库房主管会计岗位职责

2020-08-20 来源:岗位职责收藏下载本文

推荐第1篇:库房主管岗位职责

库房主管岗位职责

1.岗位名称及设置目的

1.1 库房主管。

1.2 管理好公司产品和库存物资,防止库存物资损坏和被盗。

2、工资待遇及考核

2.1工资实行:基本工资+岗位工资+考核工资=实领工资

600元+600元+500元=1700元

2.2未到岗不计岗位工资,具体以考勤为依据,考核工资是综合各项考核评定,最终以考核评定分数计算考核工资。

3.任职资格与经验要求

3.1 具有中专以上教育背景。

3.2 具三年以上物资保管的实践与工作经验。

3.3 具有良好的职业道德,责任心强,敬业勤勉,吃苦耐劳。

3.4 具有带领团队的经验和能力。

4.在企业组织中的位置和相互关系

直接上级:生产厂长

直接下级:库管员

4.报告系统

4.1 日常事务工作报告生产厂长

4.2 重大事项报告总经理。

5.关键工作及要求

5.1主要从事公司产品、原材料、辅料、小型设备、固定资产等物资

出入库管理工作,根据公司生产计划和限额领料规定,依照生产部门填写的领料单定额发放物资。

5.2 建立健全各种原辅材料及产品成品帐,随时掌握公司的库存材料、小型设备、产品的规格、型号、数量、级别等,及时准确地向业务、供应、生产部、财务部提供所需数据。

5.3 把好各种原辅材料、小型设备、产品入库质量关,不符合质量要求的一律不验收入库。抓好材料及产品的计量工作,确保原材料及成品的质量良好、数量准确。

5.4 按照制度办事,定期盘点, 建立物资进、存、发放台帐,并定期与财务部门核对,做到帐、物、卡相符。

5.5负责库房管理工作,负责原、辅材料物资的贮存控制,选择和使用适宜的装卸工具和方法,监督出入库执行仓库管理规定,做到帐、物、卡相符,做好各种物资堆码工作,做好库房的防火、消防、防爆工作,并保证库内清洁、整齐、空气畅通。

5.6 对可回收的材料,要督促检查定期回收,一次性使用的材料,应按定耗计划发放。

5.7 对统筹使用的中、小机械设备入库后,应定期配合生产部维修保养,并建立经常性检查制度。

5.8负责库房内外产品标识,负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护,负责顾客提供产品的标识

5.9建立库存预警制度,合理设立采购临界点,确保库存充足生产畅通。

6.工作细则

6.1做为库房主管是公司生产经营活动所需物资接受、保管及发放第一责任人。根据销售及科研任务及时对库存进行盘点,8小时之内为采购供应主管提供准确的采购依据,并对物资出入库进行有效控制;保证生产经营活动顺利进行,生产计划及生产任务按期完成。

6.2做为库房主管首先承担起物资入库前质量监督责任。在出入库过程中对产品质量进行动态管理和监控。

6.3 负责组织制订本部门的各个层面的培训计划并负责组织实施和成果的检验;负责本部门整体培训效果的检查(通过组织考试和个案抽查进行培训成果的鉴定)。制订培训计划培训内容和考核机制并记录存档。

6.4 库房主管是库房安全管理第一责任人,认真落实库房安全管理责任制并定期进行检查并记录。(每日进行,组织本部门人员及相关人员。)

6.5 作为库房主管是库管员培训及绩效考核工作第一责任人,每周至少组织1次本部门人员培训,并对培训结果进行考核,考核成绩纳入员工绩效考核成绩之中

6.6进行合理人员安排,确保库房24时有人留守

6.7每天至少对库房巡视2次,确保库内清洁、整齐、空气畅通,检查库房的防盗、消防、防爆工作,确保库房的安全。

6.8 在接到任务通知书后24小时内组织完成盘库工作,为采购工作做好前期工作。

6.9 每天对出入库程序进行1次抽查,确保制度的完善。

6.10对库存所有产品进行编号处理,每周至少对编号核实1次

6.11每天9:00~10:00向生产厂长汇报当日工作安排并对前一天工作进行总结。

6.12每天至少和生产部门进行1次沟通,对发现的问题进行解决

6.13每月至少组织一次盘库。

6.14负责办公用品、办公耗材的使用计划。每日25日前将本部门所需的办公用品、办公设备进行统计交办公室。

6.15负责日常工作所需资金进行计划,并于25日前交办公室。

7.主要权力

负责公司库房整体事务,对违反公司库房管理制度的行为有权进行惩罚,对违反库房管理纪律的库管员有做出辞退的权利,对重大事项有权越级上报总经理。

8.接受监督

日常工作受公司职能部门和计划财务部的监督、检查。

9.工作计划与达成

9.1 制订库房主管工作计划(年、季、月计划)。

9.2 编写库房主管工作总结(半月、月、季、年总结)

9.3工作实践与工作计划相结合。

10 本岗位一般不作为条款

10.1 每月底之前未编制完本部门生产计划。

10.2 次月3日前未对本部门工作进行总结。

10.3未按时进行货物盘点。

10.4 未按要求进行货物码放。

10.5未按时上交工作报表。

10.6库房未定期清扫,影响库房卫生环境。

11本岗位严重不作为条款:

11.1 出现错发、误发货物,给公司造成严重后果

11.2 违反库房管理规定,给公司造成损失

11.3未建立相应的物资进、存、发放台帐。

11.4未按财务部门要求与财务部门核对。

11.5未做到帐、物、卡相符

11.4 未按时完成新品试制工作

11.5 违反公司规章制度造成恶劣影响

11.6未按时参加全体员工会议

11.7由于自身失误造成原辅材料工器具和设备零部件损失 11.8因自身失误造成公司机密外泄

11.9未能及时处理质量事故影响生产进度

11.10公司领导委托交办的事情没有及时反馈信息和处理意见

推荐第2篇:库房会计岗位职责

1.按月完成固定资产、低值易耗品、办公用品消耗材料用品、五金交化商品等账务日记账、核对、结算等工作。2.当物资采购验收入库,经仓库保管员人账签字后,再登进货账,并对发票进行核对。3.每月底,账务人员应结出进货、发货数和结存数,每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科,做到账账相符。4.按制度规定,提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料,以及各种收据,为加强医院管理提供依据。5.一切原始资料、原始凭证、报表,年终必须整理归稍,以备查阅。

推荐第3篇:库房主管岗位职责(共)

篇1:仓储部经理岗位职责 仓储部经理岗位职责

1.负责编制各项仓库管理制度,经总经理批准后执行

2.监督检查各项制度的执行情况,督促部门员工加强对仓库的管理 3.按照企业仓库存放品的物理性质合理设计存放区域

4.根据存放品的价值、危险性、敏感性等因素设计合理的摆放地点、摆放位置和摆放规则, 确保库容得到最大化利用

5.督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续

6.督导仓管员建立物资进、存、发放台账,做好账务管理工作 7.定期盘库,定期向财务部等相关部门提交库存盘点数据

8.每日提供准确的物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等 9.积极寻找有效方法,提高库房各项资源的利用率,降低单位成本

10.组织人员对仓库环境进行日常清理和维护,防止货物受潮、老化、变质 11.保持货物的存放状态和货物的安全放置,对出入库货物进行安全质量检验 12.按照企业有关规定,落实安全防范措施,做好防火、防盗、防爆工作 13.定期检查仓库的卫生清洁工作,保证库内清洁、整齐 14.协调本部门各项工作,做好人员调配 15.控制本部门各项费用支出

16.组织部门员工的培训、考核工作,不断提高本部门员工的业务水平和工作能力

仓储经理岗位职责 1. 对公司仓储负全责,

全面协调和规范仓储

仓库的日常运作,处理各项突发事情,确保 仓储仓库货物的安全、

库存信息准确以及配

送能力。 2. 协调和管理仓储仓库各个部门,

配合公司

其他相关部门的调度计划,保证仓库的收发

货能力和优化存储效率。 3. 督促其他部门公司进行管理和监督, 保证

公司仓储工作的运行。 4. 定期向直属上司汇报仓储仓库运作情况, 并将公司的要求策向仓储仓库各部和人员灌输。 5. 定期组织对仓库仓储人员进行培训。

与政门

篇2:仓库主管岗位职责(最全) 仓库主管岗位职责

仓储部是公司重要的财产保障部门,也是公司配送中心和成本控制部门,它连接着销售、采购与配送以及财务四个部门,在公司里起了一个纽带的作用。仓库主管全面负责本部门的工作,对配送中心经理负责。

仓库主管主要履行以下职责:

1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况,根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度,确保产品正常进出库房以及产品的完整性。

2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作,督促仓管员做好各类台帐,对产品进仓、验货等整理登记入帐工作(做到准确无误),以便统计和核查;

3、及时与业务部沟通厂方到货情况,并组织人员做好接货准备。

4、及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录,对物品的出入库要及时验收、登记帐簿,做到账物相符,发现问题及时向上级反馈;

5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查,发现帐、物不符时,找出原因予以调帐或上报公司领导处理;

6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排的有序进行,并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核。

7、刻苦钻研业务知识,全面了解各厂家各系列产品,统筹分析,对库区的工作作出相应的调整,达到有效管理仓库的目的。

8、严格放行条的签发和使用,不得乱发乱签放行务;

9、监督好所有物品的保管工作,所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字;

10、每周做好工作总结报告,如实反映工作情况和工作中遇到的问题,积极提出合理化建议;

11、以身作则,用正确的工作方法,积极负责的态度处理仓库日常工作;

12、关心、爱护、团结下属员工,解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神,发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作;

13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理;

14、负责对仓库进行分区管理,各类物品要分区放置,摆放整齐,做好标识,井然有序;

15、加强管理,搞好仓库安全(防火、防盗、防破坏)工作,防盗报警器的设防工作;

16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见;

17、定制订仓库管理制度,并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩;

18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制,报公司批准;

19、配合公司其它部门开展工作,做好横向沟通;

