货品盘点总结范文

2022-10-04 来源:其他工作总结收藏下载本文

推荐第1篇:秋冬货品分析总结

终端店铺产品分析报告

前言:

男装行业已经全面进入品牌时代,人们开始寻找自己的固有品牌,品牌含金量显得尤为重要。从这几天的市场调研来看,营销的前期预测、中期执行和微调直接验证着销售业绩的好坏,而我们现在却在走着“亡羊补牢”的营销路子。

2013年销售额较于2012年,下降了20%?原因在哪?是消费者不识货?其实是市场变了,我们没变,消费者需求变了,我们还是老样子。我们根本给不了消费者想要的东西。市场变了,销售管理者也得变,营销策略、货品、服务、人员等等都得变。下面我从这几方面具体阐述。

一、店铺位臵与装修陈列

1、**属于加盟代理的经营模式,相比较雅戈尔的直营销售有一定局限性。商场店厅位臵有一定的弱势,而雅戈尔霸占着各大商场的边厅显眼位臵,并且面积大2-3倍。在位臵局限下我们要在视觉营销上下功夫,构建一种强烈的现场空间了,吸引顾客进入一种购买氛围。许多世界级的服装品牌都非常注重卖场氛围的营造。Eg:威可多男装统一木质空间格局。

2、**各大卖场整体装修略显老气,但视觉营销不等同于装潢奢华的店铺,终端设计定位应与品牌自身定位高度一致。杉杉一直倡导“绿色、环保”的企业文化,而绿色代表生机和活力。

服装零售卖场不仅仅停留在传统语言与视觉沟通层面,也包括温馨的空间布臵,动人的音乐,触手可及的服装,贴心到举手间的茶具等等。Eg:益东商场柏兰蒂男装票台前的成套茶具、仿古座椅。

3、合理有效的陈列能够赋予产品生命和灵魂,而与灯光、模特、宣传品等巧妙的搭配,则能使产品的光线、质感、特色玲珑体现出来,增强顾客的购买力。而**的陈列由于没有雅戈尔专业陈列师做搭配,显得拥挤、单调、无层次感,无形中为产品减分。

4、灯光照明是服装零售卖场的“软包装”,传递着卖场的风格、品位和经营思想。本来**的主流产品为商务男装,颜色偏暗,而建华商场远望黑压压一片,给顾客一种压迫感。而威可多的灯光很好的突出了卖场的层次感和深邃度。

二、货品管理

1、款式:产品类型由于季节和渠道的局限性,层次化、立体化的组合才能满足渠道利润。产品规划应在品牌定位的前提下做取舍,而历史销售数据和前期预测成了必要准备。Eg:北国店厅货品结构不合理:薄利多销的基本款规格不全;流行款没有畅销的潜质;时尚点缀款没有增加卖场的新鲜度,迎合不了高价位的销售群体。

2、价格:由于不同区域、不同消费习惯、不同消费水平的

分散,决定了产品结构的高中低档的合理组合。而杉杉西服普遍集中在零售价4000左右,大衣同含量、同板型的价位比同品牌拉大2000左右,纯棉衬衫质地差,价位高。而罗蒙的价格优势在人民和东购显得尤为突出。

3、色系:视觉颜色的巧妙组合能给顾客带来强烈的视觉冲击,从而吸引顾客进店,而威可多、雅戈尔、罗蒙、柏兰蒂等品牌的颜色运用大胆,层次分明,可选择面广。

总而言之,由于市场预测和订货前准备规划不足,**总库存量大,有效库存少成了秋冬季节致命硬伤。所以终端卖场商品应以具有较实惠或更高性价比的“当季主导产品”为主,而且各种价位及系列的产品都须陈列丰富。

4、剩余库存消化力度不够,折扣店没有充分利用起来。Eg:建华商场的顺美男装9月-12月品牌特卖会,1折领跑,远远拉大了其他品牌的销售额。邯山商场二线三线品牌:大水男装稳坐销售第一把交椅。

5、高端产品不给力。Eg:益友金利来男装的品牌含金量和品牌号召力,使得**尼克服、大衣颗粒未收。

6、店长素质和对货品的重视程度直接导致销售额的高低,日常没有充分考虑货品结构的平衡和商品生命周期的变化,以及与公司间的沟通配合。以至于经常出现库里有货而当下没码频繁出去调货的窘况。

三、销售管理

1、进店率低:由于商场的诸多限制,巡店过程中好多店员都会感慨没人,一个顾客都没有,从而呆站在柜台旁,以至于死气沉沉的气氛蔓延整个店厅,地铁修路本来人就少,仅有的客流也因为低沉的氛围而绕店而走。Eg:北国的店员特别主动,每次巡店,不是整理货品,就是重新调整陈列。所以我总结:店员越忙,人气越旺。

2、管理是服装零售业竞争的实质,而管理的一个核心就是有目的、高效率地收集、处理、使用各种信息,而往年销售数据的分析是研究市场规律、制定订货、补货、和促销计划、调整销售措施的依据。销售数据分析有:总销售额、分类销售额、产品生命周期率、库销比、客单价、连带销售、人均日销售等。Eg:北国的连带销售做的特别好。而威可多、夏蒙、金利来的客单价高。

3、促销:促销不是建立在损坏品牌价值、形象和定位上的。

A、**的促销缺少创新B、新品上市对顾客的诱惑不大C、且对于同类品牌的促销没有针对性。清理库存式的特卖会太多,短期中可以缓解资金和库存的压力,但从长远来看,对品牌形象的损失难以估量。Eg:顺美有专门的折扣店;沧州特卖频繁,顾客有点反感。

4、VIP会员管理不完善。

四、人员

1、在销售中,店员在推销商品、提供服务、宣传形象等方面发挥重要作用。而一个优秀的店员甚至牵动着一个店厅的每一根神经。**的导购素质参差不齐,个别店面年龄偏大,发挥不了中流砥柱的作用。

2、员工激励欠缺。由于地铁修路,店铺位臵变动等各方面的制约,销售额有所下降任务完不成,员工心理有情绪,消极工作。

3、新员工培训不完善。Eg:入职一个月的新员工竟然不知道棉服和尼克服的区别。新员工的培训不到位直接导致人才断层,最终影响销售。

五、售后服务

1、工装定做工期太长,以至于流失好多老顾客。

2、衣服版型样式的局限,修改衣服的几率大大增加。以上观点,由于位臵和眼光的不同,具有一定的局限性,仅供参考。

2014.1.1

品哥

推荐第2篇:珠宝零售店铺货品盘点与财务管理制度

货品盘点与财务管理规定

为了规范店铺财务运作,确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:

一、盘点规定:

1、盘点方法:定期、不定期、全盘、抽盘等

(1) 不定期抽查盘点:指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场

的库存商品进行抽盘或全面盘点。

(2) 定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。

2、盘点前的准备工作: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 清点所有货品数量,与电脑库存数据初步核对; 核对货品标签与货品(货品印记)是否相符; 将各类票据进行分门别类的整理与清点; 更新电脑数据库;

准备盘点所用的计量器具及各类销售票据;

由盘点总负责人指定人员参加盘点,盘点期间暂停进、退货; 避开销售高峰期(周末、双休日,节假日)。

3、盘点操作流程: (1) 由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点,盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对,用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统,确认系统内货品图片与实货相符; (2) 全部扫描后查询盘点差异,核对实盘数量及货品是否与数据库相符; (3) 根据柜台实物盘点情况,电脑自动生成盘点结果报审表,打印并由全体盘点人员签字确认,分送会计、商品等有关部门。( 日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行;由销售人员按实盘数量如实填写盘点表,店铺主管或主管要指定专人负责监盘,盘点完成后,双方和主管要在盘点表上签名确认)。

4、盘点结果处理: 每次盘点完成后将制成盘点表,由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认,盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异,如有差异要立刻找出差异原因并分析。

正确无误的盘点表将上交财务部,由财务部相关人员负责核对账实是否相符,如有差异,要及时跟进和找出差异原因。

对于盘亏的物品,要落实到相关责任人,要对责任人和店长等相关人员进行考核。

为了实时对店铺的现有库存进行监控,要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部(具体看格式),由财务部相关人员核对库存商品是否正确,从账面上对商品进行监控,如确有必要,财务部将派出专人至店铺进行突击或通知盘点形式进行实地盘点,以确保账实相符。

二、店铺的现金及备用金管理规定:

1、店铺营业款(碎银)和备用金必须分开管理,营业款(碎银)不得挪作备用金使用,一经发现,将对相关责任人罚款?元。当天的营业额与碎银分别独立存放,当天营业款现金由店长清点审核独立上锁存放,第二天店长自己取出存款;如店长休息,营业款由组长锁好存放,直至存钱人员(店长/销售主任)在同事见证下,开锁复核。要求在有监控摄像头下复核。

2、店铺备用金的金额按店铺面积大小、商场经营模式(专卖店/商场租赁柜台)决定。商场租赁柜台500元/月;专卖店面积小于50㎡的1000元/月,专卖店面积大于50㎡小于100㎡的1500/月。

3、备用金应用于日常店铺开支及低值易耗品等购买,购买物品需要保留凭证及票据,并每两个礼拜按既定报销流程到财务部报销一次。

4、备用金由店长保管,和费用票据单独存放于保险箱内。

5、各店铺要对备用金的领用、报账等情况进行登记,合理领用备用金,登记本上要求有日期,用途、收入、支出、报账日期或是返还日期等事项,要求经领人和批准人签名。备用金报账后的余额要及时进行返纳,返纳要求在事项完成后三天内办理完毕(如有特殊情况应先与店铺主管沟通,可以推迟二天办理),备用金登记本要求专人登记保管(具体格式如附表)。每天营业终了店铺要把当天的备用金情况上报财务人员,上报内容包括:上日余额,本日支出(详细说明支出内容),本日收入(列明收入内容),本日余额。

6、店铺营业款(碎银)必须锁入保险箱,第二天当班人员上班后应及时清点并确认是否与台账相符。

7、原则上店铺的每日库存现金金额不得超过3000元(除碎银、备用金外),超出规定金额必须在当日下午四点前,由店长或主管如数存入公司为店铺开设的指定银行账户中,并保留存款回执以备核查;店长或主管外出存款时必须在其他员工见证下,在存款签出本上登记、签名。

8、公司及店铺任何人员都不得挪用店铺钱款,店铺需使用备用金支付日常开支的,100元以下有店长批复,超过100元不满200元的由主管批复,200元以上需经经理同意后方可开支,店铺备用金要设置专门登记本(登记本相关规定按第二条规定执行)。未经规定的程序请示同意,擅自挪用营业款者做贪污或盗窃公款处理,除追回赃款外,按公司财务制度管理有关规定执行处罚,数额较大、情节严重的,移交司法机关处理。

三、收银规定:

1、日常工作中要求熟练使用收银机和POS系统,收银时要坚持唱收、唱验、唱找、唱付;仔细检查货币真伪,用视觉和触感检查货币真伪并用验钞机正反两面复验;如违反操作规则,误收假钞的,由责任人承担,无法分清责任人的由当班人员集体承担;

2、在使用POS机刷卡收银时,应严格按照流程操作,要求顾客输入密码、签名确认,并保管好刷卡单据,于每月规定日期将POS机刷卡交易单与销售小票、销售报表一起交给公司财务部;由公司财务定期与POS机刷卡银行进行对账,以保证转账情况的真实性;

3、在发生POS机交易成功与否难以确认的情况时,不得发出商品或退还现金给顾客,应及时与银行联系,查实并确认POS机交易实际情况后,做具体处理。违反操作流程,造成损失的,一律由责任人承担损失;

4、营业结束时,营业员按销售凭证第二联进行统计汇总,记录当日销售总金额(与财务对账办法详见财务管理规定)。

5、清点当日销售货款和POS机交易小票,是否与销售总额相符,现金和票据,是否与店铺台账相符,此过程一人清点,店长/组长复核,核对完毕后由两人在柜组台账上同时签字确认。

推荐第3篇:珠宝零售店铺货品盘点与财务管理规定

货品盘点与店铺资金管理规定

为了规范店铺运作,确保店铺财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:

一、盘点规定:

1、盘点方法:定期、不定期、全盘、抽盘等

(1) 不定期抽查盘点:指由公司组织不定期的对店铺库区的商品进行抽盘或全面盘点。

(2) 定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。

2、盘点前的准备工作:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 清点所有货品数量,与电脑库存数据初步核对; 核对货品标签与货品(货品印记)是否相符; 将各类票据进行分门别类的整理与清点; 更新电脑数据库; 准备盘点所用的计量器具及各类销售票据; 由盘点总负责人指定人员参加盘点,盘点期间暂停进、退货; 避开销售高峰期(周末、双休日,节假日)。

3、盘点操作流程:

(1) 由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点,盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对,用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统,确认系统内货品图片与实货相符;

(2) 全部扫描后查询盘点差异,核对实盘数量及货品是否与数据库相符;

(3) 根据柜台实物盘点情况,电脑自动生成盘点结果报审表,打印并由全体盘点人员签字确认,分送会计、商品等有关部门。( 日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行;由销售人员按实盘数量如实填写盘点表,店铺主管或主管要指定专人负责监盘,盘点完成后,双方和主管要在盘点表上签名确认)。

4、盘点结果处理:

每次盘点完成后将制成盘点表,由相关盘点人员及监盘人、店铺主

管签名确认,盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异,如有差异要立刻找出差异原因并分析。

正确无误的盘点表将上交财务部,由财务部相关人员负责核对账实

是否相符,如有差异,要及时跟进和找出差异原因。

对于盘亏的物品,要落实到相关责任人,要对责任人和店长等相关

人员进行考核。

为了实时对店铺的现有库存进行监控,要求店铺每天要以电子邮件

形式发送销售日报表至财务部(具体看格式),由财务部相关人员核对库存商品是否正确,从账面上对商品进行监控,如确有必要,财务部将派出专人至店铺进行突击或通知盘点形式进行实地盘点,以确保账实相符。

二、店铺的现金及备用金管理规定:

1、店铺营业款和备用金必须分开管理,营业款不得挪作备用金使用,一经发现,将对相关责任人罚款500元。当天的营业额分别独立存放,当天营业款现金由店长清点审核独立上锁存放,第二天店长自己取出存款;如店长休息,营业款由组长锁好存放,直至存钱人员在同事见证下,开锁复核。要求在有监控摄像头下复核。

2、备用金应用于日常店铺开支及低值易耗品等购买,购买物品需要保留凭证及票据,并每两个礼拜按既定报销流程到财务部报销一次。

3、备用金由店长保管,和费用票据单独存放于保险箱内。

4、各店铺要对备用金的领用、报账等情况进行登记,合理领用备用金,登记本上要求有日期,用途、收入、支出、报账日期或是返还日期等事项,要求经领人和批准人签名。

5、店铺营业款必须锁入保险箱,第二天当班人员上班后应及时清点并确认是否与台账相符。

店员日常操作服务规范

1.到岗半小时以内,完成全部商品的上柜及货品清点工作,要求做到迅速、准确;以及大面积的卫生清洁工作。

2.货品清点若与点数本不符,必须于交接时提出,否则视为清点无误。

3.领班要注意把人手组织好,以提高效率。

4.强化安全意识。全体导购员必须强化防范意识。在上柜过程中,要求做到盘子先入柜,后整理,严禁将多个盘子同时放在柜台上。

5.商品上柜应遵循先粗后细原则,以缩短时间,尽早作好准备迎接第一批顾客。

6.(10:00—10:30),一边接待顾客,一边进行商品清点工作,原则上要求每人都必须认真盘点一次,以确保准确无误和及时发现问题。

7.商品清点完之后开始细部调整。10:30之前必须使全部商品陈列做到整齐、美观。要求小标签排列整齐美观,醒目明了,戒指摆放无歪斜,项链、手链无打结,吊坠无翻转,耳钉陈列有方向。

8.11:00领班全面检查各柜组的货品陈列情况和卫生清洁工作,遇到问题及时解决。

9.接待过程详细要求,请参阅有关服务规定。销售完成,须在单据上作署名登记。接待中要加强安全防范,避免顾客顺手牵羊或暗中调换。

10.所有与货品有接触的工作,必须佩戴手套作业,销售过程中还须同时使用看货盘 ;严禁用手直接接触货品或将货品直接置于柜台上。

11.新上柜货品入柜前,必须认真查验,保证实际货品与《上货单》完全相符,验收无误后需在《上货单》中 “收货”栏签名确认,并妥善保存其中一份于柜台,便查询货品的进、销、存。

