货款催收函范文

2022-07-27 来源:其他范文收藏下载本文

推荐第1篇:货款催收函

年关将至,很多人都急着结算一年的账目。

致:厦门 有限公司

因贵司拖欠货款等行为,已对我司的正常经营活动造成较大影响,为避免更加不利的局面发生,也为维系与贵司的合作关系,我司特此就有关事宜致函贵司。

我司系贵司的长期合作单位。2012年 月份,贵司与我司签署了合同编号:《长期供货合同》(下称“长期供货合同”),安排我司向贵司供应原材料。

2012年 月 日至 月 日期间贵司采购产品含税价款总计为元人民币,经与贵司对账完毕后,我司开具了相应的发票并按时交给贵司,但贵司至今仍未付款。

上述情况发生后,我司多次主动与贵司沟通,并表达了足够的诚意,希望能友好协商解决,但却均未得到积极回应。无奈之下,我司现郑重函告贵司:

1、贵司应自收悉本函之日起3个工作日内全额支付2012年 月 日至2012年 月 日期间供货的货款元人民币。

否则,我司将不得不选择通过法律途径解决问题。届时,贵司将会承担全额货款、逾期付款损失等款项,还将负担诉讼费等费用,更为不利的是,贵司的信誉及声誉也将遭受损失。其中利弊得失,还请贵司斟酌。

特此专函,顺祝商祺!

致函人:厦门市 有限公司

(盖章)

二0一二年 月 日

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推荐第2篇:超期货款催收联络函

超期货款催收联络函

青岛全能重工机械有限公司:

首先感谢贵公司一直以来对我公司营销工作的大力支持,希望贵司在以后的合作中能够给予我司更多的支持与帮助!我司也将持续提升服务水平,更好的服务贵司。

目前我们接到集团公司财务部就本月中旬对我司进行的财务审计结果通知如下:关于产成品资金占用考核,严格按财务部下发的预算要求,现令我司于本月底前清除现有库存并全力回收应收账款,否则将按规定对我司进行严厉的考核。

根据贵我双方相关合同约定,截止2015年10月10日,贵司欠我司超期货款 4726243.99元,另因贵司所购钢板超长期仓储于济南顺兴物流有限公司库房同时发货需按规格发货,由此给顺兴物流造成了极大的库存压力,严重影响正常经营并造成了一定经济损失,我司收到济南顺兴物流有限公司关于贵司于2014年12月至2015年9月份期间产生的仓储及倒货费合计333847.94元,望贵司于月底前将欠我司所有超期货款支付完毕,请贵司予以理解及大力支持为谢!

青岛济钢经贸有限公司

2015-10-22 超期货款催收联络函

首先感谢贵公司一直以来对我公司营销工作的大力支持,希望贵司在以后的合作中能够给予我司更多的支持与帮助!我司也将持续提升服务水平,更好的服务贵司。

目前我们接到集团公司财务部就本月中旬对我司进行的财务审计结果通知如下:关于产成品资金占用考核,严格按财务部下发的预算要求,现令我司于本月底前清除现有库存并全力回收应收账款,否则将按规定对我司进行严厉的考核。

根据贵我双方相关合同约定,截止2015年10月20日,贵司欠我司超期货款 4771695.11元,另因贵司所购钢板超长期仓储于济南顺兴物流有限公司库房同时发货需按规格发货,由此给顺兴物流造成了极大的库存压力,严重影响正常经营并造成了一定经济损失,我司收到济南顺兴物流有限公司关于贵司于2014年12月至2015年9月份期间产生的仓储及倒货费合计333847.94元,望贵司于月底前将欠我司所有超期货款支付完毕,请贵司予以理解及大力支持为谢!

青岛济钢经贸有限公司

2015-10-20

推荐第3篇:如何有效催收货款

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如何有效催收货款

谈起销售,就无可避免地要谈到货款的催收。因为回笼的货款,是营销人员业绩的体现,是产品销量的反映,是公司利润的源泉。然而,很多营销人员因货款催收不力,从而导致公司应收账款增多、回款率下降、资金周转困难,甚至巨额呆帐、死帐产生。本文将就营销人员如何有效地催收货款加速货款回笼,谈几点看法。

一、开门见山,合作原则言在先

营销人员往往有这样的一种心理:如果把合作条件(特别是付款方式)开门见山地提出来,客户很可能认为条件太苛刻”而不予合作,从而影响到后一步的业务往来。其实,这种担心大可不必:第一,事先说明,显示了自己合作以诚的原则;第二,减少了后期业务过程中的后遗症和一些不必要的麻烦。过高的条件可能当时就让客户放弃了合作。但是,这总比将货供给客户以后,他再以货款结算标准和方式有争议为借口不予结款要强。

所以,营销人员在合作之初,就应以《购销协议》、《买卖合同》

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等具有法律效力的文书,详细地对货款结算作出规定和说明:1.供货价格(也就是结算价格)是多少;2.结款方式或具体的结款时间。如果业务往来较频繁,结款方式要注明是现款现货、送二结一,还是固定的周期性结款(如每个月结一次等);如果是一锤子买卖”,则对结款日期应作出具体到几月几日的规定。这样,会让货款催收工作的开展变得有据可依。

二、言信行果,该咋办的就咋办

营销人员因顾念情面对客户延期付款的要求作出一时的让步,而导致货款多次催收无果的现象已是屡见不鲜。所以,营销人员应坚持原则,执行公司相关的业务规定,结算每一笔货款时,该咋办的就咋办”:

1、公司规定只做现款结算的,就坚决不做代销,哪怕是客户请求隔一天付款也不行,因为说不定,过了这一天以后,客户就搬家”逃之夭夭或关门倒闭”了;

2、按送二结一”结算方式签约的,客户不将前一批货款结清,就坚决不供第二批货物;

3、到了合同规定的或客户指定的结款日期,一定要按时前往。

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一来可以抢在别的业务人员之前,让客户将有限的资金先支付给自己;二来不给客户留下话柄,叫你某时某刻来,你不来,现在好了,钱都被其他公司结走了”;不巧,老板刚走,没人签字,我不敢付款”……

4、形成一个客户可感知的结款习惯。勤于拜访客户,每隔一定时间,向客户提个醒,让他记住还差自己哪批货的款,共差多少,还有多长时间就该付款了。

营销人员如果做到了这几点,就会让客户形成该公司货款不可拖欠”的印象,这样,货款催收自然就顺利多了。

三、不卑不亢,柔中带刚述衷肠

有些营销人员认为:向客户追讨货款,是求别人办事,因而在与对方的交涉过程中,没有丝毫的底气,让客户觉得好欺负”,从而故意刁难或拒绝付款。所以,在收款过程中,摆正姿态”是非常重要的。

首先,理直气壮义正辞严地向客户说明来意:今天,我是按合同规定特地登门收款的。让客户明白,这次不是求他收购自己的货物,而是他该付自己一笔货款;而且这批款子今天非结不可。

第二,在理解客户难处的同时,让客户也理解自己的难处。有时

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客户会说:您看,我公司生意现在这么差,资金周转确实困难,能不能缓几天再结?”对这种借口”在表示理解”的同时,也应借机向他诉说自己的为难之处:

1、约定结款时间是今天,如果今天不回款,领导会说自己办事不力,将被炒鱿鱼;

2、公司已经几个月没给我发工资了,自己能否拿到工资、奖金全靠这次能否回款了。在诉说时,要做到神情严肃,力争动之以情。

第三,在表明非结不可”的坚决态度同时,做到有礼有节。在填单、签字、销帐、登记、领款等每一个结款的细节上,都要向其具体的经办人真诚地表示谢意,以免其下一次故意找借口刁难自己。

