安全生产监督检查制度

2020-03-02 09:20:32 来源:范文大全收藏下载本文

安全生产监督检查制度

编 号:A.A3—003 实施日期:2016年8月10日 签 发 人: (签字)

(公章)

******有限公司

目录

适用范围................................................3 实施主体及职责分工......................................3 监督检查的内容、方法和时间..............................3 ①检查的内容............................................3 (1)公司安全生产管理机构设置情况........................3 (2)公司各工作岗位职责落实情况.........................3 (3)安全教育培训情况...................................4 (4)车辆及设备设施安全技术状况.........................4 (5)从业人员操作规程执行情况...........................4 (6)事故隐患整改及应急预案演练.........................4 (7)安全生产台账、档案保存情况.........................6 (8)车辆卫星定位装置的应用和管理情况...................6 (9)各项安全生产监督检查的内容.........................6 ②检查的方法和时间......................................6 隐患的处理程序..........................................7 监督检查档案或台账的记录要求............................8 附则....................................................9

安全生产监督检查制度

1.适用范围: 本制度适用于公司和危险货物运输相关的各部门和各岗位及从业人员、场所、车辆、环境、设施、设备和活动等。 2.实施主体及职责分工: 2.1公司安全科全面负责公司的安全生产监督检查工作。

2.2各科室、停车场负责人是安全生产监督检查负责人,应抓好日常 检查及安全生产工作。

2.3车辆驾驶员、押运员及安全员是所属车辆监督检查的具体责任人。2.4具体检查内容由安全科负责落实,各部门负责人和各级安全管理人员应按照相应的要求逐项检查,并与责任制挂钩。具体的职责分工按照公司《安全生产责任制》中的相关要求,进行全面检查。 3.监督检查的内容、方法和时间: 3.1检查的内容: 安全生产监督检查是发现安全生产隐患的重要方式和手段,监督检查的范围包括与生产经营活动相关的所有场所、环境、人员和设施设备。具体监督检查内容有以下几个方面: 3.1.1公司安全生产管理机构设置情况: 按规定设置安全生产管理机构,并按要求配备必要的专职安全生产管理人员,并具备与从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

3.1.2公司各工作岗位职责落实情况: 3.1.2.1监督检查企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、装卸管理人员、驾驶员、押运员安全生产责任制建立及落实情况。制定明确的各岗位安全工作职责,并上墙公布。

3.1.2.2监督检查公司与各部门签订安全生产管理责任书,与驾驶员押运员签订安全生产责任书。

3.1.2.3监督检查安全生产经费的提取及投入情况。

3.1.2.4检查建立健全各项安全生产管理制度并进行认真执行落实情况。

3.1.3检查安全教育培训计划执行情况:

检查公司主要负责人、安全管理人员、装卸管理人员、从业人员的持证上岗情况和员工安全教育培训情况,以及安全宣传、劳动组织、用工等情况。

3.1.4车辆及设备设施安全技术状况:

车辆年检、综合性能检测、维护是否按期进行,灯光、转向、制动、喇叭是否稳固有效,轮胎磨损及胎压情况,随车其他装置是否牢固有效,消火栓、灭火器是否符合相应规定并保持有效状态。 3.1.5从业人员操作规程执行情况:

驾驶证、从业资格证件是否有效,是否按时参加例会、培训教育学习,是否存在违反操作规程的违章行为,上次检查发现的安全隐患的整改情况。

3.1.6事故隐患整改及应急预案演练: (-)事故隐患整改方面,必须做到: ①对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项,按时逐项予以整改、落实。对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。 ②每月至少开展1次隐患排查,发现存在安全隐患立即通知整改,并督促抓好落实,及时消除。

③建立健全安全生产事故隐患档案,对发现的事故隐患,举一反三,预防同类隐患的出现。

④每次出车前,要对车辆的安全性能全方位排查,发现问题及时排除,不消除隐患不得出车。

⑤不定时排查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

⑥车辆经检测、维护,查出的隐患要及时整改,整改不到位不得出车。 ⑦定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

(二)应急预案演练方面,要求车辆驾驶员、押运员必须做到: ①发生交通事故,当事人应立即进行自救,并报警。电话:1

22、1

19、120,应简明讲清所运危险货物以及事故地点、伤亡、损失等情况,以及事故对周围环境的危害程度,保护现场,抢救伤员,保护货物财产并报告公司应急领导小组与保险公司。

②当事人应立即切断车辆电源开关,使用消防器材进行扑救,并设置安全警戒线,不要惊慌出错,避免造成更大的灾害。

③对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理,积极协助120救护人员救护伤者,避免事故扩大化,把伤害减至最低程度。