12.柜上货品需退库时,必须认真查验,保证实退货品与《退库单》完全相符,且保证《退库单》上已有店经理签名后,方可在《退货单》中 “制表”栏签名确认;之后将所退库货品交予库管,同时库管在中 “库管”与“收货”栏均签名确认;并将《退库单》妥善保存其中一份于柜台,便于查询货品的进、销、存。(注:所有货品的入库、退库必须严格按照本规定执行,否则视同违规操作,公司将严惩。)

13.用餐时间为半个小时,分两批轮流吃饭,每批成员都必须严格控制用餐时间。

14.下班前应对全部商品进行一次盘点,确认无误后将货品妥善放入保险柜,然后锁上保险柜,并打乱保险柜密码;最后,检查柜台内外是否有东西遗失,然后离岗下班。

推荐第4篇:货品管理

第二章 货品管理

商品管理的宗旨是确保每件商品保持在最良好的情况,以备顾客挑选。良好的产品可吸引顾客继续光临店铺购物;良好的商品管理,能减少不必要的次货发生,保持产品最高价值。2.1进货验收

①所有商品的进货,应检查货品及货单是否正确、外包装是否完整,若不正确、完整,应与承载货运者当面点会,签认正确的货品数量与内容。

②先点件数,再点品项、货品编号、数量,然后由店长或店助确认。 ③无单不收货,无货不签单,不能忽略正常的作业程序。 ④回单确认。

⑤进货验收的时间,原则以营业低效率时间为准。 ⑥验收时注意要点如下: 品项、名称

货品编号

数量

品质

金额

⑦进货损坏的商品退回时,要整理妥善并装入袋(箱)中,避免商品污损,并加以注明品项、货品编号、数量及损坏情形,可交由送货原车收回,亦须填写退货单。 2.2 商品调拨 ①店铺实行调拨的前提:

店铺销售急剧扩大,而存货不足。

供应商送货量明显不足或来不及送货

顾客临时下大量订单

分公司调整店铺库存水平

②由本店拨出他店,或他店拨入本店之商品,均需填调拨单,避免临时借货和个人打借条。调货明细将由代理商主管部门审核批准,方可执行。

③货品调拨时,由货管人员或店长指派专人前往拨出单位提货。

④专柜、零售店铺在接到代理商调货通知单时,店长需在第一时间包装好货品,等待提货人带上调货单(盖章)到专柜、零售店铺调货,如缺少盖章货单,专柜、零售店铺将不予受理。 ⑤调拨时,不论货品拨出或拨入,均须仔细清点,并由拨出及拨入单位之店长签认,以示负责。

⑥调拨所发生之费用,须由拨入单位负担。

⑦本店商品拨出时,在存货帐减去,本店拨入商品时,在存货帐加上。 ⑧调拨单一式三联中间为财务联公司会每隔两天收一次或传真回公司。 ⑨不要因匆忙忘记检查所调货品的质量。 2.3 商品补货

①销售数据的分析,是补充店铺货品的重要依据。计算成交率,再结合上年、上月、上周同期销售额进行对比,可以准确的确定需要补充店面的货品数量。成交率的计算公式是:销售数量/库存数量*100% 成交率越大,需要补货的机率越大。

②当一段时期内,某一货品卖了10件,其中8件都为同一个号码或同一种颜色,这就表明这个颜色这个尺码很好卖。店长应及时了解公司的生产或进货情况,建议公司生产部门追加货品。如果这款货确实无法再供应,应尽早准备其他号码齐全的货品补充店铺的货源。 ③商店搞促销活动或节假日之前,应考虑订货。

④严格按照公司规定执行补货手续,正确填写补货单,列明款号及数量。 ⑤市内专柜、零售店铺在周日及周三两天做好补货清单;外地专柜、零售店铺补货单每周

一、周四随每天早上的销售报表一起传真回代理商,方便及时补货。⑥确保手续的完整,避免临时借货和个人打借条。 ⑦不要因匆忙忘记检查所调货品的质量。 2.4 商品变价管理

①变价、特价的权限在总部、各店铺负责实际执行工作,原则上价格不可随意变动。 ②变价、特价的发生时机有下列状况:

促销特卖变价

定期商品售价调整

同业竞争

成本变动

③变价、特价发生之时,由总部发出变价、特价通知单,各店依照通知的时间实施,并于实施之前,以POP告知消费者变价、特价的讯息。 2.5 退货处理 ①退换货程序 退货:在允许的比例、时间内进行并且要保持产品的包装整洁、完整。填写申请单至分公司,由分公司安排执行即可。

退货:填写申请单,并注明退货理由至分公司,经同意后进行退货。

注意事项:吊牌、外袋、衣架等附属品必须齐全,货品不能有损坏、污染等现象,叠装要规范,按退货款号正确填写退货清单,列明退货箱数及装箱明细单,需有店长及店员两人以上签字,方可退货。 ②店铺决定退货的因素:

价格因素:

货品的价钱是决定货品售卖的一个重要的因素,有些货品由于定价过高,使顾客望而却步,或与店铺内及周边品牌的货品价格有较大的差距,造成了鲜明的对比,影响了货品的销售。尤其是模特展示的款式,也要考虑价格的影响。

面料材质方面的因素: 信息时代的发展和知识水平的提高,使顾客对服装面料的认识也不断的加强,顾客在购买衣服时,不再只看款式和价钱,更注重服装的面料的风格、纹路、质感和流行因素,有些设计很好的款式会因为面料的选择不当,造成滞销。

产品制作工艺因素: 没有比做工不好的服装更能伤害顾客的了,顾客偶尔花贵的价钱买的衣服,只会让顾客再次购买时更在意价钱;而做工不好,会让顾客有上当受骗的感觉,会让顾客再也不会相信这个品牌。因此,产品即使出现很细小的做工问题,也一定不要出售,而应及时返回公司。

季节因素: 许多时候,滞销并不是因为产品的款式、价钱等因素,而是因为上货的季节没有把握好。例如马上进入秋季了,可店内还都是短袖衬衫和吊带连衣裙;别的品牌都已经开始季末打折促销,公司还在陆续上新货;这些情况都势必会影响销售业绩。货品的供应一定要适应季节的需要。店长要把握好换季产品的上货时间,提醒公司及时上货。 ③退换货制度(处理顾客退换货)

1) 售出的产品如号型不对或有质量问题,一周内可办理退换;

2)

一周之后一月之内扣除相应天数的折旧费;一月之后不予办理; 3) 折旧费计算方法:原销价*1%*购买天数; 4) 如所调换产品价格低于原商品价格,顾客可挑选其它商品补充,直到与原商品价格持平,如价格不足,专卖店一概不赊欠、不退款;

5) 如所调换产品价格超出原产品价格,顾客需支付超出金额; 6)因人为使用、穿着不当造成产品破损,不在退换货范围内。

6) 在这里,公司重申对售后换货服务的态度:公司要求各地区代理商的店员,在销售产品时向顾客解释清楚,在产品没有被修改、洗水、穿着前发现有产品质量问题或疑问,要保持外包装、吊牌等一整套包装齐全,连同销售小票一起带来,咨询是否能更换,否则不予受理。在受理时,店长、店员一定要认真分析是否属于产品质量问题,以免造成不必要的损失,同样,如果不属于产品质量问题的。公司也不受理更换。 *注意事项(态度)

7) 1) 保持微笑,有礼貌、有耐性 2) 查询及聆听对方退换货原因

8) 3) 礼貌地请顾客出示收据并检查顾客带回的商品状况 4) 如符合要求,按照退(换)货原则办理手续 5) 对新取的商品,应请顾客试穿或检查质量 6) 退回产品款项后,应填写退款单。

9) ④外地专柜、零售店铺退货时必须用编织袋和包装袋打包好,列明箱号及装箱明细单,按照分公司允许的退货路线退回。发货人一定要正确填写收货人地址及联系电话。

10) ⑤货品退出后,需填写一份退货通知单。内含提货单号、运输方式与退货清单及时传真回分公司处,以便于分公司能及时提货。若代理商没有收到以上清单,所造成损失由专柜、零售店铺负责。 11) ⑥各店的退货由分公司仓库根据退货清单及装箱单验收,若发生串款或多、少货情况,仓库会在第一时间开出退货差异表交与分公司,由分公司负责送给各店、柜长进行核查。 ⑦各店、柜的退货以分公司仓库点收数为准。 2.6 库存管理 12)

商品储备是店铺营运基础,其重要性不可忽视。有效的库存与物流管理不仅能满足顾客 13) 的需求,对店铺来说,也有助于控制费用,提升利润空间。应及时向供货商反馈信息,以便货物调配工作能有效进行。为增加产品销售机会,可以根据实际的销售情况,保持合理的库存量。 14) ①了解店铺货品的缺损规律,明确库房管理职责,确保货品补充、调配迅速有效。

分阶段观察货品销售数量变化情况,例如:每天是一开门卖货多,还是傍晚卖货多。如 果一开门就客流大,补货时间就应是头一天的下午,这样就不会影响第二天一早的销售;如果是傍晚客流大,就应该选择一早补货,这样可以保证下午销售高峰的供货量。

对于顾客已经定的货品和畅销货品,一定要保证补货及时、迅速,不要因为时间原因,

让顾客长时间等候,或因等候时间过长而放弃购买。 ②对店中的各类货品的明细要心中有数。以便随时补充货品。

店铺的每一个员工都要作到对货品心中有数,包括货品的颜色、尺码、数量,每一个断 码的品种缺的是什么颜色、什么型号以及缺多少,这样才能保证补货的准确。

对于销售较好的货品,应随时缺货、随时补充,必要时一天补两次货也可以,不要抱者

存够数量一起补的念头,这样将会影响销售。更不要因为天天补货麻烦而一次大量补货,这样不但不利于店面的陈列展示,也不利于存放和日常交接、盘点。 ③及时了解分公司货品情况,每天检查店内货品的缺损情况和库房的存货情况。并对库房里的滞留货品做适当的调整。

经常了解分公司新到货品或新产品的存货情况,结合店铺的售货情况,及时用新产品替 换断码严重的货品,保证店面的货品更新。

及时将断码严重的货品和滞销存留在库房的货品返回分公司,以便分公司能及时调整到 能够销售的地区去消化。

④便于销售及盘点,仓库进行分区管理:

a、鞋区分:篮球鞋区(男女分开)→休闲鞋区(男女分开)→跑鞋区(男女分开)→复古鞋区(男女分开)→其他鞋类区(男女分开)→滞销商品区及过季商品区(男女分开)。 B、服装区分:男服区→女服区→中性服装区(每一服区又细分T恤区→裤区→风衣区→运动套区→棉服区)→滞销商品区及过季商品区。 C、配件区:背包区→篮球区→护件区等。 ⑤库存货品的存放:

存取货品要随手锁好仓库的门。

存放的货品要注意防尘。

经常保持仓库的清洁、通风。

滞销货品不要长时期存放在仓库里,应及时返回公司。 2.7 换季作业 ①换季时间

换季时间:春夏换季时间在每年三月上旬;秋冬换季时间在每年九月上旬。部分商品有明显春秋季区分者,换季时间就要提前一个月做准备。

周转率:周转率低的店铺先安排换季,周转率高的店铺可较慢换季,让周转率低的店铺将换季商品集中到周转率高的店铺,最大限度出清换季商品。

天气的变化:换季都是在季节转换、天气变化大时可将不合时宜的服饰收起来。 ②换季前 合理控制单店的商品容纳量,含店头扑货量及库存量,根据以往报表,做出单店商品结构规

划购进换季商品。 ③季末商品处理

换季前应对各营业店所有的商品做全盘的了解,以便做以下决策,可转移它店继续出清的商品,由货品周转率低的店集中往货品周转率高的店,面对库存量大的商品(直营店),要分析原因避免再次出现类似问题并做出促销方案尽快出清。 2.8 滞销管理

①店长应随时注意库存的存货量,如果过多,向上级主管提出申请,做应对处理。 ②滞销货品处理方法。

调转货、降价促销、提高该类商品之销售奖金、买赠 ③处理滞销商品应注意的事项

集中陈列,在短时间内进行、特卖价格统一,有吸引力、宣传配合商品陈列、有足够的库存量。

2.9 盘点作业

①每天交接班一小盘,点货品的总数(以类别区分如服装、配件、鞋)。 ②每月一大盘,点每个SKU的数量与帐簿的数量是否符合。

a.盘点日期:每月底(新品时待定) b.负责人:店铺负责人 c.方法:分区负责,初盘加复盘 d.规则:

1) 初盘时,按品种、规格等分类清点,并填写盘点表 2) 初盘后,交叉对产品进行复盘(抽点) 3) 复盘如发现差错,对所有产品进行重盘

4) 盘点结束后总结盘点报告,除留档备份外另按时上报公司 ③店铺必须在店铺任何工作人员离职的前一天,进行一次盘点。

④每月24日低值易耗品盘存,25日货品盘存,店长做好盘存后期工作跟进(盘存报表到位情况、差额核对情况);若店铺出现盘存差额,每月30日前须完成差额对帐工作,提交分公司确认。

⑤盘点表一式两份,专柜、零售店铺与分公司账务各存一份以便查询。 ⑥注意:

1) 数量的清点与盘点单的记录应分别由不同的人来担当 2) 若在营业中盘点时,应注意不可高声谈论,或妨碍顾客通行 3) 盘点前避免频繁出入货品 4) 货品归类清理,避免重复点数或遗漏现象

5)分组(至少两人一组,一人盘点报数一人记载核实)分区盘点

6)盘点表上的数字书写,要注意正确性及清晰性,以利于盘点后的整理工作 7)使用盘点表时要详细地加以记录,避免念错、听错、写错等现象的发生

8)盘点人员在实施盘点时,应按照负责的区位,依序由上而下或由左而右展开盘点。 2.10商品耗损处理

①不论由卖场自行检查、消费者退货或因意外事件而出现的坏损商品,均需由营业现场店长再度确认,看是否真的无法再销售。

②卖场工作人员在店长确认后,必须进行登记,同时一方面将坏损商品集中装箱保管;另一方面通知代理商,确认换货的可行性。

③若经确认后可退换货,即实施退换货作业;否则由店铺自行承担损失。 ④坏损商品处理注意事项:

店铺店长应查清坏损商品发生的原因,以明确责任归属,并尽快做出处理。

坏损商品必须详细登记,以方便帐务处理以及商店管理分析。

若经确认,发生坏损商品的责任在商店,如商品保存不当,验货不仔细等,商店自身必 须做出反省,避免此类事情再度发生。

不能退换货的坏损商品不可任意丢弃,必须做好记录、集中保管,然后同验收人员确认 后共同处理。

⑤坏损商品发生的原因依业务性质的分类方式加以叙述: 由于收银员行为的不当所造成的问题

A.打错了货号部门的按键。 B.打错了商品的金额。

C.收银员与顾客借着熟悉的关系,而发生不正当的行为。 D.收银员与导购借着熟悉的关系,而发生不正当的行为。 E.由于价格无法确定而错打金额。 F.看错商品价格。 G.对于未贴标签、未标价的商品,收银员打上自己猜测的价格。 H.误打后的更正手续不当。 I.收银员虚构退货而私吞现金。

由于业务上手续的不当所造成的问题 A.店铺内各部门间的移转漏记。 B.商品领用的漏记。

C.进价换算为售价时,计算错误。 D.进货的重复登记。 E.漏记进货的帐款。 F.退货的重复登记。 G.漏记退货的帐款。

H.以推测的换算率,在换算进价为售价时的误差。 I.同一公司各分店间商品移转的遗漏。 J漏开变价传票。 K.漏开报废传票。 L.看错传票上不明确的数字。

M.填制进货日报等表格时,误记或计算错误。

N.按重量购入而以个数卖出或相反情况时所产生的换算误差。 O.将进货商品的附赠品当做商品出售时,处理不当。

由于检收不当所造成的问题 A.检收时点错数量。

B.对于特殊商品,在习惯上不作当面点收。 C.公司员工所搬入的商品,未经点数。 D.对于商业习惯上的分量不足,未加以注意。 E.仅仅检收数量,未作品质检查所产生的错误。 F.擅自携出退货商品。