20、认真、仔细、负责做好配送中心的出样、送货提成统计明细;

篇3:仓库主管岗位职责说明书

仓库主管岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称 主管上级 岗位本职 性。 仓库主管 制造中心副总 所属部门 主管下属 仓储部 仓管员做好仓库的规划以及日常管理,做到物料的高效流转,保持账物卡的一致岗位职责描述岗位职责概述 仓库早会召开

1、分配仓管员的 日常工作 仓管员的工作安排 仓管员收发料的督导,以先进先出为原则,补料单的审核 定期进行账目核对,账物卡相符。

2、仓库的规划 ? 仓库定位规划,仓库组织结构的制定,仓库作业标准以及作业流程制定 修订与维护。 ? 定期组织仓库的盘点工作,并对盘点差异分析原因,形成报表呈报给相

3、仓库盘点数据 整理及汇报 ? ? 本着安全可靠,作业方便,通风良好的原则,合理规定地、墙、垛、顶

4、物料的安全管 理 的距离。 ? 做好防火、防盗、防潮、防锈、防爆等工作。 ? 物料放行手续的审核工作。

4、其他工作 ? 部门的协调沟通。 ? 上级主管布置的其它任务。 关领导。 ? 每月呈报车间的物料报废报表。 岗位职责说明岗位主要责任与权力1.对原材料账物卡一致性、准确性负责。 2.对物料的定置定位以及安全负责。 3.对物料盘点的规划与落实,以及准确性负责。 1.仓库报表的审核权。 主要权力 2.仓库员工奖惩的建议权。 3.仓库流程制度的修订权。 4.物料发放的核权。主要责任岗位任职资格资历经验 ? 高中以上学历。 ? 仓库管理、财会相关专业。 ? 掌握 word,exceel 等办公软件使用方法。具备基本的网络知识、erp 知识技能 知识。 ? 沟通能力、专业知识及技能。能力素质关键绩效考核指标(选择填写)仓库出入账的准确、及时性,统计数据准确、完整性

篇4:库房管理员岗位职责 库房管理制度

一、库官员岗位职责

1.根据到货通知单的项目对照计划单核对货物,物、单与计划单相符时,签收到货通知单,不符时拒收;不能确认时通知计划员认定。

2.接收原材料、零部件、备件等后,填写货物入库单,并及时将入库单返给计划员; 3.根据入库单,办理入库手续,货物上架挂贴标签、标识;

4.根据入库单和标签及时记账、输入计算机并置于内部局域网共享; 5.负责原材料、零部件、备件等的分类存放和防锈处理。

6.生产原材料、普通零部件和备件根据领料单或任务单(领用单)予以发放; 7.贵重零部件、备件等须经生产主管、部门主管或计划员签字后予以发放;

8.根据领料单(领用单)和具体发放情况记账,并将有关信息输入计算机记录、存档。 9.盘点、核实库存,核对记账单与计算机存档是否一致,如不一致,查对并纠正;

10、负责对内部可循环使用的零部件、器件和备件及辅助材料的管理;

11、对于常用标准件和备件,库房应有一定量的库存;库存量少于最低时应及时提醒计划员申请采购和申请下达生产备案;

12、随时更新库存电子帐目;月末装订本月所有单据,并收存管理

13、仓房管理员为库房和物品安全的第一负责人,应掌握相应的安全知识和技能;

14、仓房为安全控制要地,库房管理员应妥善放置安全设施和器材,并定期检查其可用性;

15、根据库房的实际情况,仓房管理员应做好相应安全防范和应急措施;

16、做好仓库5s工作,保证库房整洁、有序。即整理、整顿、清扫、清洁、自律。

二、管理制度

物资验收制度

1、物资入库时,须由采购人员填写入库送检单,随同物资入库,一切外购、外协物资、零件须经检验合格方可办理入库。

2、车间生产过程中的在制产品、半成品等须经所在车间的质检人员检验合格后交半成品库复验之后方可办理入库手续。

3、对检验合格后的各类物资,仓库管理人员应按有关规定详细核对名称、规格、品种、型号、数量是否与入库数相符,包装密封情况是否良好,如发现名称、规格、品种、型号、数量等不符或包装情况有异时,应及时与供应人联系研究处理。

4、仓库管理人员的拆卸物品包装物时,应仔细拆装,不得使物资因拆卸包装而造成损失,物资上架时必须轻拿轻放,防止碰撞、擦伤、震坏,确保物资质量。

5、过磅入库的物资必须逐件过磅核实,在尚未过磅并核实之前,一律不得领付使用。

6、在验收时发现超过允许的范围的短缺、品种不符、质量低劣或严重损坏等情况,仓库管理人员应立即通知有关人员,以便及时查明原因,进行退货交涉。

7、对易燃、易爆、剧毒化学用品等物资入库时必须严格遵守危险品存放的有关条例及注意事项,确保安全。

8、物资的验收工作要在物资入库前,或本车间在制产品在末道工序完工后及时进行验收,以便加速物资周转。

9、各类产品的成品、零部件出库后如发现质量问题或由于产品改型而出现的过剩物资,应严加隔离、及时履行退库手续,并按有关规定及时进行处理。

物资的保管制度

1、仓库内各种物资的堆放要做到三齐:堆放整齐 排列整齐 标签整齐

2、物资入库后应根据各类物资的类别、物理性能、化学性质、体积轻重等不同情况分别堆放。做到“五五化”(高的“五五”成行,短的“五五”成堆,带眼的“五五”成串,小的“五五”成包)

3、各类物资的存放须要四号定类,即库号、型号、排号、位号,标签齐全,标记明确,对号入座,以便于存放取送和查验盘点,充分利用仓库空间。

4、建立健全帐、卡档案,确保帐、卡、物三者相符。

5、仓库中保管的物资,必须经常检查保养和定期盘点,做到不短缺,不破损不变质、品种不混、规格不乱。

6、易燃品、腐蚀品以及特殊品应分别堆放,标记名称一目了然。

7、对各种物质车间用的材料、配件建立储存定额,及时反映消耗动态和结存情况,监督进货,根据实际情况,积极建议处理呆滞物资,储备资金,加速物资周转。

8、仓库各类物资,原则上不得借出,如遇特殊原因,经研究所有关部门领导签字认可后办理借用手续,方可借出。

9、凡属油类仓库有允许其它物品混放,非专管人员不得随意入内,在禁烟区域严禁吸烟或有明火出现,确保安全、防止意外事故的发生。

10、仓库内的所有物品须根据不同的性质,分别采取不同措施进行维护保养,做好防护,发现问题及时汇报有关领导,采取相应的措施解决处理。

物资仓库和贵重物品安全防火制度

1、仓库管理人员要严格执行各类物资的收、发、领、退的有关制度,做到日清月结、帐物相符,并定期进行检查,建立并随时更新电子帐簿置于内部网络备相关部门查阅。

2、管理人员要坚守岗位,离库时必须关窗锁门,切断电源。

3、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟,无关人员一律不准入内。

4、加强仓库防护设施,定期检查库内电器线路和防盗器,保持库内主要通道畅通。

5、物资库内及库房周围不准存放易燃物品,凡属易燃易爆,化学物品及放射性物品,应专库储存,并专人保管,严格执行领用,借用和交接手续。

6、仓库内物品要堆放整齐,保证适当的墙距、垛距、桩距、顶距。

7、仓库办公室内不住人、不准吸烟和使用电炉、动用明火。办公室内用于取暖的热源周围不得有易燃品存在,更不得堆放易爆品。

8、性质相抵触和灭火方法不同的物品,特别是有毒,遇水易损或在高温下容易燃烧的物品,必须分库存储存,不允许露天存放。

9、用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定,灯泡要距离堆放货物70公分以上,且灯泡功率不得大于60瓦,电闸刀开关要装在库外,并装有防雨、防潮等保护设施,下班之后要切断电源。

三、货储及物控管理程序

物料储存、搬运

1、仓储部门应按存货性质,将仓储区域划分为原物料、半成品、成品,以便于管理。

2、储存设计的基本原则应考虑下列四项,以便于接收和发放工作的进行。

① 流动性:

较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ② 相似性:

常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。 ③ 物品大小:

储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。

3、物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法,一般标准如下:

(1)高度:

堆放总高度一般限制3米以下,置放料架时每层不超过1。5米。 (2)重量:

在放置物料时要考虑物料的重量,重者应尽量摆在下层,避免在存取物料时发生意外。

4、搬运时应保持通道畅通,注意安全并采取适当的搬运方式。

5、视搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如天车、油压车、手推车或叉车等。

6、零组件及电子元件在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污,放置时必须轻拿轻放。 收料、进料、入库

1.库管员接收外包方送货人员或厂商所送的物料后,将物料放置在待验区,然后按照生产厂采购计划和供货部门所提供的资料和验收合格单,核对所收到的物料品名、规格、型号、数量相符后办理入库手续,如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时,将物料放置于进料验退区,等待厂商或计划员处理。

2.仓储部门人员按照质检部检验合格的物料验收单。将物料放置于该物料的固定储位,而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期、数量等资料,并在该物料的物料库存卡上注明以便于日后追踪。

3.“入库单”一式三联,分别如下:

第一联:送财务部门入账后按照编号存档。

第二联:仓储部门登录物料后按照编号存档。

第四联:交由生产厂计划员存档。

发料、退料、盘点

1.库管员根据生产厂并经主管计划签核后所制发的“领料单”发料。 2.物料的发放必须以先入先出为原则,以保持物料的适用性。 3.发料单一般应有一式四联或三联,发料后,由库管员分送如下:

第一联:送财务部门入账后按照编号存档。

第二联:仓储部门登录物料帐后连同“领料单”按照编号顺序存档备查。

第四联:交由生产厂计划员存档备查。

4.生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余及修复、售后服务剩余等原因而必须办理退料时应填写“退料单“,内容需注明日期、退料部门、名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等,经部门主管签核。

6.研究所每年应至少举行一次存货全面盘点作业

生产厂的原材料、在制品、半成品及成品,除每年一次的年度盘点外,应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。

① 仓储部门每月应定期自行盘点存货,审核部门要随时派员抽查。

② 料品在抽查及盘点时,被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发,料品保管人员在其经

管料品进行抽查或盘存时,不得擅自离开工作岗位,并必须妥为准备、协助盘点。 ③ 库存料件经抽查或盘存发现不符,并经查无特殊原因者,按照存货调整方法进行处理。 ④ 盘点清册一式三份,分送如下: a、一份交财务部门存查: b、一份交监盘财务人员存查;

c、一份交仓储部门按照存货调整作业办理。

四、权利

1、对不合格原材料、零、备件有权拒收;

2、对不合格领料单(领用单)和不符合领用手续的有权拒发;

3、对不合格库存单(入库单)和不符合存库手续的有权拒收;

二〇〇九年五月

篇5:仓库主管工作职责

1、仓储部主管岗位职责

1.1、负责仓库整体工作事务及日常工作管理,协调部门与各职能部门之间的工作。 1.

