财务科岗位职责划分

2020-10-23 来源:岗位职责收藏下载本文

推荐第1篇:财务科岗位职责

财务科岗位职责

财务科岗位职责

一、认真贯彻执行《会计法》,维护财经纪律,加强财务管理,搞好会计核算。

二、负责各项资金管理,积极筹措、合理使用资金,依法合理组织收入,严格按规定办理财务收支。

三、负责编制年度财务预算和财务决算。

四、认真搞好记帐、算帐,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚;日清月结,按期报帐。

五、按照有关财务制度规定,严格执行财务计划和预算,节约开支,考核资金使用效果,充分用财务数据,客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析,及时为领导提供准确数据。

六、按照会计档案管理制度,负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

十、负责基建资金的筹集和拨付,合理调度,严格审核程序,按施工进度和计划拨款,做到专款专用。

十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。

财务科科长岗位职责

一、在分管校长的领导下,负责财务科的全面工作。

二、严格财经纪律,执行财务制度,负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。

三、认真做好全科人员的思想政治工作,负责安排部署检查财务科工作。

四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。

五、严格遵守各项开支范围和开支标准,合理调度使用资金。

六、组织财会人员做好会计核算工作,充分发挥会计工作的核算和监督作用。

七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。

八、积极组织收入,按时足额完成各项上缴任务。

九、负责基建款的管理使用工作。

十、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1、严格遵守《现金管理暂行条例》,单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。

2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准,严格把关。

3、严格执行现金管理制度,不坐支现金。

4、严格遵守财政支付中心的管理制度,及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备,帐目清楚、准确。

5、根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐,做到内容齐全、数字准确,摘要清楚,符合记帐要求,并结出余额。

6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。

7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。

8、自觉学习业务知识,不断提高业务素质。

9、与会计互相配合,搞好财务工作。

10、认真完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责

一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度,维护国家和单位的利益不受侵犯,坚持原则,秉公办事,遵守职业道德。

加强会计核算和财务管理,管好用好各项资金,认真执行财经纪律,严格执行各项开支范围和标准,及时处理往来款项。

按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定,设置会计科目,编制记帐凭证,登记各类明细帐及总帐,做到帐帐相符,保证会计资料的真实、完整和准确。

四、加强财产管理,定期组织清产核资,及时核对有关帐目,做到帐帐、帐证、帐实相符。

五、每月终了,做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。

六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料,定期整理,立卷归档。

七、根据年度有关资料,认真参与编制经费预算、决算并严格执行。

八、对单位的收入,除上缴财政专户外,认真填制财政集中支付进帐单,确定资金的性质,保证及时缴存,防止坐支。

九、当好领导参谋,协助领导做好业务工作。

十、积极完成领导交办的其他工作。

推荐第2篇:财务科岗位职责

财务科岗位职责

2部门职能

2.1执行国家财务会计和税收政策。

2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。

2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则,组织实施并监督执行。

2.4参与制定公司年度经营计划,编制公司财务工作计划和年度财务预算方案,并对预算方案的执行情况进行监控和分析。

2.5负责资金管理,合理使用、调度资金,减少资金占用,降低资金运营风险。

2.6负责公司投资、融资管理,优化资产结构,为公司投资决策提供财务信息支持。

2.7对公司财务状况进行监控,及时做好财务分析和预测工作,为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。

2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作,有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。

2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。

2.10制定公司的会计核算原则及规范,按时完成会计核算工作(基建会计核算、资产核算、库存商

品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等),编报各类会计报表,保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。

2.11制定存货管理规则及流程,负责组织存货盘点及抽盘工作,保证存货流动的规范操作。

2.12负责公司税务筹划工作,按时完成相关税务的上报、缴纳工作。

2.13建立健全现金、银行出纳管理规则,按照规则办理出纳手续工作。

2.14配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。

2.15推进和落实部门5S管理活动。

3岗位职责

3.1财务科主管职责

3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责,并检查落实。

3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则,监督各项财务制度的执行情况。

3.1.3参与公司重大财务事项、业务问题的决策;主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案,落实公司财务工作目标和具体工作。

3.1.4根据企业经营目标,指导相关人员编制财务预算,做好审核工作,监督预算执行情况;指导财务人员定期组织财务决算。

3.1.5编制年度资金使用及运作计划,拟定资金筹措方案;组织所有资金调度工作,检查实施情况;定期编制资金运作分析报告。

3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测,并提出财务改进方案;向董事会提供财务分析预测报告,提出合理化建议或意见。

3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督,处理财务工作中出现的异常问题。

3.1.8对会计的基础工作进行审核,指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报,提交财务管理工作报告。

3.1.9组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。

3.1.10定期组织清查盘点工作。

3.1.11协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系,维护公司利益。

3.1.12负责相关部门之间的协调工作,加强横向联系。

3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。

3.1.14完成领导交办的其他任务。

3.2财务科科长职责

3.2.1协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。

3.2.2拟定各项预算控制方案,经审批后下达至责任部门,并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况,协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。

3.2.3根据预算执行情况或相关部门的申请,编制预算调整方案,上报主管审核。

3.2.4定期与银行对账,按时编制银行存款余额调节表,并对公司账户监督管理,分析公司资金月度使用情况,编制月度资金使用分析报告。

3.2.5负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势,规避利率和汇率变动的负面影响。

3.2.6协助主管完成资金调度工作,提高资金使用效率,保证公司资金顺畅运作。

3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项,保证资金及时到位,保证企业信用无不良记录。

3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据,按时提供财务分析报表,提供相关的财务意见和建议。

3.2.9分析导致实际收入与预算差异的原因,同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。

3.2.10根据企业投资方向完成市场调查,编制市场调查报告,参与投资项目谈判,监控和分析投资项目的运营过程,并提出业务拓展和管理改进建议;协助主管进行投资项目后期的结果评估。

3.2.11分析市场和项目融资风险,编写融资分析报告并提出应对措施,协助主管跟进融资工作进程。

3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。

3.2.13完成领导交办的其他任务。

3.3会计职责

3.3.1协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程;确定会计科目。

3.3.2编制会计各类凭证,核算相关科目的明细账及相关统计报表。

3.3.3负责基建会计核算工作,参与基建贷款的申报和资料准备工作,按规定合理使用贷款资金;及时核算已完工项目成本,结转固定资产,保证资产账实相符。

3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作;并负责企业待处置资产管理工作,包括产权交易、损失核销、报废、清算等。

3.3.5根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核,如有账实不付的情况及时上报。

3.3.6拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。

3.3.7根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。

3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对,对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。

3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点,及不定期进行抽盘,按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。

3.3.10负责各项费用(如差旅费、交通费、通信费、招待费等)的日常报销工作;办理报销手续时,负责审核相关人员提交的报销票据。

3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款,发放对账、清帐明细表,确保及时催回所欠借款。

3.3.12负责受理费用开支(管理费用、销售费用、制造费用、财务费用)原始凭证,核对当月的月度计划,对无预算的项目需总经理签字才能入账,对于超预算的费用由使用部门说明原因。

3.3.13根据各类费用明细账,编制成本费用核算表,进行成本分析,了解各类费用的发生情况,为分析成本变化的原因提供参考依据。

3.3.14根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表,填制会计凭证进行薪资的明细核算;每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。

3.3.15负责产品发票的录入,依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入,按时结转成本,并制作会计凭证。

3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款情况,填制收款凭证。

3.3.17定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表,预防发生呆死账,并向销售人员提供详细的应收账款清单。

3.3.18核对往来账目和应付、应收账款,进行往来账户分析。

3.3.19做好税务申报工作,并及时收集和分析税务信息,在公司内部进行合理的安排;进行公司增值税、所得税等税收的管理工作,正确缴纳税款。

3.3.20负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。

3.3.21负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。

3.3.22对应外部审计工作。

3.3.23根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账;定期对总账与各类明细账进行结账和对账,保证帐账相符;月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登帐;编制各种会计报表,进行财务报表分析。

3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表,以及公司会计档案的管理、归档工作。

3.3.25完成领导交办的其他任务。

3.4出纳职责

3.4.1协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度,并严格执行。

3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证,按规定办理款项收付业务;执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行;登记现金日记账;每日负责清点库存现金,编制库存现金日报表并上报审核。

3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金,填制库存现金盘点表。

3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务;严格审核收付款的原始凭证和会计凭证,按规定办理款项收付业务;登记银行存款日记账,做到日清月结。

3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购,保管与开具。

3.4.6办理工资银行卡,发放工资。

3.4.7定期核对银行存款日记账和总账,保证帐账相符。

3.4.8完成领导交办的其他任务。

推荐第3篇:财务科岗位职责

财务科岗位职责

⑴ 认真执行财务工作的各项规章制度,严格遵守财经纪律; ⑵ 负责本单位会计核算,并做到真实准确;⑶ 负责编制本单位财务决算并按时上报;

⑷ 负责会计凭证的审核、登记及归档工作;

⑸负责组织编制本单位财务预算、责任成本落实及经济活动分析工作;

⑹ 负责办理有关税款纳税工作;

⑺负责会计电算化软件应用;

⑻ 负责本部门内的环境因素和危险源的识别与控制; ⑼ 完成领导临时交办的事项。

编 制:审 批:日期:

推荐第4篇:财务科出纳员岗位职责

财务科出纳员岗位职责

1、严守财务人员职业道德,廉洁奉公,不私自挪用公款。

2、对各种报销凭证要认真审核,做好收有凭、付有据。

3、负责办理公司现金的收付和保管工作。做到认真审查原始凭证,每日盘点核对库存现金,做到钱帐相符,按规定留存过夜现金。

4、严格执行财务和现金管理制度,及时记帐、算帐和报帐,做到财务单据手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,报出及时。

