财务文员岗位职责及工作流程

2020-04-19 来源:岗位职责收藏下载本文

推荐第1篇:财务文员岗位职责

分部财务文员财务岗位职责:

一、负责各基地员工报销和备用金管理,办理现金收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证,坚持见票付款,收款开票。

二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全,支出是否合理,所附单据是否合法,根据公司财务制度,严格审查费用开支;

三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据,交总部会计审核后进行帐务处理;

四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表,保证报表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理;

五、跟催回单及回单款付款申请;

六、其他财务相关工作。

分部财务文员行政岗位职责:

一、负责分部日常办公工作,部门通知、文件、信函等的传达工作,做好部门办公电话接听和电话记录;

二、协助领导组织拟定分部管理制度、规章、工作计划和工作总结等。

三、协调分部文员各岗位之间的协同工作。

四、负责部门各类资料的归档与管理。

五、认真完成值班任务和分部安排的其他日常工作。

推荐第2篇:财务岗位职责工作流程

财务岗位职责和工作流程

一、岗位职责

1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证,保证其正确性。

3、监控公司成本费用状况,监督各部门的经费支出,对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。

4、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证;登记总帐和各类明细帐,将总账与报表、明细账核对;对款项的收付,货物的收发、使用,资产资金增减进行核算。

5、正确计算收入、费用、成本,正确处理财务成果。

6、负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息,如实反映公司生产经营状况,提出改进财务管理工作的建议和措施,为领导决策提供可靠依据。

7、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧。

8、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。

9.验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联。严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。

10.及时购买各类发票,根据收集完整的业务资料,开具发票并及时逐笔登记记录,加强票据的日常管理,对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记,核对相关部门人员票据领用情况。

11.按时(15号前)编制报送公司规定的各种内部报表:业务汇总表、网上销售明细表,网上销售利润核算表,每月督促并核查仓库盘点报表等。

12、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单,审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求,确定付款期限,提出付款申请,交总经理审批。

13、充分做好准备工作,配合完成每年审计事务所的财务审计工作。

14、负责每年公司的工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。

15、按照《会计法》的有关规定,认真贯彻有关财经政策、法规、组织,维护财经纪律,组织会计人员的业务学习,不断提高业务素质。

16、遵守《会计人员职业道德》,适时组织财务人员进行业务学习,不断提高会计人员的业务水平,管理和监督各岗位财务人员履行职责,对财务人员进行考核。

17、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实;对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。及时有效处理各项临时问题。

18、督促按时清理债权、债务,防止拖欠,严格控制呆账,加强对报表的审查,做到及时、准确,并按时报送有关部门。

19、审核出纳提请的集中支付授权凭证及用款计划并上报财务经理;对二级财务业务进行检查与指导;对密码器的签发实行分级限额授权,以确保资金安全;

20、保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料,及时整理、装订,按期送档案室收档保存。

21、优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务,并向总经理直接负责。

二、日常业务核算方面的具体要求:

1、固定资产核算方面:

(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;

(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;

(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;

(5)参与固定资产的清查盘点。

2、材料物资核算方面:

(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法; (2)审查汇编材料物资的采购资金计划;

(3)负责材料物资的明细核算;

(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;

(6)参与材料物资的清查盘点。

3、库存商品核算方面:

(l)负责库存商品的明细分类核算;

(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录; (3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;

(4)参与库存商品的清查盘点。

4、工资核算方面:

(1)监督工资基金的使用;

(2)审核发放工资、奖金;

(3)负责工资的明细核算; (4)负责工资分配的核算;

(5)计提应付福利费和工会经费等费用。

5、成本核算方面:

(1)拟定成本核算办法;

(2)制定成本费用计划;

(3)负责成本管理基础工作;

(4)核算项目成本和期间费用;

(5)编制成本费用报表并进行分析;

6、收入、利润核算方面:

(1)负责编制收入、利润计划;

(2)办理销售款项结算业务;

(3)负责收入和利润的明细核算;

(4)负责利润分配的明细核算;

(5)编制收入和利润报表;

(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

7、资金核算方面:

(1)拟定资金管理和核算办法;

(2)编制资金收支计划;

(3)负责资金调度;

(4)负责资金筹集的明细分类核算;

(5)负责企业各项投资的明细分类核算。

8、往来结算方面:

(l)建立往来款项结算手续制度;

(2)办理往来款项的结算业务;

(3)负责往来款项结算的明细核算。

9、总账报表方面:

(l)负责登记总账;

(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

10、稽核会计方面:

(l)审查财务成本计划;

(2)审查各项财务收支;

(3)复核会计凭证和财务会计报表。

三、财务岗位账务处理工作流程:

(一)每月日常账务处理流程图

(二)月末结转及提取相关税金

1.结转当月地方小税科目

查询当月应交税金各附加小税科目的明细账→将当月各税种存在借方发生额的金额作记录→编制相应的会计分录将其转平

借:管理费用—房产税

—土地使用税 —车船使用税

贷:应交税金—应交房产税

—应交土地使用税 —应交车船使用税

2.结转当月增值税 (1)结转当月增值税

查询当月应交税金中应交增值税的明细账→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录→编制相应的会计分录将其转出

借:应交税金—应交增值税—销项税额

—应交增值税—转出多交增值税

贷:应交税金—应交增值税—进项税额

—应交增值税—已交税金—本年数 —应交增值税—已交税金—出口交税 —应交增值税—转出未交增值税

(2)转出当月未交或多交的增值税

根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额→编制相应的会计分录将差额转出

借:应交税金—应交增值税—转出未交增值税

贷:应交税金—未交增值税

或如下:

借:应交税金—未交增值税

贷:应交税金—应交增值税—转出多交增值税

3.计提当月主营业务税金及附加

查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额→根据计算出的金额编制相应的会计分录

借:主营业务税金及附加 管理费用—印花税 —工会经费

贷:应交税金—应交城建税

—应交教育附加 —应交地方性教育费附加 —应交印花税

其他应交款—工会经费

4.计提当月所得税

按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。

借:所得税

贷:应交税金—应交所得税

(二)复核会计凭证

将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核→发现有编制会计凭证出现差错的情况→提请各核算岗改正(其中出现的异常差错应先征求财务经理意见后才能予以改正)→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号→传税务岗验票以及编制抵扣联清单→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐

(三)编制以及出具会计报表

将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账→出具会计报表→交由财务经理审定→审定无误后将其复印若干份→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖→再盖上“法定代表人.财务总监.财务部门负责人”三章→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期

注:每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。

(四)编制以及出具会计报表附注

将各核算岗提供的相关资料收齐→编制会计报表附注→复印→在财务系统内部下发

注:每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。

(五)编制快报

按照公司下发的快报要求先编制表样→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表→交财务经理审查→将审定无误的快报打印→上报至上级部门。

注:每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。

(六)编制财务分析报告

每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息→编制财务分析报告→交总经理审查→将审定后的财务分析报各打印→复印若干份→向总经理请示后下发相关人员

注:3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和年度财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。

(七)编制现金流量预测表

每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表→再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表→交总经理审查→将审定后的现金流量预测表打印→复印若干份→向总经理请示后下发相关人员。

注:现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。

(八)收集员工考核资料 当月月初将员工月度考核表下发给财务部(除总经理外)各员工→督促其填写当月的工作计划→当月完后督促其填写当月的工作小结→将小结收齐→交总经理考核

注:员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

(九)管理性工作

1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度,复核会计凭证,保证会计核算质量。

2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。

3、协助财务经理加强公司财务会计管理工作,统一规范财务行为。

4、协助财务经理有效实施对各会计岗位的考核,以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会,不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。

6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。

7、积极完成领导交办的其他工作。

四、账务会计科目设置

项目会计核算及科目设置依据建造合同法准则中的规定,根据具体施工项目进行设置,现将主要会计科目汇总如下:

(一)工程施工相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级科目。

1、工程施工—合同成本,核算工程合同成本,在合同成本下,设置以下明细科目:

(1)人工费(项目∕部门核算) (2)材料费(项目∕部门核算) (3)机械使用费(项目∕部门核算) (4)其他直接费(项目∕部门核算) (5)分包成本(项目∕部门核算) (6)间接费用

间接费用下设置下列明细科目 管理人员工资(项目∕部门核算) 职工福利费(项目∕部门核算) 固定资产使用费(项目∕部门核算) 低值易耗品摊销(项目∕部门核算) 办公费(项目∕部门核算) 差旅费(项目∕部门核算) 财产保险费(项目∕部门核算)

2、工程施工—毛利,核算工程毛利(具体的设置根据企业需要选择)。

(二)机械作业

该科目主要是针对建筑企业有单独的设备管理部门为各项目提供设备发生的费用及内部结算的台班的核算。相当于制造企业的“辅助生产成本”科目。有条件的单位,可以针对本公司的设备设置单机核算,准备核算每台大型或者主要设备每个台班的耗用成本。通常情况下,应当设置以下明细科目:

工资及附加(部门∕设备核算) 燃料及动力(部门∕设备核算) 折旧费(部门∕设备核算) 配件及修理费(部门∕设备核算) 间接费用(部门∕设备核算)

(三)应收账款

1、应收工程款(往来单位核算)核算根据工程进度报表或者结算的应收账款。

2、应收销货款(往来单位核算)核算施工企业应收产品销售货款。

3、应收质保金(往来单位核算)根据合同及结算业主暂扣的工程质保金,最好设置有到期日。

(四)应付账款

1、应付购货款(往来单位核算)核算应付购货款、设备款等。

2、应付分包款(往来单位核算)核算应付分包工程款。

3、暂估应付款(往来单位核算)核算暂估入账的款项(包括材料暂估入账及分包工程款的暂估入账)。

4、应付质保金(往来单位核算)核算应付分包单位的质保金,最好设置有到期日。

(五)工程结算(往来单位∕项目核算)核算根据业主进度报表签证资料或者工程结算的款项。

(六)主营业务收入(手工帐可不用以下明细科目,只需按项目设置明细科目即可)。

1、目标成本(目标成本下设置以下明细科目) (1)人工工资(项目∕部门核算) (2)材料费(项目∕部门核算) (3)机械使用费(项目∕部门核算) (4)其他直接费(项目∕部门核算) (5)间接费用(项目∕部门核算)

