事业单位法人离任审计报告

2020-03-03 16:08:48 来源:范文大全收藏下载本文

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根据中华人民共和国内部审计准则的有关规定,我局派出审计组,自20 年 月 日至20 年 月 日,对 同志20 年 月至20 年 月任 法定代表人期间的经济责任履行情况进行了审计,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计情况报告如下:

一、基本情况

于成立于 年 月, 年 月取得事业单位法人证书,工作职能主要是 ,经费来源为 ,执行《事业单位会计制度》,目前在职人员 人。

同志20 年 月至20 年 月任 法定代表人,分管 。

财务收支情况

20 年 月至20 年 月, 账面反映收入合计 万元,其中:拨入专款 万元,事业收入 万元,利息收入 万元;支出合计 万元,其中:工资福利支出 万元,商品和服务支出 万元,对个人和家庭补助支出 万元,其他资本性支出 万元,上缴上交支出 万元。

资产、负债、净资产情况

截止20 年 月底,账面反映资产 元,负债 元,净资产余额为 元。

二、内控制度建立及执行情况

经检查, 已建立比较完善的内部控制制度。 同志任期内,对单位原有制度进行了梳理、修改和完善,制订了 制度、制度和 制度。上述内控制度较为健全,基本能够有效地对单位内部控制和财务管理的各个环节进行监控。从检查结果看,各项制度基本得到了有效的执行。

三、审计评价意见

审计结果表明: 同志任期内经营管理良好,20 年 月 日的资产负债表和20 年 月至20 年 月业务活动表符合会计制度的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 的财务状况和业务活动收支情况。

四、审计查明的主要问题、处理意见及责任认定

主要包括事实、适用的法律法规依据及其审计处理意见;问题的性质及影响、被审计者所起的作用及其责任认定等。无此类事项填写 无 。

五、被审计单位存在的其它问题和处理意见 反映被审计单位财政财务管理中存在的其它具体问题,这些问题与被审计者履责无关或关联度不高,不需作出责任认定。主要包括事实、适用的法律法规依据及其审计处理意见。无此类事项填写 无 。

六、审计建议

应围绕审计发现的问题,提出具有针对性、可操作性的建议。

附件:1.20 年 月 日资产负债表 2.20 年 月至20 年 月业务活动表 年 月 日

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