四、明察暗访,深谙客户经营状

有时,客户会以各种原因为借口,不予付款。如:负责人不在、帐上无钱、未到公司付款时间(有的公司有固定的付款日期)、产品没有销完或销路不好等等。这就要求营销人员平时要做有心人多观察,及时地掌握与结款相关的一切信息动态。只有这样,才能辨明客户各种借口”的真相,并采取有效的针对措施。

第一,在平常的业务交往中,摸清客户的一些基本情况:

1、结款时间:是随便哪一天都可以结;还是每月只有固定的几天才办理结款手续;

2、结款方式:是现金付款,还是转帐支付;转账的应注意其

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填写的货款到帐日期;

3、结款签字负责人坐班时间;

4、有无对帐程序;

5、须提供普通发票,还是增值税发票;何时提供。

第二,与客户的一两个属员建立起牢固的私人感情,让他成为自己的内应”或线人”,毫不保留地把客户的相关情况告密”给自己,如负责人在不在、公司帐上是否有钱、来公司结账的人多不多等等。

第三,尤其应关注自己所供产品的销售情况。如在当次结款周期内,产品的销量、回款额、库存分别是多少,是否达到合同规定的结款条件。如果产品销量确实欠佳,则应立即出台助销政策,并对客户的销售工作作出指导,因为产品的实际销量才是结款时最具说服力的依据。

五、归纳整理,心中有数细盘算

如果营销人员自己心目中对应收账款的明细也没有数的话,收款效果肯定不佳。要做到这一点,营销人员应定期对货款进行盘算清点。

第一,做好送货记录。明确在哪一天给哪些客户分别送了哪些货物,合计多少钱;每一笔款子按合约又该何时回笼。

第二,做好货款分类。按照货款预定的回收时间及回收的可能性,

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将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类,对不同类型的货款,加以不同的催收力度。

第三,做好催收计划。依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户付款程序的繁简、客户离公司的远近等因素,做出一个轻重缓急的货款回收计划,有头絮有步骤地开展货款催收工作。

六、灵活应变,明催暗讨细周旋

在结款时机、场合、对象的把握上,营销人员应针对不同的拒付借口、不同类型的客户灵活多变地处理:

第一,针对不同的借口采取不同的行动,当客户以某某人不在为借口不付款时,可以联合其他厂家的业务人员一起,以众人的力量给其施加压力;而当其资金确实紧张时,则应避开其他厂家的业务人员,单独行动。如果拒付原因涉及到自己的产品或公司时,营销人员则应反省是促销不力产品滞销、奖金返利未曾兑现,还是其他政策没有落实到位影响了客户的积极性,并即时整改。

第二,分清客户类型。对付款不爽快却十分爱面子者,可以在办公场所当着其员工和顾客,要求他付款,此时他会顾及公司的信誉形象而结清货款;甚至可以在下班时间到他家里去,他不愿家庭生活受

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到干扰也必立即结款。对付款爽快的,则应明确向其告知结款的原因及依据;并可经常地鼓励他,将纳入信誉好的代理商之列,引导客户良性发展。

第三,选择时间。有的客户忌讳一个工作周期的头一天或几天往外支付资金,因为他认为这样预示着生意的亏本。所以这种客户不愿意营销人员在一个星期的第一天,一个月的头两天和每天的上午找他结款。此外,最好不要选择在负责人心情不好,情绪不稳定时提结款要求。

第四,把握好向谁讨帐。资金流向往往是商业交往中比较敏感的话题,资金周转实力更是一个秘密,所以在结款时要找准关键人,向做不了主的人提结款要求,只能是徒劳无益,甚至会打草惊蛇”,使结果适得其反。

七、时刻关注,呆账死账防未然

营销人员在把客户当上帝一样敬的同时,也要把他当贼”一样地防,时刻关注一切异常情况,如人事调整、机构变革、经营转向、场地迁拆,甚至关闭、倒闭、破产的先兆等,一有风吹带动,立马开展跟进工作,防患于未然,杜绝呆帐、死帐,以减少不必要的货款流失。

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首先,是进货情况。主要是进货的时间、频率及数量,如果客户在淡季多次大批量进货,显然是不正常之举。

其次,是销售方式。注意客户有无恶意窜货跨区域销售、放血”削价抛售、跳楼”清仓甩卖等行为。

再次,是人事变动机构调整。主要是原来负责对口工作的相关人员调离或组织机构撤销。一旦有变动或调整,务必要求客户办妥移交手续,最好是以企业法人身份作出货款确认工作,以防赖账”现象发生。

第四,付款时间。如果一向按时足额付款的客户一再要求延长付款时间或分批支付货款,其中必有蹊跷。

第五,经营方向。实力本来就不济的客户突然转向投资或兼营其他行业,在财力和人力上必然勉强。如果他失败了,本公司很可能就成为他倒账的对象。

此外,不可抗力的因素,如政府要求大面积地拆迁以致客户不得不停业,同样可能导致呆账死账产生。

八、巧妙施压,想合作付款再谈

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在结款时,营销人员除了按程序办事”按规矩办事”之外,还必须巧妙地给客户施加压力,防止客户拖延支付期限或减少支付金额,从而达到按时足额结款的目的。

第一,将购货要求化整为零,多批次、少品种、少数量地给客户供货。比如客户一次要二十个品种各十件,只给他送十个品种,每个品种只送五件,有意让客户处于一种饥渴”状态。

第二,终止相关的销售政策。对付款不及时的客户,除了依照账期长短不同而制定相对应的供货价格外,还可以终止促销礼品、样品的配送和取消年终返利和奖金。

第三,将优势品种断货,每个厂家都有一两个有市场需求的、成熟的、畅销的优势品种,如果将这样的品种停止向客户供货,必然使对方的下线客户转移进货渠道,甚至永远流失。

第四,前款不结,后货不送。停止向客户供给一切货物,直至他付清前期货款。甚至收回货物,不再与之进行业务交往。

迫于以上种种压力,客户为了使自己的长远利益不受损害,一般均会如约付款。

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推荐第4篇:如何有效催收货款

主题:如何有效催收货款?

谈起销售,就无可避免地要谈到货款的催收。因为回笼的货款,是营销人员业绩的体现,是产品销量的反映,是公司利润的源泉。然而,很多营销人员因货款催收不力,从而导致公司应收账款增多、回款率下降、资金周转困难,甚至巨额呆帐、死帐产生。 营销人员如何有效地催收货款加速货款回笼,谈几点看法。

一、开门见山,合作原则言在先

营销人员往往有这样的一种心理:如果把合作条件(特别是付款方式)开门见山地提出来,客户很可能认为条件太“苛刻”而不予合作,从而影响到后一步的业务往来。其实,这种担心大可不必:

第一,事先说明,显示了自己合作以诚的原则;

第二,减少了后期业务过程中的后遗症和一些不必要的麻烦。过高的条件可能当时就让客户放弃了合作。但是,这总比将货供给客户以后,他再以货款结算标准和方式有争议为借口不予结款要强。

所以,营销人员在合作之初,就应以《购销协议》、《买卖合同》等具有法律效力的文书,详细地对货款结算作出规定和说明:1.供货价格(也就是结算价格)是多少;2.结款方式或具体的结款时间。如果业务往来较频繁,结款方式要注明是现款现货、送二结一,还是固定的周期性结款(如每个月结一次等);如果是“一锤子买卖”,则对结款日期应作出具体到几月几日的规定。这样,会让货款催收工作的开展变得有据可依。

二、言信行果,该咋办的就咋办

营销人员因顾念情面对客户延期付款的要求作出一时的让步,而导致货款多次催收无果的现象已是屡见不鲜。所以,营销人员应坚持原则,执行公司相关的业务规定,结算每一笔货款时,“该咋办的就咋办”:

1、公司规定只做现款结算的,就坚决不做代销,哪怕是客户请求隔一天付款也不行,因为说不定,过了这一天以后,客户就“搬家”逃之夭夭或“关门倒闭”了;

2、按“送二结一”结算方式签约的,客户不将前一批货款结清,就坚决不供第二批货物;

3、到了合同规定的或客户指定的结款日期,一定要按时前往。一来可以抢在别的业务人员之前,让客户将有限的资金先支付给自己;二来不给客户留下话柄,“叫你某时某刻来,你不来,现在好了,钱都被其他公司结走了”;“不巧,老板刚走,没人签字,我不敢付款”……

4、形成一个客户可感知的结款习惯。勤于拜访客户,每隔一定时间,向客户提个醒,让他记住还差自己哪批货的款,共差多少,还有多长时间就该付款了。

营销人员如果做到了这几点,就会让客户形成“该公司货款不可拖欠”的印象,这样,货款催收自然就顺利多了。

三、不卑不亢,柔中带刚述衷肠

有些营销人员认为:向客户追讨货款,是求别人办事,因而在与对方的交涉过程中,没有丝毫的底气,让客户觉得“好欺负”,从而故意刁难或拒绝付款。所以,在收款过程中,摆正“姿态”是非常重要的。

首先,理直气壮义正辞严地向客户说明来意:今天,我是按合同规定特地登门收款的。让客户明白,这次不是求他收购自己的货物,而是他该付自己一笔货款;而且这批款子今天非结不可。

第二,在理解客户难处的同时,让客户也理解自己的难处。有时客户会说:“您看,我公司生意现在这么差,资金周转确实困难,能不能缓几天再结?”对这种“借口”在表示“理解”的同时,也应借机向他诉说自己的为难之处:

1、约定结款时间是今天,如果今天不回款,领导会说自己办事不力,将被炒鱿鱼;

2、公司已经几个月没给我发工资了,自己能否拿到工资、奖金全靠这次能否回款了。在诉说时,要做到神情严肃,力争动之以情。

第三,在表明“非结不可”的坚决态度同时,做到有礼有节。在填单、签字、销帐、登记、领款等每一个结款的细节上,都要向其具体的经办人真诚地表示谢意,以免其下一次故意找借口刁难自己。

四、明察暗访,深谙客户经营状有时,客户会以各种原因为借口,不予付款。如:负责人不在、帐上无钱、未到公司付款时间(有的公司有固定的付款日期)、产品没有销完或销路不好等等。这就要求营销人员平时要做有心人多观察,及时地掌握与结款相关的一切信息动态。只有这样,才能辨明客户各种“借口”的真相,并采取有效的针对措施。

第一,在平常的业务交往中,摸清客户的一些基本情况:

1、结款时间:是随便哪一天都可以结;还是每月只有固定的几天才办理结款手续;

2、结款方式:是现金付款,还是转帐支付;转账的应注意其填写的货款到帐日期;

3、结款签字负责人坐班时间;

4、有无对帐程序;

5、须提供普通发票,还是增值税发票;何时提供。

第二,与客户的一两个属员建立起牢固的私人感情,让他成为自己的“内应”或“线人”,毫不保留地把客户的相关情况“告密”给自己,如负责人在不在、公司帐上是否有钱、来公司结账的人多不多等等。

第三,尤其应关注自己所供产品的销售情况。如在当次结款周期内,产品的销量、回款额、库存分别是多少,是否达到合同规定的结款条件。如果产品销量确实欠佳,则应立即出台助销政策,并对客户的销售工作作出指导,因为产品的实际销量才是结款时最具说服力的依据。

五、归纳整理,心中有数细盘算

如果营销人员自己心目中对应收账款的明细也没有数的话,收款效果肯定不佳。要做到这一点,营销人员应定期对货款进行盘算清点。

第一,做好送货记录。明确在哪一天给哪些客户分别送了哪些货物,合计多少钱;每一笔款子按合约又该何时回笼。

第二,做好货款分类。按照货款预定的回收时间及回收的可能性,将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类,对不同类型的货款,加以不同的催收力度。

第三,做好催收计划。依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户付款程序的繁简、客户离公司的远近等因素,做出一个轻重缓急的货款回收计划,有头絮有步骤地开展货款催收工作。

六、灵活应变,明催暗讨细周旋

在结款时机、场合、对象的把握上,营销人员应针对不同的拒付借口、不同类型的客户灵活多变地处理:第一,针对不同的借口采取不同的行动,当客户以某某人不在为借口不付款时,可以联合其他厂家的业务人员一起,以众人的力量给其施加压力;而当其资金确实紧张时,应避开其他厂家的业务人员,单独行动。如果拒付原因涉及到自己的产品或公司时,营销人员则应反省是促销不力产品滞销、奖金返利未曾兑现,还是其他政策没有落实到位影响了客户的积极性,并即时整改。

第二,分清客户类型。对付款不爽快却十分爱面子者,可以在办公场所当着其员工和顾客,要求他付款,此时他会顾及公司的信誉形象而结清货款;甚至可以在下班时间到他家里去,他不愿家庭生活受到干扰也必立即结款。对付款爽快的,则应明确向其告知结款的原因及依据;并可经常地鼓励他,将纳入信誉好的代理商之列,引导客户良性发展。

第三,选择时间。有的客户忌讳一个工作周期的头一天或几天往外支付资金,因为他认为这样预示着生意的亏本。所以这种客户不愿意营销人员在一个星期的第一天,一个月的头两天和每天的上午找他结款。此外,最好不要选择在负责人心情不好,情绪不稳定时提结款要求。

第四,把握好向谁讨帐。资金流向往往是商业交往中比较敏感的话题,资金周转实力更是一个秘密,所以在结款时要找准关键人,向做不了主的人提结款要求,只能是徒劳无益,甚至会“打草惊蛇”,使结果适得其反。

七、时刻关注,呆账死账防未然

营销人员在把客户当上帝一样敬的同时,也要把他当“贼”一样地防,时刻关注一切异常情况,如人事调整、机构变革、经营转向、场地迁拆,甚至关闭、倒闭、破产的先兆等,一有风吹带动,立马开展跟进工作,防患于未然,杜绝呆帐、死帐,以减少不必要的货款流失。

首先,是进货情况。主要是进货的时间、频率及数量,如果客户在淡季多次大批量进货,显然是不正常之举。

其次,是销售方式。注意客户有无恶意窜货跨区域销售、“放血”削价抛售、“跳楼”清仓甩卖等行为。

再次,是人事变动机构调整。主要是原来负责对口工作的相关人员调离或组织机构撤销。一旦有变动或调整,务必要求客户办妥移交手续,最好是以企业法人身份作出货款确认工作,以防“赖账”现象发生。

第四,付款时间。如果一向按时足额付款的客户一再要求延长付款时间或分批支付货款,其中必有蹊跷。

第五,经营方向。实力本来就不济的客户突然转向投资或兼营其他行业,在财力和人力上必然勉强。如果他失败了,本公司很可能就成为他倒账的对象。此外,不可抗力的因素,如政府要求大面积地拆迁以致客户不得不停业,同样可能导致呆账死账产生。

八、巧妙施压,想合作付款再谈

在结款时,营销人员除了“按程序办事”“按规矩办事”之外,还必须巧妙地给客户施加压力,防止客户拖延支付期限或减少支付金额,从而达到按时足额结款的目的。

第一,将购货要求化整为零,多批次、少品种、少数量地给客户供货。比如客户一次要二十个品种各十件,只给他送十个品种,每个品种只送五件,有意让客户处于一种“饥渴”状态。

第二,终止相关的销售政策。对付款不及时的客户,除了依照账期长短不同而制定相对应的供货价格外,还可以终止促销礼品、样品的配送和取消年终返利和奖金。

第三,将优势品种断货,每个厂家都有一两个有市场需求的、成熟的、畅销的优势品种,如果将这样的品种停止向客户供货,必然使对方的下线客户转移进货渠道,甚至永远流失。

第四,前款不结,后货不送。停止向客户供给一切货物,直至他付清前期货款。甚至收回货物,不再与之进行业务交往。

迫于以上种种压力,客户为了使自己的长远利益不受损害,一般均会如约付款。

希望以上的方法能给业务部同事一定的参考作用,年终了,大家努力催款,降低呆坏账的风险!