2、税金(项目∕部门核算)

3、劳动保护费(项目∕部门核算)

4、公司管理费(项目∕部门核算)

5、公司利润(项目∕部门核算)

其他会计核算科目根据账务的需求进行添加核算。

推荐第3篇:公司前台文员岗位职责及工作流程

公司前台文员岗位职责及工作流程 (1)

2009-01-09 16:35:42来源:互联网作者:点击:7122

41、客户接待及信息管理

Ø公司来访客户的日常接待流程:客户上门——引导接待入座(询问来源)——倒水——联系相关人员接待——客流详情登记;

Ø市场部的客户意向登记流程:家装顾问报意向(每日10:00前、16:30分后)——录入《市场部意向客户登记表》——签字确认该客户录入完毕;

Ø客户回访流程:后门当班前台文员回访前一天上门客流——录入客户档案——如有异常来源客流转存《异常上门客户登记表》——交至行政主管回访审核。

2、办公用品管理流程

Ø申报流程:前厅文员发放《办公用品申请表》——申请部门经理签字同意采购——前台文员回收整理——行政主管审核——总经办签字批准;

Ø采购流程:总经办签字批准——前台文员电话通知供货商——检收采购的物品质量是否复合要求——发放并签字确认;

Ø电话充值:持卡人至前台充值——详情登记——持卡人签字确认。

备注: 冲值额度:总经理100/月部门经理20元/月财务部100元/月人事部50/月售后服务部200元/月集成部450/月工程部300/月设计部20/人市场部30元/月

3、门禁管理

Ø钥匙管理:每日晨会后除材料区铁门外其他工作通道门正常开启,公司钥匙在经行政主管与相关部门同意的情况下方可以书面转借他人;

Ø加班钥匙管理:前台文员负责锁闭所有通道门(除洽谈区左通道门),确保各通道门已正确上锁,加班钥匙必须落实到个人并完整填写《钥匙领用登记表》。

4、物资管理

Ø公司邮件、包裹的收发:因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关快递公司与之洽谈,员工包裹必须由本人或直接委托人签收并签字确认;

Ø仓库管理:仓库实行台帐管理,帐目日清日高,每月对仓库物资进行盘点登录台帐并将物品盘点表报行政主管;

Ø工作区域的卫生清洁:两名前台文员自行安排轮换值日,营业期间各负其责;

Ø名片定购:各部门名片由前台文员统一使用QQ或邮件联系指定厂家订做,并在两个工作日内送货,收取货品时由责任人核对内容并签字确认;

Ø花木管理:前台文员负责与供应商联系花木的后期服务(更换、浇水)和花木的数量管理,月底清点数量并造表交行政主管;

Ø水电照明的检查:后门当班前台文员负责协助行政主管检查公司除办公区域以外的所有区

域的水电照明设备,发现损坏或异常情况立即内上报;本着开源节流的原则督促改进用水用电浪费现象,由前门当班文员负责洽谈区域的灯光正常照明,每相隔半小时后门当班前台巡查楼层区域内所有照明(家具、主材区域),如非客流高峰,保证正常照明,大功率照明关闭;下班后,除办公区所需照明,其他区域照明电源关闭。

前台文员的工作一般都是客户或来访者进门,前台就要马上起身接待,并致以问候或欢迎辞。以下为大家介绍前台文员的工作内容及工作方法,供参考。

前台文员负责对接听电话、接待来访、处理其它日常的工作。

工作内容

(一) 接听电话

接听电话后的第一句问候语:“您好,这里是,

1.处理外界联系业务(或推销)电话:原则上是拒绝。

对于此种电话,前台文员须先问三个问题:

你是哪里?――询问公司名称。

你贵姓?

有什么事?――了解目的。

2.处理找人的电话:要先问三个问题

(你是哪里?你贵姓?有什么事)

(二) 前台接待

1.客户来访:前台文员先进行来访登记,然后立即通知相关的销售人员(或销售部经理)到前台来接待,客人走时登记离开时间。

2.求职者面试:通知相关招聘人员前来接待。

(三) 销售代表:由招聘部招聘专员专门在前台接待

(四) 销售经理:总经办

(五) 招聘经理、招聘专员:

外来访客:了解探访对象,进行来访登记。

(1) 要先问三个问题(你是哪里?你贵姓?有什么事?)

(2) 属于媒体(杂志、报刊、电视台等)

(3) 属于参观客人,先询问是与谁联系的

送货人员:电话通知相关的采购人员验收货物。

(1) 属于电脑设备、网络设备,通知网管

(2) 属于办公用品,通知人事行政助理

(三)日常工作

1.开关射灯及办公区域照明。

2.来访人员的出入登记表

3.每日更新销售人员分机表。

相关表格 《员工分机表》 《来访出入登记表》 《员工出入登记表》

处人待事合理,很好的处理好公司前台接待就是好前台

你理解的前台是做什么的?

前台的工作非常琐碎,但同时也是公司运营中最重要的一部分。

首先前台是一个公司的门面,每个来公司的人最先接触到的就是前台(也包括打电话)所以前台的素质、语言、行为、举止是直接代表公司形象的。都应使用礼貌用语(参照五星级酒店前台及电话总机)

二、其他的要看你所在的公司大小和需要。比如接待客人、接打电话、收发传真、快递、给员工订饮用水、订餐、给出差人员订票、公司的卫生

大概这些,你先做好第一条,其他的只要你有一颗热爱公司的心就是把公司当作自己爱惜的家,老板的事当作是自己的事,其他的同事当作自己的兄弟姐妹,你在大家的眼里自然就是勤奋,好学,懂事的应届大学生了:)

还有一点,每次下班时若你老板没走你一定要去问一声“老板我下班了,您有什么事要

我做么?”一般得到的回答都应该是“没有你走吧”

行政文员(行政助理)工作内容,请阅读。

1、负责公司纪律的制定和监督;

2、负责部分计算机打印和复印;

3、负责公司考勤制定和管理;

4、负责人事招聘及新员工的入场培训及个人档案的建立,劳动合同,暂住证及工商保险资料的登记和整理;辞退手续。考勤卡的管理,核对并制作加班单,并统计和汇总,每月交至财务做账并留底;

5、负责公司办公设备的管理,计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记;名片印制等工作;

6、负责工厂及宿舍5S及安全检查,负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督,保证舒适良好的工作氛围。负责下班时对整个办公区的巡视,查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。负责前台及清洁工的工作安排;

7、负责制定并监督公司车辆使用管理制度;

8、负责按标准定额,做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作,做到既不脱档又是不长期积存。负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。负责各类办公用品仓库保管,每月清点,年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证帐实 相符。office.9、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。

10、完成各项勤杂、采购工作。做好公司食堂费用支出和流水账登记并对餐费做统计及餐费的收纳、保管;

11、负责完成行政部经理临时交办的其他任务。

前台文员工作职责

1.时刻坚守在前台工作岗位,遵守公司的各项规章制度,做好本职工作,不得随意离开。

2.负责日常来访客人的接待和登记工作,应大方得体,礼貌待人,建立《来访客人登记表》,及时登记。问清客人来意及本公司接洽人,来访人员在公司一楼会客厅等候和会见,不要进入办公区域内,谢绝闲杂人员、推销人员进入公司。

3.普通话标准,及时、准确地接听、转接电话,礼貌亲切,简洁清晰。4.负责公司的文件处理工作,打印、复印、传真的收发。

5.监督公司员工的考勤打卡情况,不允许发生代替他人打卡的现象。6.每月统计公司员工的考勤情况,并交财务部核发工资,考勤资料存档。 7.监督员工工作时间的外出流向,登记外出时间、地点、事由。 8.负责公司前台区域的清洁卫生。

9.负责管理好公司的植物、观赏鱼等日常维护工作。10.负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。11.负责公司办公用品的收发工作,做好办公用品出入库的登记。12.做好公司宣传板报的出版工作。

13.负责公司安全,每天下班前认真检查各个门窗,水,电,办公设备等,窗户要挂钩锁好,门要反锁,断开电源。

14.统计和核实公司各人员的年公休假及病、事假情况,并保管好请假条。15.管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率,提倡节俭。

推荐第4篇:公司前台文员岗位职责及工作流程

公司前台文员岗位职责及工作流程 (1) 2009-01-09 16:35:42 来源:互联网 作者: 点击:71224

1、客户接待及信息管理

Ø公司来访客户的日常接待流程:客户上门——引导接待入座(询问来源)——倒水——联系相关人员接待——客流详情登记;

Ø市场部的客户意向登记流程:家装顾问报意向(每日10:00前、16:30分后)——录入《市场部意向客户登记表》——签字确认该客户录入完毕;

Ø客户回访流程:后门当班前台文员回访前一天上门客流——录入客户档案——如有异常来源客流转存《异常上门客户登记表》——交至行政主管回访审核。

2、办公用品管理流程

Ø申报流程:前厅文员发放《办公用品申请表》——申请部门经理签字同意采购——前台文员回收整理——行政主管审核——总经办签字批准;

Ø采购流程:总经办签字批准——前台文员电话通知供货商——检收采购的物品质量是否复合要求——发放并签字确认;

Ø电话充值:持卡人至前台充值——详情登记——持卡人签字确认。

备注: 冲值额度:总经理100/月

部门经理20元/月

财务部100元/月

人事部50/月售后服务部200元/月

集成部450/月

工程部300/月

设计部20/人

市场部30元/月

3、门禁管理

Ø钥匙管理:每日晨会后除材料区铁门外其他工作通道门正常开启,公司钥匙在经行政主管与相关部门同意的情况下方可以书面转借他人;