5、对现金收付,银行存款收支,须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对,确保准确无误。

6、办理公司出差人员的及其他报销业务,负责管理现金和填写支票。

7、及时编报现金、出纳报表,及时核对银行台帐,做到银行帐,现金帐与总帐余额一致。管好各种凭证、帐薄、报表。

8、严格执行现金管理规定,督促履行审批手续,做好现金出借、催还、报帐工作。

9、完成领导交办的其他工作。

推荐第5篇:财务科会计岗位职责

财务科会计岗位职责

一、严格遵守执行国家财经纪律和财务会计制度,作好会计工作;

二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题;

三、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准;

四、负责登记现金、银行出纳发生的全部业务,根据现金出纳、银行出纳转来的票据按日逐笔记好财务总帐及各种明细帐目,做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚;

五、负责记载产品销售收入、产品销售成本分类帐户及公司全部往来帐务,根据公司开具的增值税票、客户开回的发票,及时根据财务规定编制凭证进行记帐,做到帐务记载及时、准确无误;

六、每月书面向经理汇报财务情况,做好财务分析,当好经理参谋助手,发挥财务监督作用;

七、负责成本核算及相关报表的编制工作,要求成本核算真实准确;

八、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表,编制并执行全年财务预算;

九、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。及时与银行对帐,作好银行对帐调节表;

十、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由档案室保管;

十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料;十

二、完成领导交给的其他任务。

推荐第6篇:财务科副科长岗位职责

财务科副科长岗位职责

1、财务副科长岗位职责

1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策;

2、协助科长制订本科室的年度工作计划,经批准后实施;

3、协助科长制定直接下级的岗位职责;

4、协助科长及时、准确传达上级指示并贯彻执行;

5、协助科长定期做好各项基金收支的会计核算和财务管理,及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据信息;

6、协助科长对全市社保基金月、季、年度财务会计报表审核、编制、汇总上报工作;

7、协助科长对所属县(区)财务工作的检查指导和业务培训工作;

8、配合有关科室做好基金征收、待遇支付的工作;

9、协助科长积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对账、联系等工作;

10、严守国家保密制度;按规定整理、保存、移交好会计档案资料;

11、协助科长对财务票据和财务印章的管理;

12、组织、指导下属开展日常工作,监督、检查、考核其工作质量,提出改进意见;

13、协助科长掌握本科的工作进度及有关数据,不断提高科室的工作效率;

14、组织好本科室的政治及业务学习,提高员工素质;

15、负责收集、整理、提交科内反馈的信息及合理化建议;

16、协助科长做好本科室办公用具、设备、设施的管理;

17、协助科长做好协调与其他科室的工作关系,搞好科室间的工作配合;

18、关心属下的思想、工作和生活,调动和发挥其工作的积极性、主动性及创造性;

19、完成所领导交办的其他工作。

2、财务科副科长岗位职责

1.负责总段财务预算分劈、下达、编报工作。

2.负责财总段务预算执行分析,对各单位财务预算执行情况进行监督、检查。

3.负责总段各项基础台帐及费用定额管理。

4.负责修总段建计划分劈、下达及执行管理。

5.负责组织编报总段更新改造、大修、成本等计划(预算)建议。

6.负责总段投资统计、大修统计、房建部门年报等统计工作。

7.协助科长做好本科室工作。

8.完成领导交办的其他工作。

3、财务副科长岗位职责

一、协助科长开展工作,负协助工作的责任。在科长缺任或外出期间主持本科工作,行使科长岗位职责。

二、在科长的领导下,依法开展审计监督,认真抓好并及时完成科内各项工作,同时,作为审计人员搞好本人应承担的审计业务。

三、认真贯彻并自觉执行国家各项财经法规、内部审计准则和其他业务规范。

四、协助科长提出年度工作计划,进行工作总结。

五、协助科长对本科工作进行组织、实施、督促、检查,并对科内工作人员的工作业绩进行考核、评价。

六、服从处领导和科长的工作安排,准确、及时提供有关资料,认真按时保质保量完成各项任务。

七、努力学习,不断进取,坚持原则,发扬实干精神,熟悉基建审计业务,使自己成为审计业务骨干。

八、在审计项目中主动担任审计组长,负责审计环境协调,负责进行重大审计事项调查,审核或撰写审计报告。

九、协助科长开展对科内人员的思想教育,搞好与本处各科室及外界的协调工作。

十、在基建审计科任务重、人手不足时,服从处长或分管副处长的安排,与科长一起,主动协助基建审计科开展基建审计的有关工作。

十一、具体负责抓好本科的审计档案管理。

二、自觉接受科长工作安排,主动配合科长搞好本科各项工作,全面完成上级和处领导安排的其他工作。

4、财务科副科长岗位职责

一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法,遵守公司的各项规章制度。

二、熟悉公司在榆林区域的经营活动,定期开展经营活动分析。

三、协助科长对公司榆林区域各类费用支出票据的审核工作。

四、组织财务人员搞好会计核算工作。

五、负责财务会计档案的管理工作。

六、完成领导交办的其它工作。

5、财务科副科长岗位职责

1.全面负责公司的财务会计工作;

2.负责公司成本管理与控制工作;

3.负责公司内部控制制度的完善与执行;并在被授权范围内完成报销审核工作和资金管理工作;

4.组织协调公司年度财务预算的编制,实施并监督年度计划的执行;

5.组织公司日常会计核算工作、组织人员及时完成税务、统计等申报工作;

6.组织协调资产盘点工作,确保公司各项资产的安全、有效;

7.负责公司银行、税务、统计、审计等外部门协调沟通工作;

8.定期向总公司汇报财务管理工作及成本控制工作。

推荐第7篇:财务科出纳岗位职责

1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外,还应由交款人签章。付出款项,应严格遵守《医院财务开支审批制度》,并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后,在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记,再交会计人员填制记账凭证。(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元,分放在财务科、总值班两个保险柜,每个保险柜不能超过3000元),超出部分要及时送存银行,不得以“白条”、存折抵充库存现金,更不得任意挪用现金。(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据,严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算,不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票,应及时收回注销。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一起保存。支票遗失时,要及时向银行办理挂失手续。2.登记现金日记账,库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对,不相符时,找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账,不得以溢补损。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。5.出纳员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定使用。6.做好领导交办的其他工作。

推荐第8篇:财务科负责人岗位职责

1.在中心主任的领导下负责中心及社区站的财务管理工作。教育所属人员树立为一线服务的思想,保证医疗任务的完成。2.认真贯彻执行国家有关财会的法律、法规、规章及制度,自觉遵守国家财经纪律,防止违纪事件发生。3.根据事业计划和按照规定的统一收费标准合理组织收人。根据中心特点、业务需要,本着节约原则精打细算,节约行政开支,监督预算资金正确使用。4.根据事业计划正确、及时地编制年度和季度(或月份)的财务计划,做好财务分析,办理会计业务,按照规定的格式和期限报送会计报表。5.按时清理债权和债务,防止拖欠,严格控制呆账。6.保证房屋及建筑物、设备、家具、材料等国有资产的安全、不流失,进行经常的监督和必要的检查,并经常清查库存,克服浪费和物资积压,以防止不良现象的发生。7.完成中心主任交办的其他任务。

推荐第9篇:财务科统计员岗位职责

财务科统计员岗位职责

一、负责购进原材料每月底的数量统计、对购进各厂家原材料的价格进行比对后报告总经理;

二、负责对生产统计报表对还原罐进行会总统计,按照赔偿规定办法核对实际使用时间,

三、负责购进原煤数量的统计和结算及焦粉、面煤出境票的结算

四、销售统计报表、销售价格执行比对、未开票、销售汇总登记表

五、负责(焦化厂、硅铁厂、硅锰厂)生产报表的统计工作,每月按照规定时间及时送交财务主管;

六、负责各种发票的妥善保管,增值税汇总表、开据增值税票要根据产品销售的单价,数量,税率规定仔细认真填写后移交主管会计,不得弄虚作假、不得贻误票据的移交;

七、负责运费结算,运费发票需经客户签字确认,未经客户签字不得给予结算,每日结算的运费要认真核对,做到日清日结;

八、负责核对产品销售过磅单和发票金额的核对,

九、负责原材料、产成品台账的登记,焦粉、面煤结算出境票的复核,保证做到登记的台账、出境票的复核准确无误,发现问题,及时报告财务主管;

十、完成主管领导交给的其他任务。

推荐第10篇:团队岗位职责划分

1.1.1 团队岗位职责划分

1.1.1.1软件项目经理岗位职责

职位名称:软件开发项目经理

所属部门:软件部

直属上级:软件部经理

职位概要:负责项目的开发进度监控,制定项目开发计划,测试计划,人员分配,项目模块划分等软件项目开发及实施。

工作内容: 配合业务人员制定技术方案,根据项目类型提出准确的需求制定项目进度计划表,负责验收工作。

一、直接职责

1、全面负责整个公司产品项目开发的设计分析,总体规划;

2、编制项目开发计划,制定技术方案,识别和控制项目风险;

3、有效监控项目的开发进度,测试进度,控制项目开发整个过程及关键环节;

4、有效管理项目资源,为项目所有成员提供足够的设备、有效的工具和项目开发过程;

5、进行项目功能模块划分,开发工作人员安排;

6、负责与客户的沟通,有效的控制客户需求,解决项目开发过程中遇到的质量问题和管理问题;

7、负责项目资料的收集、整理、建档、保存并转助理存档;

8、承担公司技术发展领域性探索实践,并进行可行性转化;

9、为公司重大决策项目、新产品技术项目的开发研制专题提供背景材料或咨询意见;

10、参与公司各项目的招标、投标书软件接口等资料的编写与策划。

11、配合各工程施工项目软件验收工作;