2、负责制定和修订仓储作业程序及管理制度,完善仓库管理的各项流程和标准。 1.3、制定仓库工作计划。制定本月工作计划,总结和分析上月部门工作情况,带领督促员工完成目标任务。

1.4、负责分配仓管员的日常工作,使日常工作做到高效、准确、有序。

1.5、仓别要合理化布局和管理,负责制定各仓别的仓位的规划。标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准。

1.6、负责组织仓库盘点工作,确保卡、账、物一致。 1.

7、对仓库人员进行工作指导、业务知识培训。 1.8、定期对仓库人员进行考核。

1.9、负责监督处理不良物料和呆滞料。

1.10、对各仓库、收发区进行现场监督管理、6s的推行状况、目视化管理的执行状况。

岗位职责

(一)负责仓库的管理工作

1. 建立科学的仓库物资管理制度; 2. 建立科学合理的库存储备标准; 3. 负责工作现场指导;

4. 负责5s工作效果,做到仓库成品及半成品区域标识的摆放整齐; 5. 负责对库存呆滞品的报警;

6. 负责库存物资的安全,对于发现的问题应作尽快的处理。

(二)帐实相符的稽查

1. 负责根据操作流程完成出入库及库存管理,确保库存数量的准确性; 2. 做好材料、配件的消耗统计;

3. 对库房各种货物的库存,摆放位置做记录,监督盘点工作,做好年度资产清查。

(三)做好仓库成本控制。

(四)负责提高仓库各利用率。

(五)负责与其他部门的沟通,解决跨部门合作问题。

(六)负责公司仓库管理工作的汇报以及编写仓库每月的各类报表。

(七)负责做好部门下属员工的培训工作和思想教育工作,增强部门的工作效率和凝聚力。

篇6:仓库主管工作职责 仓库主管工作职责

1、负责仓库整体日常工作的按排。

2、仓库的工作筹划与进度控制,合理调配人力资源,对仓库现场各个工作的监控。

3、与公司其他部门的沟通与协调。

4、参与公司宏观管理和策略制定。

5、现场管理的督导、6s推行情况、目视化管理执行情况。

6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

7、对下属员工进行业务技能培训和考核,提高员工素质和工作效率。

8、与业务部及生产部门沟通确认例外事情。

9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。

10、接受并完成上级交代的其它工作任务。

11、签发仓库各级文件和单据。

仓管员工作职责

1、服从领导,遵守各项规章制度。

2、负责仓库日常管理工作。

3、根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4、按仓库规定收发料。

5、物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6、仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7、作业单据的正确开制、确认与交接。

7、每日物料明细账目的登记。

8、盘点工作的具体按排执行与监督。 1.初期思路

(问闻看查)

1.1.了解本部门及本公司的人员组织构架、企业文化、经营理念。

1.2.了解与本部门有直接业务往来的部门有那些,所处位置,相关人员有谁和谁。 1.3.了解外协厂商。

1.4.熟悉本公司,本仓库物料进、出、退、调,操作流程。 1.2.动作

1.2.1.本仓库是否符合仓储规划标准,否则进行全面整理、整顿符合6s要求。实现目视化管理。

1.2.2.查看物料进仓到位状况,未完成进仓状况,已出仓状况,以及欠尾数状况。 1.2.3.建账、资料单据存档。 1.2.4.物料及产品防护。 2.后期思路、2.1.人员构架

2.1.1.人员培训教育,考核。

2.1.2.深入沟通,用到问、听、看、查。了解他们,发现他们的优点和缺点。 2.1.3.选人、用人、育人、留人,培训管理骨干,巩固管理。 2.2.现场管理

2.2.1.产品及零配件防护,巡场督导。

2.2.2.在安全的前提下对现场进行区域规划,使通道畅通,实现目视化管理。 2.2.3.运用当前6s管理,灌入速度、节约、服务、满意“s” 管理。

2.2.4.工具及设备的保管、保养、维修,存档(归档到每个员工)谁用谁保管。 2.3.品质管理

2.3.1.了解该公司的品流程。

2.3.2.物料及产品零配件、半成品,是否通过iqc全检,有无iqc签名的《合格证》。 2.3.3.不合格品、呆滞品、废品的处理,上报iqc填写《产品品质检验报告》,必须由品质部主管签名,半成品或成品须通过生产部主管签名(或上级主管),以作生产补单依据。 2.4.物料管理

2.4.1.配备专人,收发物料。谁收发谁建账并做记录报表。 2.4.2.物料样板库的建立与保存(名称规格齐全),供生产及再单物料参考。 2.4.3.将iqc检验合格的产品及零配件,依据订单要求收货。 2.4.4.产品及零配件的仓位摆放与防护。

2.4.5.发料与订单bom表的要求核对,与样板的核对,无误后方可发料。 2.4.6.制作仓库人禁管制、物料进仓管制、出仓管制流程。 2.5.安全管理

2.5.1.人员培训。

2.5.1.1.安全生产,预防为主。

2.5.1.2.培养员工增强安全意识,安全的严重性。 2.5.1.3.酒后不能进入工厂更不能上机操作。

2.5.1.4.危险性高的工作对员工的素质要求也必须高,选用反应灵敏的员工。 2.5.2.设备是否能安全使用,是否能正确操作,是否定期检修,有否写入《检修表》备案,有否有安全使用标识。

2.5.3.现场是否畅通,是否摆放与工作无关的杂物,而影响安全操作,电器电路在使用前是否通过安检,产品堆放是否安全。 2.5.4.是否制程安全使用手册。

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篇7:仓库主管岗位职责

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篇8:仓库主管职责 岗位职责说明

一、岗位资料

岗位名称:仓库主管 职位等级:

所属部门/组: 仓储部直属上司职位: 仓库经理 临时可替代岗位:组长/仓库经理

可升迁岗位:仓库经理 岗位使命:确保出入库货物料号和数量与单据相符及质量完好;做好出入库货物的复

核与验收、条形码的完整收集、清洁卫生和每日自我检查及相关sop操作流程等工作,坚持对所管辖区域内货物有出必对,确保实物与出货单完全相符。

二、岗位在组织中的位置

三、汇报程序及管理范围

直接汇报对象: 仓库经理

直接管理 2 个岗位, 共 3 人

间接管理 4 个岗位, 共 23 人

四、岗位职责: 1.现场作业管理; 2.库区储位规划;

3 监督仓管每日盘点,确保电脑系统帐与实物帐相符; 4.仓储作业人员管理(组长/仓管员/承运商/后勤维修员); 5.物流设备管理(电动叉车/电拖/油压车/充电器/办公设备) 6.监督执行、检讨改善部门内工作流程,以提高工作效率; 图片已关闭显示,点此查看 7.拟定仓储部培训计划; 8.部门内人员绩效考评;

9.其它仓储管理相关工作,如遇问题应及时反映沟通;

五、权责范围

1.负责仓库内部当班现场货物的收发等全面管理; 2.监督检查库房全体成员出入库验收复核的工作质量;

六、使用设备

计算机/电话/叉车/扫描枪

七、工作环境 仓库内所有区域并根据需要室外作业;

八、任职资格

教育程度及学科:中专以上; 培训经历:接受过公司系统的岗前、在岗及介绍性物流培训并考核合格;

经 验:至少三年以上仓库实际操作与管理经验,并具备一定的领导管理能力; 任职要求(含应知应会):

1.工作态度诚恳细致踏实,敬业爱岗,吃苦耐劳;责任感强; 2.会电脑办公软件制作,识读英文字母,对数据敏感且心算好; 3.独立团队管理能力,相关物流工作经验,良好的沟通、组织能力;

九、业务接触对象

公 司 外:客户方仓库负责人/运输负责人/客服负责人/账务员/监盘人员; 公 司 内:收发货仓管员/组长/仓库经理/设备维护人员/分公司经理/总监;

十、工作直接目标

1.仓库货物进出库准确率100%; 2.仓库单证填写准确率100%; 3.仓库单证传递及时准确率100%; 4.仓库货物缺损率为0.01%;

5.仓库质量事件为0;客户投诉为0(非主观);

十一、考核标准

1.仓库单证填写准确率;

2.仓库单证传递及时准确率; 3.仓库质量事件数; 4.仓库责任性质投诉;

5.仓库日常管理检查不合格件数; 6.仓库当班作业5s检查不合格件数; 7.协作/服从; 8.主动负责; 9.服务态度;

10.工作适应性/能力; 11.出勤率;

篇9:仓储物流主管岗位职责 仓储及物流主管岗位职责: 仓储部分:

1.负责仓库整体工作事务及工作日常管理,协调部门与各职能部门之间的工作; 2.负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度,完善仓库管理的各项流程和标准;建立规范、完整的物流仓储操作报表,及时反馈仓储操作; 3.库房的合理化布局和管理,合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式,仓位调整;负责制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准;

4.制定仓库工作计划;制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路,带领督促员工完成目标任务;