Ø加班钥匙管理:前台文员负责锁闭所有通道门(除洽谈区左通道门),确保各通道门已正确上锁,加班钥匙必须落实到个人并完整填写《钥匙领用登记表》。

4、物资管理 Ø公司邮件、包裹的收发:因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关快递公司与之洽谈,员工包裹必须由本人或直接委托人签收并签字确认;

Ø仓库管理:仓库实行台帐管理,帐目日清日高,每月对仓库物资进行盘点登录台帐并将物品盘点表报行政主管;

Ø工作区域的卫生清洁:两名前台文员自行安排轮换值日,营业期间各负其责;

Ø名片定购:各部门名片由前台文员统一使用QQ或邮件联系指定厂家订做,并在两个工作日内送货,收取货品时由责任人核对内容并签字确认;

Ø花木管理:前台文员负责与供应商联系花木的后期服务(更换、浇水)和花木的数量管理,月底清点数量并造表交行政主管;

Ø水电照明的检查:后门当班前台文员负责协助行政主管检查公司除办公区域以外的所有区域的水电照明设备,发现损坏或异常情况立即内上报;本着开源节流的原则督促改进用水用电浪费现象,由前门当班文员负责洽谈区域的灯光正常照明,每相隔半小时后门当班前台巡查楼层区域内所有照明(家具、主材区域),如非客流高峰,保证正常照明,大功率照明关闭;下班后,除办公区所需照明,其他区域照明电源关闭。

前台文员的工作一般都是客户或来访者进门,前台就要马上起身接待,并致以问候或欢迎辞。以下为大家介绍前台文员的工作内容及工作方法,供参考。

前台文员负责对接听电话、接待来访、处理其它日常的工作。

工作内容

(一) 接听电话

接听电话后的第一句问候语:“您好,这里是,

1.处理外界联系业务(或推销)电话:原则上是拒绝。

对于此种电话,前台文员须先问三个问题:

你是哪里?――询问公司名称。

你贵姓?

有什么事?――了解目的。

2.处理找人的电话:要先问三个问题

(你是哪里?你贵姓?有什么事)

(二) 前台接待

1.客户来访:前台文员先进行来访登记,然后立即通知相关的销售人员(或销售部经理)到前台来接待,客人走时登记离开时间。

2.求职者面试:通知相关招聘人员前来接待。

(三) 销售代表:由招聘部招聘专员专门在前台接待

(四) 销售经理:总经办

(五) 招聘经理、招聘专员:

外来访客:了解探访对象,进行来访登记。

(1) 要先问三个问题(你是哪里?你贵姓?有什么事?)

(2) 属于媒体(杂志、报刊、电视台等)

(3) 属于参观客人,先询问是与谁联系的

送货人员:电话通知相关的采购人员验收货物。

(1) 属于电脑设备、网络设备,通知网管

(2) 属于办公用品,通知人事行政助理

(三)日常工作

1.开关射灯及办公区域照明。

2.来访人员的出入登记表

3.每日更新销售人员分机表。

相关表格

《员工分机表》 《来访出入登记表》 《员工出入登记表》

处人待事合理,很好的处理好公司前台接待就是好前台

你理解的前台是做什么的?

前台的工作非常琐碎,但同时也是公司运营中最重要的一部分。

首先前台是一个公司的门面,每个来公司的人最先接触到的就是前台(也包括打电话)所以前台的素质、语言、行为、举止是直接代表公司形象的。都应使用礼貌用语(参照五星级酒店前台及电话总机)

二、其他的要看你所在的公司大小和需要。比如接待客人、接打电话、收发传真、快递、给员工订饮用水、订餐、给出差人员订票、公司的卫生

大概这些,你先做好第一条,其他的只要你有一颗热爱公司的心就是把公司当作自己爱惜的家,老板的事当作是自己的事,其他的同事当作自己的兄弟姐妹,你在大家的眼里自然就是勤奋,好学,懂事的应届大学生了:)

还有一点,每次下班时若你老板没走你一定要去问一声“老板我下班了,您有什么事要我做么?”一般得到的回答都应该是“没有你走吧”

行政文员(行政助理)工作内容,请阅读。

1、负责公司纪律的制定和监督;

2、负责部分计算机打印和复印;

3、负责公司考勤制定和管理;

4、负责人事招聘及新员工的入场培训及个人档案的建立,劳动合同,暂住证及工商保险资料的登记和整理;辞退手续。考勤卡的管理,核对并制作加班单,并统计和汇总,每月交至财务做账并留底;

5、负责公司办公设备的管理,计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记;名片印制等工作;

6、负责工厂及宿舍5S及安全检查,负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督,保证舒适良好的工作氛围。负责下班时对整个办公区的巡视,查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。负责前台及清洁工的工作安排;

7、负责制定并监督公司车辆使用管理制度;

8、负责按标准定额,做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作,做到既不脱档又是不长期积存。负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。负责各类办公用品仓库保管,每月清点,年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证帐实 相符。office.

9、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。

10、完成各项勤杂、采购工作。做好公司食堂费用支出和流水账登记并对餐费做统计及餐费的收纳、保管;

11、负责完成行政部经理临时交办的其他任务。

前台文员工作职责

1.时刻坚守在前台工作岗位,遵守公司的各项规章制度,做好本职工作,不得随意离开。2.负责日常来访客人的接待和登记工作,应大方得体,礼貌待人,建立《来访客人登记表》,及时登记。问清客人来意及本公司接洽人,来访人员在公司一楼会客厅等候和会见,不要进入办公区域内,谢绝闲杂人员、推销人员进入公司。 3.普通话标准,及时、准确地接听、转接电话,礼貌亲切,简洁清晰。 4.负责公司的文件处理工作,打印、复印、传真的收发。

5.监督公司员工的考勤打卡情况,不允许发生代替他人打卡的现象。6.每月统计公司员工的考勤情况,并交财务部核发工资,考勤资料存档。 7.监督员工工作时间的外出流向,登记外出时间、地点、事由。 8.负责公司前台区域的清洁卫生。

9.负责管理好公司的植物、观赏鱼等日常维护工作。10.负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。 11.负责公司办公用品的收发工作,做好办公用品出入库的登记。 12.做好公司宣传板报的出版工作。 13.负责公司安全,每天下班前认真检查各个门窗,水,电,办公设备等,窗户要挂钩锁好,门要反锁,断开电源。

14.统计和核实公司各人员的年公休假及病、事假情况,并保管好请假条。15.管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率,提倡节俭。

推荐第5篇:公司前台文员岗位职责及工作流程(推荐)

公司前台文员岗位职责及工作流程

1、客户接待及信息管理

公司来访客户的日常接待流程:客户上门--(起立,问好,询问来源)--电话联系相关领导接待,托领导同意接待,引导客人去领导办公室--倒水。若领导安排等候,则引导客人去会议室等候--倒水,带领导同意后方可引荐。---(走后客流详细登记,被查,不必客户签字) 前台文员代表公司形象和窗口,对待来访客人态度要热情,大方,要使用文明用语。

2、办公用品管理流程

办公用品收发管理

申报流程:申请部门到前台文员处领取《办公用品申请表》申请部门经理签字同意采购--前台文员回收整理---综合版考核---总经理签字批准;

采购流程:总经理签字批准--综合办电话通知供货商--文员检查采购的物品质量是否符合标准--登记账簿--发放并签字确认;

3、电话缴费

文员负责每月公司做及缴费

领导手机充值:副总经理以上公司领导、市场部人员据实缴费,其他人员经行充值额度:中层领导80元每月,财务部50元每月,司机80元每月。未使用充值卡人员按照以上标准报销,消费在标准以下的据实报销。

4、门禁管理

前台文员下班后负责所逼所有通道门,确保各通道门以正确上锁,加班必须落实到个人。

5、物资管理

公司邮件、包裹的收发:因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关的快递公司预支洽谈,员工包裹必须由本人或直接问托人签收并签字确认;

花木管理:前台文员负责与供应商联系花木的后期服务(更换、浇水)和花木的数量管理,月底清点数量并造表交综合办;

水电照明的检查:前台文员负责协助综合办检查公司所有区域的水电照明设备,发现损坏或异常情况立即上报;本着开源节流的原则督促改进用水用电浪费现象,下班后出加班人员外,所有区域电源关闭。

6、会务布置和服务

调度会,负责摆放座椅(共12把),桌牌,会议中间及时倒水

经理办公会,会议中间及时倒水。

其他会议,按照综合办安排,布置会场,打印并摆放桌牌,会议中间及时倒水。 会议结束,收拾会场。

7、文印,传真按照公司相关制度执行。

8、餐卡管理

每月按照上月出勤表,填制餐卡充值表,联系物业公司和财务部门进行充值。

9、考勤签到管理

负责考勤签到表格打印,每天回收交考勤员登记。

10、文件收发

按照综合办要求,负责公司文件签发,各部门文件传阅,发放以及文件归档管理工作。

推荐第6篇:公司前台文员岗位职责及工作流程1

公司前台文员岗位职责及工作

流程

1、遵守公司各项规章制度,做好执行部典范工作,不得出现违规等情况;热爱本职工作工作积极性、主动性强,有高度责任感

2、因前台为公司形象窗口及第一联络窗口,不得出现空岗情况,如有特殊事情需要处理长时间离开,需要安排有其他人员代值,一般代值不超过30分钟。

2、客户接待及信息管理

★公司来访客户的日常接待流程:客户上门——引导接待入座(询问来源)—倒水——安排相关人员接待—客流详情登记

★ 市场部的客户意向登记流程:客户意向来访(每日10:00前、16:30分后)——录入《市场部意向客户登记表》—签字确认该客户录入完毕

★客户回访流程:当班前台文员回访前一天上门客户→录入客户档案→如有异常来源客户转存→交至行政部主管回访审核。

3、来访客人接待及流程:

