秋规范财务管理自查报告

2020-03-03 00:00:54 来源:范文大全收藏下载本文

通江县大兴乡中心小学 关于规范财务管理的自查报告

为进一步加强学校财务管理,规范财经行为,提高财经使用效益,完善财务监督,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,按相关文件精神,通江县大兴乡中心小学在全校范围内开展自查自纠活动,现将规范财务管理自查情况总结如下:

自查过程:成立“财务规范化检查”领导小组,按照各项内容,责任到人,明确要求。召开 “财务规范化检查”活动动员会,部署工作,加强宣传,营造氛围。 组织相关领导及财务人员认真学习有关文件精神,提高思想认识,积极自觉地参与活动。

自查结果: 按照上级财务管理的有关政策和法规,学校通过深入自查,学校建有严格的财务及财产管理制度,并做到了责任到人,落实到位,没有违规操作的现象。

1、无侵占、截留国家和单位收入,无没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按财政局、教科体局的有关要求实际编制了学校收支预算,无擅自修改和变动现象。

3、依照校产管理制度的规定,所有的财产都登记造册,建立台账,做到专人管理。

4、严格执行支出审批制度,各项经费开支接受财经审查小组的监督。对于重大资产购买及基建项目的支出,都附有合同、结算表和其他的相关材料。严格执行专款专用原则,无挪用现象。

5、严格加强预算内、外资金的管理。预算外的收入全额缴入财政专户,严格执行“收支两条线”,所有款项支出,均使用省财政部门统一制定的财政收据,无公款私存现象。

6、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,没有以任何形式进行私存私放。

7、帐目清晰,手续齐全。学校在银行开设有学校公用资金帐户,并做到收支有据,账目清楚。

8、学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务轨制,无乱用和铺张浪费等现象。对于大额款项支出,均有经由经办人、证实人签字。

学校通过此次认真细致的清理检查,加强了我校财务规范化管理,严肃了财经纪律,强化了财务监管职能,确保了各项资金收之合法,用之有据,查之有凭,使用更加科学、规范。在自查、自纠活动中,我们也发现,在没有违反大原则的前提下,对于较小额帐目,我们偶尔开绿灯,没有严格按规定执行,造成财务管理上的不够规范、严谨。对照本次检查,我们会在今后加以改正。 我们将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改,力争做到清理工作不留死角,进一步规范财务管理,完善财务工作。

2016年10月14日

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