5.负责分配仓库员工工作及日常工作监督; 6.负责对仓库进、出库,库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪,签收货仓各级文件和单据; 7.及时地反映仓库的库存状况,确保库房帐、卡、物数量一致;确保库存数据的正确性; 8.负责仓库的货物、人员安全及防护,进行安全评估,不断改善库存管理安全,确保仓储物资免受损失;

9.及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况,采取预防措施;

10.组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符;定期组织实物盘存,做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告;

11.建立安全库存机制,进行存量分析和控制,采取有效措施控制库存成本; 12.能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制;

13.督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理,参考分析结果提出改进建议并组织落实;物料数据管理和统计; 14.负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料;

15.负责库存盘点缺损率;收货及时率;发货及时率;收发货准确率;单据完整率;

物流部分:

1、负责制定物流配送相关操作及安全管理的具体措施、流程,并负责在实施中的指导与监督;

2、制定和执行配送工作计划,对配送工作规范和考核标准不断进行总结和完善;

3、制定配送应急处理预案,进行配送事故的调查和处理。负责处理物流配送过程中的各项突发性事件,并在最短时间内做出正确的处理方案;根据公司需求和配送方式安排货品发送及跟踪货品到达情况;

4、对配送员实施日常管理,反映员工需求,负责解决和协调员工工作中出现的问题。营造良好的工作氛围,公平、公正地对待每一位员工。

5、负责制定年度物流计划及费用预算工作;配送成本、效率的分析,运力需求评估、配送路线及距离的审查,配送流程的优化(含配送计划程序、更改程序),监管配送流程的执行,保障配送准确;

6.负责提供各项产品库存动态及成品库管理工作。

7.实施妥善的车辆维护保养计划和维修,防范车辆机械事故的发生。

其他

7、完成领导交办的其他事项。

篇10:库房管理制度及库房管理员岗位职责 《库房管理制度及库房管理员岗位职责》 为使本公司的物资库房管理规范化,保证财产物资完好无损,进出货物正确保质保量,根据企业的管理需要及财务管理的一般要求,结合本公司实际情况,现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》

一、库房管理制度: 1.物品管理:

1.1 合理放置物品,按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。 1.2 物品合理规划位置、物资摆放整齐; 1.3 定品名、定数量、定位置;

1.4 确保物品清、数量清、规格及标识清。

1.5 新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。 1.6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

1.7 每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查,发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患,必须及时更新、维修;每天下班前要进行防火、防盗检查,确定无问题,关闭电源后,方可锁门。

1.8 严格按照账目核实出入库单及现货库存,并列出详细的物料库存明细表,仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表,盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误

差,要经调查落实后书面报告公司负责人。

1.9 每周进行一次清扫和检查,保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘,

货架擦拭干净表面灰尘,库房内壁四角无蜘蛛网。

1.10 库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强

而造成的损失,由保管员负责。 2.入库管理:

2.1 库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、

单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则:简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找,分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然,易于盘库,易于清点

2.2 对市场采购的物资,做到依照实物入库,不得以票据入库。

2.3 严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及

单位领导审批同意的《采购申请》,经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。 2.4 入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、

核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单,相关人员签字后办理入库。(入库单一式三联:1.库房2.财务3.采购人员)

2.5 物品入库后应立刻入账,准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数

量。

2.6 严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示 上级和财务部门授权、同意方可变通办理,但需在2个工作日内补齐相关手续。 2.7 物品入库,必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可

采用一定比例拆包抽检查,抽查时发现实际数量少于标识数量的,应按照最小抽查数计算接收该批物品。

2.8 对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品,仓库管理员必须及时

通知采购人员进行退货/补货事宜。 3.出库管理:

3.1 库房管理人员在发放库存物品前,应先查看领用人是否具有部门负责

人签署同意的《物品领用申请》。

3.2 发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发,

如果缺货不得使用替代品,不得更改单据上任何品名和数字。 3.3 严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员

批准并约定归还日期(不得超过5个工作日)。

3.4 物品出库后应立刻入账,准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数

量。

4.物品数量管理:

4.1 库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺

货、货物呆滞的情况出现。

4.2 对达到规定的最低数量的物品,库房管理人员应及时填写《采购申请》

上报部门负责人。

4.3 对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部 门负责人及财务部门。

4.4 对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品,应随时填报《货物申

请》上报部门负责人及财务部门。

4.5 对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪,直至全部处理完毕。 5.服务与沟通协调:

5.1 库房管理员必须具备良好的的服务意识,保持良好的服务态度,当以

生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不吭、以理服人。 5.2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报,并以

积极的态度来面对直至问题解决。 6.人员变动与移交:

6.1 仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,列出清单,

写明情况,双方签字,领导审批。

6.2 应移交事项包括:管理区域的货物清单;单据、账本、及经管的文件、

档案资料;经管的设备、设施、工具及办公用品等。

二、库房管理员岗位职责: 1.严格执行《库房管理制度》。

2.熟知货物的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。

3.保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。 4.商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。 5.经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。 6.严格办理出入库。账、物、表三对清,当天业务当日完成,不许他人代办。 7.树立博泰商混公司的专业形象,保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。

推荐第4篇:主管会计岗位职责

主管会计岗位职责

1.在财务负责人领导下,协助制订医院的财务规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合医院特点,负责医院的会计核算和成本核算。

2.协助编制单位预算,监督各部门的经费支出,对异常情况及时向领导汇报并采取有效措施。

3.根据规定的经费开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核审批手续是否符合医院规定;审核出纳全部报销凭证,保证其正确性。

4.准确、及时地做好帐务结算工作,正确进行会计核算,填制和审核记账凭证;做好账簿的登记工作,核对总账与凭证、明细账与凭证的一致性,并核对会计科目使用的一致性。

5.负责协调医院全面的会计业务,对各会计业务中存在的问题及时指导,并协调解决或向科长反映,使会计业务系统衔接、规范。

6.保管好所有会计凭证、财务报表及相关财务资料,及时整理、装订、归档。

7.按照财务制度的要求,进行成本核算与分析,提出成本控制措施,降低医疗成本,提高医院绩效。

8.完成领导临时交办的任务。

推荐第5篇:主管会计岗位职责

主管会计岗位职责

一、按照国家财经法规和学院的财务制度,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度,审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。

三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目,制单记帐时做到准确反映原始凭证内容,要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。

四、根据会计核算原则,定期检查、分析财务计划、预算执行情况,挖掘增收节支潜力,提高资金使用效果,对下达各部门的经费指标,要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。

五、按照学院财务制度规定,及时催收应收未收款项,对久借不清者,暂缓办理新的借款,并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。

六、按照规定,装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,正确处理监督和服务的关系,对报帐人员既要做到主动热情,耐心周到,又要在业务处理上做到合理、合法、公正。

八、认真完成领导交办的其他各项业务,配合其他财务人员做好财务处的整体工作。

一、依照《会计法》,结合本单位实际情况,编制经费收支预算,有计划地合理地使用资金。

二、负责单位一切账务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议,当好参谋。

三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证,按时结账对账,编制会计报表,做到账目健全,账目清楚,账账相符,会计报表做到内容完整,数字清楚正确,编报及时。

四、管理和监督单位所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。

五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料,及时整理、装订、归档。

六、配合、督促各有关科室和个人,及时处理好一切暂收、暂付款项。

主管会计在分管校长和总务处处长的领导下,具体负责财务会计日常工作。负责党校固定资产、基建、办学经费的总帐簿,编制各类计划报告,进行会计核算、审计及财务帐目处理,上报有关财务材料及各类报表,按要求进行财务公开。

1、严格执行会计制度,维护国家财政纪律,向一切违反财政纪律的行为作斗争。

2、组织制定本单位经费支出预算计划,每月向主要负责人和分管校长报告预决算的执行情况和资金、财务收支情况。

3、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。

4、按会计制度记好帐目,并按月、季、年结算帐目,编制财务报表和决算,保证帐表数字相符,会计数字真实,并报告分管领导审定。

5、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作,管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证,每年至少两次在规定范围内公布帐目。

6、建立健全与会计有关的原始记录和凭证制度,保证财务资料完整、正确、可靠,并按规定保存。

7、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。8、指导出纳人员的工作,定期做好资金、帐务的核查和分析工作,开源节流,挖潜堵漏。

推荐第6篇:会计主管岗位职责

会计主管岗位职责

一、代表支行正确组织会计核算工作,落实各项会计规章制度,做好营业部内部会计控制建设,防范操作风险。

二、合理确定劳动组合,正确划分柜员业务范围和授权权限,落实柜员岗位责任制。

三、做好会计监控系统预警信息的核销,组织追查各类会计业务差错、事故和违规行为,分析原因,提出处理意见,督促改进。

四、积极配合会计监管员及其他有权检查部门的检查辅导,并对存在的问题进行整改落实。

五、对会计档案完整性负全责,审查会计档案调阅是否符合规定。

六、会计帐务核算达“六相符”,结算无差错。

七、按日登记坐班主任工作日志,要求内容齐全,纪录及时合规。

八、坚持按周检查本部现金库存、重要空白凭证、有价单证、内外帐务、并详细记载检查情况。

九、按规定对大额转帐、取现、更换印鉴、开销户、错帐冲正、抹帐、查询、冻结、扣划款项等业务进行审核。

十、定期组织柜员学习金融法规、规章制度和有关业务知识,辅导柜员业务操作,不断提高柜员的业务素质。

十一、履行制度规定的其他相关管理职责。

二、完成领导交办的其他临时工作。

责任人:

推荐第7篇:会计主管岗位职责

榆林市正源集团公司财务部岗位职责

一:会计主管

1,组织制定公司的财务管理制度。并贯彻执行建立健全的费用报销制度,并严格执行。要做到审核各中费用报销单据内容完整,手续完备(签字),数字准确,附件齐全。对于违反公司费用报销制度、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用报销,应拒绝办理报销和付款手续。

2,参与到公司管理当中,与各部门做好沟通,编制财务收支计划,确定费用开支范围和开支标准,合理有效地使用资金,确保公司资金周转正常。同时编制工作安排计划,确定工作时间节点,随时跟进完成情况.每月按时报送各公司财务报表。