★客人、贵宾来访:贵宾上门→热情询问是否预约→引导至预约人或预约部门→倒水/切、沏茶

★ 推销人员来访1:推销人员上门→热情询问是否有预约→引导至预约人或预约部门→倒水、沏茶

★推销人员来访1:推销人员上门→热情询问是否有预约→留下产品资料及名片→转交至材料部

4、电话接听及留言处理()

★听到铃响,至少在第三声内接听;接听电话时使用普通话,接听电话后先问候,并自报公司名。

标准语如下:您好,这里是XX公司.对方讲述时仔细聆听并记录要点,迅速判断对方的需求

1)咨询业务:留下对方的电话号码,由专业人员进行回复,技术或市场人员。 2)推销产品:与公司关联的业务则转接相关部门相关人员,无关联业务,则直接礼貌回拒,告知对方我们没有这方面的需求,请联系其他公司吧。

3)找人:问清对方的身份、名字、是否和相关部门和相关人员有预约,再转接至相关人员或部门;如为不明电话则快速结束电话。

4)留言:记下留言人的名字及电话及要交代事宜到具体人或部门,如有重要事情第一时间电话通知到相关人员

5)其他:不得长时间通话占用前台电话,并保证电话畅通。

5、新员工入职引导、7天磨合期提醒、员工档案建立、离职手续协办

1)熟悉员工手册内容,对新入职员工进行入职培训,引导其熟悉员工手册内容,并遵守公司规章制度,及时纠正新员工违规行为,并在新员工入职第六天时提醒到部门负责人处,对新员工是否继续聘用做出建议。

2)对正式入职员工必须完善其个人资料及信息,并录入公司员工档案信息表,注明入职时间及职位等情况

3)离职人员在前台处领取离职申请表,离职必须按照公司规定的期限提出申请,否则不予办理任何手续。

6、考勤监督、统计、外出签到监督:

1)新员工入职前7天进行手签到,对其签到的真实有效性进行监督并进行检查,如有作弊行为当时提出,并劝其自动离职;满7天磨合期如批准入职,为其录制指纹,进行指纹打卡

2)每天登记员工迟到、早退、不正常离开时间,切记不要徇私舞弊,公平公众对待每一个同事,站在公司管理来工作。

3)每月5日前将所有在职员工上月1日至30/31日考勤进行统计成规定表格上交至行政部,保证统计的真实性、准确性。

4)规范员工外出签到,外勤与填写地点、时间一致,对员工外出进行抽查,及时发现虚填信息,并进行劝导,屡犯者进行相应的处罚。

7、卫生值日执行、检查

1)总经理办公室卫生由前台专人负责,桌面卫生、茶具清洗、茶几、沙发清洁、地面、书柜 卫生,保持办公室内物件摆放整齐有序无尘。

2)前台区域卫生:前台为公司形象窗口,保证前台区域物品摆放有序,整洁干净明亮,由前台自行负责该区域。 3)公共区域及其他区域进行排班值日,每天排班1人进行卫生值日,保证桌面、茶几、地面无尘无杂物并且整洁有序,每天下午下班时由各部门将当天所产生生活垃圾全部清理出办公室。当天值日完毕后由前台进行检查,有权对卫生值日不到位进行处罚,并责令其重新执行卫生,直到干净为止。由前台口头执行;如当天卫生值日人未提前5分钟完成清洁给予50元/次罚款,未进行卫生之日给予100元/次处罚。以上罚款处罚由财务部当场收入公司得爱心基金。如前台未在第一时间对以上情况进行妥善处理,由前台承担以上责任。

8、会议考勤执行及会议记录整理

1)每周五16:30会议、每月最后一个周五的月度工作会议(必须参加),由前台提前10分钟进行通知各部门进行准备,对未到会人员、迟到、缺席者进行考勤记录,并执行相关的会议制度。

2)对会议进行记录,尤其是会议的决议决策重点内容要清晰明了,会议后整理成文档,由会议主持人签字确认并交由综合部存档。

9、招聘后台更新、简历筛选、通知面试

每天招聘后台进行刷新,根据招聘需求增加职位招聘;对投递的简历进行初步筛选,严格按照职位要求学历、经验等进行,通知符合岗位要求的人员在每日上午午9:30—11:30之间到公司面试,并对通知人员以电话(或短信)方式告知对方面试时间及地址,注意时间段的合理安排。面试人员到达后让其填写面试登记表(检查是否完整填写)然后送至面试主持人员。

10、花草管理

前台文员负责花木的更换、浇水、修剪和花木的数量管理,月底清点数量并造表报行政部 经理处。

11、名片、工牌制作、通讯录更新

1)各部门名片由前台文员负责统一联系指定印务商家制作,并在三个工作日内制作完成交给名片使用人(满7日磨合期,对有名片制作需求人员进行统计,并由相关部门负责人签字确认)。

2)对通过7天磨合期人员进行统计,在三日内制作完成公司统一的工牌交付其使用。 3)熟记各部门分机号,及时更新员工通讯录,并在新员工转正后以后及时为其开通公司集团小号。每周更新一次,更新后首先发放到综合部,董事长、其他部门依次发放到。

12、门禁系统、水电照明

1)每天早晨前台提前15分钟到达公司,下午下班时检查好门窗是否关闭好再锁好大门离开;钥匙不得私自转借他人,否则承担因此引起的各种损失或事故责任。

2)每天下班离开时检查所有电脑、显示器 打印机、投影仪、饮水机、空调电源是否关闭,如有未关闭情况要警告到电脑使用人,禁止再一次发生类似情况;检查完毕正常关闭机房总电源。

13、物资管理、报刊收取

1)公司邮件、包裹收发:因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关快递公司,员工包裹必须由本人或直接委托人签收并签字确认。 2)A4纸的保管,领用人到前台处签字领用,注明领取张数、用途等,严格控制纸张的使用,严禁打印私人文件或与工作无关文件,避免造成比必要浪费。

3)公司所订报刊由前台每天在指定投放处收取到总经理办公室,如遇休息提前安排其他人员进行收取。

14、办公设备初级维护:打印机、复印机及时加粉,要有备用墨盒与硒鼓,对于需要工程维修设 备及时联系维修,确保办公设备能正常运转。

15、其他未尽事宜进行补充

以上工作内容与绩效工资挂钩进行分级考核。 ,考核分为 A、B、C、D四级,考核首先由当职者进行自述,部门负责人进行核准,总经理进行复核。以最终累积级别居首者为最终评定级别。A为优秀,B良,C为合格,D为差,得A者领取100%岗位工资,得B者领取90%岗位工资,得C者领取80%岗位工资,得D者不领取岗位工资。且连续三个月得A者可直接参与“优秀员工”评选,一年中有六个月得A者可得全额年终奖连续三个月得D者自动离职。

以上内容已详尽阅读并竭力完成工作任务:

推荐第7篇:财务文员工作

财务文员工作

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目,财务文员工作。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用,工作总结《财务文员工作》。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。

(www.daodoc.com)

推荐第8篇:文员工作流程及标准

办公室文员工作流程

1、7:45在宿舍更换工服,自检要求标准为:佩戴工作牌,不得歪歪扭扭,保证工作服的整洁、挺括;仪表整洁,发型整齐,女员工化淡妆,但不得留怪异发型、带头花,不得佩戴夸张饰物、留长指甲。女员工不得在指甲上涂鲜艳指甲油。

2、7:50—8:00打扫办公室卫生;办公室电话转自正常,准备当天工作。

3、8:00—8:20打开办公系统,查看有无新邮件;联系送饭师傅预定当天本项目员工餐。

4、8:20—12:00整理办公室相关资料,收发各类文件、资料;接收、整理客户反馈的相关信息,并对反馈信息进行相应的统计、分析和处理。

5、13:30—15:30整理办公室相关资料,收发各类文件、资料;接收、整理客户反馈的相关信息,并对反馈信息进行相应的统计、分析和处理。

6、15:30—16:00就重要报修项目的处理结果对客户进行回访,对前一天例会任务进行跟进检查,并做好相关记录。

7、16:00—16:30整理当天收发的电子邮件,打印公司正式来文,并做好存储和记录工作。

8、16:30—17:00参加项目经理组织的例会,做好会议记录和例会跟进记录,宣读当天OA来文。

9、此外,完成上级下达的各项临时性任务;根据客户走访计划进行相应的走访,并将客户反馈的意见及时记录并进行相应处理;做好对外来人员的咨询、接待工作。(内部报警电话:00,报修电话00,24小时值班电话:00

10、离开办公室前确认电脑关闭,室内用电安全,文件柜、保险柜、办公室门锁完好,方可离开。

推荐第9篇:前台文员岗位职责、行为规范及工作流程主要事项

前台文员岗位职责、行为规范及工作流程主要事项

一、工作内容:

1、负责每月统计总部员工的考勤情况,能在规定的时间内完成总部的考勤;

2、日常工作的电话,需要熟悉平时需要接触的供应商、采购物料、客户订餐、订水以及与管理处联系沟通等的联系方式;

3、负责员工出门监督登记管理,外来人员的来访过滤;

4、负责对来访客人做好接待、登记、引导工作,同时做好及时通知被访人员;

5、每月各门店及租用宿舍的租金,水电费,管理费交费申请;跟进各个员工宿舍的水电费,核算每月的水电费;

6、负责收集新入职员工的入职所需资料以及指纹录入;

7、负责协助人力资源部做好发面试人员邀请函短信及复试结果函,联系人员面试以及面试人员登记;

8、检查监督员工仪容仪表工作(如工衣、工作证佩戴情况、对未穿、未戴者进行警告、登记并报行政部(新进员工则要求穿着正装,仪容仪表规范);