推荐第5篇:催收函

房款催收函

尊敬的先生/女士:

您于年月日与我公司签订了购买号

楼单元室的《房屋认购单》。按认购单约定您应于年月日向我公司支付房款(人民币)元() ,但至今我公司未收到该款。根据认购单条款规定,我公司从年月日起计算您的违约金,计算方法为:所欠房款*欠款天数* 4 %,至年月日止您的违约金累计为(人民币)元,每再延迟支付房款一天,则违约金增加元。

希望您尽快前来我公司交清上述房款及违约金,若年月日前您仍未前来交清该房款及违约金,按合同有关逾期付款规定,我公司将解除与您签订的《房屋认购单》,您须承担由此产生的一切法律后果。

多谢合作!

(公司章)年月日

我公司联系人:联系电话:

催补按揭资料函

尊敬的先生/女士:

根据您于年月日与我公司签订的《商品房买卖合

同》,您应于年月日前向时代广场营销中心提交全

部申请贷款所需的相关资料,并积极配合银行,公证处等相关单位参

与资料的初审,但您至今仍未交齐全部申请贷款所需的相关资料,现

我公司再次通知您,您必须在年月日前交齐申请贷

款所需的相关资料,否则我公司根据双方签订的《商品房买卖合同》

规定,终止合同。

(公司章)

年月日

我公司联系人:联系电话:

终止合同通知书(按揭)

尊敬的先生/女士:

根据您于年月日与我公司签订的《房屋认购单》,

您应于年月日前向时代广场营销中心提交全部申

请贷款所需的相关资料,并积极配合银行,公证处等相关单位参与资

料的初审,但经过我公司的多次通知,您至今未提交全部申请贷款所

需的相关资料,仍未积极配合来营销中心协商处理办法。现我公司根

据双方签订的《房屋认购单》规定,终止合同,请您于年月日前来我公司结算相关款项,否则我公司将采取法律手段对您所购买

的房产进行处理,对此您须承担一切法律后果。

注:随信附上“退房申请书”一张,请您签名后一并携来交给我公

司。

(公司章)

年月日

我公司联系人:联系电话:

终止合同通知书(非按揭)

尊敬的先生/女士:

据您于年月日与我公司签订的《商品房买卖合

同》,您应于年月日向我公司支付房款(人民币)元(),但至今您欠交该款已超过天。我公司根据双方签

订的《商品房买卖合同》对逾期付款的有关规定,决定终止该合同。

请您于年月日前来我公司结算有关款项,否则我公

司将采取法律手段对您所购买的房产进行处理,对此您须承担一切法

律后果。

注:随信附上“退房申请书”一张,请您签名后一并携来交给我公

司。

(公司章)

年月日

我公司联系人:联系电话:

推荐第6篇:催收函

房款催收函

尊敬的 先生/女士:

您于 年 月 日与我公司签订了购买 号楼 单元 室的《房屋认购单》。按认购单约定您应于 年 月 日向我公司支付房款(人民币) 元( ) ,但至今我公司未收到该款。根据认购单条款规定,我公司从 年 月 日起计算您的违约金,计算方法为:所欠房款*欠款天数* 4 %,至 年 月 日止您的违约金累计为(人民币) 元,每再延迟支付房款一天,则违约金增加 元。

希望您尽快前来我公司交清上述房款及违约金,若 年 月 日前您仍未前来交清该房款及违约金,按合同有关逾期付款规定,我公司将解除与您签订的《房屋认购单》,您须承担由此产生的一切法律后果。

多谢合作!

(公司章) 年 月 日

我公司联系人: 联系电话:

催补按揭资料函

尊敬的 先生/女士:

根据您于 年 月 日与我公司签订的《商品房买卖合同》,您应于 年 月 日前向时代广场营销中心提交全部申请贷款所需的相关资料,并积极配合银行,公证处等相关单位参与资料的初审,但您至今仍未交齐全部申请贷款所需的相关资料,现我公司再次通知您,您必须在 年 月 日前交齐申请贷款所需的相关资料,否则我公司根据双方签订的《商品房买卖合同》规定,终止合同。

(公司章) 年 月 日

我公司联系人: 联系电话:

终止合同通知书(按揭)

尊敬的 先生/女士:

根据您于 年 月 日与我公司签订的《房屋认购单》,您应于 年 月 日前向时代广场营销中心提交全部申请贷款所需的相关资料,并积极配合银行,公证处等相关单位参与资料的初审,但经过我公司的多次通知,您至今未提交全部申请贷款所需的相关资料,仍未积极配合来营销中心协商处理办法。现我公司根据双方签订的《房屋认购单》规定,终止合同,请您于 年 月 日前来我公司结算相关款项,否则我公司将采取法律手段对您所购买的房产进行处理,对此您须承担一切法律后果。

注:随信附上“退房申请书”一张,请您签名后一并携来交给我公司。

(公司章) 年 月 日

我公司联系人: 联系电话:

终止合同通知书(非按揭)

尊敬的 先生/女士:

据您于 年 月 日与我公司签订的《商品房买卖合同》,您应于 年 月 日向我公司支付房款(人民币) 元( ),但至今您欠交该款已超过 天。我公司根据双方签订的《商品房买卖合同》对逾期付款的有关规定,决定终止该合同。请您于 年 月 日前来我公司结算有关款项,否则我公司将采取法律手段对您所购买的房产进行处理,对此您须承担一切法律后果。

注:随信附上“退房申请书”一张,请您签名后一并携来交给我公司。

(公司章) 年 月 日

我公司联系人: 联系电话:

推荐第7篇:货款联系函

货款联系函

*************有限公司:

贵公司与我公司在2013年12月14日签订一份合同(合同编号:************),合同总金额为21.00万元整(大写:贰拾壹万元整),我公司已将合同约定货物发运至贵公司指定现场并安装就位,同时合同的发票已提交贵公司财务部门。按合同约定,设备到货验收合格,供方开具17%合同全额发票后,需方支付合同货款总额70%货款(即人民币14.7万元)。

本着双方友好合作的原则,望贵公司收到本函后尽快安排支付货款14.7万元整(大写:拾肆万柒仟元整)。 烦请贵公司领导在百忙之中尽快给予办理,谢谢!

****************有限公司

****年**月**日

推荐第8篇:(6)货款催收协商函

货款催收协商函

公司:

贵公司自年 月 日至 年 月 日止尚欠我司货款人民币共

万元,根据贵我双方签署的合同(或约定),贵司应该在年

日付清该款,现贵司已逾期

天仍未支付,严重影响了我公司资金周转和生意交易,鉴于双方此前的合作关系较好,请贵公司本着友好、诚信、互惠互利之原则收到此通知后

天内将上述逾期未付的货款汇付我公司账户,我公司将循求法律途径催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并有损贵公司诚信形象。

顺祝商祺!