商品管理不当所造成的问题 A.进货过剩导致商品变质。

B.草率地购进新商品或草率地与不良厂商交易。 C.因商品知识不足而产生的耗损。 D.由于装货不良在输送途中产生损失。 E.因库存过剩而产生的自然损耗。 F.卖剩商品的处理不当而产生的损失。 G.因保存商品的场所不当而使商品价值减损。 H.因包装不良而产生损失。 I.将成套的商品拆开出售。

盘点不当所造成的问题 A.算错数量。

B.看错或记错售价、进价等。 C.盘点表上的计算错误。 D.盘点时遗漏。 E.将已填妥退货传票的商品计入。 F.因不明负责区域而作了重复盘点。 G.因商品小而且量多,导致盘点不正确。 H.盘点作业的不当。 I.同样的商品两种价格。 J.对于附赠品处理不当。

因设备不良所造成的问题

A.因老鼠、猫、狗等的咬啮而造成的损失。 B.不正确的计算。

C.因漏电而使商品价值减损。 D.因器具不全而造成的问题。

因店员大意所引起的问题 A.计量不确实。

B.处理大意而造成商品破坏或污损。

C.贴错标签。 D.姑息扒窃。 E.购入不良商品。

F.因商品知识不足而造成商品价值的减损。 G.换算售价的换算率低于标准而引起的误差。

公司人员不当而造成的问题 A.偷窃。

B.因与顾客熟悉而少算货款。

C.贩卖员间因同事熟悉的关系而发生漏打、少算的情形。 D.擅自携出或使用商品。 E.私吞退货而私吞货款。 F.虚构退货而私吞货款。 G.私吞营业时间以外的销售款项。 H.在运送途中偷取货品。 I.以现金购入的商品多报金额。 J.与厂商勾结而私吞手续费。

顾客不当的行为而造成的问题

A.顾客的扒窃行为。 B.与收银员熟悉而借机少算。 C.将扒窃来的商品退回而取得现金。 D.顾客不当的退货。 E.顾客将商品污损。 F.调换标签。

G.混杂于类似商品中,企图欺骗收银员的耳目。

因进货厂商不当而引起的问题 A.误记交货单位(数量)。

B.混淆品质等级不同的商品而产生的问题。 C.擅自拿取退货商品。 D.厂商换贴标签。 E.不按正式手续借贷商品,造成混乱。 F.换取货品时,收授不确实。

G.暂时交一部份订购的货,而造成混乱。 H.擅自变更合同不定期的单价.*注意事项:

在店铺正常营业中,应时刻留意卖场动向,防止失货. 对服饰配件、小礼品等,应注意摆放位置,以能方便观察为准,必要时应考虑使用 其他办法,注意此类小饰品容易丢失。

对于配套搭配的小件服饰,应在摆放时单独陈列,在顾客选购试用后,注意放回原 位,已卖出时,应注意补充,以免造成失货的假象。

在货品进、出、销、存、调和运作过程中,坚持当面点清货品数量,按正常的交接

手续填表、签字、执行、以备失货后经查询,明确责任人所用,严格把失货问题控制在运作过程以外。

专卖店内任何人员因故辞退或辞职,均需在辞职前一天全面盘点一次,减少双方误 会。

推荐第5篇:货品管理

一、直营店收货制度

二、直营店补货制度

三、直营店调拨制度

四、直营店铺退货制度

五、直营店次品制度

六、直营店内购管理制度

七、直营店工服管理制度

八、直营店POS 机刷卡退货制度

九、直营店盘点制度 直营店铺商品管理制度

一、直营店收货制度

每家店铺都是一个独立的业务操作系统,库存的准确影响后期的 补货、退货和少货赔偿等事宜,建立良好的商品验收秩序是工作的必 须,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。

商品验收流程:

1》商品至店铺,店铺人员必须先核对包裹数量,查看外包装是否完

整,若包装破损,则必须和送货人一起清点该包裹数量。

2》清点商品时,必须一包一单清点核对,做到至少分款核对数量。 3》清点完毕后,核对系统配货单,若无误,则执行验收。

4》若清点数量有差异,必须由店长复查确认,再把差异数量在清单

上标注清楚,报至商品人员。

注:店铺到货后两天内必须清点核对商品,清点无差异后安排数据验 收。如数据验收后产生少货事宜,由店铺自行承担。

二、直营店补货制度

为了避免店铺盲目补货而积压库存,提高补货的有效性,降低店

铺断码情况,提高公司商品总体周转率,特制定本管理规范,店铺必 须严格执行。 商品补货流程:

1》 补货前清晰店内商品信息,区分店内主销款、平销款和滞销款, 了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。

2》 补货必须考虑店铺活动,天气,补货商品的适销时段等因素,预

判未来一周补货款/大类的销售件数,结合销存进行补货。 3》 周一到周三将本周货品补充足,大型促销活动和节假日需提前一 周备货。 4》 三类款补货原则:

A、主销款是重点补货对象,是销售趋势平稳的畅销货品,补货量可以参考:预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数(一般2-3件)-店铺现有库存-在途库存;

B、平销款基本保持1-2周销售的库存量;

C、滞销款保持不断码; 原有款补货:

大类加款补货:

三、直营店调拨制度

为更好的保障店铺之间商品的快速流通,建立规范的调拨制度有助店铺管理和跟进货品流向,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。 商品调拨制度:

1》 货品调拨需以商品人员通知为准,严禁其他人员私自安排调拨 (同区域内店铺已买单商品除外)。

2》 调出店需及时安排找货,检查商品信息和质量,能正常调出的商 品明细第一时间反馈给入货店。3》 入货店以调出店给到的明细,在进销存里制作《终端要货单》。 4》 调出店将明细货品发出后,及时对《终端要货单》进行确认,快

递费用由调出店支付,并告知入货店对应的物流信息。 5》 调出店在包装货品时,必须放入填写完整的调拨货品清单,并自 留一份明细。

6》 店铺已买单的商品,调出店应第一时间安排找货,当天寄出。 7》 商品人员安排的日常调拨,店铺需在两天内安排落实完成,如有 特殊情况需提前反馈给商品人员。

注:如店铺无故延误调拨,作10-100元罚款/次处理。 调拨单:

四、直营店铺退货制度

为退货工作及时、准确的进行,加强商品信息的反应速度和质量,清晰店铺退货工作,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。 商品退货制度:

1》 退货必须先向商品人员申请,得到同意后方可安排退货。 2》 公司通知的退货必须准确及时完成,必须避免遗漏。

3》 退货商品必须吊牌和包装完整,无吊牌商品不得调拨及退仓。特

殊情况必须由零售部和物流部经理沟通后方可操作,且必须和其他货品分开放置。

如吊牌遗失,应尽早以表格形式传给零售部的商品人员申请补吊牌(用补货单格式,写明备注)。

4》 整理完退仓货品后,在系统上做《终端退货申请单》,注意选项 填写完整、正确,写明备注;

5》 退仓包裹内必须放一份退仓清单,清单明细必须和包裹内实物相 一致。

6》 退货必须做到三个一一对应:即一个退仓清单对应一个《终端退 货申请单》且对应一个商品包裹。 7》 退货商品包装要求:

A、装箱原则:a、同款同色必须整理在一起,即不能分装在不同包裹内;b、同大类需整理在一起;c、装箱需从下而上。 B、次品与正常商品退货必须分开包装,分开做电脑退单,包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》,外包装上需作明显标识,店铺次品退仓统一定于每月10日。

注:若店铺不按照制度退仓,将按照每项10元/次罚款处理。 退仓清单:

次品退货申请单:

终端退货申请单:

1》退货类型,必须按照实际类型选择:000-正常退货,001-次品退后, 002-调拨货品,003-其他,004-退换货。

2》上级仓库,必须按照货品来源仓,选择退货仓,比如2014年冬装00144009052必须选择歌薇仓,07244009066必须选择语轩仓。 3》上级库存:必须选择普通库位。

4》退货日期:原则上应该填写货品寄出的日期。 5》备注:调拨、次品退仓等必须填写备注说明。

五、直营店次品制度

为了规范次品返货及返修工作,让店铺了解次品返修程序,节省次品返修时间,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。

1》次品退货统一定于每月10日。

2》店铺次品退货前必须在IPOS系统填写《终端退货申请单》,次品退货包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》,公司物流部相关人员记录残次品件数、原因和结果,反馈给商品人员。 2》物流部次品确认时间在三个工作日内,如返修后可以正常销售的需安排一周内返回店铺。

3》若公司确认是属于人为原因造成的质量问题,则不退不换。 4》次品返修完毕后由物流部安排随货发给店铺,如紧急情况,可单独发货。

5》次品换货:总公司确认返修品是无法维修时,物流部根据公司实际库存有此款货品的,将货品换给客户;如没有此款货品时,需告知对应店铺店长可以换同种金额当季产品。

2、次品返修制度

1》对于掉扣、发线等店铺直接能处理的次品问题,公司给予备件上的支持由店铺处理。

2》对于店铺不能直接处理的次品问题,则将次品发回公司物流部。 3》对于顾客保养与维护不当的原因,如:磨损、挂破、污染、起球、自行修改等问题的次品,公司将不予受理或处理。

4》对于店铺收到仓库发货就有次品问题的,必须在到货五天内反馈给公司商品人员,延期由店铺自行承担;及时反馈的,则此货品质量问题由物流部承担。

5》对于店铺之间:店铺收到调出店给到的货品的质量问题,必须三天内反馈给公司商品人员,延期由调入店自行承担;及时反馈的,则此货品质量问题由调出店承担。

3、返货的包装要求

1》请将所有需要调出的货品用公司原有塑料袋单件包装好,不能不包装或者多件混包装【与公司发放同样】。

2》凡属有配饰损坏的次品退货,在返回公司时请将配饰或套件一起返回公司,未返回者将不予受理。

3》返货时货品的外包装不能破损,并在外包装袋上注明店铺名称,件数和包号,或者填写快递单明细贴上。

4》所有退货都需随货附上与系统相符的退货明细表。实物与《终端退货申请单》不符的将原样返回店铺中,费用由店铺操作人员承担。

六、直营店内购管理制度

七、直营店工服管理制度

为加强公司工服管理,明确经济责任,提高工作效率,结合我公司情况特制定本管理规范,必须严格执行。

1》店铺员工的工服由店铺负责人将尺码及员工姓名报至直营主管,由直营主管汇总给到商品人员。

2》商品人员根据上报的工服信息,开具商店配货通知单且附加信息注明为工装,且必须单独开单。

3》物流对工服要求单独打包且在外包装上作明显标识。 4》店铺收到工服后在系统上验收入库。

5》工服由店长统一派发,统一做《终端调整单》,且必须备注写明“具体店员姓名+工服领用”,调整单明细必须和领用明细数量相符。 6》店铺人员离职时,必须将当季的工服归还店铺,由店长负责跟进。

八、直营店POS机刷卡退货制度

POS机刷卡付款是非现金形式的付款方式,退货返款也比较特殊,特制定本管理规范,必须严格执行。

1》当店铺遇到顾客的POS机刷卡退货,必须让顾客提供购物小票。 2》店铺需及时提供三份资料给到直营主管:

A、店铺提供一份《直营店POS机刷卡退款申请》说明;

B、店铺留底的顾客签名的刷卡小票复印件或者照片; C、顾客购物小票复印件或者照片。

3》直营主管打印以上资料——零售部经理签字——直营主管拿签字后的资料到财务部——财务部给一份《领(付)款凭证》——直营主管填写完毕——王总签字——直营主管提交给财务——财务办理退款。

九、直营店盘点制度

为建立良好的盘点秩序,提高盘点的速度和有效性,特制定本管理规范,必须严格执行。 直营店盘点制度:

1》每月20至25日为盘点时间,由店长对盘点内容整体负责,必须做到按时精准的实货盘点;

2》盘点前店长必须确认数据验收工作

A、所有调拨单据,跟进对方店铺验收; B、所有退仓单据,跟进仓库验收;

C、所有到货单据,店铺确认实货后执行验收;

3》盘点前需先整理卖场和仓库库存,以免盘存时出现遗漏或重复盘点的现象;

4》盘点时店长需做好人员分配,建议三人一组,甲数数,乙扫描,丙看着系统上的盘点单,扫描完一个侧挂或者小区域货品之后,甲报数和丙核对数量是否一致。店长需监管操作者是否有盘点遗漏的现象,尤其是饰品和内搭。

5》500㎡以上店铺每月进行抽盘20%以上,每年

3、

6、

9、12月进行全盘;500㎡以下店铺每月进行全盘工作;

6》若店铺有人员离职,需在人员离职前进行一次盘存,否则后期店铺有少货则由店长承担离职人员的赔偿金额; 7》如店铺初盘出现差异,店长需安排复盘工作;;

8》盘存结果每月底前必须确认,直营主管需跟进店铺按时确认最终盘点数据,将最终盘存结果告知财务和商品人员。

9》确认店铺少货,由店长和店员共同承担损失,按照商品现价的3.5折进行赔付。

10》盘点执行责任制:

A、对发现店铺没有按照商品实货盘点,每发现一次,店长罚款 500元,店员200元。

B、店铺未在规定时间内盘点,每发现一次,店长罚款50元,督 导和直营主管罚款50-100元。

C、店铺未在规定时间内最终确认盘点数据,每次店长罚款50元, 督导和直营主管罚款20-50元。

推荐第6篇:货品责任书

货品管理工作主要流程:

货品管理员: 1.与广州对接货品的到货情况,包括货品的到货件数,到货款式,到货的日期的跟进的相关工作。 2.负责外采购货品的质检,(主要包括质检的送达,确定填写质检报告的质检项,跟进质检报告,和广州对接质检报告,核实质检报告的工作) 3.品牌货品管理部要对所有到京入库前的货品进行质检报告的核查。对每次广州发货的明细要进行审核。(发现遗漏一次每次罚款100元) 4.对于外采服装的质检如下:

到店货品如 有质检的问题 可以直接上报 营运部由营运部 审核交至赵总 对相关责任人: 房负责相关货品人

换标处负责人 吊牌负责人 吊牌水洗审核人。

罚款每人100元

奖励给店铺发现者

100元 5.以上所有罚款均在财务独立备案建账。作为活动基金。关于奖励,由赵总以上领导签字下发给受奖励者。 6.货品管理员对于广州到的大货也要进行质检报告查询。分批次发货到北京的货品要在后备注是否可配货,是否有质检。如备注里备注质检未到不可配货,但营运人员配货到店的由营运人员负责。(罚款50元到200元,如未备注罚款货品专员负责人50—200元,所承担后果有当事人负责) 7.关于店铺货品之间的调拨,主要指自营调商场的货品要有自营报给品牌部货品专员审核后签字可配置商场。在自营店配制商场的货品如出现无质检等事项(该店铺营运经理负责人如未报品牌部货品专员审核,由该营运经理负责;如审核后仍有质检等相关问题,有货品专员负责,罚款50元到200元,如未备注罚款货品专员负责人50—200元,所承担后果有当事人负责)

8.所有入库货品均需要货品管理员进行货品质检审核。如有未有质检报告的款式需要照片,款式,件数等备案。并且标注。如发现入库的货品有质检问题,每发现一次罚款20元,对于发现者奖励20元。

9.关于质检报告回公司后的存档问题。 1.质检报告以后一律一式2份。(多余的除特殊申请外均自付款) 2.一份存档,一份电子扫描备案后放置文件夹。 3.大类:根据品牌区分质检报告.中类:按照日期进行备案。按照品牌和月份和日期对扫描存档的电子当建立电子搜索模式。 4.店铺需要的一律打印扫描版本的给店铺负责人员。 5.如有相关人员需要质检报告货品管理员要在当个工作日内提供质检报告。(如未按规定执行者每次均罚款20元) 10.如在本年度货品管理部的工作中无任何问题,流程顺畅,无出现相关投诉,质检的问题。公司可给予2000-5000的整体奖励。

该责任书从2011年12月31日开始实施。

相关负责人签字:

货品管理员: 品牌经理:

库房主管: 营运经理: 2012年12月31号篇2:商品损耗责任书(商品部) xxx有限公司 商品损耗责任书

(商品部)

甲方:

第一责任人:

主管部门:

乙方:

区域损耗第一责任人:

责任部门:

目的:

为了加强商品管理,降低商品损耗,保障损耗管控标准执行,现对损耗责任划分给予进一步明确. 我保证本人在做好营运销售的同时,高度重视商品损耗工作,具体做到:

一、甲方的责任和权利:

1、及时传达政府主管部门和上级公司的有关文件精神,并负责xxx 经营的商品损耗宣传教育、组织培训工作。

2、协助乙方解决经营中需要甲方配合的有关商品损耗困难和问题。

3、依照公司相关规章、制度以及《员工手册》,对乙方的商品安全营运行为进行监督、检查;对乙方的违章、违纪行为,予以指正并限时整改、及时向上级主管部门报告,对乙方触犯法律的行为报送司法机关处置。

4、对乙方发生的重大损耗问题和重大工作失职进行调查,追究相关人员的责任,做出奖惩决定。

5、对于价值高昂的单品设置专仓、有权利要求乙方做三级台帐,每日登记商品的进、销、存库存数量,重点商品牌面、堆头设置专人

(促销员)定岗。

二、乙方的责任和权利:

1、落实公司相关损耗控制措施,明确损耗责任意识,确保损耗率控制在-xx%内。

2、重点商品进、销、存的管理,重点商品需与防损部、收货部共同验收,落实重点仓库双锁管理,台帐登记,每周需与防损部主管共同核查实物与系统数据。

3、关注商品验收数量、质量,合理订货,对临/过期商品及时跟踪解决,落实降价促销、退/换货等措施。

4、明确部门补货责任为部门负责人,对量大滞销商品及时跟进对接采购系统消化库存。

5、明确商品排面管理,对仓库有货排面缺货及时进行补货,。

6、落实对本部门盘点前商品整理,员工培训,盘点现场管理,对异常商品及进调查损耗原因。

三、相关违规责任:

1、公司对超标责任管理者将给予通报;超标部门的负责人需针对本部门的损耗超标原因和整改措施撰写调查整改报告,提交上级单位审核,同时列入该部门损耗专项档案。

2、购物广场发生重大商品损耗例外,如大量商品残损、过临期等,按例外事件性质,对责任部门负责人实施通报、责令检查、警告、书面警告、降薪、降职处分。

3、特大例外和恶性案件,对部门负责人实施就地免职。

4、因不合理订货,形成库存积压,所造成损失由相关人员买单,追究管理者连带责任;

5、下订单过程中,因存货地错误,造成盘点数据不准确,追究当事人和相关管理层责任;若为恶意所为,或屡次发生,视为违规舞弊,给予书面警告。

6、如因未按照先进先出原则处理库存商品,导致大量商品无法销售的,视损失大小给予买单或书面警告甚至辞退处理。属于管理层过失的,给予管理层相应警告或降级处理;

7、因工作疏忽,对排面未及时整理,影响卖相,导致销售不佳,视情节轻重,给予工作提醒、口头警告、书面警告等处理;

8、对变价商品未及时处理,造成报损,相关人员必须买单,造成重大损失的给予辞退处理,管理者给予降级处理;

9、对易损耗商品,因管理不善造成的损失,由商品部承担全部责任;

10、因未严格执行食品卫生政策,导致食品质量问题,或销售额下降,追究相关管理层和责任人的过失,视情节轻重,给予买单、口头警告、书面警告或辞退处理;

11、违规对商品做特价处理,视为作弊行为,给予书面警告或辞退处理。将待降价的商品,未经报损直接作特价处理,给予书面警告或辞退,属于管理层过失的,给予管理层相应警告或降级处理;

12、对仓库积压,导致排面缺货或不按公司下发排面图实施排面商品管理,视情节轻重,给予相关责任人口头警告或书面警告处理,

属于管理层过失的,给予管理层相应警告或降级处理;性质严重的,按廉政问题交调查、监察部门跟进处理。

13、对违反调拨流程私自调拨的,给予责任人口头警告处理;

14、对调拨单据不及时录入系统或者逃避录单的给予相关责任人口头警告;对于店内空单调拨的,给予相关责任人书面警告,对于管理层给予相应警告或降级处理;

15、不按公司规定私自调拨、将调拨单丢弃或其他原因导致调拨单不传单现象的,给予相关责任人及管理层书面警告处理;

16、调拨数量不符、单货不一的,给予相关责任人和管理层口头或书面警告处理;

17、恶意逃避报损,视情节轻重,追究当事人和相关管理层管理责任或给予书面警告处理。

18、落实全员防损工作,对未执行逢会必讲安全与损耗的部门负责人追究管理责任或给予书面警告处理。

五、本责任书一式三份(责任部门一份,防损部一份,总经办一份),具有同等约束力,自双方签字之日起生效。

六、如责任人调离、离职、辞退等原因离开本岗位,其责任约束力自动取消,接岗位之人自动履行其职责,离职人员必须将责任书交接岗之人,并报防损部备案。

有限公司 有限公司 损耗第一责任人 部门损耗责任人

(签名): (签名): 损耗监管人

(签名): 201 年 月 日 201 年 月 日篇3:商品损耗责任书(收货部) xxx有限公司 商品损耗责任书

(收货部)

甲方:

第一责任人:

主管部门:

乙方:

区域损耗第一责任人:

责任部门: 目的:

为了加强商品管理,降低商品损耗,保障损耗管控标准执行,现对损耗责任划分给予进一步明确 。 我保证本人在做好营运销售的同时,高度重视商品损耗工作,具体做到:

一、甲方的责任和权利:

1、及时传达政府主管部门和上级公司的有关文件精神,并负责xxx 经营的商品损耗宣传教育、组织培训工作。

2、协助乙方解决经营中需要甲方配合的有关商品损耗困难和问题。

3、依照公司相关规章、制度以及《员工手册》,对乙方的商品安全营运行为进行监督、检查;对乙方的违章、违纪行为,予以指正并限时整改、及时向上级主管部门报告,对乙方触犯法律的行为报送司法机关处置。

4、对乙方发生的重大损耗问题和重大工作失职进行调查,追究相关人员的责任,做出奖惩决定。

5、对于价值高昂的单品设置专仓、有权利要求乙方做三级台帐,每日登记商品的进、销、存库存数量,重点商品牌面、堆头设置专人(促销员)定岗。

二、乙方的责任和权利:

1、商品验收入库工作做好商品配送、商品验收实物与单据检查;确保验收流程严格执行,禁止出现空单验收;质量差;临期、过期等现象。

2、商品出场做好商品退货实物与单据检查,按工作流程执行商品退换货、报损、场外促销、返配、团购家电发货等商品出场操作。

3、部门出现重大违纪违规(如收货员工监守自盗、内外勾结、玩忽职守、徇私舞弊)承担管理责任。

4、录单方面禁止商品空单录单;错误录单并入库,造成库存损耗和数据错误。

5、单据管理按公司相关规定进行制单、审核、传单、封存工作。

6、配送车封签、锁的严格执行公司相关管理要求;

三、损耗责任控制过失的处理: 1.由于收货部工作失误对质量明显不合格的商品照常收货,导致报损增加,根据损失金额大小给予口头警告、书面警告或买单处理,并给予管理层相应警告或降级处理; 2.收货部验收课人员私自与供应商串通,违规操作,一经查实立即辞退,部门负责人承担管理责任; 3.收货部在收货过程中需关注订单的规格和单位以及存货地,出现验收错误给予工作提示一次,情节严重的给予辞退。属于管理层过失的,给予管理层相应警告或降级处理; 4.在收货环节中发现供应商违规舞弊的,上报采购部门,由采购部门进行处理,防损部及稽核调查部负责跟进; 5.对收货、退货把关以及单据的管理不善造成例外,需追究相关人员责任;对造成损失影响盘点库存数据的对当事人给予书面警告或承担损失赔偿处分,并给予管理层相应警告处理。

6.在仓库管理和储存过程中未按公司仓库管理标准实施,造成损失,或逃避报损的需严格处理,视情节,处以相关责任人买单、书面警告或辞退处理;属于管理层过失的,给予管理层相应警告或降级处理; 7.恶意逃避报损,视情节轻重,追究当事人和相关管理层管理责任或给予书面警告处理。

五、本责任书一式三份(责任部门一份,防损部一份,总经办一份),具有同等约束力,自双方签字之日起生效。

六、如责任人调离、离职、辞退等原因离开本岗位,其责任约束力自动取消,接岗位之人自动履行其职责,离职人员必须将责任书交接岗之人,并报防损部备案。

有限公司

有限公司 损耗第一责任人 部门损耗责任人

(签名): (签名):

损耗监管人

(签名): 201 年 月 日 201 年 月 日篇4:商品损耗责任书(收银部) xxx有限公司 商品损耗责任书

(收银部)

甲方:

第一责任人:

主管部门:

乙方:

区域损耗第一责任人:

责任部门:

目的:

为了加强商品管理,降低商品损耗,保障损耗管控标准执行,现对损耗责任划分给予进一步明确 我保证本人在做好营运销售的同时,高度重视商品损耗工作,具体做到:

一、甲方的责任和权利:

1、及时传达政府主管部门和上级公司的有关文件精神,并负责商品损耗宣传教育、组织培训工作。

2、协助乙方解决经营中需要甲方配合的有关商品损耗困难和问题。

3、依照公司相关规章、制度以及《员工手册》,对乙方的商品安全营运行为进行监督、检查;对乙方的违章、违纪行为,予以指正并限时整改、及时向上级主管部门报告,对乙方触犯法律的行为报送司法机关处置。

4、对乙方发生的重大损耗问题和重大工作失职进行调查,追究相关人员的责任,做出奖惩决定。

5、对于价值高昂的单品设置专仓、有权利要求乙方做三级台帐,每日登记商品的进、销、存库存数量,重点商品牌面、堆头设置专人(促销员)定岗。

二、乙方的责任和权利:

1、对收银员的销售额达到或超过3000元的应立即收取,新员工必须要老员工陪同方可上机,下机前要事先知会岗位防损并展示后方可下机,避免发生收银员携款潜逃事件;

2、收银课长必须对每个收银员的个人档案进行登记,并核实个人档案的真实性,妥善的保存好收银员的个人档案,以免导致员工档案信息虚假;

3、收银课长必须每日要对收银员长短款进行分析,了解到原因并及时反馈,每日要对长短款的差异进行跟进,避免导致重大例外发生;

4、退货时必须要收银部课长、防损部人员、前台部人员三方在场的情况下并对退货商品进行核对,无差异的情况下三方人员签字确认后,方可退货;

三、损耗责任控制过失的处理:

1、收银员发生携款潜逃事件的,视事先防范性措施的注重落实(如入职面试、岗前培训、岗中监督等)给予管理层相应警告或降级处理。

2、在通道管理过程中,未执行收银七步曲及其他管理措施的,视情节轻重给予部门管理层相应警告及降级处理。

3、员工未通过培训即上岗操作的,发生违规例外或造成公司经济损失的,所有责任由部门负责人承担。

4、对高风险流程(退、换货等)操作不当,未造成公司经济损失的,给予管理层相应警告或降级处理。

5、内部发生收银舞弊作案、内盗、内外勾结等严重违纪案件时,部门负责人承担所有管理责任。

五、本责任书一式三份(责任部门一份,防损部一份,总经办一份),具有同等约束力,自双方签字之日起生效。

六、如责任人调离、离职、辞退等原因离开本岗位,其责任约

束力自动取消,接岗位之人自动履行其职责,离职人员必须将责任书交接岗之人,并报防损部备案。

有限公司

损耗第一责任人

(签名):

损耗监管人

(签名):

年 月 日

部门损耗责任人 : 年 月 日 (签名)篇5:菜市场责任书

菜市场开办者责任书

为维护菜市场交易秩序,规范菜市场交易行为,落实菜市场开办者的责任和义务,促进菜市场健康发展,根据工商行政管理有关法律、法规, 工商所与 菜市场签订责任书如下:

一、菜市场开办者是市场经营活动的组织和管理者,是菜市场经营管理第一责任人,在经营活动中应当遵守中华人民共和国的相关法律、法规,接受工商行政管理机关的监督管理,对市场商品经营主体、食品安全、商品质量、交易秩序和消费者权益等负有责任。

二、菜市场开办者应在办公场所醒目处悬挂营业执照,并应在菜市场入口、场内醒目位置及摊区经营设施处设置规范的场牌、入场须知、商品经营者证照公示牌、食品安全公示栏、消费维权公示栏和消费索赔提示牌并及时公布相关信息。

食品安全公示栏应当定期公示国家有关食品安全的法律法规,食品安全监管部门的监管信息,市场自行检测食品的信息以及其他需要公示的信息。消费维权公示栏应当公示市场开办者受理消费者投诉的地点和联系电话,辖区工商行政部门受理消费申诉举报的联系电话。消费者索赔提示牌应当载明商品经营者生产或销售明知不符合食品安全标准的

食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以要求支付价款十倍的赔偿金;商品经营者销售的食品属于《重庆市食品安全管理办法》第六十七条所指情形的,消费者可以要求退换食品并支付价款五倍的赔偿金。

三、菜市场开办者应设立内部市场管理机构,配备相应管理人员,明确管理责任,建立健全入场商品经营者、商品质量、食品安全、交易行为、保障消费者合法权益以及塑料购物袋的管理制度,并上墙公示。

四、菜市场开办者应对入场商品经营者的经营资格进行审查,查验商品经营者的经营许可证和营业执照,建立商品经营者基本信息档案。档案中应载明经营者的基本情况、主要进货渠道、经营品种、品牌和供货商状况等信息。

菜市场开办者应妥善保存入场经营基本信息档案、入场商品经营者订立的入场经营合同、各类记录资料,接受工商行政管理机关的检查,有条件的市场开办者应推行电子化管理,提升市场经营和管理水平。

五、菜市场开办者应明确入场商品经营者的责任和义务,与商品经营者订立入场经营合同。合同中必须载明入场经营者应亮证亮照经营、保证商品质量和食品安全、保障消费者合法权益、维护正常交易秩序,服从工商行政管理机关的监督管理,积极配合市场开办者的管理要求等守法经营条款。

六、菜市场开办者应对入场商品经营者的亮证亮照情况、经营环境、条件变化情况及入场商品、食品质量,畜禽产品检疫检验证明,进货检查验收、不合格食品退市以及塑料购物袋使用情况等经营行为进行经常性检查。开展市场检查应当如实记录检查人员、被检查人、时间、内容以及检查后的评价处置情况。

七、菜市场开办者应对入场商品经营者的的违法行为进行及时制止,并立即向辖区工商行政管理机关报告,做好相关报告记录。记录应载明报告的时间、部门、人员、对象和事由等内容。发现不具备经营资格的,应当禁止入场经营;对不具备与所经营食品相适应的经营环境和条件的,应暂停或者取消入场经营资格;发现经营不符合食品安全标准的食品、未经检疫检验的畜禽产品、销售侵犯注册商标专用权商品、发布虚假广告或者其他违法行为的,应当及时制止,立即报告。

八、菜市场开办者应当在市场适当位置配置经依法检定合格并免费复检的公平秤。

九、菜市场开办者应当设立食品快速检测室,加强对问题易发食品和消费者申(投)诉量大的食品的快速检测并做好检测检录并公示检测结果。

十、菜市场开办者应设立消费投诉点(有条件的市场应当设立12315联络站),配备专门的人员,按照相关工作要

求和规范,及时受理消费投诉,认真调解消费纠纷并积极配合工商行政管理机关妥善处理消费者申诉,履行消费维权责任。

菜市场开办者应当自觉推行消费维权先行赔付制度。当商品经营者侵犯消费者合法权益,消费者无法从商品经营者处获得赔偿的,菜市场开办者应向消费者承担连带赔偿责任。

十一、菜市场开办者应对入场商品经营者开展定期学习培训,重点学习国家有关食品安全、消费者权益保护等法律法规和监管部门相关工作要求,并建立学习培训记录。记录应载明学习培训的主持人、讲授人以及时间、地点、内容、参训人员名单等内容。

十二、工商行政管理机关应与菜市场开办者建立沟通联系机制,定期检查督促菜市场开办者履行职责,指导帮助菜市场开办者开展日常管理,及时受理处理菜市场开办者转送的消费者投诉举报。

工商行政管理机关: 菜市场开办者:

(签章) (签章)