9、监督公司物品、财产安全,发现可疑人员立即通知展厅经理或行政部;

10、关于每个月的办公用品采购;

11、关于客户订餐的要求,以及联系方式交接;

12、登记好司机的出车、外出及其他事宜;

13、员工外出登记监督,需严格执行凭《员工外出工作审批表》放行,对没《员工外出工作审批表》外出人员,请做好登记并向行政部汇报;

14、关于行政人事部的薪资以及员工信息的保密工作;

15、对于保价快递的发放,以及负责快递、邮件的收发及时通知相关人员;

16、酒店的交接:对于酒店的安排,酒店负责的管理等工作;

17、成上级交办的其它工作。

二、工作行为规范:

1、前台文员应做到仪容整洁得体、不准穿拖鞋、挽裤腿、挽手袖、不扣钮扣等影响仪容的行为;

2、站立端正、走动姿势优美大方,不准有身体歪斜、伏案而息、倚墙而立,或靠在其它对象上的行为。不准与无关人员闲聊、说笑、打闹,不准向客户索要小恩小惠或粗暴待人等行为;

3、待人接物态度要友善而不失威严,严禁表情过份呆板和严肃,以及其它有损公司前台形象的行为;

4、工作时应使用规范、文明用语、文明工作,并做好有关礼貌、礼节等工作, 公司主要领导及客户进出大门以微笑、点头表示尊敬与欢迎,并适当礼貌问好。

三、工作流程主要事项:

1、前台文员对外的重点主要是要求形象,平时需要化点淡妆,穿着高跟鞋,注意前台的形象以及卫生;

2、上班时间做到不缺岗、不离岗,有事需要离开岗位必须交代好并有人顶替,方可离开工作岗位;

3、中午期间应做好轮值吃饭安排。前台的吃饭时间为11:30分至12:00,如有特殊情况,需提前报备。

欢迎各部门互相监督、检举不良的行为规范!

深圳市金至福黄金首饰有限公司

2018年4月1日

推荐第10篇:文员工作流程

一、资料来源:

1.控制柜合格证与线下单子(内含控制柜):电工车间沈总送达

2.曳引机信息:专业检验员送达

3.号令单:销售部人员送达

4.工地资料:自取

二.资料优先度(时间大致优先获得顺序):

号令单 >控制柜合格证与线下单子 >曳引机合格证 >工地资料

三.资料整理:

1.号令单先资料袋(左柜底层)放置资料架右上角(检验员过目后放于下方中间位置)

2.控制柜合格证放于桌子左方上角文件架(顺序E F(从F12至F02) G)

3.线下单子(内含控制柜)合同号相同放一起,没有相同合同号独立文件夹

4.曳引机信息找对应相同文件夹(基本已有线下单子或号令单)

5.工地资料把安全钳变速器缓冲器等文件取出(货梯可能还内含制动器),并用纸张夹子夹一块,手写缓冲器重新贴标签。(工地资料有了基本齐了)

再取出对应以上,把安全钳、限速器、(制动器)、缓冲器、曳引机、控制柜资料夹在一起以方便区分。

四.合格证制作

注意事项:线上单子上EAP制作配方收集信息,号令单按号令单上信息填写。

1.找一份对应电梯的型号模版,开始修改

2.首先填写基础顺序:合同号单位,合同号,合同号编号,日期

3.然后具体型号信息:速度、载重、门大小、轿厢大小等照模版上应用的对应找信息

4.之后安全钳、变速器、(制动器)、缓冲器、曳引机、控制柜编号信息(控制柜原文件填完信息之后无用可提前归档)

五.型式报告资料

注意事项:意外保护制动装置=UCMP系统说明

如工地资料无制动器,则用本公司 客梯制动(E-US) 货梯制动(OX-250)

家用梯无UCMP系统说明

如电梯自带制动器,则UCMP系统说明无需UCMP系统报告

具体内容说明

1.UCMP系统说明:UCMP系统报告、层门型号、安全电路型号、导轨、绳头组合、钢丝绳

2.整体型式说明:整机报告、控制柜、限速器、曳引机、门锁、安全钳、缓冲器

(以上UCMP所需可在EAP或号令单找到,整体型式所需基本一种电梯用的款式都一样,如EKJ10 安全钳0X-188 限速器OX-240,可提前复印,如有变动再把做变动的复印代替原文件)

六.复印与盖章

顺序:曳引机日期,EPSS盖章,合格证盖章,复印,复印件盖章

1.安全钳、限速器、(制动器)、缓冲器、曳引机(一式四分,两份盖章客户,一份不盖章留档,一份不盖章客户留档)

2.UCMP系统说明(一式一份)

3.整体型式说明(一式三份,一份盖章客户,一份不盖章留档,一份不盖章客户留档)

4.合格证(一式三份,一份不盖章留档+两份盖章)注意:义乌五份,奥普斯顿四份

七.合格证全部客户资料(上下顺序)

注意事项:扶梯无控制柜

原合格证+2X复印件合格证盖章

控制柜合格证

UCMP系统说明

【安全钳、限速器、(制动器)、缓冲器、曳引机】原件+(同)复印件不盖章+整机型式报告不盖章

【安全钳、限速器、(制动器)、缓冲器、曳引机】复印件盖章X2

整机型式报告盖章

八.备份资料

原合格证复印件不盖章+整机型式报告不盖章+【安全钳、限速器、(制动器)、缓冲器、曳引机】原件不盖章

第11篇:文员工作流程

文员工作流程

工作时间: 8:30---17:00:30 工作流程:

1.每天上班,查转每个楼层楼道内是否有住户堆放的物品、垃圾等,并告知住户楼道内不得堆放物品,垃圾放到指定处理地点,检查楼道内设施是否完好可正常使用;查看小区院内情况,停车位车辆停放情况,是否有车辆乱放、乱停现象,及时联系住户停好车辆,确保小区内的停车秩序。 2.每天不定时巡视院内车位情况,有外部车辆及时和门岗沟通,按规定收取相关停车费用。

3.提前整理好下月到期需付房屋租金(停车位、网费、有线电视费)住户的资料,并仔细核对是否遗漏,提前十五天给房屋到期的住户电话通知,并告知房屋到期日,所要缴纳租金金额,通知住户提前来物业缴纳。

4.每天都会有前来看房的客户,要积极主动的与前来看房的客户交流、沟通,首先仔细讲解小区的居住安全,住房坏境及生活坏境等,给客户一个良好的印象;然后仔细说明房租、水电费、网线、有限及停车位金额,并说明房屋租住情况(注:小区内房租付费方式一律押一付三缴纳,并签署租房合同,客户与物业各持一份)给客户一个简单、明了的认识;如没有合适的房屋,在房屋租住登记表留存客户联系方式,有合适房屋时给客户打电话通知。

5.若客户看好了房子选择租住,但当时无法马上搬入,可提前缴纳定金,告知客户缴纳定金后一周之内需要前来签订住房合同,否则将视为不租住此房屋,定金不退;如果客户选择直接搬入,我们便需要与客户签订住房合同(注:合同一式两份,客户与物业各持一份,合同上明确表明住房协议、注意事项等,并附上房屋设施清单一张)房租租金一律押一付三缴纳,每间房屋都是单独电表、单独水表,电表插卡用电,电字在物业购买,水表查表数,非特殊情况水表为半年查一次并当时缴纳水费;打印押金条及房租缴纳收据,押金条及收据由住户签字确认,将客户联交给住户,并告知住户押金条是办理退房手续的重要凭证,请妥善保管,如押金条丢失押金不退的原则。

6.如若租住期间需要退房,需提前一个月告知物业,到期之日前来办理退房手续,提供房屋押金条方可退还押金,退房时由物业人员检查房屋设施及卫生,若房屋设施完好、卫生整洁方可全额退还押金,若房屋设施有损坏可根据设施市场价格扣除设施金额,若卫生不整洁需让住户重新清理;若电表内有剩余电量,由物业文员按照实际剩余的电量金额退还给住户,并填写支出凭证由住户签字,剩余电量下次租出房屋时由住户买走;查房时,查询水表底数,收取水费,并打印凭证,修改用户资料水费表数,以便于下次租出时查询表数;按照房屋设施清单,收回钥匙(需为原始钥匙)及电卡,如果钥匙有丢失,由住户购买新的锁芯,由物业维修人员更换或扣除同等金额由物业购买更换;电卡上面附上书签并注明水表底数及剩余电量;退房手续办理完毕后,将合同、档案收回统一放在指定文件盒内;办理退房手续的住户资料,在用户资料文件中删除,另起一行留存本次水表底数及房间设施;物业软件中也将此住户收费项目改成停止收取,租赁合同改为终止。

7.每天都会有住户买电、缴纳房租、停车费等费用,收取住户费用并打印凭证,由住户签字后将客户联交给住户,存根联物业留取,记账联统一存放,每周与会计对账时交给会计,每笔费用需登记在每月收费报表上,下班之前需要核对收费凭单及收费金额;如果有住户前来借取房屋钥匙,需登记在钥匙借还登记表上,由住户签字方可拿走钥匙,住户将钥匙退还后填写已归还并注明时间;住户房屋内设施有损坏通知物业时,需要登记在每日维修报表中,并告知维修人员前去维修。

8.每周一周上午公司开例会,汇报上一周工作内容。下午和财务对上一周物业的收费款项,支出款项由部门经理和公司总经理审核签字。

9.每月中旬,查抄小区内所有电表表底数,做好登记并填写汇总表;每月中旬,与十八里店负责人索要十八里店出租房屋、库房的水电表表底数,做好登记并填写汇总表; 10.每月月底,同事查抄底商水表底数,做好登记并填写底商收费报表,打印出来交给经理,由经理交给底商店铺收取费用;每月月底,填写、核实汇总表,待数据完整后发给财务对账。