联系人:

电话:

律师:

电话:

公司清欠领导组

2015年04月01日

推荐第9篇:还款催收函

逾期贷款追偿通知书

先生/女士:

年月日您与我公司签订了《商品房买卖合同》用于购买位于西安市区路栋单元层号房屋,并约定通过按揭贷款的方式支付房屋价款。为了您向银行申请办理按揭贷款,我公司按照银行要求和商业惯例,作为保证人提供了连带保证责任担保。

您未按期向银行还款,导致银行依据合同的约定要求我公司承担了连带保证责任。截至年月日,我公司为您代偿银行贷款本金元,利息元,逾期利息元以及因您违返《商品房买卖合同》附件六第2.3.5条的约定,应承担的违约金元,以上共计元。

希望您能本着诚实信用的原则在收到本通知书之日起十日内向我公司清偿上述全部债务,否则我公司将有权选择解除商品房买卖合同或者通过一切必要的法律手段主张权利,维护自己的合法权益。 届时您不仅要如数偿还上述款项,诉讼费用及其他费用(包括但不限于律师费、保全费、执行费、公证费等)亦应由您来承担。请慎对之,以免讼累。

特此通知!

有限公司(盖章)

注:本通知书一式两份,借款人签收后退我公司一份作为回执,借款人留存一份。

推荐第10篇:欠款催收函

年关将至,很多人都急着结算一年的账目。

欠款催收函

Beijing Capitel Co.,Ltd

No.5 Jiangtai Road Tel.: 86 10

Chaoyang District Beijing Fax.: 86 10

people’s Republic of China E-m.:

XXX股份有限公司

中国.电话: 86.10.

xiexiebang.com范文网[CHAZIDIAN.COM]

北京.传真: 86.10

朝阳区将台路5号 E-m.:

The information contained herin may be privileged and/or confidential and is for the use of the intended recipient(s).The unauthorised use, disclosure or reproduction of such information is strictly prohibited.If you are not the/a recipient,please notify us immediately by phone and return this fax to us as soon as poible.

本传真可能含有保密信息,仅供收件人使用。未经允许,请毋对其进行利用、公开或复制。如果您不是传真的收件人,请尽快与我们联系并归还本传真。

To(收件人) :

Cc(抄送) :

FAX(收件传真号) :

Date(日期) :

page(s)(页数) :

From(发件人) :

FAX(发件传真号) : 86-10-

Re(关于) :

贵公司与我公司 年 月 日签订合同,贵方合同号为 ,我方合同号为 。合同约定我公司向贵公司提供 货物/服务,该批货物/服务总价为 元人民币(RMB 元)。

该批货物/服务我公司已按合同约定提供,贵公司迄今未通知我公司货物验收不合格/服务质量不合格。

贵公司付款情况如下(单位:人民币元/万元)

第一次 第二次 第三次 第四次

到期日

应付金额

实付金额

逾期金额

逾期合计

依据贵公司与我公司签订的合同,上述款项已逾期未支付,望贵公司尽快支付。

如对本传真内容存有任何异议,请于 年 月 日前书面通知本传真发件人,我公司将从速派人与贵公司友好协商解决。

如届时未获答复,我公司将不得不遗憾地引用合同违约责任条款及争议解决条款处置。

如蒙尽快回复,将不胜感谢!

XXXX股份有限公司

年 月 日

第11篇:工程款催收函

工程款催收函

致:中建城市建设发展有限公司

我司承建的柳林铺城中村改造回迁区LLPHQ-FB-016钢结构工程,自2017年至2018年累计完成工程造价47万余元,目前该项目已经竣工12个多月,根据施工合同的约定,贵方累计应该支付工程进度款至100%含质保金(470000元),实际已支付我司28余万元,还拖欠我司工程进度款19万余未支付,投标保证金(20400元)累计欠款210400余元

我公司为了配合贵司能够维持工程项目正常运行,已垫付大量资金,因贵司未及时支付工程进度款,迫使我方承受巨大压力,造成项目资金缺口大,工人工资,材料款,等等不能支付,而且目前我司形势不容乐观,由于贵司支付工程滞后把我司推向债台,我公司此前向车间工人及材料商的承诺也屡次失信,迫使我公司走向绝境,今特函告请贵公司高度重视,落实切实可行的支付计划,使我公司能及时支付农民工工资及材料商货款,能够度过目前的难关,恳请贵公司收到此函后在一周内支付我司剩余未支付的工程款,谢谢!如期不付,我司将采取法律程序来维护我司的合法利益。

河北巨升建筑工程有限公司

2018年11月10日

第12篇:借款催收函

借款催收函范文3篇

金融机构已经普遍意识到当借款人的债务到期之后,及时对借款人进行催收,是保障诉讼时效权利,实现债权的重要途径。下文是小编为大家整理的借款催收函范文,仅供参考。

借款催收函范文一:

xxxx:

受贷款人 王志发先生 委托,特向您发送贷款逾期催收函如下: ___________年《借款协议》并写下借据;同日___________ 王志发先生 依协议约定通过银行转账形式向您发放了贷款伍万元。

经过多次催要,你方置之不理,甚至做出不接电话,上门催要不予开门等行为,而您至xx年x月x日止,已连续期未依协议约定还款,共拖欠贷款本金伍万元、利息元。

请在收到本函之日起五日内清偿上述全部欠款,否则,我们将通过法律途径予以解决。

特此函告。

联系人:___________

联系电话:___________

出借人:___________

年 月 日

借款催收函范文二:

____________:

贵公司/您向我贷款(大写):___________ ,(小写):___________ 元(借款合同编号为 ),借款期限为 ___________年 ___________月___________ 日至 ___________年___________ 月___________ 日,截至___________ 年___________ 月 ___________日贵公司/您共拖欠我贷款本息合计(大写):___________ 元,(小写): ___________元。

请贵公司/您在接到本通知后,抓紧筹措资金,尽还办理还款手续。

特此函告。

年 月 日

借款催收函范文三:

Xxx部门xxx同志:

截止xxx年x月x日您在公司财务处借款(小写)____________ 元,(大写) ___________万 ___________仟 ___________佰 ___________拾 ___________元 角 ___________分,请您对该笔欠款予以确认,并与xxx年x月x日前将欠款全部清偿核销。逾期未确认并未清核者将按公司相关制度规定执行。

借款人签字:

Xxxx公司 财务处

Xxx年x月x日

第13篇:催收告知函

信用卡欠款催收告知函

被告知人:

(女士/先生)身份证号:

告知事由:

你因使用

银行信用卡(卡号:

)进行透支消费,未按规定时间偿还,至今已逾期

个月,累计欠款达人民币

(¥ )已涉嫌信用卡诈骗罪,根据国家两高院最新解释,你务必于五日内到

银行任一网点还清以上欠款,才能避免刑事处罚。

特此告知!

受托告知人:**银行信用卡中心

20 年

以上告知内容本人已知悉,确实属实,本人保证在规定时间内还清所欠款项。

持卡人(签字):

20 年

最高人民法院、最高人民检察院2009年12月15日联合发布了《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

于12月16日起施行。

“恶意透支”增加两个限制条件:

“恶意透支”属于信用卡诈骗犯罪行为,并对信用卡“恶意透支”构成犯罪的条件作了明确的规定。一是发卡银行的两次催收;二是超过三个月没有归还。

在金额方面,“恶意透支”1万元以上不满10万元的,认定为“数额较大”;

10万元至100万元的,认定为“数额巨大”;

超过100万元,认定为“数额特别巨大”。

“非法占有”是区分“恶意透支”和“善意透支”的一个主要界限,只有具备“以非法占有为目的”进行透支的才属于“恶意透支”,才构成犯罪结合近年来的司法实践,司法解释中对明知无法偿还而大量透支后不归还、肆意挥霍透支款不归还、透支以后隐匿、改变通讯方式、逃避金融机构的追款等情形定义为“以非法占有为目的”。该行为适用于刑法第一百九十六条规定的刑责。