年 月 日 年 月 日

菜市场商品经营者责任书

为维护菜市场交易秩序,规范菜市场交易行为,落实菜市场商品经营者的责任义务,促进菜市场健康发展,根据工商行政管理有关法律、法规,经菜市场开办者与商品经营者共同协商,签订责任书如下:

一、菜市场商品经营者应当遵守工商行政管理法律、法规和市场开办者内部管理制度,服从工商行政管理机关的监督管理,积极配合市场开办者的管理要求,依法从事经营活动。

二、菜市场商品经营者应当与市场开办者订立入场经营合同或公约,承诺亮证亮照经营、保证商品质量和食品安全、保障消费者合法权益,服从工商行政管理机关及市场开办者监督管理等相关经营条款。

三、在菜市场长期固定从事经营活动的商品经营者应当依法向工商行政管理机关申请注册登记,领取营业执照后,方可在核定的经营范围和经营期限内从事经营活动;经营散装食品和预包装食品的,应当依法取得食品流通许可;经营国家有限制性规定的其他商品,应当依法取得相关许可。许可证、营业证照应在经营位置醒目处或市场商品经营者证照公示牌上悬挂。

推荐第7篇:货品管理制度

货品管理制度

一、货品流程

Ⅰ、货品从订单到配送流程Ⅱ、店铺返货流程

调货通知(货品主管) 订单(货品主管)

总公司(客户主任)店铺(货品整理) 仓管员(安排车辆、行程)

出货单

仓库(汇总、整理)

货品主管(减单、货品分配) 仓管员(跟进货品到位情况、核对数量)

店铺(货品验收) 总公司

二、各部门操作细节

●营运部(货品主管):

1、货品主管收到各季货品的首批定单后,应认真了解货品的结构情况,统

一保存以便跟进货品的到位情况。

2、在收到“出货单”时,对订货单进行扣减以确认所订货品已到。

3、根据所出货品的风格或店铺缺货情况进行合理分配,并把分配单交仓管

员。

4、为能更好的掌握各店的货品结构,须把各店的货品分布情况登记在“货

品分配表”上。

5、对各商场的风格、客群定位要有很好的了解,使我柜货品结构保持最佳

状态。

6、随时掌握各季货品及各类货品的库存情况,做好销售期的评估,及时补

充货源。

7、随时关注各店的货品走势,做好畅、滞货品的汇总,把信息反馈到总公

司,便于总公司组织备单及进行全国货品调配。

8、对有做特殊活动的货品应做好销售汇总,便于总结活动效果,及时做好

货源补充。

9、根据各店货品走势的差异,做好调配工作,以保证各店有效货品的充足

10、随时留意货品的库存情况对库存量少、号码不全的货品做集中销售。

11、要求店铺每周一提交一份补货单,对店铺所缺货品进行及时补充

12、在做店铺货品调整时,应先开好调配单或电话通知店铺,再通知仓管员

做好调货准备。

13、所有货品的补充、调配均由营运部货品主管负责,仓管员按货品主管的

调配指示进行调配。

●仓库(仓库主管):

Ⅰ、收货流程:

仓管员在收到总公司传来的“出货单”后,交由营运部进行分配。根据“出货单”的日期跟进货品的到位情况,如货品未在正常的期限到达,应及时与货运公司取得联系,了解原因。

1、收到货品后与货运公司进行数量核对,并检查外箱有无破损等。

2、对新到货品进行开箱验货,核对到货明细是否与出货单一致,并按规定填

好验货单。

Ⅱ、分货、补货流程:

1、按营运部货品主管的分配指示及时的把货品分配到各店。

2、分配货品时应按公司规定统一使用一式四联出货单,新货须附上准确的

价格,经收货方签名后返回相关部门。

3、收到店铺的补货单应及时给予补货,如仓库没有店铺所需货,则把补货

单交给营运部进行调拨。

4、到各店的货品量比较大的时候,应提前知会店铺做好接货准备(尽量避

免周末大批量进货)

注:

1、进、出库单分类保管,以便核对。

2、建立各店铺文件夹,把进出货单保存好,以便核对。

Ⅲ、调拨:

1、收到营运部的店铺调拨单时,必须在两天内完成调拨。

2、与店铺沟通确定具体出货时间,做好车辆及行程的安排。

Ⅳ、质量鞋的处理:

1、有质量鞋必须归类摆放。

2、不得接收没按标准填写单据、手续不齐全的返修鞋。

3、认真审核返修鞋,当地可维修的则应当地维修,如当地无把握修复的应考

虑部份顾客的特殊要求,及时返回总公司维修。所有返总公司的质量鞋都必须由仓管员签名确认。

4、所有质量鞋都必须用规定的表格登记详细内容(接收日期、返公司日期、

型号明细、店铺、质量原因、处理意见等),并负责跟进维修鞋的返回时间。

5、所有退回总公司的质量鞋必须经营运经理在出货单上签名确认。

6、在日常工作中如发现有异常的质量问题和原残问题应及时向营运经理汇

报。

7、每月月初对上月产生的质量鞋进行汇总上报分公司总经理。

Ⅴ、仓库货物的整理:

1、仓库货物分类并整齐摆放(纸袋、纸箱、陈列道具等)。

2、货品按品牌、季节、型号归类摆放。

3、每月按规定日期盘存,提供准确的货物库存交给统计,并做好“进、销、

存”记录。

4、收到店铺返回的质量鞋应单独摆放,经审核后及时返回公司。

5、仓库货品保持整齐干净,如有残破的鞋盒应及时更换,保证到店铺的货品

外观整洁。

6、收到广告类物品(如POP、灯箱片、不干胶、小横条等)直接交营运部保

管及分配。

7、对店铺返回的货品必须认真验收,避免有原残鞋返回。

8、为确保仓库内货物的安全,未经调配中心同事的许可不得私自进入仓库。

(特殊情况应请示总经理)

9、认真做好防盗、防火、防损工作:离开仓库时必须把门窗锁好;仓库内禁

止吸烟,杜绝一切烟火;经常留意货物的储存情况,当发现鞋子发潮了应及时处理,鞋子尽量不要裸露摆放,避免老鼠破坏。

●店铺货品管理:

Ⅰ、收货流程:

1、随时保持仓库货品的整齐,接到仓管员的进货通知后,人员合理安排,做

好入库准备。

2、收到总仓库或其它店铺的货品时,应认真核对实物与单据的数量是否一

致,收货人方可签名确定。

3、对每双鞋进行检验,看是否有原残情况如:有无大小码,鸳鸯鞋,明显色

差,材质(皮面,内里)是否一致,鞋的标码与鞋盒是否一致,并按原包装包好后进行入仓。

4、店铺在收到货品两天内必须把有原残情况汇报到仓管员处并返回总仓,否

则后果自行承担。店铺在销售中产生的原残鞋一律自行承担。

5、按标准贴上鞋底胶及标价签。

6、根据鞋子的风格特点,进行标准化的陈列。

Ⅱ、仓库货物管理

1、随时保持仓库内货物的整洁,货、物归类摆放;货品摆放应按季节、型号、

大小顺序进行排列,以方便取货。

2、如遇残、旧鞋盒应及时更换,保持鞋盒整洁美观。

3、养成良好习惯,不管货品成交与否都应擦拭干净并按原包装包好,以便下

一次的销售;试完的样品鞋须擦拭干净方可摆上货架,保持样品的整洁。

4、遵循“样品先销售”的原则,按规定:统一每半月更换一次陈列品,避免

因护理不当出现色差等情况。

Ⅲ、调拨:

1、收到营运部的调拨通知后,在规定期限把货品整理好,把出库的数量及鞋

子类型知会仓管员,以便做好车辆安排。

2、调出货品开好出库单,认真核对数量,并按仓管员的指示,开好放行条,

确保仓库人员到达后能顺利出货。

3、所调出的货品在确定无原残的情况下,把货品整理干净,清除鞋底胶,标

价签方可调出,如有发现,直接追究店长/助理店长责任。

4、店长随时向营运部汇报货品存货及结构情况,以便营运部据此做相应货品

调整。

5、为保证店铺有效库存的充足,店长应密切留意货品动向,及时向营运部反

馈信息,做好货源的补充。

Ⅳ、质量鞋的处理:

1、对所有新进货品都应认真检查,如发现有原残情况应按规定填写好“返修

单”,并在两天内返回仓库。

2、顾客的质量鞋必须按规定把鞋清理干净,返修鞋需有返修单和维修单,属

退货的只须正确填写好返修单并附上相关的单据。顾客的特殊要求应特别注明。

3、做好维修登记,及时跟进返回时间,特殊情况应及时与顾客联系说明原因。

●批发客户的货品配发流程:

1、有批发客户的补调货单直接交给客户经理。

2、客户经理在仓管处确认货品数量及所需款项后通知客户汇款。

3、客户经理在财务部确认货款到位后在补货单上签名交由仓管员发货。

4、仓管员在给客户发货时需在出货单上附上货品批发单价及零售价,经客户

经理签名后传给客户作为销售凭据。

5、如当天有产生货品批发,客户经理必须根据发货单明细填写好“批发日报

表”交统计作数据录入。

6、如出现调换货的也必须在报表上体现清楚,以保证库存的准确性。

附:营运经理兼货品主管/何长春仓库主管/张景屿客户经理/曹成

以上条规及工作流程希望各部门相关人员认真执行,加强各)环节的细节管理,确保前线货品的结构、销存比例处于良好的状态。

推荐第8篇:盘点总结

盘点总结

(一)

为加强实物资产管理,提高资产使用效率,确保各项实物资产的安全与完整,实现资产管理的科学化、规范化,根据厂《关于开展实物资产清查工作的通知》精神,我站在全站范围内认真组织开展了实物资产清查工作。现总结如下:

一、抓宣传发动,使清查工作群众化。我站的资产种类多而分散,清查工作量大、任务艰巨,没有领导支持和全体职工的积极配合,光靠财会人员的努力,是难以做好的。因此,在站领导的高度重视下,积极宣传发动、统一思想,使爱站如爱家的思想深入人心,提高全体职工对资产清查重要性、必要性和迫切性的认识,变被动为主动,积极投入到清查工作中去,使清查工作变成全体职工的自觉要求和行动,为今后实物资产管理更加科学、正规有序打下良好的群众基础。

二、抓组织领导,使清查工作科学化。

资产清查涉及到我站的所有下属单位和职工,是一项面广量大、细致复杂的工作,必须精心组织、精心安排,才能使这项工作有条不紊,达到预期的效果。

1、成立实物资产清查领导小组。至收到文件之日起,成立了资产清查领导小组,由朱书记任组长,组员由各三级单位行政领导、站财务组及材料组负责人等组成,各单位也成立了相应的资产清查领导小组,对本单位的清查工作负责。由于各项资产种类多、分布较分散,根据全面彻底、谁使用、谁负责的原则,和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法,我们将清查工作细分到班组,由各班组指定一名具有较强责任心、工作热情的实物清查员,全站共15名,具体负责清查摸底及登记工作。

2、明确职责,熟悉业务。组织清查员认真学习厂发《关于开展实物资产清查工作的通知》,明确清查范围,做到如实填报、不遗不漏。并由财务人员进行培训,辅导他们有关实物资产的概念、分类和估价方法,为进行清查工作扫除技术障碍。

3、积极实施,合理安排步骤。首先,各班组按照要求自己清查公共财产,统一使用实物资产清查登记表进行登记。对在办公场所由个人保管的实物资产,做到保管人、使用人亲自签名以明确保管使用责任。卫生所在进行清查时,采用给资产编号的方法,为每一项实物资产进行编号,如卫生所004号,并制作成标签帖在所登记物品的显著位置,这项工作虽然工作量较大,但对理顺清查工作、明确保管责任,有重要的借鉴意义。其次,清查领导小组核查。清理领导小组收齐登记表后,组织对各班组填报的登记表,逐一进行审核,并现场核查,发现问题及时提出整改意见。如发现错登漏登,问清情况后当场纠正补登,确保资产清查结果的真实完整、准确无误,真正使清查工作做到见物做点、以物对账、以账查物、是账就清、不重不漏、不掩不盖、不留死角。

三、健全帐册,使管理工作正规化。

为全面反映实物资产的增减变动情况,便于监督各项实物资产的保管、使用,就必须用价值的形式把实物资产登记到帐薄中去。借此次清查工作之机,我站进一步完善了实物资产总帐、实物资产明细帐和保管使用登记册,建立实物资产户口本管理制度,为每项实物资产建立实物资产管理卡片,卡片上不仅记录实物资产名称、编号、类别、规格型号等信息,还记录保管人变更、维修保养、出借归还等重大资产事项,以便于对各种资产进行监督,防止浪费,使资产管理做到专人保管、专人负责。

四、抓岗位责任,使管理工作制度化。

实物资产的管理原则是:统一领导、归口管理、分级负责。根据这一项原则,我站健全了资产管理制度,把资产管理作为一项长期工作,使之制度化、规范化,长期坚持下去。重点抓岗位责任,使管理责任到人。实物资产管理工作由站长负总责,资产帐由总帐会计管理,各种资产设备由保管员管理,在资产与责任人之间建立起一对一的关系,同时加强财务监督,做好帐务处理。做到有账可查,有责可问,违规必究。达到归口管理、分级负责的目的。

本次清查工作,共登记实物资产372件,价值2368万元,基本摸清了我站实物资产的家底,为实物资产管理工作的科学化、规范化打下了良好的基础

盘点总结

(二)

为提高公司资产的使用效率,防止资产的损坏和流失,公司于2011年9月 30日10月28日在公司范围内进行了一次全面盘点、清查.在参与盘点人员的共同配合下,顺利完成了本次的盘点工作,现对本次盘点工作总结如下:

一、本次盘点工作的重点是以现场实物盘点为依据,对公司范围内的存货、财产盘点、财务清查、保管品盘点、配件等资产进行实地盘查;全面落实了公司关于资产管理的各项规章制度、管理流程;确认资产存放地点、资产状况以及具体使用人和监管人等,做到账实、账账相符。

二、针对本次盘点发现的有些资产未能合理使用、部分长期处于闲置或半闲置状态等亟待解决的问题,公司着手从以下几个方面解决:

1、实行资产追踪制度。对呆滞一年以上的生产件、供应件,生产车间、物管部有责任向***反馈信息,由工程技术人员协助鉴定,提出是否可以继续使用、有无继续保管的意见和建议,以指导公司的资产管理工作;

2、建立并完善了资产管理的责任。本次盘点要求各单位对办公用固定资产(例如:空调等)、公用电子产品(例如:复印机、打印机、电脑等)实行粘贴标签的制度,其目的就是明确责任、强化管理;

3、树立资产有偿占用和使用的观念。通过盘点进一步摸清公司闲置、报废固定资产的数量及布局,为公司有效地提高设备利用率提供了依据。

三、公司下一步资产管理工作的重点:

1、加强管理。把资产管理作为部门管理中的一项重要日常工作,把好出入关,规范程序,常抓不懈;明确办公用固定资产、公用电子产品的管理责任,确保资产的完好无损。

2、严格检查。对公司债权、债务要定期清查,发现问题,及时反馈,妥善处理。

3、抓好落实。重点是做好公司资产管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时,做好信息的反馈和技术鉴定,努力把公司资产管理工作提高到一个新水平。

盘点总结

(三)

盘点工作对于一个超市工作人员并不陌生,因为那是必定要完成的工作,令每个人都不能有大意的心态,因为它让我们公司领导对公司的销售、资产有所了解,为公司提供真实有效的数据,也是对我们每一位员工的肯定与认同。

本次盘点的结果大致令人满意,但是盘点过程中却发现了不少问题: 1.部分的盘点人员把标签贴在了条形码上。 2.遇到了有辅助码的商品,却连品名都不会对。 3.盘点食品时交叉盘时部分2盘把数量写了上去。 以上种种问题反映出了盘点前的培训力度还不够。

4.分区差异大,以致部份员工.促销早已盘完,却没有安排到其他区域帮忙.部份分区商品数量大的人员,草草了事,未等审核人员抽盘,对单,便已下班.5.坏货盘点时发现部份商品真是已有多年历史,在坏货处理方面应当及时.该报损的应报损.该内部低价销售的,应趁商品未更加损坏前处理.以免造成积压.建议:

1.员工的技能培训必须到位,每个人都要熟练掌握,并在平时加以培训及考核。2.促销培训更为重要,在盘点前期,在收市后进行30分钟的培训, 要有重点讲解,更要有进行虚拟盘点,制造问题让促销解释问题所在。