11.每月月底,下班之前将物业软件做月结并重新计算收费项目,以便下个月软件费用收取工作正常。

12.随时掌握小区内的租户信息、租房动态、车位情况,有问题及时调整,保证公司利益不受损失。

第12篇:文员工作流程

工 作 流 程

张龙飞

一、人事招聘

1、每天的报名(年满18周岁以上,证件齐全,身高(男165以上,女155以上),视力0.6以上,临时工的备注里注明);

2、屈科通知招工,政审(完毕后选出不符合条件的,并核对黑名单),合格的给屈科,屈科选好的名单给金科,最终名单通知报道(一寸照片3张,身份证);

3、人员报道后询问是否仍由原单位参保,仍在参保的暂不录取;

4、签订劳动合同,进行员工培训;

5、每月月底前对新招收人员信息进行录入(注意薪资模式、身份证号码、车间、班别、岗位的准确性);

6、月底前将新工合同编号,将报名表分别存入对应合同,将合同存档;

注:①身份证复印3份(一份留底、一份给财务、一份参保);

②照片3张(一张报名表、一张医保卡、一张养老手册)。

二、参保退保

1、给每月招进来的新工参保(身份证复印件、电子版、纸质版变动表),随时记录班长报上来的离厂人员,在月底前去退保;

2、对打离职报告的进行退保(注意拟离职日期,月头上走的,不超过3天的退保,超过3天的下月退保);

3、月底统计已到离职日期但未来办理离职手续的人员名单,与相关领导核实是否在厂,如仍在厂上班的,已退保的要重新参保;

4、对旷工除名人员进行退保;

5、对调动人员进行参保、退保,在工作联系单上注明,并通知调出单位或询问调入单位;

6、月底前将所有参保、退保、变动信息输入系统;

7、统计未来得及退保的,但下月已无工资可扣的人员名单,交财务。注:农与非农的变更需户口簿复印件。

三、旷工除名

1、汇总所有无故不来的人员名单并于17日上报;

2、发函通知(挂号信,拿回收据及发票),5天后发文公布名单(桐昆园),给财务一份;

3、发文后将旷工人员输入系统,并核对是否退保。

四、退休

1、给退休人员进行退保(纸质版,写明退休,无需电子版);

2、退休人员情况登记表交退休人员回村里盖章并拿回;

3、准备材料去劳动局办理退休手续(结算好档案费后需写申请请五

楼吴科签字,拿回批准的单子及档案费、医保费的结算单;)。

4、第二个月将财务汇款证明拿往社保局,先去一楼9号结档案费,再去农村信用社。207拿退休工资卡,5楼办理退休证。

五、工伤

1、了解事故详情,一个月内准备好材料申报工伤;

① 工伤身份证复印件;

② 劳动合同复印件;

③ 当月出勤表;

④ 病历卡复印件;

⑤ 营业执照复印件;

⑥ 工伤认定申请表(一式三份)。

2、接到通知后去拿回工伤认定书,准备材料报销工伤;

① 工伤申请表原件;

② 工伤认定书原件;

③ 发票、病历复印件、住院小结复印件、费用清单、转院介绍回执; ④ 当月及上月工资;

⑤ 当月缴费申报表。

注:①交通事故还应提供交通事故责任认定书及调解书;

②有伤残的还应提供伤残等级鉴定书原件及前12月工资及申报表。

3、拿回回执,下月拉单子给财务。

六、生育(20号前)、大病(月底前)

1、准备所需材料;

① 生小孩:医疗诊断证明、发票、出院记录、住院清单、出生证复

印件、结婚证或准生证复印件、身份证的复印件、前六月工资、缴费申报表、合同复印件;

② 人流及其他:医疗诊断证明、发票、结婚证及身份证的复印件、

前六月工资、缴费申报表、合同复印件;

③ 大病:发票、住院清单(或病历卡复印件)、身份证或医保卡复印

件,特殊情况要写情况说明(加盖公章而非行政科的章)。

2、拿回回执,生育下月拉单子给财务、大病即时拉取。

七、医保卡

1、隔2个月去办卡处拉单子,将报道时收取的照片用来做卡及养老手册;

2、补办医保卡(遗失的交20块钱及身份证复印件)。

八、其他

1、明确各文件发放、传阅的对象,确保信息传达的准确性与及时性;

2、及时通知会议、培训等的时间、地点、参与人员、乘车情况等;

3、会议准备、后勤卫生等其他工作。

第13篇:文员工作流程

文员工作流程

一、文员的工作职责和流程

1、工作职责:

(1)、每天负责打印统计各门市部的库存表,核对各门市部上传给公司领导的各种经营数据文件并提出合理化处理建议。

(2)、根据公司领导的意图向各部门下达各项工作任务。

(3)、做好公司主要领导的后勤服务工作。

(4)、接待来访电话和来访客人(和陈总或蒙副总有预约的客人或电话)。

2、每天的工作流程:

(1)、文员每天在上班后在10分钟内,要对工作管辖区内的电脑办公设备进行检查,有异常情况,及时报给相关部门处理。

二、文员的工作要求

1、传真文件的收发

(1)、收到合格的传真件要在规定的时间内交总经理及有关部门。

(2)、收到对方的传真件如大篇幅文字不清楚,或有明显错漏时应及时通知对方想办法重发,如有少量不清楚时应电话联系更正。

(3)、发送给各地的传真件要按时按具体要求发送,发送后要了解是否到位,不到位的要及时重发,已发传真要写上“已传”字样并签上经手人姓名和发送日期、时间。

2、文件的处理

(1)、办公室特急件(银行余额文件、调价建议表、进货建议表、结算汇款清单、厂家传真过来的钢材收条、厂家回传有变动的订货单、紧缺商品等级建议表、特快专递文件以及已知的特急文件、特急事情和需提前30分钟通知相关人员参加的各种会议):此类文件夹在“办公室特急件”夹子,特急件须10分钟内送达收件人。收件人不在办公室的,应先在10分钟内电话告知,如电话不通,再用短信和通过能在30分钟内找到收件人的有效办法转告给收件人。如30分钟内未得到收件人回复或签署文件,用以上办法重复联系收件人,以达到最快速度使收件人知道特急件内容。

(2)、办公室急件(销售汇总表、日销量汇报表、钢材价异常表、厂家发货异常跟踪表、申请删除单据、厂家回传无变动的订货单、厂家超过24小时不回传的订单以及半天内一定使收件人知道的文件、参加会议通知和事情):此类文件夹在“办公室急件”夹子里,急件须30分钟内送达收件人。收件人不在办公室的,应先在四小时内电话告知,如电话不通,再用短信和通过能在四小时内找到收件人的有效办法转告给收件人。如四小时内未得到收件人回复或签署文件,用以上办法重复联系收件人,以达到最快速度使收件人知道急件内容。

(3)、办公室一天内所需批文件(合理化建议及走访客户汇总表、常备量建议表、工作总结、开支计划、修改后的各工种制度以及不是当天参加的会议通知):此类文件夹在“一天内所批的文件”夹子里,分别在每天的上午和下午归纳分类分别两次放到陈总的办公室;如陈总不在办公室,即分别在每天的中午11点和下午5点分类归纳,用电话汇报或用发短信的形式报给陈总回复。

(4)、文员在收到公司领导审批的文件后,如发现有未审批的文件,要在5分钟内重新送达或电话向公司领导反馈情况,再按公司领导的指示对文件进行处理。

(5)、每天在处理日常办公文件的同时,如公司领导下达的任务要在规定的时间完成,遇到困难的要立即在现场向公司领导反馈情况。

(6)、做好办公室文件资料的打印和校对工作。每次修改文件资料时要认真逐字核对,核对后的字句用铅笔做好相应的“√”符号,以免出现漏改或错改现象,文员在培训试用期内有3次不按规定校对文件稿,出现连续错漏的不能再继续培训或不能转正。

(7)、文员对文件资料进行修改、校对、打印、上传、保存,要先交给人力资源部主任核对再交给总经理审核。

3、经营数据文件的存档

(1)、负责整理公司经营数据文件及总经理指示收存的文件,对整理的文件及总经理的指示做好保密工作,不对外泄露。

(2)、文员按规定将文件分成长期与短期两类存放,长期保存文件保存二年以上,分为:已知的重要文件、一网通数据文件、档案、工商文件、人事文件和制度、客户客商资料(客户欠款、客户资料)、合同文件;短期保存的文件保存一年,分为:经营数据、会计月报表、财务资料。如需查询文件时,文员要在10分钟之内找出来交到陈总手上。

(3)、档案文件及办公常用表格有重新修改的,经公司负责人确认后以最后一份签署的日期为准进行保存,其它同名的文件或过期的文件由文员找出来后在文件上注明“作废”或“过期”的建议,再交给公司负责人审批,接到公司负责任人的审批意见后应立刻对文件做删除或保存处理。文员不得自行对文件进行删除。

(4)、需要保存的文件,经公司领导审批后,要在10分钟内将打印原件保存到总经理办公室相应的文件夹中,同时电脑上的电子文件要保存到陈总笔记本相应的文件包中。

4、公司主要领导的后勤服务工作

(1)、公司领导在办公室办公的,如果当天气温超过30度或低于10度,应打开空调冷气或暖气,空调的温度一般在25度左右,空调开了后要检查气温与模式是否正确。

(2)、办公室温度正常后,再给陈总倒茶和倒开水,茶杯每天早上都要放到消毒柜进行消毒。

5、接待来访电话及来访客人

(1)、穿着要整洁,谈吐要清楚,声音要洪亮。

(2)、接待公司来访人员要热情大方,不经总经理同意不能擅自将来访人员带至总经理室或住宅;用水杯给客人倒茶水,如是纸杯先用少量热水均热纸杯(1-2分钟),并对纸杯进行检查,看没有漏水后再加水给客人送上,并且在每隔15分钟给客人加水。