二、管理职责

1、负责软件项目的立项、需求调研、需求分析、系统开发、系统部署实施等过程的管理;

2、根据公司的经营模式,负责带领技术团队构架、研发、设计各项产品,力争达到国内同类产品中最具价值产品的战略目标;

3、对项目实施过程中出现的风险及时组织评,并制订相应的调整方案和应对措施;

4、确定部门合理的组织结构、工作目标,负责部门岗位责任制执行,明确分工,制定计划,定期对员工进行考核、培训;

5、负责项目团队建设和项目指导,对项目进度进行跟进及项目小组管理;

三、工作权限

1、对公司决策性制度或规划有参与,建议权;

2、对项目实施过程中出现的风险及时组织评估权;

3、审查和批准重大技术措施和技术方案,以防决策失误,造成重大损失的技术决策权;

4、项目发展出现不能解决的问题的时候,可以向上级申请协作权;

5、对本部职责范围内的工作有指导、协调、监督管理的权力;

6、考核项目组各成员权;

四、管辖范围

前期技术方案,中期项目开发。后期项目验收。

五、工作标准(或要求)

1、召集该项目的相关人员做项目每日总结;

2、了解每个成员的工作进度情况,在工作中遇到的困难,能寻找资源解决;

3、小组成员之间的配合是否协调一致;

4、了解软件规范及国内国际相关标准,按时按需完成项目进度,如有需要,根据当前的进展情况调整项目计划;

5、项目当前的进展状态可能会导致项目延期,则项目经理有权安排项目组加班,以保证工期;

7、项目经理接收到新的需求,应该在项目每日总结会上提出,并分配安排工作;

8、新来的需求特别紧急或影响到项目组当前正在进行的任务,需要召集项目组成员紧急讨论外,否则不应打断项目组的当前工作;

1.1.1.2软件开发工程师岗位职责

职位名称:软件开发工程师

所属部门:软件部

直属上级:软件部经理

职位概要: 负责软件项目开发

工作内容:负责软件平台核心部分的研发,包括功能设计、代码实现, 并编写核心代码,确保软件的性能和可扩充性

一、直接职责

1、熟悉软件开发流程;

2、负责与需求人员接口,熟悉项目的需求规划说明;

3、负责与开发组长接口,熟悉项目的开发计划,及项目的概要设计说明数据库设计;

4、按计划完成功能模块的功能设计、代码实现, 代码编写和单元测试,并提交测试人员进行功能测试;

5、与测试人员接口,完成相关功能模块的BUG修复;

6、根据项目要求,判断是否需要完成《详细设计说明书》的编写;

7、严格遵守相关开发工具的编码规范;

8、参与需求和设计讨论,对项目开发各个环节进行签字确认;

9、为前端技服人员提供技术支持,解决技服过程中遇到的相关问题;

10、提交相关年、月、日计划和总结;

二、管理职责

1、对各项目软件开发、编程等有效程序的质量、进程的自我管理;

2、确定客户所开发项目的政策、文件等信息保密性;

3、对自编项目的自检自查;

三、工作权限

1、对公司决策性制度或规划有建议权;

2、对项目实施过程中出现的风险有自我评估权;

3、对重大技术措施和技术方案,有建议权;

4、项目发展出现不能解决的问题的时候,可以向上级申请协作权。

3、对本部职责范围内的工作有管理权;

四、管辖范围

针对项目及软件开发中得框架设计,功能实现及总经理授权的范畴。

1.1.1.3软件测试工程师岗位职责

职位名称:软件测试工程师

所属部门:软件部

直属上级:软件经理

职位概要:软件开发过程中的质量检测者和保障者,负责软件质量的把关。 工作内容:按照软件工程规范流程,进行软件平台核心部分的测试,包括功能测试、代码测试, 并编写测试等不同阶段的各种测试工作,以及软件部文档。

一、直接职责

1、按照测试流程和计划,构建测试环境,设计测试脚本和用例,执行测试脚本和测试用例,寻找Bug;

2、分析问题所在并进行准确定位和验证,按照标准格式填写并提交Bug 报告;

3、跟踪并验证Bug,并确认问题得以解决;

4、按照标准格式填写并提交测试报告,编写其他相关文档;

5、完成软件开发的集成测试工作;

二、管理职责

1、软件项目的测试管理工作

2、收集日常遇到或是通过检测出的的错误,并进行归档整理,备查;

3、日常本部门考核资料的管理;

三、工作权限

1、对部门各项管理或是工程细则有建议权;

2、对项目测试、实施过程中出现的风险有自我评估权;

3、对重大技术措施和技术方案,有建议权;

4、项目发展出现不能解决的问题的时候,可以向上级申请协作权。

5、对本部职责范围内的工作有管理权;

6、对测检不符要求的项目有权退回项目责任人手中重新处理;

四、工作标准(或要求)

1、使用各种测试技术和方法来测试和发现软件中存在的软件缺陷;

2、单元、集成、确认和系统测试工作需要贯穿整个软件开发生命周期;

3、测试人员将发现的缺陷编写成正式的缺陷报告,提交给开发人员进行缺陷的确认和修复;

4、测试人员需要分析软件质量,给出软件各种质量特性具体度量,最后给出一个软件是否可以提交用户使用的结论;

5、测试过程中,为了更好地组织与实施测试工作,测试负责人需要制定测试计划;

6、测试人员为了更好更有效地进行测试,保证测试工作质量,需要在执行测试工作之前首先需要设计测试用例,形成测试用例报告;

7、在测试工作中,还需要根据实际情况不断改进测试过程,提高测试水平;

第11篇:运输队岗位职责划分

山西沁新能源集团股份有限公司沁新煤矿

运输队岗位职责划分

一、运输队队长

1、在矿内领导下,对本队的安全运输、质量标准化全面负责,是本队安全生产的第一责任者。

2、认真贯彻落实上级安全管理方针、政策、法律、法规、条例、规程。

3、认真贯彻“安全第

一、预防为主”的生产方针,严格执行“三大规程”,抓好规程、措施的落实工作,按章指挥生产。

4、经常深入现场了解井下运输作业情况,合理安排人员,确保各类任务的完成。

5、认真做好关心报工、工资分配问题,确保公正、公平、公开。

6、对队内干部、员工有任免权、建议权,并要监督队内一切违规、违纪行为。

7、积极试验、应用新技术、新工艺、新设备、新材料、认真组织实施并及时向领导反馈。

8、负责标准化队组建设的推进、质量标准化建设、现场精细化管理工作。

二、运输队副队长(张红星)

1、负责当班运输环节的一系列工作安排。

2、负责东南大巷、正南轨道巷运输环节设备运行、安全设施及工业卫生的检查、监督。

3、负责队内人员请假、销假工作。

4、队长请假、出差期间,受队长委托主持队内全面工作。

三、运输队副队长(王龙庆)

1、负责当班运输环节的一系列工作安排。

2、负责西南大巷、西巷、西南东付巷运输环节设备运行、安全设施及工业卫生的检查、监督。

3、负责运输队队组工器具的检查、监督。

4、队长请假、出差期间,受队长委托主持队内全面工作。

四、运输队安全员(张维谦)

1、负责队内运输环节所有安全设施、设备运行的定期检查、监督。

2、负责队内运输环节各类设备的钢丝绳定期检查、监督。

3、负责大型设备下放的安全监督。

4、负责各项工程的前期验收工作。

五、运输队技术员(常凯)

1、协助队长搞好队内日常业务工作。

2、负责本队技术工作,及时编写各类措施,并负责将各类规章制度、文件、措施贯彻到队组每一位员工。

3、经常深入现场督查措施的执行情况,并做好技术指导工作。

4、负责地面及主井内安全设施、设备运行的检查、监督。

5、负责井下各环节的设备定期检修、安全设施定期试验及钢丝绳的定期检测。

6、负责井下各环节“三项三预”包点责任人职责履行情况的日常检查机月度考核。

六、运输队核算员兼内务员(史继栋)

1、协助队长搞好运输队日常内务工作。

2、负责队内员工出勤、报工、月度考核及工资核算。

3、负责队内各类文件、措施、方案的分类、归档、装订,并妥善保管。

4、负责质量标准化的评定与验收。

二O一一年十一月十三日

第12篇:财务部岗位职责划分

财务会计岗位职责

2.1财务经理的岗位职责

职责概述

1,全面负责企业的财务规划控制工作,完善各项财务政策,制定各项财务管理规划

2,负责筹集企业运营所需资金,确保企业财务工作正常进行

职责内容

1,组织制定企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、会计审查等工作的规章制度和工作程序,并监督检查落实情况

2,参与企业重大财务事项、业务问题的决策,包括参与制定企业年度经营计划和财务预算方案,参与重大投资、业务问题的决策等

3,编制年度资金使用及运作计划、信贷计划、拟定资金筹措方案;执行所有资金调度工作,监督企业整理预算方案执行情况;指导财务部定期组织财务决算 4,根据企业经营状况进行财务分析与财务预测,并组织编写财务分析及预测报告,为企业的经营决策提供合理化建议或意见

2.2财务主管的岗位职责

职责概述

在财务经理的领导下,制定财务管理制度,主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作,组织协调和指导财务部的日常管理工作,监督执行财务计划,完成企业财务目标

职责内容

1,组织开展会计核算和账务处理工作,编制汇总企业会计报表 2,组织会计人员做好会计核算工作,准确地记账、算账、报账

3,定期或不定期对企业财务进行分析,为新投资项目做好财务预测与风险分析工作,企业企业经营决策提供依据

4,组织进行税收整理筹划,按时完成纳税申报工作

5,组织对部门员工进行业务培训,指导、监督员工工作,并对员工进行业绩考核

6,协助财务总监做好融资工作,并对企业的投融资活动进行风险评估 7,根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批流程是否符合规定