④保护好自身的安全,积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

3.1.7安全生产台账、档案保存情况:

应按照《危险货物道路运输企业安全生产档案管理技术要求》的规定,建立健全安全基础档案以及各项安全生产台账。 3.1.8车辆卫星定位装置的应用和管理情况:

做好车载终端的运行监控管理,严禁驾驶员恶意关闭、覆盖、破坏或私接开关控制车载终端的行为。

检查停车场及车辆消防设施和应急处置器材是否齐全有效。 3.1.9各项安全生产监督检查的内容具体归纳起来包括:

①查制度,即检查本单位的安全生产规章制度、安全生产责任制是否健全、完善;

②查设备,即检查本单位的生产设备、设施是否处于正常的运行状态;③查安全知识,即检查从业人员是否具备应有的安全知识和操作技能; ④查纪律,即检查从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程; ⑤查事故隐患;

⑥查从业人员的劳动保护用品是否符合标准,真正能够起到保护劳动者的作用。

3.2检查的方法和时间:

3.2.1安全生产监督检查的组织方式主要有综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等,采取的方法主要包括常规检查、安检查表法等,具体细则如下: ①综合检查;应对公司各个部位、每台设备、车辆运行的每个环节进行全面综合检查。综合检查应每月组织1次。

②专项检查主要对运输车辆、设备以及防火防爆、防毒等进行检查。专项检查每月应组织1次。

③季节性检查。根据当地的地理和气候特点组织对防火防爆、防雨、防洪、防雷电、防暑降温、防风、防滑及防冻保暖工作等,进行预防性季节检查。季节检查每年不少于4次。

④节假日检查。国家法定日前(春节、五

一、国庆节等),在公司范围内开展安全大检查,发现安全隐患及时组织整改,确保安全生产。 ⑤日常检查分岗位人员检查和安全管理人员检查,岗位人员上岗应认真履行岗位安全生产责任制,进行出车前检查和交接班检查,各级管理人员应在各自的职责范围内进行检查。日常检查每日进行。 4.隐患的处理程序:

4.1在对安全生产监督检查中发现的问题或隐患的处理,应根据实际情况明确以下内容:一是制定隐患整改方案;二是组织隐患整改实施;三是整改项目的复查验收。具体来说安全隐患的处理程序一般包括:隐患的评估分级、登记建档及整改方案制定(包括整改措施,整改时间和整改责任人、资金落实、实施操作等)、处理措施、处理结果的复验

在对公司的安全生产状况进行检查的过程中,发现存在的安全问题,可以处理的应当立即进行处理,如发现事故隐患,应当立即采取措施加以排除。对于不能当场处理的安全问题,如安全设施不合格、需要改建等情况,应立即将情况报告公司安全生产领导小组、公司主要负责人或分管安全生产工作的其他负责人,再有针对性的制定隐患处理方案,及时治理,消除隐患。

4.2各级检查组织和人员,对查出的隐患问题,要逐项分析研宄并落实整改措施、整改时间和整改责任人。

4.3对所有的隐患问题必须立即整改、整改率达100%,不得无故拖延,有些限于物质技术条件及环境因素,当时不能解决的应有防范措施,并列出计划,按期执行,做到条条有着落,件件有交待,因拖延和拒绝整改而发生事故,要追宄责任。

4.4对重大隐患项目的整改,由安全管理人员开具《隐患整改通知书》,整改部门负责人必须办理签收手续,并负责处理。 5.监督检查档案或台账的记录要求:

加强安全生产管理台账管理,不仅可以反映企业安全生产的真实过程和安全管理的实效,而且为解决安全生产中存在的问题,强化安全控制、完善制度提供重要依据,是规范安全管理、夯实安全基础的重要手段。建立健全安全检查台账,是一个单位整体管理水平和管理人员综合素质的体现。对于安全生产监督检查而言,其档案或台账的记录信息应该包括“实施一一隐患发现一一隐患处理\"等各个环节的相关内容及其相关负责人信息,以备需要时查阅,如发生事故时可作为调查事故原因的依据等。对于安全生产监督检查档案或台账的记录要求,主要包括: ① 检查日期。 ② 检查部位或场所。

③ 发现隐患的数量、类别和具体情况。 ④ 整改措施和完成整改时间。 ⑤ 检查现场照片。

⑥负责实施部门或人员及签名等。 6.附则: (一)解释权归属

本制度由公司安全科制定,最终解释权为公司安全科。 (二)实施日期

本制度自2016年8月10日起实施。

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