第14篇:行政文员岗位职责职责、工作流程、标准

行政文员工作职责

一、执行办公用品的采购、发放、管理

1、新员工入职时,由部门经理根据办公用品实际需要,提出申请,向行政文员签字领取。其余时间,员工急需领取办公用品,必须签字,并写清楚领用时间、项目、数量等。

2、员工离职时,部门经理应认真清点其办公用品,并到行政部填写移交清单并签字。

3、行政文员每月对办公用品进行一次盘点,办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购,特殊物品采购由部门主管、副总同意后另行购买。

二、信件的收发、文件资料打、复印,传真管理

1、公司所有打印、复印文档工作及信件、报刊收发管理工作由行政文员统一负责。收到信件资料由行政文员及时通知或递送给收件人。对投递错误的信件,退回或转移。 发件时,由发件人填写好资料,再由行政文员执行发送。

2、行政文员妥善保管外部提供的文件资料打印、复印或快递的结账单据,并负责核对单据数量、金额,便于财务结算。

3、员工不得利用公司机器打印或传真与工作无关的文件,行政文员有权监管教育。

三、执行印制名片的联系、校稿与管理

1、公司名片格式统一化,由公司行政文员依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、需做名片的员工,先填写名片印制申请单,经部门经理签字后交由行政文员负责办理。

3、名片印制前需校稿,确认名片职务、部门是否相符,姓名、联系办法等需确认无误。自确认名片内容起,一周内,行政文员将做好的名片发放给名片印制申请者。

四、执行固定资产及低值易耗品的管理

1、负责对公司的固定资产进行盘点、登记。做到编好号、贴标码、注明使用状况、统计数量、并责任到具体员工。使用者离开本公司时,公司资产收归行政部管理。对需要报废的资产进行报废登记处理。

2、行政文员根据盘点状况,制作《公司固定资产使用情况登记表》,发给公司相关负责人。

3、行政文员负责对打印机、传真机等其它办公设备、设施的保养维护和联系维修工作。

五、执行书籍、文件、资料的规范管理

1、公司所有书籍应编码贴号、做好编目、分类存放、按顺序排列整齐,及时更新登记表。

2、公司员工借书、领取文件资料时,必须签字登记。应注明“日期、姓名、编号、项目名称、数量、归还日期、备注”等。

3、员工借书的限期不超过一个月,行政文员应提醒催还。员工离开公司时,应归还所领文件、资料给行政文员。书籍、资料被归还时,行政文员应备注说明归还日期。

六、饮用水管理、订餐、订会议厅、订房、订票等

1、根据饮用水的饮用情况,及时负责公司饮用水的订送。确认送水桶数、空桶回收数量。

2、公司负责人或其它部门根据实际需要,提出订餐、订会议厅、订票、订房申请时,行政文员予以代办,结款方式根据实际情况而定。

3、订餐、订会议厅、订票、订房工作需一定的提前量(订票一般提前2~3天知会行政文员,订餐、订房一般提前1~2天,订会议厅一般提前10~20天)。

七、来访者接待、会议活动。

1、负责公司来访客户的礼貌接待与服务。

2、公司会议,由行政文员统一发出通知。如需投影设备,会前应做好会场布置及设备调试。会议所述内容由行政文员记录、整理存档。会后,行政文员负责清理会场、查收设备。协助客服部,负责做好课程活动前,宣传资料、横幅、食品、水杯等相关物品的准备。

八、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情。

1、优先完成公司领导交办的各类紧急事务。

2、规定时限内完成不了的,应向领导说明其原因,并尽力尽快完成,最终汇报完成结果。

3、有任何工作困惑,可通过邮件或面谈的方式提出,记住:透明沟通,工作畅通。行政文员工作流程和标准

1、每周一9:30准时参加每周例会,记录会议内容,整理会议纪要,周一17:30之前将会议纪要发至两位副总批示,周二下班之前将修改之后的会议纪要发至总经理,上传至群文件,打印纸质版会议纪要经两位副总签字确认后存档;

2、每周一15:00之前各部门上报每周工作汇报,整理汇总后交至行政部经理;

3、每月25日各部门上报下月申购单,整理统计各部门申购物品,当月30日之前采购申购物品,物品到位后做好入库、发放登记工作;

4、每月26日填写借款单,月底前缴纳上月商管公司固定电话费用;

5、

6、每月27日之前制定行政部下月排班表;

每月月底制作下月水票,至开发公司盖章,通知各办公室领取下月水票,并做好水票使用登记;

7、

8、每月月底制作下月《值班经理巡场交接本》交予服务台;不定期整理公司员工通讯录,将离职人员删除,增加新入职员工联系方式,整理打印发放各部门;

9、不定期整理公司QQ群、微信墙与福源广场团队,将离职人员当日删除,增加新入职人员,并通知其修改备注名称,便于工作联系;

10、新入职员工入职一周后,挑选合适尺寸的工作服发放给新入职员工,并做好登记;

11、离职员工工作服、工号牌、钥匙、电脑等办公用品的收回与整理,物品收回后方可在离职表上签字同意离职;并检查工作服是否清洗干净,根据《公司工装管理制度》扣除相应折旧费或干洗费;折叠整齐,贴上标签,便于管理;

12、公司公交卡余额不足时书写充值申请,经领导批示后,填写借款单进行充值,并做好公交卡使用登记;

13、办公室饮水机水量剩余1桶时,联系送水人员及时送水;

14、做好办公室空调的使用管理:1)、冬:当室温低于6℃时,办公区可开启空调,温度设置为28℃;2)、夏:当室温高于30℃时,办公区可开启空调,温度设置为26℃;

15、做好办公室打印机、饮水机、用水、用电的使用管理;(节约为本)

16、每日做好办公用品、保洁用品等物品发放的登记工作;

17、做好仓库、档案室的日常管理;(借阅档案室文件的需签字后借阅)

18、领导交办的其它工作。

第15篇:财务岗位职责及工作内容

财务部人员组成及职责

财务部现有人员3个人,岗位设置主要分为三个部分:

1、出纳核算岗位1人

主要工作职责:负责现金收付业务、银行收付业务、销售收入的对帐工作以及审核计发工资工作。

主要工作内容:(1)每天发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结,保证账实相符;(2)按照财务制度要求,进行各种款项的报销支付工作;各项费用支票的开据工作。(3)银行的收取回单,各项收入支票的存入;(4)及时登记现金及银行日记账,各项收付转凭证及时制单并及时录入系统;(5)随时网银汇款工作;(6)每月工资审核发放工作,每月销售收入对账;(7)账外各项业务的现金收付、汇款,每月底汇总后转交关欣;(8)领导临时交代的其他工作;

2、成本核算岗位2人

主要负责北京及上海分公司原材料和包装物成本核算、进项税票的认证工作、个人所得税申报、月度增值税申报、工业统计对外报表、审核会计凭证、购买发票、办理国税局相关业务工作、分配车辆油卡、银行月末对账单核对并编制银行余额调节表、每月做供应商付款计划、每季度与销售内勤核对客户应收账款、对出纳付款进行审核等工作。

主要负责北京产成品核算、发出商品核算、新品定价核算、固定资产核算、金佰利产品出库的对账工作、编制月度产品分析基础报表、装订会计凭证、编制月度财务指标完成情况表、月度产品成本分析表、月度销售部各通路门店经营状况表、季度企业所得税申报等工作

3、会计综合岗位1人

负责领导财务部的各项工作,主要负责年度企业所得税汇算清缴工作、年度财政局报表工作、审核运费结算、审核食堂账目、审核促销费用、综合平衡费用分配等项工作。

第16篇:人事文员岗位职责及工作内容

人事文员的岗位职责及工作内容

一、负责办公室的内务卫生;(每天早上上班时打扫,周六进行大扫除)

二、负责公司所有有关行政人事档案资料的管理,及时更新信息并录入电脑,做到资料、档案完备准确;(每天)

1、当有变动时及时更新人事档案资料,如有入职、离职、人员变动等变动情况时。

三、负责办公室的财产管理,做到账物相符,账账相符。制定部门所需办公用品申购计划,并做好领取登记工作;(每月底统计一次)

1、办公用品缺少时,填写物品采购申请单申请;

2、对领用的办公用品的进行登记;

3、每月对办公室物资物品盘点一次,确保准确无误。

四、熟悉公司员工的数量、结构等基本情况,了解和掌握各部门人员的余缺动态并向人事部经理汇报(每天)

五、负责员工的入职、调动、辞职等手续的办理;(每天)

1、入职

1)凡所有到公司应聘的人员先到总经办报到填表,人事部负责对应聘者的礼仪礼貌、仪容仪表进行相应评价,对照片、健康证复印件、身份证复印件等相应资料进行收集;

2)对应聘合格者发放黄色塑料工号牌并要求签字,工作服由使用部门负责人负责发放;

3)人事部负责介绍公司概况、工作时间、休息时间、离职等相关事宜,符合要求者若住宿的由人事部负责安排住宿并做好记录;

4)人事部负责带领应聘合格者与使用部门交接,使用部门根据应聘合格者的自身特点和公司的岗位需求安排应聘合格者试岗,试岗期为3~5天。

5)经使用部门负责人确认试岗不合格者,退还黄色工号牌和工作服,试岗合格者由部门负责人签字确认岗位、工资,再由人事部经理签字确认,最后总经理签字确认即可正式入职试用,并制作金属工号牌,让其新员工到总经办领取登记后开始试用,试用期为1~3个月;

6)对资料不齐全者,做好记录,发出录用通知书,以此书面形式提醒新员工补齐。人事部负责对正式入职的新员工录入档案资料和存放纸质档案,并制作金属工号牌后更换新员工的黄色塑料员工牌。

2、调动

1)让调动的员工填写员工变动申请表,经相关负责人确认同意后即可;