8,根据财会制度和核算管理有关规定,开展各种核算和其他业务往来账工作,及时清理结算企业各项债券、债务

9,正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作效率和准确性

10,负责定期组织员工进行资产清查盘点工作,保证账实相符,对企业有账无实资产进行清查,保证财产安全

2.3总账会计的岗位职责

职责概述

在财务主管的领导下,完善企业会计核算体系,正确、及时完成会计业务综合、汇总工作,负责计算收入、成本费用、税金及利润,并编制企业的各项财务报表和成本费用预算表

职责内容

1,审核记账凭证

2,根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账

3,负责设置本企业会计科目、会计凭证盒会计账簿,并指导会计人员做好记账、结账和对账工作

4,及时核对现金日记账和银行存款日记账,确保财务账簿和现金日记账记录相符

5,为会计师事务所审计工作提供明细账情况表及相关审计资料

6,编制各种会计报表和会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理人员 7,为企业贷款和企业基础资料汇编工作提供财务数据及合并会计报表 8,月末编制资产负债表、利润表和内部管理报表

2.4 财务出纳的岗位职责

职责概述

负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作,把好库存现金和银行存款的收付关。在上级主管领导下,全面负责企业存款、贷款、放款等银行业务,同时负责审核并传递各种银行票据

职责内容

1,负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作

2,及时登记现金日记账银行存款日记账,每周进行现金盘点,并填写现金周报表报送领导

3,支票管理,会计凭证的档案管理,保证凭证完整

4,负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜

5,定期核对银行日记账与总账,保证账账相符

6,与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务

7,每日向领导汇报银行余额及交易明细

8,每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总,并按顺序装订成册

9,与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助,办理贷款的还款和放款事宜 10,负责与银行传递票据,并进行对账,填制银行对账单,编制银行余额调节表 11,负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性,及时编制记账凭证

2.5财务部岗位职责的其他分工与配合

2.5.1财务经理的其他职责

我公司财务经理还具体负责:

1,融资专员岗位职责

2,薪酬核算会计职责

3,应收账款会计岗位职责

2.5.2财务主管的其他职责

我公司财务主管还具体负责:

1,财务分析专员岗位职责

2,报表会计岗位职责

3,成本会计岗位职责

4,资产管理会计岗位职责

5,销售核算会计岗位职责

6,税务主管岗位职责

2.5.3财务出纳的其他职责

我们公司财务出纳也负责部分会计工作,具体内容如下:

1,负责网银维护,收付单位和个人账号维护,付款制单工作

2,负责原始凭证整理,记账凭证录入工作

3,配合财务主管核算公司收入与成本,以及资产管理工作

4,财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项

2.5.4其他说明

1,财务经理有权向财务主管和财务出纳分配工作,并随时调整工作范围

1,因为财务部目前人员配备的关系,财务主管也负责总账会计工作,但是需要和会计配合完成

2,出纳员不仅仅要做出纳工作,还要做会计相关工作

3,开票工作由项目部代为完成,总账会计负责监督指导,会计要及时向项目部报送到款信息

4,财务会计人员相互支持相互协助,在需要的情况下(比如某岗位就一个项目展开攻坚或者某岗位暂时离职)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相关工作

5,财务经理直接参与公司的经营与决策,财务主管向财务经理汇报工作并提出意见并指导会计工作,会计和出纳对财务主管负责并汇报工作、提出意见。

第13篇:财务科材料会计岗位职责

财务科材料会计岗位职责

日工作要点;

(1)对材料出入库单进行审核。 (2)审核发票及其结算。

周工作要点;

(1)核对车间、仓库材料报表及材料出库单。 (2)算出各种材料的账面平均单价报成本会计。

月工作要点;

(1)核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。 (2)核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。 (3)对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。 (4)结账,与仓库账及总账核对,做到账账相符。 (5)配合财务检查,进行账实核对。

工作内容;

(1)入库单、过磅单、质检单真实性审核:厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹,印章是否清晰。

(2)对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致,并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。

(3)杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。 (4)注意对异常单据核对落实,并将结果向财务科长报告。

仓库、车间报表的审核

(1)表与表之间的勾稽关系是否相符,相关负责人是否签字。 (2)注意数字的填列、计算是否正确。 增值税专用发票的审核; (1)首先将发票进行观察,避免收到假票,收到的微机版增值税发票,要核对

发票号码与验证区号码是否一致,发票名称下面的虚线是否由字母组成。

(2)购货单位名称是否与本公司全称一致,时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。

(3)所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确,内容是否完善,金额计算有无差错,大小写是否一致。

(4)发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”,开票人、收款人、是否填写齐全。

(5)发票有无涂改现象。

(6)所有签字审核人是否齐全,字迹是否与本人字样一致。 (7)所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。 材料价格审核;

(1)对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的,向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈,了解价格升高的原因,以便掌握材料价格变化趋势。

(2)对各种材料价格列表进行比价。 与仓库保管员、统计员核对账务;

(1)每10天,根据财务结算的原材料凭证中所附入库单,与仓库报送的原材料入库单,核对未结算材料明细账,结出未结算应付账款余额。

(2)根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。

(3)注意确保三方(财务、仓库、车间)出库材料一致。 (4)根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进行核对。

汇总、分配各部门领用材料数量、金额;

(1)根据三方一致的材料耗用出库数,按材料用途,分车间、部门对耗用材料进行汇总,计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。

(2)注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定列入生产成本。

编制记账凭证;

月末编制盘盈(亏)、回收材料、无采购(生产)订单收货等凭证。

财务检查;

(1)定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动保护用品等物资进行账实盘点检查,对账实不符的查找原因,属自然损耗,办理相关手续,作核销处理,属责任心不强造成的短缺,落实责任,进行处罚。

(2)对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量、计算盘点。

(3)对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。

(4)对财务检查结果,按时写出内部财务检查报告,报财务科长。

关联岗位业务指导;

(1)经常对统计员进行业务指导,对统计员提出的问题进行认真解答,并传授会计知识及工作经验。

(2)经常与保管员进行业务知识交流,对账簿的记录,各种单据的传递进行规范指导。

(3)指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。 会计报表; (1) 根据审核无误的仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后,编制主要原材料、产成品日报表。

(2) 编制成本费用月报表。

(3)编制主要原、辅料平均价格月报表。 (3) 编制费用预决算对比表并写出分析报告。 (4) 协助各部门登记费用台账。

(5) 月末编制各部门费用明细表并写差异分析。 (6)注意报表编制正确,上报及时。

(7)对财务经理安排的其他报表工作准时完成。

注意事项;

(1)对公司财务状况,财务数据进行保密。

(2)严格库存物资警界线,对储备资金占用进行预警分析。 (3)材料、产成品等物资入库定期,不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门、车间进行核对,确保入库真实。

(4)材料出库要保证与车间统计,仓库出库数核对相符,确保生产成本准确。

(5)对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。

安全/保密事项对所知道的公司所有财务数据保密。

第14篇:财务科记账员岗位职责

1.在财务科科长和主管会计的领导下,做好记账工作。2.会计科目的设置,必须符合会计制度的规定。3.使用会计科目,要做到内容正确,不得随意改变科目之间的对应关系。4.记账做到规范化,编制记账凭证,力求一事一单,一日—清。填写的金额等内容与原始凭证的内容要完全相符。5.收入科目的核算要正确,收人金额必须与实际金额一致。6.各项分配比例和药品的进销差价的分配,须按规定办理,不得任意改变。7.正确计算各项费用。摊销要按规定的项目、标准和计算方法正确计提、记账。8.每月五日前要核对发生额及余额,编出报表。装订整理会计档案归档。9.完成领导临时交办的各项任务。

第15篇:财务科工作目标 岗位职责

财务科*****年工作目标/岗位职责

一、认真做好日常财务管理工作,严格执行国家有关财务制度和政策,遵守财经纪律,保证财务工作不出问题。

二、做好事业单位法人证书、组织机构代码证、营业执照等的年检工作,做好目前有资产企业2010年底前欠账情况的汇总工作和下属企业财务遗留问题的处理工作。

三、做好2012年财政预算报表、2011年财政决算报表、财政供养人员信息表、2010年国有资产产权登记等的编报、上报业务,严格按照财务制度办理现金收付业务,做到准确无误。

四、做好企业内审工作,管好企业闲置资产,防止国有资产流失,确保资产保值增值。

五、做好辖属企业职工转院、慢性病、大病救助、离休干部药费报销以及异地安置药费清户等工作。

六、加强对“守摊”企业的财务管理,代管好有关企业的资金,确保企业资金的合理使用。

七、配合党委要求,完成责任状要求的工作任务,做好考查组的接待工作。

八、加强会计人员的业务学习,抓好会计继续教育工作,做好会计人员信息采集工作。

九、做好困难职工慰问金、军转干部慰问金的发放工作。

十、做好领导交办的其他工作。

第16篇:财务科副科长岗位职责(精)

财务科副科长岗位职责

一、主持财务科工作,并对各项财务工作组织研究、布署、实施和检查,同时掌握和执行国家有关社会保险 的法律法规及方针政策。

二、根据国家有关规定,按程序报批收费项目和标 准, 制订本科室的年度工作计划,经批准后实施。

三、搞好财务年度决算,做好财务分析,如实反映 公司财务状况,为公司和上级主管部门的经济决策提供 翔实可靠的依据,准确完成公司各项财务报告和会计核 算。

四、及时、准确传达上级指示并贯彻执行,同时组 织、指导下属开展日常工作,监督、检查、考核其工作 质量,提出改进意见。

五、负责定期做好各项基金收支的会计核算和财务 管理,及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据 信息。