刑法第196条

有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

最高检、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

2、恶意透支,数额在五千元以上的。

第14篇:预付货款联络函

预付货款联络函

TO:XXXXXXXXXXXXX

FM:XXXXXXXXXXXXXXX

鉴于共同合作相互扶持,我公司于XX年XX月XX日支付000万元(人民币:00万元整)至贵司账户用于预付货款及借款,支持贵司生产。如后期发订单给贵司加工、采购货物等费用在此预付款中扣除,如我司与贵司对账后无订单,核算清已发生费用后,贵司无条件将剩余预付款项退回我司账户。

开户行 00000000000000000000 开户名 0000000000000000

000000000000000000000 账 号

盖章:

盖章:

签名:

签字:

日期:

日期:

第15篇:催收函怎么写

年关将至,很多人都急着结算一年的账目。

济南德丰联合经贸发展有限公司:

我们正在按贵公司24日的《通知》要求和提供的电子文本格式制作《债权转让通知书》、《催收函》,现就有关问题汇报如下:

1、债权转让通知书中应加列下面内容:

保证人(签章):

法定代表人或授权代理人(签章):

签署时间: 年 月 日

律师:王洪建

2、如上述意见不可行,因贵公司《通知》要求在催收中详细叙述有关转让过程,催收函可按下列格式制作:

催 收 函

( )催借字第(- )号

致: (借款人)

贵单位拖欠中国农业银行 支行的原债务本金 元及其相应利息已于2000年依法转移至中国长城资产管理公司济南办事处。依据相关国家法律法规及政策规定,中国长城资产管理公司济南办事处依法将上述债权转让给济我公司(某某有限公司),我公司已成为该债权的合法债权人。故特发此函,希贵单位于接到本函之日起10日内向我公司偿还上述借款本金及利息。否则,我公司将依法追究贵单位的法律责任。

某某有限公司

年 月 日

xiexiebang.com范文网(FANWEN.CHAZIDIAN.COM)

催 收 函

( )催借字第(- )号

致: (借款人)

贵单位拖欠中国农业银行 支行的原债务本金 元及其相应利息已于2000年依法转移至中国长城资产管理公司济南办事处。依据相关国家法律法规及政策规定,中国长城资产管理公司济南办事处依法将上述债权转让给济南某有限公司,济南某有限公司依法将上述债权转让给我公司(青岛某有限公司),我公司已成为该债权的合法债权人。故特发此函,希贵单位于接到本函之日起10日内向我公司偿还上述借款本金及利息。否则,我公司将依法追究贵单位的法律责任。

青岛某有限公司

年 月 日

3、对借款人的催收函中“中国长城资产管理公司济南办事处对贵司 ”一语是否应改为“中国农业银行某某支行”?更改后的格式如下:

催 收 函

( )催借字第(- )号

致: (借款人)

中国农业银行某某支行对贵单位所享有的原债权本金 元及其相应利息,已依法转让给我公司(某某投资有限公司),我公司已成为该债权的合法债权人。故特发此函,希贵单位于接到本函之日起10日内向我公司偿还上述借款本金及利息。否则,我公司将依法追究贵单位的法律责任。

某某公司(投资有限公司)

年 月 日

第16篇:工程款律师催收函

年关将至,很多人都急着结算一年的账目。

律 师 函

(2009)川杰可律民函 001号

四川泸天化股份有限公司:

四川杰可律师事务所系根据中国法律登记注册的中国律师事务所,本律师函署名律师具有完全的合法执业资格。本律师依法取得四川省泸州玉河建筑工程有限公司(以下称“委托人”)的授权和四川杰可律师事务所的指派,现就贵公司未按约履行付款义务特致函如下:

2008年9月15日,贵公司与本律师的委托人在泸州市纳溪区签订《建设工程合同》,约定:工程名称为四川泸天化股份有限公司硝区内管廊改造项目工程及新增挡土墙;工程内容为管廊、管架、土建、挡土墙工程;合同价款为“所有工程量按实进入结算”,“施工图范围之内、外的工程量及设计变更所增加的工程量,执行四川省2000估价定额三类工程三级Ⅱ档计取,相应费率及人工费调整按相关政策规定执行”;工程价款支付为“工程完工经三方验收合格后10日内,甲方向乙方付款至合同总价的80%;在项目审计结束后10日内,甲方向乙方付款至竣工结算价款的95%”;“甲方不按合同规定时间向乙方付款,每延期一天应交付合同总价的3‰的违约金”。

合同生效后,本律师的委托人全面、正确、适时履行了合同义务,建设工程已经交付贵公司使用。贵公司委托的四川华信工程造价咨询事务所已于2009年4月2日作出川华信泸[2009]咨字044号《工程竣工结算审核报告》,核实工程结算金额为5627904元。泸天华(集团)有限责任公司审计室已于2009年4月3日作出《项目审定金额通知书》,同意“按照审计核实金额,留足质量保证金与施工单位办理结算”。

但时至今日,本律师的委托人经多次催告,贵公司仍没有履行“在项目审计结束后10日内,甲方向乙方付款至竣工结算价款的95%”的合同义务。

有鉴于此,本律师代表委托人向贵公司作如下声明:

1、合法有效的合同必须得到信守,当事人应当按照约定全面履行自己的义务,且不得因负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

2、本建设工程的计价方法已经约定,且不违反法律、法规的强制性规定,应当执行,不允更改。

3、委托人对《工程竣工结算审核报告》和《项目审定金额通知书》核减工程造价369018元虽有异议,但充分尊重;贵公司应当按照该报告和通知适时支付工程价款。

4、贵公司没有依照合同约定在项目审计结束后10日内向委托人履行付款至竣工结算价款的95%的合同义务,应属违约行为,应当自责,应当承担相应的法律责任。

5、建设工程施工合同承包人应得之工程价款,多系劳工报酬,应当优先受偿、尽快受偿,以免衍生其他不必要的纠纷。

本律师注意到:贵公司有40多年的历史,一直秉承“质量诚信、顾客至上、天地人和、平安吉祥”的管理理念;坚守“以信誉为生命,以质量为先导,以责任为依托,以服务为保证”的经营理念;恪守“以成为受人尊敬的卓越上市公司为目标,积极履行对国家和社会以及股东、债权人等利益相关方所应承担的责任”的社会承诺,是泸州乃至四川为数不多的具有骄人业绩、良好信誉的上市公司。

本律师相信:即使在世界金融危机背景下,贵公司也能始终如一地不负社会期望,维护自身良好形象,妥善处理给付工程价款纠纷。

本律师正告:考虑到双方的合作关系,利于双方今后的合作,在本律师调解阶段,委托人只要求贵公司依照合同约定和工程竣工结算审核报告确定的竣工结算价款95%的金额,即扣除已经支付300多万元后,支付工程款项计人民币2060204元即可。请贵公司在7个工作日内对本函所涉内容做出书面回复与说明。逾期,委托人将采取相应的法律手段就贵公司的违约行为追究贵公司的法律责任,并就委托人因此所遭受的经济损失向贵公司索赔。本律师将依法受托申请仲裁,由此产生的仲裁费、财产保全费、强制执行费、律师服务费等将由贵公司负担。

专此函告,望贵公司慎思并妥善对待。

XXX律师事务所

律师 XXX

二〇XX年XX月XX日

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第17篇:.3借款催收函

借款催收函

XXXXX有限公司:

依据XXXX年XX月XX日我公司与贵公司签订的《借款合同》约定,我公司向贵公司出借款XXXX万元,期限为XX个月,于XXXX年XX月XX日到期,按照《借款合同》约定,贵公司应于借款到期后十日内一次性偿还借款本息合计XXXX万元。截至目前,已超过双方约定还款期限,我公司仍未收到贵公司支付的任何款项及相关说明。因此,我公司郑重向贵公司提出如下要求:

请贵公司务必在接到本催收函十日内本着友好、诚信的原则按照协议约定积极履行还款义务,及时支付投资收益。如贵公司仍不能按期支付,请在一周内及时给予书面回复,明确还款时间和还款计划。