3..每月进行成本费用预测,计划,控制,核算,分析和考核,督促本公会各部门降低开支,实现成本最小化,利润最大化。4.每月对公司应收账款及时催收,对非在职人员借款,未能还款按照规定从借款人的每月工资中扣回。

5.对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料,要按照档案制度的规定装订成册,要做到牢固整齐,并定期收集核对,分类整理,待项目完工后统一移交档案库管理。

6.月末,季末,年末要向榆林市榆阳区统计局、榆林建委、榆阳区地税局、榆阳区国税局提供统计报表,税务报表。完成确认已税务,统计局盖章确认为准。 7.每月严格审核办公室提交的员工考勤,制作工资表,并发放。

8.盘库制度实行随时抽查模式,进行盘点,盘点规定主管,会计,出纳必须都在现场。

9.对固定资产和低值易耗实行严格入库出库手续,并对其进行台账式明细管理。

10.对财务档案的整理进行各公司分类,各事项分类,便于日常查询的准确性。

11.对于西安银行贷款每季度都要提供银行季度报表。12.每月初及时要求物业部与财务对账,核对每项费用合计是否一致。

13.保管好各公司财务印签,不随意乱盖,财务公章只能用于支票、结算,银行对账等会计业务使用。

14.随时接受公司领导交代的其他工作,做到及时完成。及时沟通。

15.加强资金管理、库存现金要有限额,发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。银行存款每月末要于银行对账单上签字,跟踪落实每个礼拜的资金周报。

推荐第8篇:主管会计岗位职责

主管会计岗位职责

一、负责编制记账凭证,对现金、报销往来票据账目进行检查和审核。

二、审核、核对和管理公司各类发票、单据等。

三、负责每月税务申报工作,编制各种国税和地税报表。

四、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。

五、负责核算固定资产折旧,并编制记账凭证。

六、负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。

七、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档理。

八、负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据。

九、负责商品购进、收发、结存明细核算。

十、负责管理和监督出纳人员的工作。

十一、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;

十二、协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。

十三、完成领导交办的其他工作。

推荐第9篇:会计主管岗位职责

会计主管岗位职责

1、在财务部经理领导下,具体负责项目部会计部门的管理工作。

2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

3、负责指导、监督、检查和考核本组员工的工作,及时处理工作中发生的问题,保证本组的会计合算作正常进行。

4、按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

5、根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细核对相符。

6、负责鹟管理费核算,认真审核收支原始凭证,账务处理符合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时。

7、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

8、负责每月预提和待摊费用的核算。

9、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。

10、负责鹟各部门的费用报销业务手续。

11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表,根据工资表提取福利基金、工会经费,并按规定上缴工会经费。

12、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定输销毁报批手续。

13、定期组织对公司固定资产和流动流动资金的清查、核实工作,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

14、严格按照财务管理制度的要求:认真做好记帐凭证的稽核,组织会计统计报表的编审工作,保证财务结算的准确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

15、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

16、督导所负责岗位的工作情况,并对工作完成的效果负直接责任。

17、定期组织所属部门员工学习国家有关财政政策、法规、财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

推荐第10篇:会计主管岗位职责

会计主管岗位职责

1, 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施.

2, 参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况.

3, 在部长领导下,准确,及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算.

4, 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.

5, 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作.

6, 负责公司税金的计算,申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检.

7, 负责会计监督.根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.

8, 负责社会集团购买力的审查和报批工作.

9, 及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作.

10, 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议.协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务.

三,出纳岗位职责

1,在部长领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务.

2,根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符.

3,登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符,帐款相符,帐帐相符,发现差错及时查清更正.

4,认真审查临时借支的用途,金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限.

5,正确编制现金,银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐.

6,配合对应收款的清算工作.

7,严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全.

8,核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资,奖金.

9,负责及时,准确解缴各种社会统筹保险,公积金等基金的工作.

10,负责妥善保管现金,人价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作.

11,负责掌管公司财务保险柜.

12,完成财务部长临时交办的其他工作

工程部职能

1、向工程管理中心负责。

2、负责制定各阶段的施工进度计划、采购计划及资金需求计划。

3、负责严格执行公司的决议,严格工程预、决算的审批手续,合理使用财力、物力,发挥经济效益。

4、协助公司进行招、投标及选择施工队伍的具体工作。

5、进行施工阶段的进度控制,审查施工组织设计,监督进度计划的实施,完成工期目标。

6、负责管理施工队伍,并协调好对内对外的关系。

7、做好材料、设备、人员的管理工作。

8、整理有关资料、图纸,做好归档工作。

9、负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作,及时解决施工中的各种问题。

财务部职能

1、向综合管理中心负责。

2、遵守财务纪律,建立和健全各项财务管理制度。

3、抓好各项应收款项的核算的工作,督促经办部门限期清理。

4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定

5、按有关合同的要求,做好各类工程款项的拨付、结清工作

6、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责发放员工

工资、奖金。

7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定,做好收费发票的购买、保管、使

用及回收。

8、编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案

9、拟定各项财务计划,提供财务分析报告呈总经办。

财务部部长岗位职责

1.贯彻有关财政方针、政策,遵守各项财务制度,带领本部门员工认真落实公司制定的各项规章制度。

2.做好记账和结账工作,定期开展财务人员的专业培训和考核。

3.负责公司各种款项支付、报销的审核,监督及审核公司各种经济合同的执行情况。

4.研究公司的财务管理措施和执行情况,协调与其它部门之间的关系,及时处理财经方面突发事务。

5.负责对外与财务相关职能部门的协调联络工作。

6.负责公司的融资、筹资工作,做好财务管理工作。

7.完成总经理交办的其它工作。

财务部会计岗位职责

1.按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作。

2.按工程进度适时开展材料计划的审核、成本分析和成本控制的审计工作。

3.参与招标的商务洽谈,负责工程预结算以及商品房的销售审计工作,监督各部门

合理使用资金,提高资金使用率,控制资金流向。

4.负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作,按时参加税政培训。

5.按月、季、年做好报税工作。

6.完成总经理交办的其它工作。

财务部出纳岗位职责

1.管理好公司转账、现金支票及其它票据。

2.做好银行和现金收支账务,现金日记帐、银行存款日记账应每日核对相符,并编制好银行存款余额调节表。

3.及时汇报资金流向和用途,每周报资金明细表。

4.负责办理企业账户的设立、取消等相关银行业务事宜。

5.负责办理公司员工的各种保险,根据人员及工资变化随时掌握和调整工资的变动情况,每月按指定时间发放工资,做好劳资管理工作。

6.完成总经理交办的其它工作。

办公室文员岗位职责

1.负责办公室日常工作和公司车辆、后勤管理工作。

2.负责督促、落实公司的各项规章制度,负责员工考勤登记工作。

3.负责对公司员工考评、晋级、招聘、辞退、转正的审批及相关手续办理工作。

4.负责公司相关文件、档案、图书和印鉴的管理工作。

5.负责办理公司证件的年检工作。

6.负责组织、安排公司的各项会议、活动。

7.负责有关业务单位到公司洽谈或考察的接待工作。对于公司外部需会见总经理的人员,做好接待工作。

8.负责协调各部门及相关单位之间的关系。

9.负责公司食堂管理及办公区域清洁管理工作。

10.负责打印公司文件,办公室电话、传真、复印机等设备的使用与管理。

11.负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。

12.负责报刊、信件的发放、转送工作。

13.保证各部门联络畅通,并了解各部门工作内容。

14.负责起草总经理交办的各种文件及相应的会议记录,并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。

15.完成总经理交办的其它工作。

房地产开发公司办公室主任岗位职责

(1)在分管领导的直接领导下,对综合部工作全面负责;

(2)以身作则,带头严格遵守公司的各项规章制度;

(3)根据公司总体发展目标和计划,制定本部门目标、计划,并贯彻实施;

(4)协助公司领导处理好日常行政管理事务,联系和协调公司内部的配合协作关系,发挥参谋、助手作用;

(5)公司需上报或下发的各类综合性文件材料的审核把关,印签使用的审核把关,重要文档的查阅把关等;

(6)组织综合部做好会议的安排与组织,各类文书资料的打字与复印,车辆管理,员工食堂管理等辅助性、服务性日常工作;

(7)妥善处理周边邻里单位关系;

(8)处理公司领导交办的其他工作事宜。

一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。

3.1 公司公务用车的证照保管,车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由销售部负责管理。公司车辆由销售部主管指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。

3.2 本公司人员因公用车,须事前向销售部主管申请调派,销售部主管应事先得到董事长批准,销售主管或董事长依其重要性指定派车,不按规定申请,不得派车。

3.3 车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。

3.4 未经销售部主管或总经理批准,公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。

3.5 费用报销

3.5.1 公务车油料由销售部主管指定单位办理,外出购油及维修须经销售部主管批准后,凭发票实报实销。

3.6 车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”,注明行驶里程,经销售部主管核准后方可送修;清洗、打腊等事先应向主管及时报告。

3.7 公司一般公务用车应指定特约修理厂维修,否则维护费不准报销。如情况特殊,经销售部主管同意可据实报销。可自行修复的,报销购买材料零件费用。

3.8 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时,可视实际需要进行修理,但无迫切需要或修理费超过200元时,应事先征得销售部主管批准。

3.9 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养,致使车辆损坏或机件故障,其所需要修护费,应依情节轻重,由公司或责任人予以负担。

3.10 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用,违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况,由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。

3.11 私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为,其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况,另行确定责任。

3.12 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生,应先急救伤患人,向附近公安机关报案,并立即与销售部主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障,也应遵守“先报告再处理”原则。