六、建立健全公司的财务规章制度,参与公司内部 的经济合同、经济政策的制定,并予以实施,规范公司 内部的经济秩序。

七、按照国家有关规定,制定公司国有资产管理办 法,并组织实施。提高国有资产的使用效益,防止国有 资产流失。

八、积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对 账、联系等工作。

九、严守国家保密制度;按规定整理、保存、移交 好会计档案资料,做好科室人员的分工合作,密切配合, 保证本科室各项工作任务的完成。

十、按时完成公司领导交办的其它工作。榆林石化集运有限公司

第17篇:企业财务科主管岗位职责[定稿]

江苏新鹏重型机电职责有限公司

财务主管岗位职责

1、负责公司的全面财务会计工作,搞好成本核算,确保经营

实现。

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

3、参与公司重要经营策划,努力当好总经理的参谋助手。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本,

提高公司经济效益。

5、按时申报纳税,维护公司信誉和权益,争当守法经营企业。

6、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

7、编制销售公司的记账凭证,登记会计账簿。

8、编制公司的会计报表,在每月10号前报送分管副总及总经理。

9、编制、核算每月的工资、奖金发放表。

10、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

11、不定期检查统计岗位的物品是否帐实相符。

12、管好用好资金,确保公司资金安全。

13、加强本部门业务人员管理和考核工作,促进公司管理水平,不

断提高。

14、加强自身业务学习并组织本部门员工业务学习,不断更新知识,

适应公司发展。

15、承办总经理交办的其他工作。

第18篇:计划财务科会计岗位职责(材料)

1.根据《会计法》和《会计基础工作规范》,依法开展粮食系统会计工作。2.负责粮食系统社保资金、住房资金财务管理工作;承担市军粮供应站、市粮油批发交易市场管理中心的会计日常事务,编制上报月份、季度、年度会计报表、财务预决算。3.负责全市粮食行业(企业)月份、季度、年度会计报表的汇总、分析与上报工作,加强财务管理。4.协助做好粮食系统固定资产及非税费收入的登记与管理工作。5.完成领导交办的其他工作。

第19篇:财务科人员分工及岗位职责

财务科长岗位职责

1、贯彻执行国家的法律、法规,执行集团公司的文件、制度和办法。组织搞好内部财经纪律执行情况检查和财务专项检查工作,监督财务制度执行情况。

2、在集团公司财务部和项目经理部领导下,负责财务科全面工作,及时正确进行工作安排、工作检查和工作总结。

3、负责内部财务管理办法的制定、考核和分析,监督检查内部资金收支情况。

4、参与项目经理部工程成本管理、经济活动分析工作;组织编报季、年度财务决算报告,保证财务状况和财务报告内容真实准确,并于决算前向领导报告财务状况。

5、负责审核付款凭证、审核各种费用开支的报销、审查现金、银行日记账。

6、安排专业分包工程和劳务分包工程费用的拨付和控制。

7、接受上级部门业务指导、检查和审计。

8、及时、准确、客观地向领导汇报上级有关精神及本单位财务管理情况。

9、组织项目经理部会计人员的政治业务学习和职业道德教育,努力提高财务人员的综合素质和工作质量。

10、负责银行存款余额调节表的编制,有关往来账目的核对、本年利润的结转与分配,总账明细账的核算。

11、参与专业分包工程和劳务分包工程合同的审核,负责分包工程价款的结清算的审核,建立健全分包工程结算台帐,配合执法监察工作。

12、按时完成领导交办的其它工作。

出纳员岗位职责

1、贯彻执行国家的法律、法规,执行集团公司的文件、制度和办法。接受项目经理部、财务科长领导。

2、负责办理现金收付款和银行结算业务,严格遵循现金管理规定和银行结算纪律,保障货币资金安全。

3、登记、打印现金、银行日记账,定期盘点库存现金余额,核对银行对账单,做到日清月结,账实相符,确保库存现金不超规定限额。

4、保管库存现金、有关印鉴、有价证券、空白票据,建立健全支票领用登记制度、商业汇票辅助登记簿、各作业队账户存款旬报制度,随时掌握、汇报货币资金动态变化情况。

5、负责项目经理部工资的计算、发放、分摊,扣缴各项应扣款项,汇总、计提、上缴、划拨各类工资附加费(含统筹退休金、基本养老金、企业储蓄养老金、住房公积金、工伤基金、失业保险金、政工经费等),如实进行劳动工资统计,按时

上报劳资统计报表。

6、负责项目经理部各类奖金、工资单的签认审查,差旅交通费的审查报销。

7、负责分管业务各类凭证的粘贴。

8、整理装订现金银行凭证及现金、银行日记账,协助搞好会计档案的整理归档工作。

9、负责财产物资(固定资产、小型机具、周转材料、物资采购、库存物资、在途材料、低值易耗品)账务的管理、核算、分析,建立健全有关台账、卡片,参与各类财务清查,确保账、卡、物相符。

10、负责间接费、期间费用的核算、分析(资产损益除外)科技发展经费的计提使用。

11、

书。

12、负责分管业务各类凭证的形成,账簿、报表的装订、保管、归档并按规负责编制资产负债表、国有资产监管报表及有关附表和财务情况说明定要求做好移交。

13、负责项目经理部会计基础工作、会计人员档案及有关证照的审查、汇总和发放,计算机的应用和日常管理。

14、按时完成领导交办的其它工作。

第20篇:KTV各部门员工岗位职责划分

KTV各部门员工岗位职责

总经理岗位职责……………………………………………………...3 采购兼后勤兼司机岗位职责………………………………………...4 娱乐部经理兼客户投诉岗位职责…………………………………...5 营运主管岗位职责…………………………………………………...6 收银主管岗位职责…………………………………………………...6 大堂副理岗位职责…………………………………………………...7 KTV领班岗位职责…………………………………………………..7 主管会计岗位职责………………………………………………...…8 工程部长岗位职责………………………………………………...…9 人事主管岗位职责………………………………………………..….9 人事专员岗位职责………………………………………………...…10 秘书岗位职责………………………………………………………..10 保安队长岗位职责…………………………………………….….....11 出品主管岗位职责………………………………………….……….11 PA主管岗位职责……………………………………………………12 企划兼美工岗位职责………………………………………………..12 KTV服务员岗位职责……………………………………………….13 收银员岗位职责……………………………………………………..14 超市理货员岗位职责………………………………………………..15 PA岗位职责…………………………………………………………15

1 清房员岗位职责……………………………………………………..15 客服文员岗位职责…………………………………………………..16 领位员岗位职责……………………………………………………..16 水吧员岗位职责……………………………………………………..16 出纳岗位职责……………………………………………………..…17 统计岗位职责………………………………………………………..18 库房保管员岗位职责……………………………………………..…19 维修工岗位职责………………………………………………..……19 电工岗位职责………………………………………………..………20 保安队长岗位职责………………………………………..…………20 保安员岗位职责………………………………………..……………21 食堂厨师岗位职责…………………………………………………..21 主食间岗位职责……………………………………………………..21 音响师岗位职责……………………………………………………..22 电脑维护岗位职责…………………………………………………..22

2 KTV各部门员工岗位职责

总经理岗位职责

直接上级:董事长 直接下级:综合办主任/娱乐部经理/主管会计/人事主管/秘书 总经理定编:2名

1、根据上级领导的经营理念与指导方针全面负责处理凯乐迪的总体事务,和全体员工共同努力,及时完成凯乐迪的各项目标。

2、制定凯乐迪的管理目标和经营战略,包括制定各种规章制度和服务操作规程,规定各级管理人员和员工的职责,并监督贯彻执行。与企划部沟通:制定市场拓展计划,并全面推销。与财务部沟通:制定本店的一系列价目,如餐饮毛利。详细阅读和分析每月报表,检查营业进度与计划的完成情况,并采取对策,保证本店业务顺利进行。 3、健全本店的组织管理系统,使之合理化、精简化、高效化。阅读消防和质量检查情况汇报,并针对各种问题进行指示和讲评。传达政府或董事长的有关指示、文件、通知,协调各部门之间的关系,使凯乐迪有一个高效率的工作系统。

4、健全凯乐迪的财务制度。阅读和分析各种财务报表,检查分析每月营业情况,监督财务部门做好成本控制,财务预算等工作,检查收支情况,应收帐款和应付帐款等。

5、高峰期巡视凯乐迪公众场所及各部门的工作情况,检查服务态度和服务质量,及时发现问题、解决问题。

6、不定期与客人会面,了解客人的投诉和反映的各种意见,作为改善、提高管理和服务水平的参考。

7、培养人才,指导各部门的工作,提高整个凯乐迪的服务质量和员工素质。

8、加强凯乐迪维修保养工作和凯乐迪安全管理工作。

9、选聘、任免部门负责人等,决定凯乐迪机构设置,员工编制及重要人事变革。负责凯乐迪管理人员的录用、考核、奖惩、晋升等。

10、与社会各界人士保持良好的公共关系,树立良好的企业形象,并

3 代表企业接待重要贵宾。

11、关心员工,以身作则,使凯乐迪有高度凝聚力,并要求员工以高度热情和责任感去完成本职工作。

12、负责与凯乐迪管理系统进行业务联系与沟通。

注:为更有效的进行管理,两名总经理在筹备期与整体运营方面相互协调与配合,具体分管企业内日常管理与经营策划两方面,在确定各自职能范围内的任何工作事宜都需要在双方共同认可的情况下完成,同时在完成主要分管工作范围的同时配合对方提供相关建议与意见。

采购兼后勤兼司机兼纪检岗位职责

直接上级:总经理

直接下级:经理级以下人员 定编:1人

主管职能:采购与驾驶(店内营业用备品、消耗品、食品、酒水的购买与用车。)