特此函告。

XXXXXXXXX有限公司 二〇一八年二月二十六日

第18篇:七大杀手锏教你如何有效催收货款

七大杀手锏教你如何有效催收货款

2008/11/25/08:15 来源:中国营销传播网 作者:徐应云

——谈起销售,就无可避免地要谈到货款的催收。因为货款的回笼,是营销人员业绩的体现,是产品销量的反映,是公司利润的源泉。然而,很多营销人员因货款催收不力,从而导致公司应收账款增多、回款率下降、资金周转困难,甚至巨额呆账、死账产生。本文列出营销人员如何有效地催收货款及加速货款回笼的七大“杀手锏”,以飨读者。

开门见山,合作原则言在先

营销人员往往有这样一种心理:如果把合作条件(特别是付款方式)开门见山地提出来,客户很可能认为条件太“苛刻”而不予合作,从而影响到下一步的业务往来。其实,这种担心大可不必:第一,事先说明,显示了自己合作以诚的原则;第二,减少了后期业务过程中的后遗症和一些不必要的麻烦。过高的条件可能当时就让客户放弃了合作。但是,这总比将货供给客户以后,他再以货款结算标准和方式有争议为借口不予结款要强。

所以,营销人员在合作之初,就应以《购销协议》、《买卖合同》等具有法律效力的文书,详细地对货款结算作出规定和说明:

1、供货价格(也就是结算价格)是多少;

2、结款方式或具体的结款时间。如果业务往来较频繁,结款方式要注明是现款现货、送二结一,还是固定的周期性结款(如每个月结一次等);如果是“一锤子买卖”,则对结款日期应作出具体到几月几日的规定。这样,会让货款催收工作的开展变得有据可依。

言信行果,该咋办的就咋办

营销人员因顾念情面对客户延期付款的要求作出一时的让步,而导致货款多次催收无果的现象已是屡见不鲜。所以,营销人员应坚持原则,执行公司相关的业务规定,结算每一笔货款时,“该咋办的就咋办”:

1、公司规定只做现款结算的,就坚决不做代销,哪怕是客户请求隔一天付款也不行,因为说不定,过了这一天以后,客户就逃之夭夭或“关门倒闭”了;

2、按“送二结一”结算方式签约的,客户不将前一批货款结清,就坚决不供第二批货物;

3、到了合同规定的或客户指定的结款日期,一定要按时前往。一来可以抢在别的业务人员之前,让客户将有限的资金先支付给自己;二来不给客户留下话柄,“叫你某时某刻来,你不来,现在好了,钱都被其他公司结走了”;“不巧,老板刚走,没人签字,我不敢付款”„„

4、形成一个客户可感知的结款习惯。勤于拜访客户,每隔一定时间,向客户提个醒,让他记住还差自己哪批货的款,共差多少,还有多长时间该付款。

营销人员如果做到了这几点,就会让客户形成“该公司货款不可拖欠”的印象,这样,货款催收自然就顺利多了。

不卑不亢,柔中带刚述衷肠

有些营销人员认为:向客户追讨货款,是求别人办事,因而在与对方的交涉过程中,没有丝毫的底气,让客户觉得“好欺负”,从而故意刁难或拒绝付款。所以,在收款过程中,摆正“姿态”是非常重要的。

首先,理直气壮、义正辞严地向客户说明来意:今天,我是按合同规定特地登门收款的。

让客户明白,这次不是求他购买自己的货物,而是他该付自己一笔货款,而且这批款子今天非结不可。

第二,在理解客户难处的同时,让客户也理解自己的难处。有时客户会说:“您看,我公司生意现在这么差,资金周转确实困难,能不能缓几天再结?”对这种“借口”在表示“理解”的同时,也应借机向他诉说自己的为难之处:

1、约定结款时间是今天,如果今天不回款,领导会说自己办事不力,将被炒鱿鱼;

2、公司已经几个月没给我发工资了,自己能否拿到工资、奖金全靠这次能否回款。在诉说时,要做到神情严肃,力争动之以情。

第三,在表明“非结不可”的坚决态度的同时,做到有礼有节。在填单、签字、销账、登记、领款等每一个结款的细节上,都要向其具体的经办人真诚地表示谢意,以免其下一次故意找借口刁难自己

明察暗访,深谙客户的业绩

有时,客户会以各种原因为借口,不予付款。如:负责人不在、账上无钱、未到公司付款时间(有的公司有固定的付款日期)、产品没有销完或销路不好等等。这就要求营销人员平时要做有心人,多观察,及时地掌握与结款相关的一切信息动态。只有这样,才能辨明客户各种“借口”的真相,并采取有效的针对措施。

第一,在平常的业务交往中,摸清客户的一些基本情况:

1、结款时间:是随便哪一天都可以结;还是每月只有固定的几天才办理结款手续;

2、结款方式:是现金付款,还是转账支付;转账的应注意其填写的货款到账日期;

3、结款签字负责人坐班时间;

4、有无对账程序;

5、须提供普通发票,还是增值税发票;何时提供。 第二,与客户的一两个属员建立起牢固的私人感情,让他成为自己的“内应”或“线人”,毫无保留地把客户的相关情况向你“告密”,如负责人在不在、公司账上是否有钱、来公司结账的人多不多等等。

第三,尤其应关注自己所供产品的销售情况。如在当次结款周期内,产品的销量、回款额、库存分别是多少,是否达到合同规定的结款条件。如果产品销量确实欠佳,则应立即出台助销政策,并对客户的销售工作作出指导,因为产品的实际销量才是结款时最具说服力的依据。

灵活应变,明催暗讨细周旋

在结款时机、场合、对象的把握上,营销人员应针对不同的拒付借口、不同类型的客户灵活多变地处理:

第一,针对不同的借口采取不同的行动,当客户以某某人不在为借口不付款时,可以联合其他厂家的业务人员一起,以众人的力量给其施加压力;而当其资金确实紧张时,则应避开其他厂家的业务人员,单独行动。如果拒付原因涉及到自己的产品或公司时,营销人员则应反省是否促销不力、产品滞销、奖金返利未曾兑现,还是其他政策没有落实到位影响了客户的积极性,并及时整改。

第二,分清客户类型。对付款不爽快却十分爱面子者,可以在办公场所当着其员工和顾客,要求他付款,此时他会顾及公司的信誉形象而结清货款;甚至可以在下班时间到他家里去,他不愿家庭生活受到干扰也会立即结款。对付款爽快的,则应明确向其告知结款的原因及依据;并可经常鼓励他,将纳入信誉好的代理商之列,引导客户良性发展。

第三,选择时间。有的客户忌讳一个工作周期的头一天或几天往外支付资金,因为他认为这样预示着生意的亏本。所以这种客户不愿意营销人员在一个星期的第一天,一个月的头两天和每天的上午找他结款。此外,最好不要选择在负责人心情不好,情绪不稳定时提结款要求。

第四,把握好向谁讨账。资金流向往往是商业交往中比较敏感的话题,资金周转实力更是一个秘密,所以在结款时要找准关键人,向做不了主的人提结款要求,只能是徒劳无益,甚至会“打草惊蛇”,使结果适得其反

时刻关注,杜绝呆账死账

营销人员在把客户当上帝一样尊敬的同时,也要把他当“贼”一样地防,时刻关注一切异常情况,如人事调整、机构变革、经营转向、场地迁拆,甚至关闭、倒闭、破产的先兆等,一有风吹带动,立马开展跟进工作,防患于未然,杜绝呆账、死账,以减少不必要的货款流失。