3.13 发生责任事故造成经济损失时,按实际损失,责任者应赔偿。

a.一般事故(经济损失在1000元以下者):按经济损失的50%处罚;

b.严重事故(经济损失在1000~5000元者):按经济损失的40%处罚;

c.重大事故(经济损失在5000~10000元以上者):按经济损失的20%处罚;

d.特大事故(经济损失在10000元以上者):按经济损失的10%处罚。

3.14 因意外事故造成车辆损坏,其损失在扣除保险金额后,按3.13条执行。

3.15 发生交通事故后,如需向受害当事人赔偿损失,经扣除保险金额后,按3.13条执行。

3.16 公司领导自行出车,出现责任事故,按本制度规定处理。

3.17 在销售部领导下,公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

3.18 凭“车辆使用申请审批表”出车,未经销售部主管批准,不得用公车办私事。

3.19 工作积极主动,服从分配,同事之间搞好团结互助,有事提前请假,不得无故缺勤。

3.20 公司职工不得用公车学习汽车驾驶,否则,一切后果及损失由车辆保管者负责。

3.21 驾驶人应严守交通规则,交通违章按第十一条处理。

莲山课件原文地址:http:///Article/cygwgzzd/22918.htm

第11篇:会计主管岗位职责

总会计师职责:

1全面管理企业日常财务会计工作

2控制预算案,指导制定企业财务管理政策及工作程序,负责经济合同的制定和执行

3管理现金流量,管理贷款,负责管理会计事物、出纳、收支核算业务 4监督编制预算表、现金流量报告

5负责与各部门进行业务沟通

6具体负责制定每个岗位的工作职责,工作程序,建立各种物资、资金管理制度;

7审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大财务收支计划、经济合同进行会签。

会计主管岗位职责

1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定,负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算,实行会计监督。协助财务经理工作,支持会计人员依法行使职权,发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。

2、根据企业的经营目标和整体经营规划,定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划;

3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划;开展全面预算管理,严格控制财务收支;建立现金和各种银行存款的内部控制制度,经常检查货币资金收支和管理情况。

4负责按国家有关规定,严格审查应交税金、应交利润和其他应交款,督促有关岗位办理转交手续,做到按期足额完成上交任务,不挪用、不截流、不拖欠。

5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果,提报企业财务评价。按会计制度规定,及时向有关方面报送会计报表,认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料,保证数字准确,真实可靠;

6、按国家《会计档案管理办法》的规定,制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案,定期立卷按期移交档案部门归档;

7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员,认真办理会计交接手续,保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性;

8负责按有关规定,建立财产审查制度,定期组织有关部门共同进行财产清查工作;

9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术,不断提高会计工作人员素质。

10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。

总出纳岗位职责:

1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检查和清点每日收款点叫来的现金,填制松宽薄,及时存入银行。

2负责管理库存资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用;

3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄,及时送

存银行;

4检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理; 5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表”

6严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和备用金,做到账款相符,保证现金的安全。

7完成财务部经理安排的其他事项

8严格遵守现金管理制度,现金尽量做到日清月结,月结盘库后做现金盘库表。

9负责每日营业额的追缴,按领导和财务经理的安排筹集现金。

10负责企业的工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证及报表。

11根据现金收付凭证,每日登记现金日记账和辅助记录

12银行账务和支票办理

13会计凭证的汇总和管理

14备用周转金必须每天核对,不得以白条抵库,一切营业收入和现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不能将现金借给任何部门或个人;

15负责所得税扣缴申报事项;

一、负责与收银有关账目来往的会计师职责;

1制定会计操作规程,控制及平衡预付定金,计算一切应付的佣金。 2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书;

3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目,并处理乱帐。

4 负责保存企业内客户须按时支付的

5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排,审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。

二、负责企业日常所需费用(薪金除外)支出的会计师职责;

1核对及处理企业内部支付的费用,编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。

2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考,以便控制费用开支,搞好平衡,不超出预算;

3对企业日常所支付的费用进行统计和控制,掌握银行存款余额的记录; 4处理销售收入与支出的记录。

第12篇:主管会计岗位职责

主管会计岗位职责

一、本公司会计、内部审计工作全权主管。负责建立健全公司内部

数据核算管理体系及各种财务管理规章制度。

二、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划,

审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况;向总经理和各相关部门提供可靠的财务分析结论及相关工作建议。

三、负责公司税金计算、申报和结缴工作,对公司的合法纳税工作

提出科学建议;协助有关部门开展财务审计和年检。

四、负责公司账务结算工作,进行科学财务核算,及时准确地做好

账务管理工作和各类公司内部报表管理工作。

五、负责各类成本明细核算、营销公司财务监管、各类商品销售汇

总、各类商品库存明细核算管理、固定资产明细核算、公司各项投资的明细分类核算等财务管理工作。

六、负责会计监督及内部审计工作。根据规定财务计划确定的开支

范围和标准,对各部门的日常开支及各项目费用开支进行审计,监督专项资金使用情况。

七、负责公司财务文件管理及保密安全工作。包括:各种会计凭证、

原始票据、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等。

八、总经理、总经理联合办公会指定安排的其他财务工作。

黑龙江省¥¥农资开发有限公司

二○一○年一月一日

第13篇:主管会计岗位职责

主管会计岗位职责

所在部门:财务部

直接上级:财务部长

本职:负责公司的成本核算和管理工作,负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价,利润及投资收益管理,固定资产购置、核算和盘点,负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理,编制月度资金支出计划,监督、控制计划执行,开支、经费管理,负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作

主要职责与工作任务:

1、负责公司的目标成本管理:参与成本定额计划的制定,并负责具体实施;按照成本核算程序,及时进行帐务处理,按时编制成本计算和核算报表;按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导;每季度对经济情况、成本状况进行一次分析,提出增收节支措施。

2、负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价:按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告;催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等;对竣工项目的经营成果作出分析、评价,制作分析报告。

3、利润及投资收益管理:拟定公司利润分配方案;审核子公司的利润分配方案,并向上级提出建议;收缴对子公司的投资受益。

4、固定资产购置、核算和盘点:根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务,编制会计凭证,定期进行预付款项的清理;定期与企业管理部一起盘点清理固定资产,保证固定资产帐实相符;定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。

5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理:协助财务部长制定应收帐款管理政策;登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析,向上级递交分析报告,提出呆坏帐的清收办法;对长期不清的往来款项,查明其原因,提出处理意见;参与公司有关清产核资工作;监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。

6、编制月度资金支出计划,监督、控制计划执行:月初审核各部门报来的资金支出计划,编制公司月度资金支出计划,报上级批准;协助组织月度资金平衡会;收集、整理资金计划执行信息,编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料;汇总掌握子公司资金支出计划情况。

7、开支、经费管理:审核原始凭证,按审批程序报销;编制相关记帐凭证;核算计入各项成本费用的人员经费;按资金计划控制费用开支,及时汇总费用支出信息。

8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作:参与进行税务筹划,实施公司税务计划,合理应用税收优惠政策;根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款,编制各类纳税申报表,提交税务部门,及时办理缴纳税款的手续,按时纳税;负责建立税务登记台账;根据免税申报的要求,按期编制免税申报表,办理申报手续;及时对各应纳税项目进行会计核算,编制会计凭证;负责日常税收业务帐务处理的稽核,及时纠正误差,积极配合有关部门的税务检查。

9、完成财务部部长交办的其它各项工作。

权力和责任:

权力:

对下属单位目标成本方案的建议权

公司资金支出计划的拟定权

公司利润分配方案的拟定权

税收政策应用的建议权

对有关的会计凭证有审核权

责任:

对所记帐目、编制报表的准确性、及时性负责

考核指标:

月度、年度工作计划完成情况

资金计划的执行情况、投资收益的收缴情况、成本费用控制情况

考勤、服从安排、遵守制度

第14篇:主管会计岗位职责

主管会计岗位职责

为了进一步规范我院的财务管理,严格财经纪律和财经制度,明确会计人员岗位职责,特对我院主管会计明确如下职责:

1、在院长的领导下开展工作,全面负责医院的会计核算和报表的对外报送工作,做到账目日清月结,数字真实,准确,报送及时。

2、拟定医院的年度职工工资分配方案,并对有关试行方案提出修改意见,交职工代表大会讨论通过。做好科室核算与工资核算工作。

3、做好上年度财务收支决算及本年度的收支预算报告,提交职工代表大会审议。

4、参与医院重大经济合同的签订,配合有关部门做好基建结算审计工作。

5、定期对实物进行盘点,召集相关人员做好固定资产和药品的盘点工作,对有关盘点情况书面向院长进行汇报,提出初步意见交院长进行处理。

出纳岗位职责

为了进一步规范我院的财务管理,严格财经纪律和财经制度,明确会计人员岗位职责,特对我院出纳岗位明确如下职责:

1、每日(长假期间不超过7日)到住院部挂号室结算现金收入,定期(不超过5日,长假期间不超过7日)到坪塘门诊挂号室结算现金收入,做好住院病人的预交款收款工作,将有关现金收入及时缴存银行,严禁挪用公款,并做好各科室的收入报表收集工作。

2、做好医院现金及银行收支的登记工作,并每月与会计及银行做好对账工作,做到账目日清月结,数字真实,准确。

3、对有关人员报销的票据进行审核,对不真实,不合法,手续不完整的票据有权拒绝或退回,直至手续完整为止。

第15篇:会计主管岗位职责

会计主管岗位职责

5 岗位职责

5.1 会计基础工作

5.1.1 组织会计人员进行会计核算,领导所属的出纳员、资材会计、成本会计按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法;

5.1.2 负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,保证本组的会计核算工作正常进行;

5.1.3 负责对凭证、各类费用报销单据、银行余额调节表进行审核;

5.1.4 对公司的会计凭证、帐薄报表、审计报告和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管,并做好财务信息的保密工作;

5.1.5 负责对财务软件进行实时维护,为财务软件的建立、完善和不断更新提供财务信息。

5.1.6 定期对库存现金进行盘点;

5.2 执行内部监控职能

5.2.1 修订完善内部财务管理制度,并监督执行;

5.2.2 按照会计制度要求,执行内部稽核,强化会计人员内部管理;

5.2.3 定期组织人员对公司固定资金和流动资产的进行清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

5.2.4 控制成本费用支出,加强成本考核和分析。

5.3 财务管理工作

5.3.1 财务预算

Ø建立、改进、完善预算管理体系,及时修订预算管理制度;