兼管职能:营业前期负责对店内后勤工作的监督与检查,其中包括食堂、宿舍等。营业后负责店内的纪检工作。

1、执行总经理下达的各项工作任务。

2、营业前期负责制定KTV后勤工作的工作计划并组织完成实施。

3、与总经理、营运经理沟通各时期的促销活动,组织人员完成。

4、参加公司及KTV召开的各项例会,建立良好的公共关系。

5、对下属管理人员的工作进行督导,帮助他们不断提高业务能力。

6、抓好工作质量,确保经营部门的正常营业。

7、了解和掌握所需物资的市场价格,指导进行原材料的采购。

8、指导员工食堂的食品管理,不要让食品发生霉坏变质。

9、控制员工餐的原料成本,保证员工餐出品质量。

10、加强后勤员工队伍的教育和培训工作,提高从业人员素质。

11、严格遵守卫生管理制度,不定期对各岗位进行卫生检查并做出评比,保证员工的饮食安全。

12、认真组织全体员工学好消防法规,做到消防为主,防消结合,保证企业正常、安全、有序的经营。

4

13、负责完成批准后的采购申请单,确保低价、及时、保质、保量。

14、认真履行采购标准,对大众物品按公司供应方式采购。

15、熟悉分管采购物品的名称、型号、规格、品质、性能、产地与价格。

16、随时掌握市场行情价格变化,监督供应商报价的真实性,及时上报主管领导进行综合调控。

17、依据申购单及时准确完成物资采购,作好每日现金采购报销与结算工作。

18、随时向上级提供新货源信息。

19、负责采购车辆的日常保养与维护,每天进行清洗,合理降低耗油。20、负责营业后店内纪检工作,确保公司制度合理执行。

娱乐部经理兼客户投诉岗位职责

直接上级:总经理

直接下级:主管级以下人员

1、负责凯乐迪KTV娱乐部兼客户投诉、及保安的所有事宜,对总经理负责。

2、认真执行总经理下达的各项工作任务和工作指标,对娱乐部的经营状况负有重要的责任。

3、制定娱乐部的经营计划报总经理批准后方可实施。

4、主持娱乐部的会议,协调部门内部的工作,使工作能协调一致的顺利进行。

5、审阅和批示部属个人呈交的报告及各项申请。

6、参加总经理召开的各部负责人例会及业务协调会议,与各界建立良好的公共关系。

7、热情待客、态度谦和,妥善处理客人的投诉,不断提高服务质量。

8、加强营业中的管理,在一线及时发现和解决服务中出现的问题。对重大突发事件具有及时、有效的处理,避免事件的升级与恶化。

9、加强对娱乐部物品的管理,掌握和控制好物品的使用情况,减少费用开支和物品损耗。

10、及时检查娱乐部所有设备的情况,建立物品管理制度,并做好维护保养工作,做好娱乐部及整个营业区域的安全和防火工作。

11、负责督促部署员工的服务情况,使娱乐部的服务档次得以提高。

12、与其他各部门搞好协作关系,必要时配合其他部门工作。

营运主管岗位职责

直接上级:总经理 直接下级:区域领班

1、负责凯乐迪KTV的楼面工作及整体的运营工作。

2、认真执行总监下达的各项工作和指标。

3、负责制定本区域内的经营计划。

4、主持楼面的领班会议,协调部门内部工作使工作有序进行。

5、热情待客妥善处理客人投诉遇重大问题及时向上级报告。

6、加强楼面日常工作的管理,及时掌握员工的心态。

7、掌握控制好物品的使用情况,减少物品的损耗。

8、对本楼面的安全负责,加强员工的防火意识,做好安全防火工作。

9、对本区域内的领班工作进行督导,加强领班的业务水平。

10、对本区域内所有员工的服务技能以及推销意识有全面了解并做好培训记录,定期对员工进行考核。

收银主管岗位职责

直接上级:总经理(行政)

主管会计(业务) 直接下级:收银员/理货员

1、负责超市的全面工作,对总经理负责。

2、对前厅收银员、超市的员工素质、工作效率、服务水准等负有管理和培训的重要责任。

3、主持部门业务会议,进行业务沟通。

4、处理客人投诉,针对客人心理正确解决问题。

5、向属下员工下达工作指标和工作任务,并指导工作。

6、负责与凯乐迪的管理系统进行业务联系和沟通。

7、协调与纠正部门之间出现的工作矛盾和偏差。

8、检查超市收银员、超市员工的仪表、仪态和工作质量,检查超市设施是否布置有序,整洁美观。

9、审阅部属的工作报告和工作日记,报表等。

10、抓好部门的安全、卫生管理。

11、完成上级交办的其他任务,向总经理汇报工作。

大堂副理岗位职责

直接上级:总经理

直接下级:领位员/客服人员

1、负责前厅的全面工作,对总经理负责。

2、对总台收银员、派房员及其下属所有岗位人员的自身素质、工作效率进行培训和管理。

3、查属下员工的工作程序,是否对宾客服务周到,热情有礼。

4、检查房间预订情况,了解和掌握房态。

5、检查电话接线员的语音语气,声调是否清晰、柔和、有礼貌、服务是否周到及是否爱惜工作设备。

6、负责本部门员工的考勤、评比工作。

7、参加经理会议,提出工作疑难,工作建议、工作计划等请总经理决策。

8、不断提高自身处理顾客投诉的能力,加强业务沟通能力。

9、完成上级交办的所有事宜,并做好传达工作。

KTV领班岗位职责

直接上级:营运主管

直接下级:服务员/清房员

1、负责对员工的考勤、考评,根据员工表现的好差进行表扬或批评,奖励或处罚,对KTV经理负责。

2、根据每天的工作情况和接待任务安排部属的工作。

3、登记好部属的出勤情况,检查员工的仪容仪表是否符合要求,对不符合要求者督其改正。

4、正确的处理工作中发生的问题和客人的投诉,处理不了的问题要及时向经理汇报。

5、了解当天宾客订位情况,宾客的要求及反馈意见。

6、每天例会,集合全体部属,交待订房情况和客人要求,以及特别注意事项。

7、检查服务人员的准备工作是否完善,房间备品是否整齐,对不符 合要求的要督促员工迅速调整。

主管会计岗位职责

直属上级:总经理 直属下级:库房/统计/出纳

1、负责组织日常全面的财务工作。发挥会计的管理职能,协助总经 理工作。

2、审核掌握的财务收支,对借款及报销业务进行审核、把关。

3、对会计填制的每笔记帐凭证进行审核并签章。

4、监督、检查会计、出纳日常工作完成情况。每月25日对出纳进行库存现金盘点(平日可随时抽查);对月末会计、出纳的结帐和对帐工作进行检查,对各项报表进行审核并上报。

5、负责保管、使用财务印鉴。

6、负责人员工资的计算、核算并监督发放。

7、负责组织对公司所属财产进行抽查、清查,其中对公司的材料物质每月要盘点一次。

8、对本单位会计机构的设置和会计人员的任用、晋升、调动、奖惩提出意见,经批示后实施,组织会计人员的业务培训和考核。

9、负责组织财务人员工作分工,明确责任,协调工作。

10、负责监督办理会计人员离职、调动的交接手续。

11、负责制定、起草公司有关财务管理制度、办法,报总公司审批后实施。对本部门报出的会计报表、资料等要审核签字,以明确责任。

12、监督现金的收付及银行帐号的使用。

13、审核KTV各项支出,对不合理支出拒绝签字。

8

14、定期组织财务人员对收银员、吧台员、保管员进行财务知识培训。

15、负责组织年终决算工作;