推荐第9篇:盘点总结

仓库车间盘点报告

本次盘点工作中,盘点人及盘点各部门都比较配合,现就盘点中出现的一些问题反映如下:

1、仓库物料放置不规范,物料摆放零乱;

2、仓库的帐、物、卡不符,而且很多物料都没有建立卡片管理。

3、领发料退换料手续不齐,没有开据相应的单据。

4、材料没有得到很好的控制,余下的边料、闲置物料较多。(如:热炙板,适配器,开关电源线,另外一些因为改模,而没用相应的配套物料)

5、有部分物料属于前期研发遗留下来的,至今未用(如三代颈椎中英文液晶屏483PCS)。

6、仓库物料编码较多,实际需用到的物料编码很少。

7、盘点人对物料不熟,加上物料存放已久,标识不清楚,造成盘点时进展缓慢,费时费力。

采取措施

1、仓库应将摆放的物架按区域分类,物料的放置求按照区域规划分类放置,对于库容量不够时,物料临时放置其他区域的贴好相关周转标识;

2、对帐、物、卡不符的问题,我们通过此次盘点进行纠正,杜绝漏填卡问题的发生,以保证帐物卡的一致;现仓库的盘点工作已基本完成,物料卡应建立,做到随时可填写,仓库帐务应做到当日清理完毕。

3、领发料一律按正规手续办理,未按要求执行者,仓库有权拒绝发料。生产领发料一律凭领料单或其他正常手续。并且在单据上备注清楚物料用途。

4、对于一些闲置物料、已改模具物料、前期研发遗留物料的处理。对于一些闲置物料待以后需用而现暂时不用的,应将统一打包封存,将相应的物料编码、名称、规格

型号、数量填写好,并存放于一固定物料闲置区。

5、仓库物料编码需重新整理,闲置的物料编码太多,有待重新制定新的编码规则,重新编制新物料编码。

6、对于车间存放已久物料,车间应填写退料单,将物料退回仓库(如一代英文颈椎,11套足康器)。

7、由于公司物料多属于电子器物,物料细小,数量大,盘存时部份物料存在数量上

不准确性,致使盘存的差异存在。但是针对一些大件的、易清点数量的物料在今后

的盘点中一定要做到准确,存在差异数的必须查明其差异原因。

推荐第10篇:盘点总结

盘点总结

根据领导要求,2012.7月末财务结合仓库、生产车间进行了一次全面存货清查。在盘点过程中发现问题如下:

1、目前只有原材料库,无半成品库、成品库。某些地方存放物资杂乱,一个型号的物资多处存放,未按规格、型号分类分区码放。

2、在开关库等库原材料、半成品混放,无明确分界线;开关成品与杂物堆放一起,纸箱随意乱放,无人整理。开关等货品已做成装箱封存,上面落满灰尘,发货与否或有无别的用途无人问津。

3、车间废钢料占地多,未及时清理,造成管理上脏、乱、差;机械三库废料与非废料区别不明显,有混放现象。

4、机械库存放报废或可修复减速机、电动机、电动推杆等;

建议:具有可修复价值的,及时修复;不可修复的及时处置,清理库存;

5、车间领料不开领料单,直接领用,不按生产规范流程操作,造成财务由于原始数据不准,无法正确核算成本。

建议:生产人员配合仓库领料,按规范生产流程操作,仓管凭领料人的领料单如实领发,防止多领、少领。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。

6、关于油漆领用问题:油漆采购入库后,由油漆工全部一次领出,仓管只是在账上一进一出,走形式。造成账上没有,而实际库存多,油漆工领出后,放在油漆房,只用自己需要的,暂时用不到的,就存放在油漆房,无人翻看,过保质期造成浪费。

建议:仓管对低值易耗品如:乙炔、油漆等月末盘点。

7、有的材料型号一样,材质不同,未明确予以区分,造成混领。建议:仓管明确品号,领料时问清所需材质,加强责任心。

8、对存货呆滞品进行盘查,未入账的及时入账,建议仓库每月末报技术部经理一份,提高呆滞品利用率,减少库存积压。可用或可修复的,及时修复利用;需报废的材料进行报废处理,减少呆滞库存,盘活流动资产。

9、存货在月末盘点数据与ERP系统数据有差异,账实不符,存货月末时点准确性差。

以上在盘点中发现的问题,造成财务受领料不规范影响,无法准确进行成本核算。希望各部门严格执行生产流程,加强企业内控管理,提高执行力度,为财务准确核算成本打下良好基础。

报告人:

丝路花雨

2012年7月28日

第11篇:盘点总结

固定资产清查报告范文固定资产的管理,规范和整顿固定资产的管理秩序,我局紧密撤乡并镇后国有资产重组工作的现实需要,本着的,从2006年2月开始,历经8个月的,对全旗各苏木镇,各行政事业的固定资产了检查清理。现将检查情况汇报如下:

一、各苏木镇固定资产的清理情况呼伦贝尔市撤乡并镇工作

固定资产的管理,规范和整顿固定资产的管理秩序,我局紧密撤乡并镇后国有资产重组工作的现实需要,本着的,从2006年2月开始,历经8个月的,对全旗各苏木镇,各行政事业的固定资产了检查清理。现将检查情况汇报如下:

一、各苏木镇固定资产的清理情况

呼伦贝尔市撤乡并镇工作的需要,我局成立了的检查组,细致的工作,圆满的了清产核资国有资产重组工作,使各苏木镇能够地工作。

1、各苏木镇固定资产的情况:固定资产为2,894万元、待核销的固定资产为351万元、暂付款为470万元、暂存款为802万元。

2、的问题:暂付款数额,应报帐报帐。如因人员调动或死亡而暂付款和应收款。固定资产帐,帐面实物不相符。固定资产管理位,管理意识不强,财会人员工作性和性。

第12篇:盘点总结

篇1:盘点总结报告

盘点总结报告

为提高公司资产的使用效率,防止资产的损坏和流失,公司于2011年9月30日—10月28日在公司范围内进行了一次全面盘点、清查.在参与盘点人员的共同配合下,顺利完成了本次的盘点工作,现对本次盘点工作总结如下:

二、针对本次盘点发现的有些资产未能合理使用、部分长期处于闲置或半闲置状态等亟待解决的问题,公司着手从以下几个方面解决:

3、树立资产有偿占用和使用的观念。

三、公司下一步资产管理工作的重点:

2、严格检查。

3、抓好落实。重点是做好公司资产管理流程、制度的落实。 ******** 公司盘点领导小组2011年10月31日 篇2:盘点总结报告

盘点总结报告

盘点时间:2014年6月30日

盘点地点:办公区域及宿舍

盘点人员:财务人员和资产管理员

盘点范围:办公区域内所有资产及宿舍用品

三、公司下一步资产管理工作的重点:

1、加强管理。

2、抓好落实。重点是做好公司资产管理流程、制度的落实。

凉山新奥燃气有限公司 2014年6月30日 篇3:盘点总结

盘点总结

到一个地方。最大限度的做到同款服装放到同一个地方。为以后的工作奠定一个基础。

第四,记录人员出现了记录错误,对于后来发现的前期已盘的货品,只是加到了明细里,没有及时的加入总数,这个问题直接就导致了后面输单人员工作的难度加大,导致了数据记录不准确。

以上几点就是我在盘点中发现的问题,当然这些仅代表了我个人的观点、看法,如果有什么不对的地方,希望领导、同事可以给我指出来。

第13篇:盘点总结

盘点总结

为加强公司资产的管理,防止资产的损坏和流失,公司于2012年12月27日—12月28日在公司范围内进行了一次全面盘点、清查.在参与盘点人员的共同配合下,顺利完成了本次的盘点工作,现对本次盘点工作总结如下:

一、本次盘点重点是以现场实物盘点为依据,对公司范围内的存货、配件等资产进行

实地盘查,全面落实了公司关于资产管理的各项规章制度、管理流程;确认资产存放地点、资产状况以及具体使用人和监管人等,做到账实、账账相符。

二、盘点中发现的一些问题:

1、公司正处于建设阶段,仓库空间不足,资产分散存放,且摆放零乱,容易造成损

坏和流失。

2、现阶段没有成立仓储管理部门,仓库缺少相应的管理制度,对现有的资产没有建立卡片管理。

3、采用直入直出法对资产出入库进行管理,不利于资产的管理控制。

4、资产使用及管理部门没有引起高度重视,有些资产未能合理使用,部分长期处于

闲置或半闲置状态。

5、盘点人对资产不熟,加上有些资产存放已久,造成盘点时进展缓慢。

三、针对本次盘点发现的问题,建议公司采取相关措施:

1、扩大仓库面积,设立仓储管理部门,由专人对库存资产进行管理,完善相关制度

流程,把资产管理作为部门管理中的一项重要日常工作,把好出入关。

2、将摆放的物架按区域分类,物料的放置求按照区域规划分类放置,建立资产卡片

管理,保证帐物卡的一致。

3、领发料一律按正规手续办理,未按要求执行者,仓库有权拒绝发料;领用部门应

根据使用情况领用,以免造成浪费,有利于公司资产的合理利用。

4、树立资产有偿占用和使用的观念,通过盘点进一步摸清公司闲置、报废固定资产

的数量及布局,为公司有效地提高设备利用率提供了依据。

5、实行资产追踪制度,对呆滞一年以上的资产有责任向行政部反馈信息,由工程技

术人员协助鉴定,提出是否可以继续使用、有无继续保管的意见和建议,以指导公司的资产管理工作。

6、建立并完善了资产管理的责任,使用部门负责对公司资产的使用及实物管理,设

立一名兼职的资产管理员对本部门使用资产进行登记,其目的就是明确责任、强化管理。

7、对于一些待以后需用而暂时不用的物料,应打包封存,将相应的物料编码、名称、

规格、数量填写好,并统一存放于固定物料闲置区。

第14篇:盘点总结

盘点总结

2014年5月末资产盘点工作已经结束。盘点的过程基本能按照事先盘点会议安排的程序进行,盘点的结果基本达到了预期的意愿,这是所有盘点成员牺牲了端午假期,共同认真努力的结果。虽然盘点的过程和结果大体上尚如人愿,但仍然有某些实际操作过程中的细节有待改进和引起注意。

本次盘点共涉及7家公司,成立了盘点领导小组。5月末盘点内容是存货和固定资产,存货包括原材料、辅助材料、在制品、产成品(含发出未开票商品)、零件成品、零件半品、残次品(不良品)、备品备件、包装物和低值易耗品等资产;固定资产包括房屋建筑物、机器设备、在建工程、无形资产。盘点过程分预盘和复盘,预盘是车间和仓库人员先自盘;复盘是车间、仓库、财务联合管理人员并聘请会计师事务所、资产评估事务及其它中介机构参与监督盘点工作。

经过参与本次盘点工作,我看到了盘点过程,甚感欣慰之处:

首先,各盘点小组的积极态度,体现了员工工作优先,假期迁就工作的良好工作态度,各盘点小组都牺牲了一天的端午假日,就为了完成盘点任务。

其次,整体团体合作精神。盘点工作是一项需要多部门共同合作完成的工作,需要团体合作精神。各盘点小组人员只有各自按照既定的小目标完成任务,才能达到共同的目标。

再次,各盘点小组的谦慎的态度。对盘点过程中不明白的细节问个清楚和明白,细节往往是问题的关键。

最后,物料堆放比较整齐,标示卡悬挂摆放在显目位置。盘点工作需要车间和仓库做好基础工作,这样才有利于复盘过程的顺利进行。

以上都体现了大家对盘点工作的重视和认识、支持和配合,也看到了环球集团的团队精神。

实际操作中仍有应该注意的和有待改善的地方,希望参加盘点人员和以后有机会参与盘点的人员注意,总之,有则改之,无则加勉:

1、车间在制品数量比较庞大,车间未及时处理未完工单,没及时办理入库,导致在制品数量多、品种杂,为以后的盘点数据汇总整理增加了难度。

2、ERP系统做账不及时、不准确,实际物料与系统对应的物料书写不一致。

3、物料标示卡没按要求书写,物料标示卡没与系统中的名称、规格、库位、计量单位保持一致,大部分标示卡上没填写物料编码。

4、车间长期未使用,或在使用、但超出订单的多余物料未及时进行清理,分次、分批地退回仓库。

5、盘点数据汇总整理没及时按照财务的规定时间完成,导致财务不能及时根据盘点报表进行处理,以实现账实一致。

6、在核对盘点数据汇总时,发现盘点表格有更改,计量单位不统一,数据录入有差异等。

7、寄存物料没及时与对方沟通,导致盘点数据不正确。

5月末盘点工作已经结束。可良好的工作精神和态度要保持和发扬,小的细节瑕疵也应尽力克服和避免,这样我们的工作才能越做越好,越做越顺畅。

第15篇:店铺货品管理制度

分公司自营店铺商品管理制度

一、为了规范店铺货品管理,维护系统的良好远行、实现各部门货品流转信息的无缝对接、加强货品流转监控、特制定本制度

二、店铺商品进出管理流程

Ⅰ、货品从订单到配送流程

Ⅱ、店铺返货流程

商品专员(通知退货) 订单(商品专员导入系统)

配货(商品专员、配货单)

店铺(货品整理、发货、

店铺退货单)

出货单 (仓库、出货单)

仓库(汇总、整理、入账) 店铺(货品验收、店铺收货单)

Ⅲ 店铺货品调拔

调货通知(商品专员、调货通知单)

调出店铺(发货、店铺调出单、通知调入店铺)

调入店铺(验收、店铺调入单)

Ⅳ、货品配发:

1、商品专员每周一分析店铺一周销售情况录入配货单,商品经理审核。仓库见单发货。未审核的配货单不得发货。

2、仓库应保证出货的及时性与准确性,详细规定见《仓库进出仓管理制度》

3、仓库出货后,由仓库文员在群里公告各店发出货品数量。以便店铺安排收货。

三、店铺货品管理:

Ⅰ、收货流程:

1、随时保持仓库货品的整齐,接到仓库的进货通知后,人员合理安排,做好入库准备。

2、收到货品时,应认真核对实物与单据的数量是否一致,实物与单据一致必须当天完成店铺收货。每延迟一天罚款20元。有特殊情况需向商品专员申请。 如实物与单据不一致、店铺不得收货,否则损益由店铺自行承担。应及时填写《店铺货品验收差异表》传当区商品专员核查,无传真机可发电子版。如急需出货,应请示商品专员是否提前收货。

3、商品专员收到《店铺收货差异表》及时提交仓库或对应调出店铺核查。仓库或调出店铺须在0.5个工作日核查完毕并回复到商员。

4、店铺在收到货品一周内必须把有残次情况汇报到仓管员处并返回仓库,否则后果自行承担。店铺在销售中产生的残次一律自行承担。如灯光照射时间过长,不及时更换模特衣服等情况。如属吊牌掉落等问题需汇报到商品专员,安排生产吊牌发至店铺。

5、店铺不得在收货时自行变更数据,无论串色串码均严禁自行变更数据。违反规定一次罚款50元。

Ⅱ、店铺退货:

1、店铺退货应清点好货品数量,款色、尺码等明细、填好装箱单。有特殊要求的货品,应在装箱单及丽晶系统的店铺退货单中加备注,如“调十堰客户货品”等字样。

2、店铺退货时如有残次品应与正品分开包装。不得混杂在一起。

3、店铺退货时应通知商品专员,以实现良好的货品流转信息跟踪。

4、店铺退货单必须在货品发出时处理完毕、如有货品已经收到而单据尚未生成的情况,处罚店长每次20元。

5、店铺退货须按收货时的包装标准包装好,各类别的服装需用相对应的包装袋,严禁用裤袋装T恤等混乱包装,缺吊牌等情况需知会商品专员补吊牌,挂好后才可退货。如包装不合规格,仓库有权拒收货,往返运费由店铺承担或

2 店铺支付相应的劳务费给仓库。

Ⅲ、调拨:

1、所有商品调拔权限归商品部,其它部门及人员无权调货,如遇分公司总经理级下达指令调拔货品,店铺需通知商品专员。私自无序调动货品、接受非商品部指令调动货品、每次对调出店铺店长罚款50元。