Ø实行全面预算管理,协助领导完成年度财务预算的编制工作;

Ø监督预算执行情况,实时进行预算的考核、差异分析与评价,为成本控制和预算修订提供依据;

5.3.2财务分析

Ø定期编写财务分析,并提出改进建议;

Ø季度末根据公司财务报表、统计报表编写本部门季度分析报告、预算执行情况,提出问题及建议;

5.3.3 财务报表

Ø定期编制国家机关、股东方以及企业内部管理者所需要的月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确的、内容完整、说明清楚、报送及时;

5.4 涉及税务、财政、金融、审计及股东双方的管理工作

5.4.1与税务机关—熟悉国家税收法律和政策,与国家税务局和地方税务局进行业务往来,办理税务减、免等工作;监督完税申报工作;

5.4.2与财政局—随时与财政局进行业务沟通,掌握新的财政政策,为国家财政 部门宏观调控提供真实、准确的会计资料;

5.4.3与审计机构—接受财政、税务、工商管理机构的检查;

5.4.4与股东—接受投资双方的内、外部审计;及时与股东各方进行经济业务核 算、核对,报送所需的财务资料。

5.5 组织推动所属人员工作

5.5.1 定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工作能力;

5.5.2 执行管理职能,因人制宜,合理分配财务工作;

5.5.3 培养下属员工的团队意识,合作精神。

5.5.4 不断提高会计人员职业道德素质和业务水平,充分调动会计人员的工作积极性。

5.6 其他

5.6.1 随时解决股东各方提出的相关财务问题;

5.6.2 完成领导交办的其他工作;

第16篇:银行会计主管岗位职责

会计主管岗位职责

一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。 二负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。 三负责制定年度工作计划和有关措施办法并认真组织实施。

四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。

五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。 六负责会计人员业务交接的监督。

七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。

八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。

九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。

十 负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。

十一 负责监督本行各项财产的购置和管理。

十二 织各项财会工作进行检查和再监督及时解 决存在的问题。

十三.负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。

十四.负责组织好会计年终决算工作。

十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。

十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。

十七.做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。篇2:银行会计主管员岗位职责

朝阳【wlsh0908】整理

朝阳【wlsh0908】整理 篇3:银行会计岗位职责

银行会计岗位职责

一、支票的购买、保管

负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据,由主管会计登记票号,自己妥善保管。

二、付款计划安排

1、每天根据领导安排的付款计划,采购部门提供的请款单,必须有往来会计审核签字及到账期,最终由董事长签字,才能确认打款。特殊情况下,没有董事长签字时,必须经相关领导同意,打电话后再付款,事后必须请董事长补签。

2、汇款单填制完成后,由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途,审核无误后,盖上财务专用章,然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符,一致后加盖银行预留印鉴章,最后登记每笔汇款的资金流向。

3、填制完当天所有的汇款单后,及时去银行办理,保证汇款及时到账,避免影响采购部门采购原材料,以至于影响生产。

4、在银行办理完所有的手续后,要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单,以便做手续,避免空头凭证。

5、把当天的付款手续,全部整理制证,及时登记银行日记账,并结出余额,做到日清日结,账账相符,账证相符,以便现金会计能及时完成现金流量表,发于董事长,随时掌握资金的流向,合理安排第二天的付款计划。

三、审核记账凭证

整理审核银行记账凭证后,盖上制单人的手章,交于主管会计复核,以便其他会计能及时登记账簿。

四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款 安排好资金,每周从农行网银上支付销售部门的运费,录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途,全部录入完后,由主管会计审核、发送,完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据,填制现金支票,交于银行办理打款。

五、公司固定电话、电费及时交纳

1、每月5号之后,交公司的固定电话费用,保证公司的通讯设施正常使用,以便和外界正常交流。

2、根据手机发送的短信提示,及时打款交电费,保证电力的正常使用。月末,结账前要拿回电费的增值税票,及时入账完成本月的结账工作。

六、公司各个银行每月的贷款结息工作

11、每月对自动扣贷款利息的银行,在扣款日前,保证资金到位,否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后,安排好资金,要还外县及本县的利息,完成结息的工作后,把利息单及时复印,整理留档,以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件 ,贷款入账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。

七、发行的约款、资金回笼

银行正常工作日期间,每天下午四点之前,要给发行约款,预报第二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下,都要往发行回款,完成每月的资金回笼率。

八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回

每月中旬以后,及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行,以便工资能按时到账,新卡办出来后要及时拿回,发放到员工手里。

九、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单,各银行的大额支付的回单在银行打印出来后,要及时编制记账凭证。

十、每月与银行对账单对账,编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清(发生未达账项有如下几种情况:银行已收,企业未收;银行已付,企业未付;企业已收,银行未收,企业已付,银行未付)。应妥善保管每月的各个银行对账单,防止丢失。每月月初,各个银行的银行对账单及时对账,加盖预留印鉴章。

一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

1、根据审核后的原始单据,正确使用和填制转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票、现金支票,领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转

账支票、现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告,并到银行办理挂失手续。

2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在支票登记本上签字,严格控制签空白支票。

二、账户的管理

1、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用,不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。

十三、汇款信息的及时记录

1、办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错

误的事件。

2、只要是办过款的单位,汇款信息必须及时记录, 以便下次打款,这样既减少时间,也减少错误的发生。

十四、协助现金会计、税务会计

1、协助现金会计取得现金,完成各个部门的费

用报销。

2、安排好资金,协助税务会计完成税务局的交税工作。

十五、完成领导交办的其他各项工作。

第17篇:项目主管会计岗位职责

项目主管会计岗位职责

项目的产生以取得中标通知书或承包合同的签订作为标准,项目主管会计作为财务部对项目部相关经济业务的第一经手人,对项目的管理和服务起着至关重要的作用,现对其岗位职责进行阐述。

一、承包合同的评审。取得中标通知书的项目,项目主管会计对与财务相关的合同条款进行评审,包括:合同是否分税、预付款比例、进度款支付方式及比例、保函、纳税方式、投标成本及利润点、总包配合费比例、质保金比例及年限、工期要求、罚则、甲供材、甲指材等条款,对其存在的风险进行充分评价口头或书面报主管领导。

要求:从收到合同样本起48小时内,根据《XX项目施工合同评审情况报表汇总》(详见附表一)给出评审意见,报主管领导审批同意后反馈给商务。

二、履约保函及预付款保函的办理指导。已签订承包合同的项目如有履约保函或预付款保函要求,应了解保函的提供时间要求,指导该项目市场负责人发起保函开具流程。对保函格式进行充分解读,如未确定保函格式及保函出具单位,首先推荐担保公司的保函及我司格式;如合同甲方已有格式要求并限定银行保函,则要明确,哪些条款是属于不可协商的,例如保函有效期需明确绝对起止时间,不可为相对时间;哪些条款是属于尽量争取的,例如无条件见索即付条款可争取协商性兑付,可转让保函争取不可转让保函等。

要求:时间要求为收到保函样本后24小时内给出财务意见,后继每次收到修正要求回复时间为6小时,含与财务部内部沟通达成一致意见时间。

三、结合回款需要提供办理外经证、货物生产证明及机构所在地国地税备案的资料,并指导项目部进行外经证备案、开票、核销等业务。合同签订完毕,首先准备合同乙方机构所在地的国、地税备案的相关资料提供给税务专员进行备案;本着劳务发票优先开具的原则,尽快准备外经证、货物生产证明办理需要的相关资料,提供给税务专员(详见附件二)。同时对项目部进行业务指导,及时督促项目部进行外经证备案及开票税金申请,保证在合同甲方通知开票第一时间取得发票并回款。在收到项目部发起的发票需求申请后,由项目主管会计判断开具发票类别。

要求:办理外经证和货物生产证明所需资料提供时间为合同签订后一周内,督促办理时间为合同签订后一个月内出证明,有预付款开票要求的时间则根据合同要求提供。开票要求时间,如为劳务发票,则在半天内要求项目部提交税金请款单并安排打款完毕,如为材料发票,则在半天内发起材料发票开票申请,总部要求督促当天开票,2天内到项目,广州自开发票要求当天发票寄出或送出。在外经证、货物生产证明办理以及税金请款、发票开具过程中,项目主管会计要全程跟踪督促,确保回款过程中的财务部分第一时间准备到位。

四、对施工队产值申报及物料报工的监督职能。项目施工过程中,对项目进度进行充分了解,适时监控物料报工比例与施工队产值申报比例的一致性。

要求:各项目主管会计对负责的项目所辖施工队情况,包括施工队数量、合同额、合同完成情况等信息要进行了解,每个月末对施工队产值申报进行督促,保证全部上报,统筹部要当月全部在系统内收货处理完毕,现场物料要根据收货情况进行出库,施工队劳务暂估和现场物料的出库所产生的项目成本是确认收入最重要的数据来源。

五、对项目回款进行督促,通过各种内部报表对各项成本指标进行统计反馈(详见附表

三、四)。充分解读合同条款中的回款条款,每月初对项目每月的应回未回款进行核定,并与项目部充分沟通,初步核定当月回款额后,报至财务资金计划负责人处;每月26号向商务索取所负责项目的预算表,对项目的各项指标按照商务指标口径进行统计,对逼近警戒线的指标进行提前预警汇报(详见附表五)。

要求:回款用款统计表(附件四)要求即时更新,随时保证回款和开票信息的准确;项目管理表(附件三)要求每月结账完毕后2天内取数并核实无误后直属领导汇总,表中的对应回未回款的核定也在此时段确定后报资金计划负责人汇总;附件五要求更为明细,要求在下月5号前出结果并反馈给商务部相应商务员。

六、项目报销用款的审批。项目部每月末汇总报销,经过各级领导审批后到财务部,财务部收到报销汇总后,及时进行审核并反馈退票及清单给统筹文员,并发起项目费对账流程,经过项目费持卡人及项目经理确认后,在收到项目费用申请表的基础上,进行项目费批款操作。跟踪大额应报未报的项目费借款(房租、协调费、总包费、三性实验费、现场机械租赁、零星采购等借款),防止大额项目费长期挂帐;

