用友ERP供应链业务流程

2020-03-03 03:16:59 来源:范文大全收藏下载本文

ERP供应链业务流程

江门市新会正华五金制品有限公司

ERP供应链业务流程(草案)

1、销售接单

营销部在ERP系统外走原有【销售业务流程】签订《销售合同》;并编制《生产单》和《包装明细表》发至分厂、采购部和设计部。

2、物料清单维护(设计部做BOM

在接到《生产单》后3个小时内,设计部在ERP系统内做完BOM,并输出EXCEL格式存到共享文件夹(路径:\\192.168.1.61\\2011bom)。

BOM的EXCEL文件要求:

⑴1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中(文件名为“BOM-订单号-版本号”);

⑵订单内1成品BOM输出两个工作表:

一个工作表为成品BOM-多阶(工作表名为“成品名称-多阶”);另一个工作表为成品BOM-单阶(工作表名为“成品名称-单阶”)。

BOM的EXCEL文件作用:

⑴为提高效率和避免差错,ERP用户制单填写物料编码和订单号时,应尽量复制BOM中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。 ⑵做物料计划时,各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。

在ERP试运行期间,若设计部对编制BOM是否符合实际无把握,应在输出EXCEL文件前,请分厂、营销部审核后修改BOM;其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时,应立即通知设计部审核修改。

设计部修改BOM后应更换版本号存到共享文件中,同时删除旧版本BOM。

3、销售订货(营销部填制《销售订单》、《出口订单》) 询问设计部并在共享文件中查到订单BOM文件后,营销部(汤凤珠)在ERP系统内编制《销售订单》或《出口订单》。 《销售订单》和《出口订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《销售订单》和《出口订单》由营销部打印,并经董事长签批分发有关部门执行。

4、请购(采购部填制《采购请购单》、《调拨申请单》) 采购部物料计划员依据《生产单》和《包材单》、参照BOM、并

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结合库存在ERP系统外走原有【物料计划流程】编制审批《物料需求计划表》。之后分以下三种处理情况: ⑴需外购的物料,由采购员在ERP系统“采购管理”中填制《采购请购单》; ⑵需委外加工的物料,由采购员在ERP系统“委外管理”中填制《采购请购单》; ⑶需压延厂加工的物料,由采购员在ERP系统“库存管理”中填制《调拨申请单》(调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”;调入仓库为分厂原材料仓) 《采购请购单》和《调拨申请单》由物料计划员在ERP系统内审核;《采购请购单》和《调拨申请单》不打印。

5、采购订货(采购部填制《采购订单》)

须签订合同后才能采购的物料,采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况: ⑴直接外购的物料,采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》; ⑵需压延厂加工的物料,由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后,采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。 《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印,并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。

6、委外订货(采购部填制《委外订单》)

须签订合同后才能委外的物料,采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订《委外加工合同》。之后采购部ERP系统“委外管理”中填制《委外订单》。 《委外订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《委外订单》由采购部打印,并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。

7、委外出库(仓库填制《材料出库单》)

仓库根据《委外订单》在ERP系统内填制《材料出库单》。 《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核;审核后的《材料出库单》由仓库打印后分发有关部门。

8、采购入库和委外入库(采购部填制《采购入库单》) 采购物料或委外物料到货并经质检验货后,仓库在ERP系统内填制《采购入库单》(入库类别为:采购入库或委外入库)。

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《采购入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核,审核后的《采购入库单》由仓库打印,并经质检签字后分发有关部门。

9、采购发票(采购部填制《专用采购发票》或《普通采购发票》) 收到供应商发票后。采购部在ERP系统“采购管理”中填制《专用采购发票》或《普通采购发票》。 收到采购部交来的发票后,财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用采购发票》或《普通采购发票》并打印分发有关部门。

10、委外发票(采购部填制《专用委外发票》或《普通委外发票》) 收到委外商发票后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制《专用委外发票》或《普通委外发票》。 收到采购部交来的发票后,财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用委外发票》或《普通委外发票》并打印分发有关部门。

11、调拨业务(仓库填制《调拨单》、审核《其他出库单》和《其他出库单》) 由调出仓库在ERP系统内填制《调拨单》,《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后,调出仓库审核《其他出库单》、调入仓库审核《其他入库单》。 审核后的《调拨单》、《其他出库单》和《其他入库单》由仓库打印并分发有关部门。

如前述(见“

3、请购”),板材是以采购部填制《调拨申请单》的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后,压延厂板材仓(调出仓库)根据《调拨申请单》填制《调拨单》;《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后压延厂板材仓(调出仓库)审核《其他出库单》、长科厂原材料仓(调入仓库)审核《其他入库单》。

12、正常生产领料(仓库填制《限额领料单》、《材料出库单》) 长科厂正常生产领料时,仓库在ERP系统内按订单填制《限额领料单》。车间具体领料时,由车间领料员按实际领料数量签收。 压延厂正常生产领料时,仓库在ERP系统内按订单填制《材料出库单》。 《限额领料单》和《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《限额领料单》和《材料出库单》由仓库打印,并经车间领料员签字后分发有关部门。

13、异常生产领料(仓库填制《材料出库单》)

生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告,经分厂

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负责人和总经理审批后,仓库在ERP系统内填制《材料出库单》。 《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《材料出库单》由仓库打印,并经车间领料员签字后分发有关部门。 ERP试运行期间,生产异常领料无需书面生产异常领料报告,由仓库直接填制《材料出库单》。

14、自制品入库(仓库填制《产成品入库单》)

自制品入库时,仓库在ERP系统内填制《产成品入库单》(入库类别有:自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入库)。 《产成品入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核,审核后的《产成品入库单》由仓库打印,并经由质检签字后分发有关部门。

15、客供品出入库(仓库填制《其他出库单》和《其他入库单》 客供品到货并经质检验货后,仓库在ERP系统内填制《其他入库单》;客供品出库时,由仓库在ERP系统内填制《其他出库单》。 《其他入库单》和《其他入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核,审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印,并经由质检签字后分发有关部门。

16、销售发货(营销部填制《发货单》、仓库填制《销售出库单》) 确定销售发货后,营销部(汤凤珠)在ERP系统内填制《发货单》。 《发货单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核,审核的《发货单》由营销部打印,并经营销部负责人签批后分发执行。

接单营销部负责人签发的《发货单》后,仓库在ERP系统内填制《销售出库单》。 《销售出库单》由财务部(应收会计)在ERP系统内审核,审核的《销售出库单》由财务打印,并经财务部负责人签批后分发执行。

17、销售开票(营销部填制《销售专用发票》或《销售普通发票》) 收到财务部开具的发票后,营销部(汤凤珠)在ERP系统内填制《销售专用发票》或《销售普通发票》。 《销售专用发票》和《销售普通发票》由财务部(应收会计)在ERP系统内审核。审核后的《销售专用发票》和《销售普通发票》由财务部打印分发。

18、罚则

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