加〗

3.5.2凭证模版定义

在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模版定义】选中【报销管理】,点击各个单据,设置各个单据的凭证模版

3.6 人员信息

人员档案中需要设置个人银行卡户、默认工资卡等,以便进行报销与工资支付的处理,人员档案与操作员档案可以联动,可以直接有自动默认的角色,不需要再权限管理中对员工进行权限设置

在【客户化】-【人员信息】-【人员管理档案】-点击〖增加〗,再点击〖银行账户〗

3.7单据模版

单据模版分为:系统模版、集团模版、公司模版 系统模版:系统预制模版

集团模版:用户在集团增加的模版,需要以集团身份登录操作 公司模版:用户在公司增加的模版,需要以公司身份登录操作

系统为报销管理预制的模版有:借款单、报销单、还款单、差旅费借款单、会议费借款单、差旅费报销单、通讯费报销单、交通费报销单、礼品费报销单、招待费报销单等。 在【客户化】-【模版管理】-【单据模版设置工具】-点击〖增加〗

3.8单据号管理

在单据号管理中做指定流水号、设置单据号范围等操作 只能在集团账户修改

在【客户化】-【单据号管理】-【报销管理】-点击〖增加〗

第四章 操作说明

4.1 初始设置

4.1.1设置常用单据设置

1、在【财务会计】-【报销管理】-【常用单据设置】-点击〖卡片显示〗

2、点击〖交易类型〗,再点击〖增加〗

3、列表显示

4.1.2借款控制设置

在【财务会计】-【报销管理】-【借款控制设置】-点击〖增加〗

点击保存

4.1.3授权代理设置

在【财务会计】-【报销管理】-【授权代理设置】-点击〖修改〗

4.1.4交易类型设置

在【财务会计】-【报销管理】-【交易类型设置】-点击〖修改〗

4.1.5个人授权设置

在【财务会计】-【报销管理】-【个人授权设置】-点击〖修改〗,点击〖添加用户〗

4.1.6报销标准设置

在【财务会计】-【报销管理】-【报销标准设置】-点击〖修改〗

4.2 期初单据

期初单据功能节点,处理报销管理系统启用前未核销完成的借款单,通过本功能录入各种借款的期初余额。

1、在【财务会计】-【报销管理】-【期初余额】-点击〖卡片显示〗

2、选择交易类型

3、点击保存,再查询

4.3 单据处理 4.3.1 单据管理

处理借款单、报销单的增加、修改、审核、签字确认、冲借款等功能

1、在【财务会计】-【报销管理】-点击【单据管理】

2、在单据管理界面,点击增加

3、参照表体项目后点击保存。

4、对于单据的状态为保存或缓存的单据,可以使用修改功能

5、查询时,点击查询按钮,系统自动弹出查询条件对话框,可以将常用的查询条件保存在收藏夹中

6、审核时,如果报销管理系统与预算和费用设有关联,系统会调用该数据作为执行参照审核,审核后的单据状态为已审核状态

7、对于为结算的单据可以进行反审核

4.3.2 单据查询

可以查询到所有录入的借款单及报销单,此节点只能显示不能进行单据的编辑及处理 在【财务会计】-【报销管理】-【单据管理】-【单据查询】

4.4 单据录入

在此完成借款及报销业务单据的录入工作。可以完成对借款单、报销单的查询、新增、修改、删除、联查、打印等功能 4.4.1 差旅费借款单

由于出差预借差旅费在此节点录入借款单

在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【差旅费借款单】

4.4.2会议费借款单

由于会议费的借款,在此节点录入借款单

在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【会议费费借款单】

4.4.3差旅费报销单

由于会议费的借款,在此节点录入借款单

在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【会议费费借款单】

4.4.4交通费用报销单 4.4.5通讯费用报销单

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