16、承办总经理或其他领导交办的其他工作。

工程部长岗位职责

直接上级:综合办主任

直接下级:维修工/电工/音响师/电脑维护

1、正确及时传达上级指示文件并遵照实行。

2、贯彻执行工程部规章制度、工作程序、工作计划。

3、批阅有关KTV工程的维护保修机械方面的文件。

4、主持工程部例会并参加有关会议。

5、根据公司及所属KTV的总体规划制定工程部的工作目标,批准后方可执行。

6、制定工程部的工作程序,批准后方可执行。

7、制定所管辖员工的岗位职责。

8、负责安排工程部员工的培训工作。

9、审阅各系统运行、检测技术数据,发现偏差及时纠正。

10、审阅下层部门的工作计划,大项维修及工程的质量、进度,发现问题及时采取措施。

11、编制工程部的费用预算,交主任审批。

12、根据工作需要调配工程部工作人员,报办公室备案。

13、监督检查巡视工程部各项工作。

14、协调与相关部门的工作联系。

人事主管岗位职责

直接上级:总经理 直接下级:人事专员

1、认真执行并及时传达各项规章制度,对总经理负责。

2、负责KTV所有人员人事类工作。

3、配合营运做好人员招聘、培训、考勤、绩效考核等工作。

4、做好筹备期招聘、培训等工作。

5、配合总经理做好各项规章制度的制定及执行工作。

6、负责员工的投诉与申诉处理。

7、及时掌握员工心态,尽量调动员工积极性,鼓舞激励员工。

8、测量薪资满意度。

9、及时掌握员工入职、离职情况,并分析其原因及时向总经理汇报。

10、配合财务发放员工工资,扣抵押金。

人事专员岗位职责

直接上级:人事主管

1、负责将人员档案进行分类保管,

2、统计过失单,收集考勤数据,做工资表。部分月末,部分月中。

3、负责新员工入职,必须手续齐全(身份证复印件,一寸彩色相片2张,工作保证金)。

4、负责服务员的茶水、果汁、杯子、果盘提成。

5、负责员工的招聘工作,加强面试技巧。

6、掌握员工的出勤及串班情况,如休息需提前三天通知人事部。

秘书岗位职责

直接上级:总经理

1、将凯乐迪合同进行分类保管。

2、负责保管凯乐迪的各类有效证件。

3、负责文具纸张、办公用品等的申购与发放。

4、负责接待外来部门的检查与协调工作,包括工商、税务、城管、派出所、劳动局、房产、行政执法局、卫生防疫站。

5、负责与宇通房产开发相关事宜的沟通工作。

6、负责协助总经理工作,接受并传达总经理的工作指示。

7、负责凯乐迪与法院,公安局的事宜沟通。

8、负责会议记录,文件打印、登记与发放。

9、每周二对凯乐迪进行卫生大检查,并整理打印检查结果,月汇总。

10、与司机一同加油,负责司机考勤和车辆的调配。

10

11、负责凯乐迪的后勤杂事协调管理。

12、接待各到访人员。

13、接受一切临时性工作安排。

保安队长岗位职责

直属上级:总经理(行政)/娱乐部经理(营运) 直属下级:保安员

1、对停车场内的车位安排外保定期划线,确保车辆停放整齐、美观。

2、对内、外保安员营业前工作进行合理安排,确保按时完成。

3、主持保安部小例会,传达总监的指令要求,布置任务。

4、制定保安部安全防火、防盗、防流失的工作计划,上报后勤总监并组织实施。

5、处理解决在保安部员工发生的客人投诉。

6、组织下属内保对员工通道出入人员物品进行检查。

7、组织内保对员工寝室归寝、就寝的工作检查。

8、组织内保对消防设备设施的检查,确保消防安全。

9、安排内保对收市各部门进行检查并记录,协助其他部门做好消杀工作。

10、巡视检查监督保安员的迎客情况,确保服务程序质量。(语言、手势、站姿、行姿、跑姿)

11、作好保安员的业务培训及KTV全体员工的安全防火培训。

12、非开餐期间不定期组织内保检查厨房各部有无偷食现象。

13、作好与当地公安消防部门的沟通与联系。

14、与其他部门友好相处。

出品主管岗位职责

直属上级:综合办主任

直属下级:食堂厨师/水吧员/主食间

1、作好职责范围内的员工考勤,落实传达上级领导安排的工作。

2、对本工作区的设备、设施的清洁卫生情况负责。

3、提供员工就餐过程的各种服务和所用餐具消毒。

4、合理制定员工伙食标准,按时向采购部提出申购计划。

5、能熟练操作各种餐具和用品,确保本部门员工在生产过程中的人身安全和消防安全。

6、生产过程中注意节约能源和原料。

7、工作过程中注意保持生产的清洁及卫生安全。

8、合理安排员工伙食,做到粗料细做。

9、在生产制作过程中保证自身的安全注意防火。

10、生产结束后做好卫生清理,下班前与保安交接。

PA主管岗位职责

直属上级:营运经理 直属下级:PA

1、主持保洁员、清房员小例会。传达上级指示、下达任务。

2、对保洁员、清房员日常工作进行分配、调岗、排班。

3、制定保洁部月卫生清洁计划,并组织实施。

4、控制低植易耗品,各种用具、用剂的出库数量及使用要求。

5、负责组织客用洗手间的检查工作,确保卫生标准和备品充足。

6、负责组织保洁员对回收小毛巾的清洗,上交工作。确保清洗质量、数量。

7、负责检查保洁员大堂地面、楼梯等营业场所的卫生清洁质量、员工寝室通道、卫生间的清洁质量。

8、负责检查清房员对房间清洁的检查。

9、负责本部门设备、设施的日常清洗及维护。

10、负责本部员工的业务培训与考核。

企划兼美工岗位职责

直属上级:综合办主任

1、企业形象设计CI:其中包括理念识别MI、行为识别BI、视觉识别VI。

2、根据部门经理的全年营销计划提前做出必要的设计方案的经营战

12 略。

3、熟知市场变化,定期对同行业进行市场调查,掌握竞争者的VI变化与店堂布置,及时做出应变及改进对策。

4、对店内已完成的装饰布景要及时进行检查,发现损坏的现象要及时修复。

5、根据公司的VI设计要求,在各方位的宣传载体上都要实施好统一的视觉导入,为加强品牌效应与品牌资产做出积极的推动作用。

6、根据各大节日的文化与氛围对企业的店堂布置进行及时的调整,同时做出符合节日特色的营销活动,以加强节日的娱乐氛围。

7、对店堂内的POP要进行及时的调整与更换,注重色调的统一与画面的和谐,突出诉求点。

8、及时根据工作要求发挥出自己的主观能动性,有效的完成各项任务。

9、做好各种大型活动的摄像与摄影工作,并及时转换成光碟进行存档.

10、定期策划出企业内部的各种集体性娱乐活动,以加强企业内部的团队精神。

11、根据客人需要做好每日的数码拍摄工作。

KTV服务员岗位职责

直属上级:区域领班

1、严格遵守公司各项规章制度。

2、提前做好每日营业前的准备工作。

3、严格执行工作程序、服务程序和卫生要求。

4、上岗前检查个人卫生和仪容仪表。

5、上班时要精神集中,做到“三轻”即走路轻、说话轻、操作轻;“三不计较”即不计较客人语言、不计较客人态度、不计较客人无理要求;“四勤”即手勤、脚勤、眼勤、口勤;“五要”即要全心服务、要微笑服务、要敬语服务、要超前服务、要主动服务;“五心”即普通客人全心服务、重要客人精心服务、特殊客人细心服务、有困难客人贴心服务、挑剔客人耐心服务。