2、调拔货品属公司运营的重要工作、店铺必须坚决执行,如对商品的调动有异议,按先执行后申诉的原则进行,向商品经理或分公司总经理申诉。拒不执行调动指令的店铺,对店长个人罚款50元每次。

3、收到商品部的调拨通知后,在规定期限把货品整理好,原则上当天调拔单需当天安排出货,并在出货当天完成店铺调出单。通知调入店铺准备收货。

4、调入店铺依据调入通知安排好人员准备收货。

5、货品收到后,应核对清楚款号,色号、尺码、数量是否与单据一致,核心对无误当天在系统中收货。有差异由调入店铺反馈到调出店铺核查,如属调出店铺发漏,错发等情况应请示商品专员,单据如何处理。如双方无法核实清楚哪一方责任导致差异,由调入店铺填写《店铺货品验收差异表》传真/发送到商品专员。由商品专员解决。

四、制度执行时间:

本规定自2012年11月1日起开始实行。附表:店铺货品验收差异表

分公司总经理审核:

第16篇:货品仓管员岗位职责

说明:该文件包括《仓管员岗位职责》、《仓库管理制度》适用与仓管部门希

执行时间:2011-10-24 仓管员岗位职责

为了有效管理仓库内所有物料和按需供应工作,指导和规范仓管员的责任和权利,对仓管员职责作出如下规定: 1.仓管员负责仓库全面物料保管、进出库、行政等管理工作,并协助财务部核算、

核查工作,是本仓库内安全保管的第一责任者。

2.负责物料的出入库工作,严格填写出入库单据,并及时登记手工账、物料卡和

电子帐,保证帐物卡相符合。

2.1.物料入库时,仔细核对物料的单据、规格型号、数量等,以及临时摆放工作,与送货员

办理交接手续;发现质量问题及时沟通质量管理部门,协助质检人员严格把好质量关;发现物料数量及物料不符合应及时上报相关部门处理;合理安排物料的存放地点,必须按类分别摆放,合理使用仓位。

2.2.物料出库时,要做到先进先出、后进后出,防止商品变质、霉坏,尽量减少损耗。 3.五金仓仓管员每日将原材料(含钢材及铸锻件)进出数量或重量、规格、单价、

金额输入电脑,出仓单单价、金额由仓管员填写,每周末将出仓单交财务部。 4.物料分类摆放,堆垛整齐,做到整齐有序,每日清查物料是锈蚀、变形等现象,

发现不良现象及时报相关部门处理。

5.每批入库物料在摆放前,必须先清点原库存量后进行标识(以此做到先进先出)

并进行账卡更新,做到账物卡相符合。清点时如发现数量差别较大的情况立即报告相关部门。

6.按照库存上下限规定严格控制库存数量,发现不符合规定的情况及时报告上级

部门,并全力协助生产部门进行物料采购的申请工作。

7.做好仓库的现场管理工作,物料、工具、地面保持清洁、整齐。 8.完成上级领导安排的其它临时性工作。

仓库管理制度

为了加强仓库管理,保管好公司的库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,降低费用,便于统计特制定本制度。

一、货物出入库管理

1、货物出入库应严格按照公司有关货物出入库的流程办理;

2、货物入库要严格按照公司的订单数量和质量要求,如有出入问题应及时向有

上级主管部门映;

2、货物入库时,仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对、清点货物名

称、数量是否与采购计划单一致,并同时通知质管部对货物进行检验,如数

量、质量均符合要求的,应在收到货物后出具货物入库单;

3、对超出订单数量以及不符合质量要求的货物应另行存放,待有关部门作出处

理意见后再另行作出出入库处理;

5、用户退货入库,

6、货物出库时,应做到手续清楚,仓库保管员应严格按照相关部门出具的并有

财务部门确认的发货(调拨)单进行配货、装箱、发货;

二、库存管理

1、货物入库后,仓管员应必须随时办理入库手续,及时将货物分门别类的进行上架、

归位堆放,并在显著位置挂上货物进销存卡片;

2、库存货物应有明显标志进行分类,做到帐、卡、物相符;

3、仓库内要保持整洁、美观,物品摆放合理;

4、各类货物应坚持先进先出、后进后出的原则;

5、仓库货物如有损失、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报告有关部门,分析原

因,查明责任,按规定办进报批手续;

6、仓库统计员及时进行进销存的帐务登记,并按要求及时把数据报告有关部门;

三、安全管理

1、切实加强仓库的安全管理,督促、检查、落实防火、防潮、防盗、防虫蛀、防鼠咬、

防霉坏等安全措施,保证库存货物的完好无损;

2、仓管员每日上、下班前,要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患,门、窗、

锁、电源是否完好,如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发

现早处理;

3、各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道;

4、在规定禁止吸烟的地段和库房内,应严禁明火及吸烟,仓库禁止携入火种;

5、仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁,不许他人随意挪用;

对他人在库区内进行不安全作业的行为,有权监督和制止;

6、仓管员对自己所管货物,对外有保密的责任。

7、仓管员应严格遵守保卫制度,本公司以外人员不得随意进出库房;

8、仓库是存放公司物资的场所,任何人不得随意将私人物品存入库内;

9、仓管员对办理入出库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

四、其他

1、仓管员应严格执行公司的有关规章制度,按章办事;

2、仓管员对库存货物以及设备、工具等负有经济责任和法律责任,如有损失,分清责任,

视情节轻重,承担相应的经济责任和法律责任;

3、本制度如有与公司其他制度相抵触的,以公司制度为准。

仓库管理-材料出入库流程

入库流程:篇2:仓库管理员岗位职责说明书

仓库管理员职务说明书 篇3:仓库保管员岗位职责

仓库保管员岗位职责

第一部分 职位说明书

一、职位名称:仓库保管员

二、工作概述:

1.仓库保管员是由人力资源部定岗的,工作上受物流管理部领导监督和内(外)库

主管的直接领导,负责仓库保管综合事务的人。

2.仓库保管员对仓库商品的保管、接货、配货配送、质检负全面责任。

3.仓库保管员根据大厦赋予的仓库保管职能,在岗位职责范围内严格执行大厦统一

的规章制度,按程序从事本职工作。

三、工作项目:

1.具体实施商品的验收、配送、保管、养护工作。

2.执行上级主管下达的各项工作任务,做到工作条理清晰,手续齐备。

四、所需知识和技能:

1.掌握仓库验收入库、出库、配送、退库返厂的业务流程。(包括票流、物流、信

息流)。

2.掌握商品码放的规定统筹安排商品储运工作。 3.掌握仓库商品的动态及销售动态。

4.掌握有关安全消防知识,会使用消防器材。

5.高中以上学历或十年以上工作经验,了解业务规程。 第二部分 职责规范细则

一、仓库保管员的工作责任:

1.对仓库商品的安全、人身安全、设备安全负责。 2.对商品验收环节发生的商品质量问题负责。 3.对商品在保管养护方面出现的损失负责。

4.对库存商品分布结构不合理,出现问题或损失,负一定责任。 5.对仓库出现安全问题(如被盗、失窃等)负责任。 6.对仓库各项指标不能按时按标准完成负一定责任。 7.对配送不及时所造成的损失负一定责任。

二、仓库保管员的工作权力:

1.对调整库存结构以及其他仓库保管方面的事务有建议权。

2.对质量出现问题的商品有权暂停办理出(入)库手续,及时上报内(外)库主管

解决。

3.对安全设施及与安全有关的问题有权严格把关。

三、仓库保管员的工作要求:

1.要求严格按照授权范围和赋予的岗位责任,认真完成仓库保管事务。 2.出库时做到先入库商品先出库,对临近保质期的产品及时上报主管。 3.不携带火种和任何可能对仓储商品有损坏的物品进库。 4.对工作认真负责,有较强的责任心。

5.对库存结构进行分析,充分合理使用库存,统筹码放,。 6.码放商品应标签在外,商品的保质期在库存卡片上标出。 7.配送人员熟悉库存商品的码放位置,及时准确的为一线服务。 8.坚守岗位,随时准备进行接货配送工作。

9.接货、配送商品及时准确,严格按照程序复核单、货,并及时将单证交到仓储核

算员处。

第三部分 工作程序及标准

一、程序重点:

(一)来货验收质检。

(二)商品的配货配送。

(三)内(外)库商品保管。

(四)仓库商品盘点。

二、工作标准:

(一)收发商品及时准确,不刁难前台工作人员及顾客,严禁白条出库。

(二)遵守商品配送管理规定,按配送指令新入库商品两天内送到前台,急需商品随进随配。

(三)做好库内温湿度管理做好检查记录。温度保持在常温段,湿度为20‰。

(四)仓库单位面积储存量为0.55吨/平方米,帐货相符率为99.5‰。

(五)盘点工作准确无误。

(六)仓库内的商品,做到无霉变,无残损,无锈蚀,无鼠咬,无虫蛀及其他变质事故,平均保管损失不超过0.5%。

(七)定期检查库存商品质量,发现问题及时上报主管领导解决,做好记录。

(八)定期对库内安全设施进行检查备有检查记录。

(九)库存商品帐实相符,帐卡相符,管理工作无漏洞。

(十)库内卫生工作达标。

(十一)库内消防设施定期维修保养,做到无灰尘,无损坏。

第17篇:订货会货品开发

某品牌秋冬货品开发计划

年秋冬货品开发计划

一、秋冬产品开发项目比例:

类别细类款/花数开发数产地备注价格

上装

82.7%背心

4.0%羊绒呢料12国产500~800

夹棉24国产灯心绒、衍缝各一款500~800

夹克

20.0%薄夹克48韩国2~3款用欧洲面料800左

薄棉夹克361100左右

可脱卸棉褛481500左右

呢料大衣48国产1900左右

毛衫

32.0%中薄毛衫T领1224韩国(价格视成分而定)两

扣4款、三扣1款、拉链7款600~1500

圆领48普通圆领2款、拉链圆领2款

厚毛衫圆领612普通圆领4款、拉链圆领

2款

背心242个花

衬衫

13.3%1020欧洲20个色500~800

单西

8.0%612国产25%

进口75%选用6种料,共3款

10~12个色1800~2800

套西

2.7%24~5进口4个色3500~4800

皮衣

2.7%24进口普通1款,风格料(荔枝皮等)1款6000~8000

) Y1 @% ^# X9 |7 z# Dm, u+ v# N; yT+ i4 T) M( }\" N1 _* n0 E! B.s: D2 T; X+ V$ r5 c/ D.N( x6 `\' j& c& a: * L3 E& N( Z9 m* ^/ H3 n\' x- Y# ?, {- , C* m9 J9 j0 F.S; X1 ~\' W2 O7 q+ Y9 w& P; @\" Z3 r* F9 W7 r4 |3 V3 t4 N, W2 I$ u! k4 R9 j7 `9 W& O1 k8 |4 t! X! x1 l+ N3 {$ t7 F6 2 w7 l6 [, e\' N+ t.w6 s2 Q\' t! J1 Mr4 o2 R1 {/ F7 V- q+ S4 p0 `- v7 V& {; E; e& h8 k3 f4i3 |! ?- j; p* u# l4 X, a/ H& j.xi9 z/ i; t3 t# J7 [

下装

17.3%休闲裤

13.3%1020进口30%

国产70%22个色500~900

西裤

4.0%36国产6个色(另外套西的裤子可适当多

做)900~1300

二、秋冬产品开发时间表: + R0 R.J# r$ C( U8 D\" \\( v.`( j* K: ~: q# u6 d7 C3 B( f3 R?0 ].时间2004.2.1~2004.4.15.2004.4.16.~2004.7.1.

2.1.~3.1.3.1.~3.23.3.24.~3.31.4.1.~4.3.4.4.~4.14.内容市调

采板

设计

打板设计

定款

定板

选款定货会前期准备工作定货会整理定货会相关资料,下单生产c/ L8 \\! s$ |.E1 b% `; N# f7 C/ {2 : _- V& @I- M) g6 _; P\" G1 @* d1 ?( L3 M6 u/ ?.f! N1 E! ~1 m5 Z; uN; G: ~; E9 O& AR2 S/ t- O0 j3 t* R

三、秋冬产品开发项目介绍:

1、下装类:西裤、休闲裤17.8%

2、上装类:茄克、毛衫、衬衫、单西、套西、皮衣、背心82.2%

3、精品类:皮具、皮带、领带、皮鞋、袜子

四、主体风格:

高雅简洁、庄重洒脱

五、分类说明:

1、休闲裤:

参考要素:经典纯色隐条纹

设计风格:本季的休闲裤在整体风格上兼顾舒适自然而又不失含蓄优雅,在休闲之中显示品位、展现个性,在款式设计与色系搭配上都表达出自信优雅的男性魅力。设计上融入了欧洲流行元素,多元化的组合,使流行在轮回中显现出永恒的典雅。

设计重点:注重服装细节的设计,在经典款式的基础上加以变化,强调细节的统一与呼应,是经典与个性的巧妙融合。

面料方面:采用国产高档面料结合,通过抗皱、洗水等工艺处理,使面料手感柔软滑爽,穿着舒适,有多种质感面料。

色系方面:主要色系为经典的泥土色系,如驼色、啡色、卡其等,适当加入黑、藏蓝、卡其绿等颜色,使产品更为丰富和时尚。

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2、西裤:

参考要素:条纹经典款式

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设计风格:简洁即是永恒,经典的产品才具有恒久的生命力。

设计重点:强调服装细节的设计,款式经典。设计重点放在面料的开发与工艺的更新上,通过各种辅料的调整应用丰富服装的内涵,体现出服装的优良品质。

面料方面:国产高档面料,部分有幼细彩条提花。

色系方面:经典的中性色系和部分泥土色系,以黑、灰、蓝、啡为主。

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3、夹克衫及背心:

参考要素:翻领扣款针织领与袖翻领拉链立领及扣袢立领拉链

参考要素:特别剪接格子及呢料针织领子直摆款型及胸袋

参考要素:呢子大衣翻领中长直摆

参考要素:中长棉褛毛领及衍缝

设计风格:今季的夹克整体风格趋于休闲、简洁、时尚和实用功能性强。在款式方面,突出细节搭配设计。分为薄夹克、薄棉夹克、可脱卸棉褛、呢料大衣四类。

设计重点:在辅料设计的要求以及内里层材料的巧妙搭配上,实现简洁与功能性的融合,以直摆款型为主,附以珠边、抽绳、三角针、滚边、打枣等装饰,领型有翻领和立领等。有可脱卸棉里、可脱卸毛领、针织料袖子、功能内袋等功能性设计。

面料方面:采用国产高档面料作为主料,有柔软舒适的棉布、混纺的平针织物、灯心绒、呢料等。

色系方面:这一季的色系营造出温暖、柔和、放松的自然气氛,主要色系为浅驼色系,适当增添一定的暖色调。

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4、毛衫:

参考要素:定位花圆领菱格变化菱格圆领提花拉链T领方格

参考要素:前幅菱格花纱规则提花两扣T领方格领边撞色

参考要素:圆领小方格大身撞色提花圆领不规则菱格

设计风格:款式方面以经典款式为主,两扣、三扣、拉链等配合不同提花配色的T领,与面料的独特花型相得益彰,体现出优良的品质和品位,另有圆领款式,更易于搭配和保暖。 4 h6 V/ T9 c1 {, r8 ~.\\0 P+ f) N, T) V1 ZB6 x- gp3 n5 E2 l4 v; S1 e

面料方面:仿欧洲面料,等多种类型,花型方面有定位花、菱格、方格、不规则提花等,织法精密,花型独特,手感滑爽,穿着舒适贴体,轻盈保暖,经典又富时尚感。

色系方面:色系柔和偏暖,有浅啡、深啡、卡其、绯红、酒红、深蓝色、黑色等。* a- T6 Z8 m! _/ f8 H* z- U: v) D$ G: ^/ }2 U& ?* m: _# O7 S\' j( J( z._& o\" r

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5、衬衫:

参考要素:彩色细条纹粗条纹经典款式格子

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设计风格:有一定的休闲感,较适合中性层次人士穿着。 / E; s( b.I/ P2 `# d

1设计重点:细节造型与不同明线的配合,分为明筒和暗筒。

面料方面:仿欧洲面料,全棉、混纺等成分,主要花型有条纹、格型和净色,配合不同款式和条格裁剪方向,凸显优雅大方气质。

色系方面:白色、米黄、浅灰、浅蓝、浅啡等。

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* A) u4 q; o5 o$ M/ o) l.w

6、西装:

参考要素:条纹细格子贴袋及纯色花呢变化格型! Y2 qW, _+ ]% s+ y

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设计风格:大胆融入欧洲风格,精良的裁剪、一流的品质,加上柔和的色系,整体效果体现了男人的品位及气概。

面料方面:仿欧洲面料,有条纹、人字纹、净色、格子等花型,织法精密,悬垂性好,手感挺括滑爽,配以特别条纹,经典而又富有时尚感。

色系方面:色系柔和,有米黄、浅灰、浅啡、深啡等。

7、精品: 8 t+ l0 _7 R3 }$ K0 o

第18篇:货品管理工作流程

货品管理工作流程

货品是店铺创造营业业绩的基础,控制管理好店铺的货品流量,并做出货品的陈列展示,能够更加有效地帮助推广宣传品牌和产品,提高成交率,达到销售目标。

一、订货

1.做好订货会资料:

1) 前一季度各类款销售总量与销售金额表;

2) 前一季度订货量、销售量及库存量对比表;

3) 前一季度各品类款销售数量及比例表;

4) 前一季度销售前20名与后20名的货号及销售数量表;

5) 前一季度月销售数量及金额表。

2.参照前一季度同期实际的货品销售量(额),根据销售目标变化确定下季度订货量(额);

3.参加公司下一季度订货会,订货前准备充分资料(应参考以下因素);

1)ABC各类货品的订货比例;

2)色彩比例和尺码比例(根据消费者的年龄身材做好色彩比例和尺码比例的分配);

3)新旧款比例,参照库存适当调整各类型款的比例和订量;

4)季节比例,根据不同时段及当地气候情况把握款式结构的合理搭配性,根据各款的销售周期补充新款,尽量保持销售的均衡性及延续性。

二、(规)划货

1.根据现有店铺情况,做好店铺集群等级划分,包括风格、价位等;

2.确定

一、

二、三类卖场下一季度的上货款式各款的具体数量(参考因素:销售、面积、卖场定位);

3.根据各卖场平面草图制订出各卖场的款式陈列 ;

4.制定各卖场新旧款布货比例,确定各卖场旧款货品上货款量及各款具体数量;

5.一定要在执行过程中根据具体情况对以上各项目进行修正。

三、入货

1. 跟踪新品在途及到仓情况,仓库做好入库准备;

2. 根据到货量提前一周做好上市安排并通知店铺;

3. 货物入仓,仓管员核对清点货物无误、验收合格后,及时整理进仓并做出发货安排。

四、发货

1. 新品进仓,先通知各客户提货;

2. 直营发货:根据区域及零售制定的具体发货措施发放:

发放标准:1)上装及外搭类:

夏装——市区一类卖场按2:2:2:2比例发放;

二、三类卖场1:2:2:1;

郊县一类卖场按2:3:3:2比例发放;

二、三类卖场2:2:2:2;

春、秋装——市区一类卖场按1:2:2:1比例发放,

二、三类卖场1:1:1:1;

郊县一类卖场按2:2:2:2比例发放;

二、三类卖场1:2:2:1;

冬装——市区一类卖场按1:1:1:1比例发放;

二、三类卖场1:1:1:1;

郊县一类卖场按1:2:2:1比例发放;

二、三类卖场1:1:1:1;

2) 裤类中间主要尺码根据店铺面积及其仓库大小(双手尺码或三手尺码)。

3. 二次发货及旧款发放:二次发货是指客户及卖场补货。

客户补货时,尽量给予满足,必要时考虑从卖场调回进行补充;

卖场补货时,单色单码——市区卖场不得高于2件;郊县一类卖场不得高于3件,二类卖场不得高于2件(特殊情况如特卖等除外);

旧款发货依据具体情况操作,第一次发货参照新款发货,补货参照二次发货执行;

4. 发(送)货时间:一般情况下,市区卖场安排每周两次送货,郊县卖场每周两次发货;

5. 补货:

客户补货:尽量满足客户补货,如有必要可从店铺进行调货;

店铺补货:a.保证店铺货品的尺码齐全;

b.对于断码货品快速的横调和整合,严格按照整合原则执行;

五、(陈)列货

1. 根据店铺整体空间设立焦点,以明确主题和主导产品,吸引顾客的注意力:

a.确定每个店铺的A、B、C区域位置;

b.根据公司所制订出的店铺平面图进行陈列,特别关注焦点位置的陈列组合;

2. 按产品的季节、系列、性别、款式、色系、尺码分类,合理组合陈列,避免给顾客造成杂乱无章的感觉:

a.本周主推款要求突出陈列,吸引顾客视线,可在不同位置重复出样;

b.陈列严格按照公司库存情况进行随时调整,尤其注意出样颜色的库存情况;

c.陈列每周要求至少更换2次,以给顾客新鲜感,遇突变天气要求及时更换;

d.模特要求展示主推款,模特着装色系应统一协调;

e.商品应开袋展示陈列,白色衣物除外;

f.做好系列化搭配陈列,以利套卖,这是提高销售业绩的重要部分;

g.POP广告应与所展示的货品相吻合,以利顾客看到整体及直观效应;

3. 进行相应的维护、跟进:

a.店铺各展示区域定期设立新焦点,同时使用新款POP;

b.

c.

d.

e.经常更新货品局部展示形式或全部调整位置; 每1周重新规划店铺的货品陈列格局及模特展示每3天更换一次模特及挂装展示的服饰; 缺货时尽可能将适合挂装的货品展开陈列,并多元化组合配衬,以减少货区空当; 有促销活动时,应重新重点布置货区,并挂放专门的标识和POP,营造突出的气氛。

六、(分)析货

1. 销售报表的分析(每周两次):

a.周报表:

与以往同期的销售业绩横向对比,业绩提高降低的原因;

与周边竞争品牌的业绩对比存在的差距;

b.库存报表:

货品布局合理性,货品发放、集中;

针对款的促销活动建议;

量少款的货量补充,量大款的应对处理;

c.销售排行表:

畅销款的货源保证,滞销款的处理;

各类款的销售均衡性;

d.根据以上各类分析,做出货品调整(发出、集中)、补货、处理建议等方案;

2. 市场影响的分析(每两周一次):

a.影响销售业绩的自然因素,如天气;

b.所在商业区的市场环境,如举办活动、商业区修路;

c.同类竞争品牌促销活动的实施频率和实施效果;

3. 上交具体货品分析方案,同意后即行实施并落实到具体负责人;

4. 下次货品分析会首先检查上次货品分析方案实施情况及效果。

第19篇:货品订货政策

货品订货政策

1、客户每季参加公司举办的订货会,按公司指定的时间向公司帐户支付2万元订金并与签定订货协议后方可参加订货。订货会后一月内,客户向公司支付订单金额的30%(含已支付的1万元订金)作为货品保证金,公司根据地区实际进货额按照30%、40%、30%的比例在春夏季1月1日、3月15日、5月15日,秋冬季9月1日、11月1日、1月1日将订货保证金转为货款。

2、订货全采用两轮订货方式,第一轮为模特走秀或模特展示,集中订货,第二轮为客户自由订货,以确保订货获得较高的准确率。

3、每位客户根据当地市场情况,由加盟部订立最低订货底线。

客户订货底线=客户当季预计进货额(吊牌价)*70%,订货款面需达到公司生产款式的70%以上。

4、本品牌产品以春夏为一季,秋冬为一季,春夏货品换货截止日期为当年的9月20日,秋冬货品换货截止日期为当年的3月20日,逾期不予换货,且影响二次销售的一并不予换货。

5、公司提供的所有毛衫针织(款号带类),皮草、鞋、帽、围巾、首饰类产品及其他买断产品,不予接受换货,且进货金额不计算换货比例。

如:当季进货100万,上述产品共计金额20万,客户换货率为20%,故当地的可换货金额为80万*10%。

6、双方责任和权利:

1)公司方面:

 公司对客户己确认订货并交纳订货保证金的款式和数量将尽量予以保证,对己订货品取消生产的,公司将在上货之前书面通知客户。  对订货的地区在货品上给予优先配发,并在满足客户订单后,才对未订该款的客户予以供货考虑。

 交货期:经订货确认的货品将根据季节气候安排生产,每款货品发货不迟于预定交货期15天,对于公司延期交货的产品,客户有权取消订单。  客户每有一款货品未进货或未能在首批到货后15天内足量进购,公司将按未进货部分计算违约金,并保留调货给其它客户的权利。  订货会货品的零售价是以样衣面料核算的,大货生产时公司有权对少量确因成本预计偏差较大的价格予以调整。 2)客户方面:

 订货保证金交纳:客户须于每季订货的1个月内交纳相应金额订货保证金。

 订货保证金按订单吊牌金额的30%交纳(含已交的1万元),未参加订货,未足额交纳订货保证金及订货额低于订货底线的客户,其货品供应在数量和时间上将不能得到确保。  交纳足额订货保证金的客户在所订货品范围内将享有优先、足量的货品供应。

第20篇:货品质量保证书

2016货品质量保证书

货品质量保证书 尊敬的客户:

首先感谢您选择购买我们的产品!

为保证产品质量,明确购销双方产品质量责任,确保产品质量合格,保证产品安全、特作如下保证:

一、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的营业执照复印件。二、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件。

三、供货方保证所供产品符合法定的质量标准,并对产品质量负责,必要时向购货方提供必要的质量资料,诸如产品检验报告书等相关资料。四、供货方的产品包装、注册商标等符合国家有关规定。 五、购货方严格按产品包装上注明的贮藏条件贮藏 因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题由购货方负责。

六、消费者因产品质量问题进行投诉 ,供货方应积极配合妥善解决 ,如确属供货方的责任,供货方承担全部责任和费用。 供应商:_______________公司 ________年____月_____日 供货商产品质量保证书 尊敬的客户:

首先感谢您选择购买我们的产品! 为保证产品质量,明确购销双方产品质量责任,确保产品质量合格,保证产品安全,特作如下保证:

一、我公司提供的产品质量原则上按购货方规定的技术标准执行。在购货方没有规定的技术标准时,我公司将按照国家现行标准执行,并向购货方提供产品样品,经购货方同意后向购货方提供产品,并保证产品质量的稳定和逐步提高。

二、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的生产许可证、营业执照复印件。

三、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件。

四、供货方保证所供产品符合法定的质量标准,并对产品质量负责,必要时向购货方提供必要的质量资料,诸如产品检验报告书等相关资料。

五、供货方的产品包装、注册商标等符合国家有关规定。

六、购货方严格按产品包装上注明的贮藏条件贮藏,因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题由购货方负责。

七、消费者因产品质量问题进行投诉 ,供货方应积极配合妥善解决 ,如确属供货方的责任,供货方承担全部责任和费用。

八、质量争议(问题)的处理:

购货方应严格按照制订的技术标准对供货方的产品进行检验,保证检验的公正和科学性,对检验不合格的剩余样品应保留一周。

对确属供货方质量问题的,已经使用造成的损失,由我公司负责。

对确属供货方生产质量问题,没有使用的,由供需双方协商解决(退货或降价)。

九、本产品质量保证书自双方签定供货合同发生供货时生效,业务终止时同时终止。______________________公司________年____月_____日 产品供货质量保证书(通用版) 购方甲方: 供方乙方:

为了应对欧盟 rohs指令(中译《电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》)的实施(即2016年7月1日以后新投放欧盟市场电气电子产品不得含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等六种有害物质详见附件一),保障甲方生产电气电子产品的质量,保证消费者权利,明确双方责任,维护各自的合法权益,避免纠纷,甲乙双方本着合法、平等、互利的原则特制定以下协议:

一、乙方向甲方提供 mp1482ds-lf-z mp1484en-lf-z

二、在向甲方提供产品之前必须:

a. 提供乙方营业执照复印件并加盖公章。 b.

c. 提供相关的资质证明。 提供公司成立以来取得的国家、省、市或同行业的荣誉证书。

d. 提供公司成立以来产品取得国际、国家、省、市或同行业的质量、品质保障证书。 以上材料须尽力提供原件,若不能提供原件可提供加盖有乙方公章的复印件。

二、乙方提供产品甲方用于生产卫星电视、数字地面广播电视、有线 电视接收器,该产品质量必须符合如下要求:

1、甲方接收前必须符合国家通用标准和甲方的要求(附件),或双方确认的产品技术规格书。

2、甲方接收乙方提供的产品后、经甲方检验或投入使用的不合格率不得超过 0.3% 。

3、如果甲方要求产品符合欧盟ROHS指令要求,该产品于甲方接收前须经权威认证/检测机构判定产品全面符合欧盟ROHS指令要求(即使欧盟今后对指令进行修改)并应提供相关的认证、检测报告(随附认证或检测机构资格证明)及乙方向甲方的书面声明。

三、乙方产品不符合本保证协议书的处理:

1、甲方接收时发现不符合质量要求可拒收或退货,情节严重的,可并解除双方的购销合同。

2、已部分用于甲方生产的设备内但经检测不符合质量要求,乙方应无条件退回或就地销毁当批次同类型产品,并更换相应的符合要求的产品,造成甲方经济损失的应承担赔偿责任。

3、乙方声明向甲方供应的产品绝对符合欧盟ROHS指令及欧盟此后对ROHS指令的修改和补充,因乙方提供的材料和配件于欧盟各国范围内被欧盟各国相关机构判定为不符合ROHS指令导致甲方整机产品不合格并被处罚, 甲方除解除与乙方的购销合同外,乙方还应承担全部法律责任并赔偿由此造成甲方经济损失(包括但不限于欧盟各国的罚金、因被拒绝在欧盟各国销售而造成的间接经济损失、处理此事务的相关费用如差旅费、律师费、诉讼 费等)。

四、经甲方全面评估后乙方符合甲方常年供应商要求,甲方将乙方列为常年供应商目录签订购销合同及本质量保证协议书。甲方可对乙方产品实行抽检、全检。一经发现乙方产品有不符合协议第二条规定则判定乙方整批次产品不合格,依协议第三条处理。

五、甲方每半年对乙方的产品质量进行评估,若有不符合甲方要求的则取消乙方供应商资格,解除双方的购销合同。

六、对于欧盟ROHS指令乙方应认真对待并保证产品的生产上采取一切有效措施使产品符合欧盟ROHS指令。

七、甲、乙双方共同遵守本协议,本协议自签定之日起生效。甲方(盖章): 乙方(盖章): 签定日期: 年 月 日 供货产品质量保证书

为保证产品质量,明确购销双方产品质量责任,确保产品质量合格,保证产品安全、特作如下保证:

一、消费者因产品质量问题进行投诉 ,供货方应积极配合妥善解决 ,如确属供货方的责任,供货方承担全部责任和费用。我方认可贵公司的货物验收制度,并在对供应货物进行验收时,严格遵守贵公司的货物验收制度。供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证,符合国家的相关规定。供货方向购货方提供加盖水泥厂出厂票据。 二、供货方保证所供产品符合法定的质量标准,并对产品质量负责,每车提供产品检验报告书。供货方的产品包装、注册商标等符合国家有关规定,我公司保证采购合同中所供货物是符合国家质量标准、行业标准或制造厂家企业标准确定(gb175-2016

_______________________(单位或公司):

我方作为贵公司________________________________________货物的供应商,向贵公司做出如下保证:

一、关于我方经营资格的保证

我方保证向贵公司提供的营业执照、经营生产许可证真实有效。

二、关于我方供应货物的保证

1、供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证,符合国家的相关规定。

2、供应货物经贵公司书面确认供应品牌后,不作随意更换。

3、供应货物的保质期不低于______天,自货物经贵公司验收入库之日起计算。

4、我方认可贵公司的货物验收制度,并在对供应货物进行验收时,严格遵守贵公司的货物验收制度。

5、对未通过验收的货物,保证在贵公司规定时间内补充合格的货物。

6、对通过验收的货物,在贵公司投入使用之前,出现相关证照不全、品牌不符及质量问题的,保证无条件退货,并在贵公司规定时间内补充合格的货物。

7、因我方供应货物的质量问题,对贵公司造成了不良影响的,我方愿承担该批货物价款1-10倍的罚款,并承担由此所造成的经济损失及法律责任。

8、我方愿意用供应货物货款的30%作为每月结帐的滚动质保金,于下次结帐时进行结算。供应商:_______________公司 ________年____月_____日

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货品盘点总结范文
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