要求:项目报销审批要求见各项费用报销制度,完成时间要求为收到票据后五天内,退票清单也在此时段完成,以统筹文员签收时间为核定时间;项目报销审核完毕,财务部内部审批通过后24小时内入账完毕并发起对账流程;对账流程经持卡人和项目经理确认后,在收到申请表的基础上,48小时内给项目部打款(含财务部内部批款及打款时间,以出纳款项支付时间作为核定时间)。

七、其他费用申请的审批。其他费用包含内容较多,如:总包配合费、水电费、调度费、小额现场劳务费等,针对不同内容的情况,具体分析,充分了解情况,对费用发生的原因是否合理、费用冲账的途径、是否符合商务指标等因素进行多角度考虑,并经过主管领导审批后可支付,需商务登记备案的需相关商务员签字确认。

要求:其他费用审批及付款无明确时间要求,商务部是重要的参审部门。总体要求为两条:降低风险、满足项目需求。

八、对材料采购和劳务采购合同的审批(含sap劳务订单审批)。针对分项材料采购合同以及劳务采购合同,项目主管会计要结合项目及公司整体资金状况对采购合同的财务条款部分进行审批,包括预付款比例、进度款比例、质保金、履约保函及预付款保函、付款方式、发票提供、罚则等,同时对劳务大订单进行系统内审批。付款方式上要结合项目施工合同的总体回款情况,争取单个项目的现金流为正数。

要求:采购合同的审批为上一节点审批通过后24小时内,必须要有明确的审批意见,通过或者驳回或者沟通;sap劳务订单审批为统筹员通知后24小时内。

九、劳务款审批。施工队在产值申报后进行的劳务款请款单,项目主管会计要核对产值是否与申报一致,然后根据采购合同中的付款条款进行审批,如有罚扣款,则进行扣除处理。 要求: 施工队劳务款审批以产值暂估作为基础,对施工队合同条款内应付未付款项进行审批,要求完成时间为收到请款单48小时内给出审批意见,退单或者通过;如果通过则通知统筹部劳务组下达开票要求并告知开票金额;付款完毕后24小时内各项目主管会计自行入账,入账时对暂估金额进行调整(无特殊情况无需调整)。

十、各项结算审批和配合。包括我司对业主的结算,财务有义务配合商务部提供各项数据和资料;我司对各供应商(含材料和劳务)的结算,各项目主管会计在结算流程中,对该施工队实际已付款及罚扣款进行统计,如结算单上金额与统计金额不符,应与施工队核对无误后通过结算流程。

要求:我司对合同甲方的结算由商务部主导完成,我部负责配合提供数据,包括各项用款、回款总额及明细等,以及可能的发票复印件的提供;我司与供应商的结算,则根据账面数据进行统计,包括已付款总额以及可能的罚扣款统计等。

十一、资料文件收集

要求:(1)与项目进展相关资料:中标通知书、承包合同、专项验收资料、整体验收资料、结算书等。

(2)与回款相关资料:甲方的付款审批单、地税开票完税证明及发票、增值税发票、外经证、货物生产证明等。

(3)与商务相关资料:A版商务预算表、变更洽商确认单、补充协议、每月一份的D版的商务预算表。

(4)与付款相关资料:材料及劳务供应商合同、付款及罚款记录、结算书等。

十二、其他工作

包括项目部现场配合、报销制度咨询、项目现场及公司库房材料盘点等。

与负责营销费用的会计沟通,了解中标前期的投标保证金、投标保函的退回情况。

与审算部、材料部、项目管理中心、项目部和仓储部沟通,了解项目施工方案和现金流预测情况,对项目营运(材料采购进度)提出合理建议。

第18篇:会计主管岗位职责说明书

会计主管岗位职责说明书 编 号 F004 岗位名称 会计主管 所属部门 财务部直接上级 财务总监 所辖下属 无 人员编制 职等职级 轮转岗位 发展方向 职位总体目标: (主要职责概述)

1、审核各类会计凭证,对凭证的完整、真实、规范负责;

2、及时登记归类账簿、编制会计报表,主要勾稽关系正确。妥善保管会计档案。

3、积极参与部门内部管理,完善内部控制,防范风险。在规范的前提下控制成本、费用支出。工作职责描述 序号 岗位职责 实施细则 时间要求 质量要求 1 负责审核各类凭证,对据以记账的凭证准确性、及时性负责;有权对输入凭证进行规范;

1、持续学习,掌握必要的知识。每日

1、熟悉会计学原理、财务管理、税法、经济法规等方面知识;

2、记账凭证规范、完整、整齐;使用的会计科目正确。

3、所附原始凭证充分、真实、规范、金额准确。

2、审核出纳编制的记账凭证;每日

3、审核所附原始凭证及其业务基础的真实性、合规性。每日 2 对分管的账簿的正确性负责;有权检查有关明细账的数据来源。对编制会计报表,协调各环节与会计报表的核对负责。

1、及时登记各类会计账簿,复核账簿、报表等数据的钩稽关系。每日

1、记账、对账、调账等账务处理程序规范、及时;

2、编制的会计报表内容完整、数字准确;无错报、漏报;

3、严格执行会计制度的规定,会计报表和凭证按要求归档。

2、按时编制会计报表,经领导复核后及时对外报送。每月10日前

3、及时编制内部管理用报表。合理时间内

4、积极配合各类审计,提供所需资料。每年/不定期 3 负责会计核算的内部控制,参与业务运营的风险管理;

1、经常与出纳对账,保证现金、银行存款账实相符。不定期

1、每月至少一次与出纳核对现金及银行存款;

2、复核、逐笔勾对银行对账单,审核存款余额调节表。

3、定期的资产清查要全面,编制清查报告,提出处理意见。

4、积极参与风险控制,对不合理的现象要及时制止、纠正并报告。

2、逐笔复核出纳收付款的准确性,妥善保管印鉴。每日

3、定期与行政、人事、业务等部门对账,进行资产清查。每半年

4、逐笔复核内勤开具的发票。每日

5、对凭证、账簿、报表等及时装订、归档 每月/每年 4 负责税务、社保等的核算、申报及其他相关工作。有权核查基础数据。

1、准确核算各类税费,及时申报、汇算清缴。每月/每年

1、掌握税收政策,办理涉税事项及时、准确、合法合规。

2、

2、对人力资源部计算的社会保障支出进行审核。每月/每年

3、协调与税务相关的外部沟通工作。不定期 11 承办领导交办的其他工作; 及时、准确工作协作关系 部门 主要工作内容 内部协调关系 外部协作关系 岗位素质要求 教育水平:中专以下 中专 大专 本科 本科以上 工作经验:1-3年 3-5年 5-8年 8年以上 专业知识:会计师中级职称 匹配能力:熟练操作计算机,掌握办公软件和财务软件 相关知识:经济、税务、管理等方面的知识备注

第19篇:主管会计岗位职责.doc

主管会计职责

1主管本单位财务会计工作,对各项财务会计工作要定期检查总结。

2积极宣传,严格遵守财经纪律和各项规章制度,组织制订本单位的各项财务会计制度,并督促贯彻执行。

3严格执行会计制度,做到手续完备,内容真实,帐证相符,帐帐相符,帐表相符,日清月洁,按期报帐。

4加强与各部门的联系,及时清理,校核各种往来帐款。

5充分运用会计资料,负责给本单位领导提供各种可靠的数据,为领导当好参谋和助手。

6组织会计人员学习政治理论和业务技术,不断提高会计人员的政治业务水平。 7定期整理会计凭证,装订成册,印章齐全,妥善保管。

8负责本单位所有税费严格按国家法规、法令交纳。

1负责单位财务工作,贯彻执行国家的财务法规和财经纪律,及时处理单位的债权债务问题。负责落实收费标准的实施,并进行督促检查。

2负责编制本单位年、季、月度的财务计划,定期检查执行计划的情况。

3负责财务管理和经济核算工作,做好审计工作。管好用好各项资金,努力提高经济效益。定期进行清产核资工作,及时处理单位财产、资金的变动手续。

4严格审核费用开支,随时核对、检查帐册、单据、凭证,做到手续完备,内容真实,帐证相符,帐帐相符,帐表相符,日清月结。

5负责组织资金回笼,加强与各部门的联系,及时清理、校核各种往来账款,加速资金周转。

6做好票据的领发、存根回收及销号工作。

7加强劳动工资管理,按期发放工资;管好公积金、养老保险金、失业保险金等专门帐户,做好台账,按时核对,防止差错。

8加强会计人员的政治理论和技术业务学习,不断提高会计人员的政治、业务素质。 9准确填报各种会计原始记录和统计台账,按时上报各种会计报表和统计报表,管好资料档案。

10充分利用会计资料、为领导提供可靠数据,当好参谋和助手;完成领导交办的其它工作。

第20篇:储蓄会计主管岗位职责

1.严格遵守国家相关法律、法规,按照会计制度进行会计管理工作。2.组织有关会计法规、制度和文件的学习,组织全市会计人员培训工作。3.组织全市会计核算、决算工作。4.对市局射十员、出纳员相关操作进行授权。5.组织全市会计检查工作,对本部门及各级机构会计人员的履职情况进行监督检查,保证本机构会计数据的真实可靠。6.及时解决工作中出现的问题,对于重大问题及时向主管负责人汇报。7.报告储汇资金安全管理有关工作情况,提出隐患的整改意见和建议并负责具体落实。8.保证辖属网点使用国家邮政局、邮政储汇局或省(区、市)局邮政储汇局统一印制的储汇重要空白凭证。9.积极配合査处储汇资金案件并认真分析发案原因,提出改进建议。10.及时査看所辖各局的会计报表,分析会计数据及相关指标,为领导的经营分析提供可靠的依据及数据。11.完成上级领导交办的其他工作。

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库房主管会计岗位职责
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