6、上班时要控制情绪,保持良好的工作态度,不允许带情绪上岗。

7、在营业过程中注意与其他服务员搞好协作,做好补位服务。

8、遇到客人投诉或发现问题立即汇报上级领导,客人出言不逊时不得顶撞客人,切记客人就是上帝。

9、搞好本工作区域卫生,积极配合领班工作。

10、遇到客人、领导及同事应主动热情的打招呼,面带微笑。

11、具有良好的会话能力,善于运用语言技巧,为客人提供最佳服务。

12、掌握纯熟的业务技巧,工作责任心强,独立处理事物的能力,完成上级领导交办的各项工作。

13、负责检查包房内物品是否完好及充足。

14、负责向客人介绍消费标准及消费方式

15、协助客人将所点物品放到客人指定地点。

16、服务顾客时应保持适当的距离,同时使用文明服务用语。

17、团结协作、以店为家、爱岗敬业。

收银员岗位职责

直属上级:收银主管/大堂副理

1、自觉遵守财经纪律和财务制度,做好收款结算工作。

2、做好岗前准备工作(备用金、发票),兑换零钱。

3、每日收入的现金必须与帐单核对相符,必须切实执行“长缴短补”的规定。

4、按规定使用电脑、计算器、验钞机等设备。做好清洁保养工作,保持收银员岗内外卫生。

5、备用金必须天天核对,不得以白条抵现。

6、准确打印帐单,及时快捷收妥客人应付费用。在收款中做到快、准、不收错、漏收。对各种钞票必须验明真伪。

7、认真填写每日收入日报,并将现金、支票及挂帐分开填写。

8、电脑运行出现错误应立即通知电脑程序员进行处理。

9、因工作失误或故意违章操作营业程序,视情节轻重给予罚款或开除处理。

10、树立良好的职业素质,坚决杜绝贪占行为。

11、同公司其他部门保持良好的沟通协作关系。

超市理货员岗位职责

直属上级:收银主管

1、负责每日所需物品的出库、装车、搬货、摆放。

2、配合收银员进行每日盘点,协助收银做好交接工作。

3、遇营运高峰期时帮助客人把所点物品送到指定地点。

4、推销食品及酒水。

5、保持所在楼层超市的清洁。

6、保证超市物品充足,遇不足时应及时补充。

7、和客人保持良好的沟通,要经常使用文明服务用语。

8、完成主管及其他领导下达的工作任务。

PA岗位职责

直属上级:PA主管

1、上岗前整理好个人仪容仪表。

2、保持所负责区域内的地面及遮盖物,包括墙角必须干干净净,无斑迹、无污点、无垃圾、灰尘、碎物。

3、保持所负责区域的墙壁,天花板、窗户、墙壁装饰和其他固定装置必须干干净净,无灰尘,油迹或损坏现象。

4、清洁的所用的清洁工具应保持好,不能损坏。

5、清洁工具在使用后应将其整齐的摆放到所指的备品柜里。

6、发现所负责区域内如有设施损坏应及时上报直接领导。

7、根据营运需要服从领班及其他领导的安排。

清房员岗位职责

直属上级:区域领班

1、对所负责的包房进行及时、全面的清洁。

2、和其它各部门员工保持良好的沟通。

3、保持清房车的整洁、干净。

4、按照清房标准在规定时间完成清房工作。

5、在走廊推车行走时要右侧通行,遇到客人时要注意避让。

6、工作时间内不允许聚众聊天。

7、注意对清房工具的保养。

客服文员岗位职责

直属上级:大堂副理

1、认真完成副理及其他领导下达的工作任务。

2、注意个人形象,上岗前整理好个人仪容、仪表。

3、做好本区域卫生清理工作。

4、了解宾客订房情况并做好相应记录。

5、派房时要按区域合理化派房,以达到公司能源的最大节省化。

6、与客人沟通时要有礼貌,经常使用文明服务用语。

7、负责企业会员资料的管理及针对会员做定期回访。

领位员岗位职责

直属上级:大堂副理

1、认真完成副理及其他领导下达的工作任务。

2、严格遵守公司考勤制度。

3、熟悉当日的营销内容。

4、调节自己上岗前工作情绪,做到不带情绪上岗。

5、了解KTV当日订房情况。

6、检查环境,负责检查门厅环境卫生及室温。

7、了解当日客源情况,并做详细记录。

8、营业时间,按照规定姿势站位。

9、负责引领客人,待客人进入包房之后,通知总台打出计时单。

10、负责本区域内卫生的清洁。

11、与客人沟通时要保持一定的距离,做到处处使用文明用语,树立企业良好形象。

水吧员岗位职责

直属上级:出品主管

1、负责每日水吧所用物品的出库、装车、摆放。

2、负责水果拼盘、果汁、茶水等饮品的制作。

3、做好吧台清洁卫生,及时清运垃圾。

4、每日参加部门组织的例会,通报饮品的数量及估清情况。

5、熟悉掌握各种饮品的价格、质量要求、标准及主要成分。

6、严格遵照先进先出的原则,以确保果品、饮品在保质期内销售完毕。

7、严格按照酒水单付货,留好酒水单以备核查。

8、完成主管及其他领导下达的工作任务。

出纳员岗位职责

直属上级:主管会计

1、认真审核凭证收、支现金,按凭证认真填写现金日记帐,做到现金当日清点,及时核对现金帐与现金数相符,做到日清日结。

2、及时存入剩余现金,按规定保险柜内现金不超。

3、按月及时打出银行对帐单与帐目核对,发现问题及时改正。

4、及时购买发票,负责保管凯乐迪员工押金收据。

5、负责现金日记帐、银行存款日记帐,具体办理资金、有价证券的收付业务。

6、每日要根据会计员填制的收款或付款记帐凭证,办理资金的收款或付款业务,并依据办理完毕的收付款凭证,顺序逐笔登记现金或银行存款日记帐,现金帐要做到日记日结,并与实际库存现金核对相符。

7、负责签发现金、转帐支票,设置转帐支票使用薄,认真办理借用、注销手续。现金支票也要建立管理登记薄,签发现金支票提取现金时,要在登记薄上注明提取时间、金额、用途,主管会计要签字。

8、每天或定期去开户银行一次,办理各种汇兑业务和收取各种银行结算票据。对有效的收款或付款通知,要及时送会计员处入帐。

9、银行存款日记要随时与银行对帐单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与银行对帐单余额调节相符,对未达帐项要逐笔列示,以便查询。“银行存款余额调节表”每月要报主管会计核查、签字,年末存档。

10、月份完了五日内完成与总帐的核对,保证现金、银行存款日记帐正确无误。

11、随时提供相关的资金报表。

12、确保金库安全,对于现金、有价证券等要禁加保管;对金库密码严守秘密,随身保管好钥匙;在临时离岗时锁好金库,不得私自在金库内保管本人或他人的价款或有价证券。

13、负责保管、填开收据。

14、每月5日交经理及董事长亲属的手机费,25日之前交固定电话费;电费。

15、负责离职、劝退人员的押金返还。

16、其他临时交办事项。

统计岗位职责

直属上级:主管会计

1、根据发生的每一笔经济业务,及时进行帐务处理,认真审核原始凭证,填制记帐凭证,并按规定的方法记帐、结帐、对帐。

2、负责总帐、报表,管理和登记除现金、银行存款日记帐以外的其他全部帐薄。帐薄登记要及时准确。

3、对每日各收银员上缴的营业款项,要认真审核原始单据,及时填制收款记帐凭证,监督出纳员收缴。

4、月末及时结转有关转入、成本、费用科目,月份完了五日内要完成结帐、对帐工作,十日内完成会计报表。

5、负责填报营业日报表,报送总经理及公司总部。

6、负责收集、审查保管员上报的材料日报表,每日报送公司。随时对库存材料进行抽查,月末对库存材料进行盘点。

7、负责固定资产台帐,每月三十日编报固定资产增减变动情况表。定期对实物进行清查。

8、负责每月纳税申报工作和发票的管理。协调与税务部门的关系。

9、做好费用控制与监督,每月末编报管理费用明细表。

10、负责往来帐的核对工作,月末编报应收、应付款明细表。

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11、对个人因公借款要督促及时报销,尽量减少资金占用,月末编报个人欠款明细表。

12、负责会计凭证的装订和会计档案管理。年终做完决算后,要将当年的会计凭证、帐薄、报表等资料收集齐全,整理分类,编制目录,归档保管。

13、年终决算工作。

14、其他事项。

库房保管员岗位职责

直属上级:主管会计

1、做到认真清查入库商品,检查商品是否完整,无损,并且查看保质期限,发现有问题的商品拒让入库。

2、认真审核票据,来货商品与入库商品,数量,金额,单价并办理入库手续。

3、填写入库凭证,及时准确将票据传送到有关人员手中。

4、严格按照商品管理要求去做,出入库手续是否合理,方可办理出入库。

5、保管员做到对保管商品心中有数,严格遵守商品先进后出,防止商品积压,变质等,如发现库存商品不合理及时反馈。

6、配合财务适时作好物品盘点工作。

维修工岗位职责

直属上级:工程部长

1、完成KTV内各种设施、设备的保养,及时提出维护计划报部门主管审批。

2、严格执行工程部的值班制度。

3、掌握设备的基本原理、运行方式。

4、确保各部门营业需要,做好相关杂修工作。

5、杜绝人为浪费“能修不换”,严格控制费用支出。

6、负责每月对KTV设备进行检修,确保正常营运需要。

7、遇重大故障、隐患及时上报上级并采取相应措施。

8、完成上级交办的其它任务。

电工岗位职责

直属上级:工程部长

1、完成各种电器设备的大、中、小修和日常电器设备的检修。

2、严格执行工程部的值班制度,随时检查电器设备运行状态。

3、掌握电器设备的基本原理运行方式,供电线路的输送及线路走向。

4、按照国家制定的相关安全操作规定操作,确保设备及人身安全。

5、遇重大故障、隐患及时上报上级并采取相应措施。

6、完成上级交办的其它工作。

保安队长岗位职责

直属上级:办公室主任

1、对停车场内的车位安排外保定期划线,确保车辆停放整齐、美观。

2、对内、外保安员营业前工作进行合理安排,确保按时完成。

3、主持保安部小例会,传达总监的指令要求,布置任务。

4、制定保安部安全防火、防盗、防流失的工作计划,上报后勤总监并组织实施。

5、处理解决在保安部员工发生的客人投诉。

6、组织下属内保对员工通道出入人员物品进行检查。

7、组织内保对员工寝室归寝、就寝的工作检查。

8、组织内保对消防设备设施的检查,确保消防安全。

9、安排内保对收市各部门进行检查并记录,协助其他部门做好消杀工作。

10、巡视检查监督保安员的迎客情况,确保服务程序质量。(语言、手势、站姿、行姿、跑姿)

11、作好保安员的业务培训及KTV全体员工的安全防火培训。

12、非开餐期间不定期组织内保检查厨房各部有无偷食现象。

13、作好与当地公安消防部门的沟通与联系。

14、与其他部门友好相处。

保安员岗位职责

20 直属上级:保安队长

1、严格遵守本公司各项规章制度,具有高度的理解执行能力,第一时间内服从执行上级领导指示工作安排。

2、必须熟悉掌握本公司布局及重要物品设施、设备常态,对任何异常状态必须汇报上级领导并记录在册。

3、必须负责按标准完成车辆指挥停放,外来人员管理、违纪记录汇报,物品外流记录工作。

4、负责外灯光、霓虹灯开启关闭工作。

2、负责各类消防器材使用,维护常识及分布状况,并负责监督员工考勤打卡是否符合公司要求

3、遇有突发时间时除第一时间汇报上级领导。

4、遇有员工(内部)争吵、殴斗时间时必须第一时间予以制止并及时上报部门主管。

5、负责收市交接工作。

6、负责员工通道出入人员登记及携带物品的检查工作。

7、负责KTV夜间值班监视工作。

8、负责偷吃、浪费违章违纪的检查监督工作。

食堂厨师岗位职责

直属上级:出品主管

1、完成部门班长安排布置的工作。

2、工作过程中注意保持生产的清洁及卫生安全。

3、合理安排员工伙食,做到粗料细做。

4、在生产制作过程中保证自身的安全注意防火。

5、生产结束后做好卫生清理,下班前与保安交接。

主食间岗位职责

直属上级:出品主管

1、按照规定的标准制作各种主食及风味小吃。

2、按比例配制食品,控制食品成本。

3、正确保存食品的原料、半成品和成品。

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4、注意食品装盘的围边,多创新,不断提高食品的造型美观及艺术欣赏感。

5、把当日所剩食品按要求放入冰箱或指定地方。

6、正确维护、保养厨具、设备。

7、负责保持工作区及设备用具的整洁、完善。

8、下班后关闭工作区域内设备开关,做好与保安的交接工作。

音响师岗位职责

直属上级:工程部长

1、严格遵守KTV的各项规章制度。

2、完成公司下达的各项工作任务,配合营运需要作好音响调试工作。

3、负责各包房音响调试工作,熟练掌握点歌系统的操作程序及使用程序。

4、和客人保持良好的沟通尽最大努力满足客人需要。

5、做好本部门的物品登记与维修工作记录。

6、协助美工做好大型活动的音响调试及摄像、摄影工作。

7、搞好本区域内的卫生工作。

电脑维护岗位职责

直属上级:工程部长

1、严格遵守KTV的各项规章制度。

2、完成公司下达的各项工作任务,配合营运需要作好电脑维护工作。

3、负责各包房电脑维护工作,熟练掌握VOD系统及财务软件的操作程序及使用程序。

4、和客人保持良好的沟通尽最大努力满足客人需要。

5、做好本部门的物品登记与维修工作记录。

6、搞好本区域内的卫生工作。

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财务科岗位职责划分
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