2)人事部负责对调动者的档案、相关资料、工号牌进行变更,并及时做好记录。

3、辞职

1)辞职人员需提前15~30天向使用部门提交辞职申请,经使用部门负责人签字确认同意;

2)15~30天后,到总经办人事部领取离职清单表和辞职考勤表,离职表须由人事部经理和总经理签字认可,考勤表须由使用部门负责人填写并签字确认;

3)退还工作服和工号牌等相关物品物资,并由相应部门负责人签字;

4)带齐相关辞职资料交到人事部;工资是每个月的15日结算,辞职人员结

算的工资可到每月的15日本人前来领取,因故不能来着,可在离职表上注明代领者或需要打卡的卡号,公司负责汇到本人账户。

六、负责草拟公司发出的文件,由人事部经理修改确认后的发放工作;即上传下达协调工作;(每天)

1、负责草拟公司对各个部门发出的文件(如通知等);

2、人事部经理签字确认,再由总经理签字确认后到财务部加盖公司印章;之后复印相应的份数分发到各个部门,由各个部门负责人在原件上签字即可;

3、做好原文件的保存记录。

七、配合各部门之间的协调工作;(每天)

1、帮各部门复印、打印各种文件并保存好;

八、负责每周例会的安排通知并做好会议纪要录入电脑;(每周)

1、每周星期一早上通知各部门负责人开会的时间、地点等并在会上做好记录;

2、于每周一开会前打印上周例会记录给上级领导。

九、检查并完成公司每月考勤统计及劳资审报工作;(每月)

1、每月的1~3日,各部门交上来的考勤进行检查,若有出现不对的地方及时和部门负责人沟通确认准确无误后方可结算工资;

2、对于工资的结算,需统计好住宿人员、各部门的处罚过失单、辞职人员的工资、补发工资等情况,工资计算按30天算,病假扣除当天60%的工资,事假扣除当天所有的工资,旷工1天扣3天的工资并进行行政处罚30元;旷工3天以上无工资等《员工手册》规定的执行。

十、人员招聘工作;(含到各地人才市场招聘、制作宣传单、联系方式) 十

一、负责公司领导及人事经理交办的其他工作;

十二、处理工作中出现的人事相关工作。如劳动局、丰宁办事处、城管、工商局、五华区服务中心等等部门办事。

备注:

1、办理公司年检、劳动执法年审、餐饮服务许可证变更、执照变更、社保等;

2、过失单、员工变动表、请假条、维修单等等表格的制作及整理存

档工作;

3、学生工的管理,打考勤、算工资(扣减餐损);

第17篇:行政文员岗位职责及工作要点

行政文员岗位职责及工作要点

一、岗位职责:

1、提前15-30分钟上班,打扫本区域的卫生,下班清理清尾,关好电源、窗户、电脑、饮水机等,延迟15-20分钟下班,走前和商务值班人员打个招呼。如果有事先走,可委托一个人处理才能离开。

2、负责公司所有客人的第一站接待;凡与公司业务无关人员应拒绝入内;接待客人应笑脸相迎,礼貌让座再通知部门相关人员是否接见,如接见,则将客人领入相关办公室并倒茶水。

3、负责公司员工考核管理,做好每位每日考核记录,每月汇总,每月5号之前和公司所有员工考勤核对,交由上级。

4、对公司出差外归人员及月度会议回归的人员应温暖问好,然后递上一杯茶水,引进接待室,休息一会儿。

5、月度会议期间安排好餐饮、外归人员的住宿,会务卫生等工作。

6、收发、打印、复印相关各种文件;管理总台电脑、电话机。接电话时应先问好,然后报上公司名称;通话简洁明了,讲究礼貌。

7、维护管理好办公室及分公司所有的办公用品,每样办公用品责任到人,签字登记入册,每月盘点一次,是否有损坏或遗失现象,并每制作报表。前台电脑由前台个人使用和保管,用于隶属上级主管委派的各类文函的处理、输入、打印。

8、负责名片、工作牌制定,及时更新工作牌、名片、通讯录、QQ群,并做好记录,通讯录上传至共享

9.每天在网上搜集一些人员,通知来公司面试;参与每次现场招聘会,为公司网罗人才。

10、帮助有需要人定制午餐,积极按时完成直接上级主管分配的临时任务。

11、负责办公室卫生的监督和管理并且保持办公室卫生的整洁干净。

12、每天把会议纪录及时整理出来交由上级。

13、每月28日至29日,公司电话费、员工电话卡及时充值缴费。

13、每月28日至29日,公司电话费、员工电话卡及时充值缴费。

14、每月房租、物业费、停车费及时缴纳。

14、检查办公室的饮水情况,如果不够时要及时叫送水。

15、检查复印机和打印机的及其它用纸情况,不够时及时添加纸张。

16、负责员工出入登记、员工考勤统计、车辆出入登记工作。

二、权限:

1、拒绝一切来意不明且来意不善者。

2、可随时查岗。

3、随时了解员工的工作情况。

4、对领取物品加以审核。合理发放。

三、工作目的:

接待好每一位员工和客户,管理维护办公室公共设施.

四、工作要求:

1、积极热情、认真负责。

2、上班必须保持仪表整洁,服饰整洁端庄,搭配协调,头发梳理整齐不凌乱,需化淡妆,忌浓妆,指甲干净、不留长。

3、对内对外应举止大方,文明有礼,态度和蔼,热情周到。

五、考核标准:

1、考核工作职责完成量化指标和完成时间及完成的质量。

2、服务客户的满意度。

3、处理事情的态度和结果。

六、工作难点:

1、如何让别人感受到你的服务是优质的。

2、如何升级办公室管理为5S管理。

七、工作禁忌:

办事拖拉,不负责任,渐忘。当好好先生,不按公司原则办事。

八、工作提升:

提升管理水平,为公司的管理提出可行性的建议。根据情况可晋升公司的行政助理、行政主管、行政经理、行政总监等

第18篇:人事文员岗位职责及工作内容

人事文员的岗位职责及工作内容

责任人:

一、招聘职责

1、接待所有到公司应聘的人员的工作咨询。

2、安排正确填写应聘表格,将其交给车间主管面试。

3、给应聘合格后的人员安排体检时间、报到时间。

二、员工的入职、调动、辞职等手续的办理

1、入职

(1)应聘者体检合格后,查看体检结果是否合格再为其办理手续、身体证复印、照相、整理资料。

(2)将入职员工的体检结果明细录入电脑并整理资料存档。

(3)入职人员厂牌、IC卡的制作,帮助新进员工填写入职表、合同等。

(4)印花厂人员办理入职、照相及厂牌的制作。

2、调动

(1)让调动的员工填写员工变动申请表,经相关负责人确认同意后即可;

(2)人事部负责对调动者的档案、相关资料、工号牌进行变更,并及时做好记录。

3、离职

(1)为离职人员办理离职手续,工具需退还设备部或组长,操作岗位离职需经理签批,职员以上需总裁签批。

(2)回收厂牌。

(3)查看每日考勤有自离人员做自离处理以及厂牌挂失。

(4)隔时将离职人员档案、合同从在职档案、合同中整理出来。

三、档案管理

(1)将新入职人员资料及合同按工号编写整理分类,存档保证资料的完整性。

(2)印花厂人员的入职资料及合同的保管存档。

四、人事报表

(1) 提供每日满试用期3个月人员明细于各部门主管.

(2) 将每日入职车位及培训工的人员明细电子档发各车缝主管便于查看及关心新入职车位。

(3) 每日入职离职车位、培训工统计表、应聘统计表发于公司领导。

(4) 每月9日、19日、25日、29日提供自离人员明细表及手写档交于财务部。

(5) 每月月初交于车间的车缝组别分析表、交于财务的流失率表电子档与手写档。

(6) 每月初的转岗明细表电子档交于财务、每月的厂牌补扣费明细表电子档、手写档交于财务。

(7) 每月为引进熟练车位工奖励介绍费的资料整理、申请、落实交于财务部电子档及手写档。

(8) 为员工补办丢失的厂牌或是需购买厂牌壳、吊绳登记资料于电脑,电子档手写档于月底交财务便于扣费。

五、临时工作安排

(1)到车间去找员工续签每月做满一年的合同、签完以后在档案中找出身份证复印件复印一份贴于合同中、将每月明细表发于负责人。

(2)检查打印机的墨粉、厂牌全套、档案袋的专案申请、每月人事部需采购的用品申请。

(3)为参观来访的客人照相,为临时来访客人或临时工办理厂牌、开门禁等。

第19篇:工程部文员工作内容及流程

工程部文员工作流程

1、每日负责整理办公室办公工具,负责办公室清洁卫生的管理。

2、接收各部门上报维修单,并根据维修项目告知相关人员进行维修,并跟进维修情况。

3、负责部门文案工作,做好文案资料的整理归档工作。

4、每月28日前向人事部上交部门办公用品请购单。

5、每月1号日向人事部上交上月考勤表及本月排班表。

6、各类表格如排班表、请购单、报损单等可到总仓领取。

7、办公室纸巾可到总仓领取。

8、各类合同、文件房在文件柜(文件、档案)柜,各类表格、办公文具放在(各类报表)

柜,最下一层柜中放置各种说明书。

9、各类图纸放置在图纸柜中。

10、每周一要上交州工作计划及上周工作总结到人事部,要打印版,表格样板在电脑F盘“工程部)文件夹中(周工作总结及计划)文件夹中。

11、各类电子图纸在电脑F盘“工程部)文件夹中“图”文件夹中。

12、加班申请表部门领导、人事部、总经理签字。

13、考勤表加上大夜天数一号前交给人事部

14、每天叫A班强电工作人员报余电量。表格样板在电脑F盘“工程部”文件夹中(余电量)

第20篇:财务工作岗位职责

财务工作岗位职责

基本信息

第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作:

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是:

(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报帐。

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是:

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活 动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

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财务文员岗位职责及工作流程
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