首先,是进货情况。主要是进货的时间、频率及数量,如果客户在淡季多次大批量进货,显然是不正常之举。 其次,是销售方式。注意客户有无恶意窜货跨区域销售、“放血”削价抛售、“跳楼”清仓甩卖等行为。

再次,是人事变动机构调整。主要是原来负责对口工作的相关人员调离或组织机构撤销。一旦有变动或调整,务必要求客户办妥移交手续,最好是以企业法人身份作出货款确认工作,以防“赖账”现象发生。

第四,付款时间。如果一向按时足额付款的客户一再要求延长付款时间或分批支付货款,其中必有蹊跷。

第五,经营方向。实力本来就不济的客户突然转向投资或兼营其他行业,在财力和人力上必然勉强。如果他失败了,本公司很可能就成为他倒账的对象。

此外,不可抗力的因素,如政府要求大面积地拆迁以致客户不得不停业,同样可能导致呆账死账产生

巧妙施压,想合作付款再谈

在结款时,营销人员除了“按程序办事”“按规矩办事”之外,还必须巧妙地给客户施加压力,防止客户拖延支付期限或减少支付金额,从而达到按时足额结款的目的。

第一,将购货要求化整为零,多批次、少品种、少数量地给客户供货。比如客户一次要20个品种各10件,就只给他送10个品种,每个品种只送5件,有意让客户处于一种“饥渴”状态。

第二,终止相关的销售政策。对付款不及时的客户,除了依照账期长短不同而制定相对应的供货价格外,还可以终止促销礼品、样品的配送和取消年终返利和奖金。

第三,将优势品种断货,每个厂家都有一两个有市场需求的、成熟的、畅销的优势品种,如果将这样的品种停止向客户供货,必然使对方的下线客户转移进货渠道,甚至永远流失。

第四,前款不结,后货不送。停止向客户供给一切货物,直至他付清前期货款。甚至收回货物,不再与之进行业务交往。

迫于以上种种压力,客户为了使自己的长远利益不受损害,一般均会如约付款。

第19篇:客户迟迟不给货款,,公司货款怎么催收

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客户迟迟不给货款,,公司货款怎么催收

对于公司来说,一般都会有自己的产品,那买产品就会涉及到客户货款难以催收的问题,那面对这样的问题,公司应该怎么有效合理的催收货款呢?接下来由赢了网的小编为大家整理了一些关于客户迟迟不给货款,,公司货款怎么催收方面的知识,欢迎大家阅读!

一、电话催债对于欠款,刚开始最好不要天天催,你可以放足两个礼拜时间,周四提醒下,告诉他周六银行不上班,烦请明天一定要安排,但明天根本别抱希望,肯定不会来的,如果能给早就主动给掉了。周一问下怎么没到,他说个什么什么理由,就当是真的。然后放一个礼拜不打电话。到下周一,再一个电话提醒下,这个时候付掉的可能就很大了。有的客人不是真的不想给,人都有惰性的,而且东西到手了谁主动给钱?先让他们占上风,最多一个电话提醒下(有人是真的给忘记了,谁都不会惦记着付钱),放的一个礼拜是给他们面子,主动给和被催着给意义不一样,主动被动也不一样!

二、传真加电话催债大千世界,什么样的人都有!也就会有些人,是欠款专业户,兜里揣着钱,舍不得给你。电话催债已无效了,他已经

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赢了网s.yingle.com 不接你电话了,那就传真给他!把你的难处,你们公司的难处,你们的交情,公司对你的信任,你对他的信任,现在公司对你的为难等等全写出来,越可怜越好,没有也要捏造。因为,我们没办法,他就是不给钱啊,如果他有恻隐之心,说不定被你打动了,就把款付了!另外,虽然他已经不接你电话了,你也一样不要放弃给他打电话,要不停的打,打到他嫌烦了,说不定也就把款付了!

三、打官司催债上面都做了他还是不付款,那没办法了,法庭上见。“欠债还钱,天经地义”你总是站在一个理字上!不过,打官司是下下策,迫不得已才使用。

四、催债兵法(一)攻心法孙子说:上兵伐谋,攻心为上。能够兵不血刃,顺利催收回货款,是最高境界。诚恳向对方阐述道理,分析利害得失,所谓动之以情,晓之以理。把双方的利益共同点做最高强调。让对方相信,双方的合作是最大的双赢,合则俱荣,分则俱损。这就好比中美之间,虽然矛盾不少,但多强调一些反恐防核扩散等利益共同点,让对方相信,抛弃和失信眼前的客户,实非智者所为,弊远大于利。

操作要点:

1、此方法针对比较正规的单位

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2、该单位还没有达到恶意拖欠的程度。

3、该单位和本公司还有很大的合作前景。

4、对方谈判者个人素养比较高,有耐心,愿倾听。这很重要,千万不要和不具备上述条件的人讲理,否则, 秀才遇见兵,有理说不清。结果适得其反。

(二)恻隐术法就是以弱者的身份出现,博得对方的同情和恻隐。极力突出自己公司甚至催收者本人的困难。极尽穷苦悲惨之能事。激发对方扶弱救困的侠义豪情。最大限度满足对方 “救人一命,胜造七级浮屠”的成就感。陈述理由不外乎诸如员工等着这笔钱回家过年啦、给小孩或父母看病啦、给老丈人送彩礼没钱啦、结婚没钱买被子啦、老婆坐月子没钱买鸡蛋啦、小孩出生没钱买奶粉啦、没钱交按揭银行要拍卖房子啦等等。让对方恻隐之心油然而生,觉得不给你钱有人就要跳楼,不给钱就意味着一个人间悲剧即将上演。当然像没钱给情人送花、没钱送小姨子生日礼物、没钱打麻将、K歌的理由是无论如何不能搬上台面的。 操作要点:

1、该单位最好为国有性质,或者不是国有性质但是和谈判者本人没有完全的利益冲突。由于谈判者不完全是利益的所有者,所谓崽卖爷

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赢了网s.yingle.com 田不心疼,这种情况下容易激发对方的同情和恻隐。

2、所陈述的苦大仇深事实要比较可信,贴近现实。

3、学会观察,判断谈判者本身具备一定的同情心。

4、对方谈判者最好是女性,当然对30多岁没有结婚的老姑婆运用此法要慎重。

(三)疲劳战法顾名思义就是采用疲劳战拖垮对方。运用毛泽东当年的游击战术,敌进我退,敌退我追,敌驻我扰,敌疲我打。让对方不胜其烦,最后只好乖乖还款。电视剧《马大帅》中马大帅带领一群小孩代人催款就是运用此法。当然,现实中一下也难以找那么多小孩,只有依靠自己有限的资源和无限的智慧,譬如打电话、发信息、发传真、发电子邮件、登门拜访„„但这些还都属于技术含量比较低的传统手段,如果通过仔细观察,跟踪了解,突然出现在对方和情人耳鬓厮磨之际,和女(男)下属温柔低语之中,和朋友推杯换盏之下,或者突然出现对方和一个生意合作伙伴见面之时,而你又不提催款之事,只尽朋友问候之谊,很显然,对方此时只希望你尽快从他(她)面前消失,换来的自然是次日收回款项。此为高招。 操作要点:

1.运用此法要不卑不亢,有理有节。胆大心细脸皮厚,对方骂不还口,

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赢了网s.yingle.com 小打不还手,大打赶紧走。

2.尽可能在法律许可范围之内,多获取对方私人隐私,但决不泄露对方隐私(此法有点卑鄙,不提倡)

3.掌握分寸,把握火候,不激怒对手。

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第20篇:货款抵保证金证明函

说明(证明函)

致:

(大写:XXX元整)作为此次XXXXX采购项目(项目)的投标保证金。(此次招标编号:XXXXX)

顺祝商祺!

XXXX公司(加盖财务章)XX年XX月 XX日

《货款催收函范文.doc》
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