财务报销制度

2020-03-03 00:02:08 来源:范文大全收藏下载本文

财务报销流程制度

第一,为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以公司为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二,本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、资产类相关支出及专项支出等,以下分别说明相关的借款及各项费用报销支出的财务报销制度和报销流程。

第三,本制度适用公司全体员工。

二 借支、各项费用报销管理规定及流程

第一条 借款、各项费用报销管理规定

(一)借款包括外地出差预支差旅费,因公招待费、礼品费以及其他的备用金性质的款项。出差人员凭审批后的借款单按批准额度办理借款,出差返回后尽快办理报销还款手续;其他临时借款,如业务招待费、备用金等,借款人员应及时报帐,原则上借支款项不允许跨月。

(二) 借款销账规定:之前有借款的,报销时先冲销借款,多退少补,据实报销,并提供真实合理有效的发票,粘贴好后请主管领导审批后财务予以冲账报销,否则不予办理。 (三) 借款未还者原则上不得再次借款,超过一个月未还借款金额者经领导审批同意后转为个人借款从工资中扣回。

(四) 报销人必须取得相应的合理、真实有效的票据(相关规定见发票管理制度) ,当月取得当月报销,原则上不得超过三个月,特殊情况需经总经理审批同意方可报销,但发票不能跨年使用。

(五) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(六) 借款、报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

(七)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,因此产生的加油费、停车费、路桥费等车辆使用费报销根据与公司签订的租赁协议规定,实行实报实销原则。 (八)房屋租赁费、物业费、水电费(包括办公室饮用水)、办公费、低值易耗品等此类费用由公司行政部门专人负责,进行统一管理、报销。

(九)业务招待费、招聘培训费、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用根据实际发生情况,由经手人负责履行报销手续以及后续发生的事项。

第二条 报销流程

(一)借款、各项费用报销的一般流程:借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改);报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处领取借款/报销款

(二)行政部门根据各部门实际需求统一采买办公用品、低值易耗品等,填写购置单,经领导审批同意后,再进行采买,如需预支款项,填写借款单,按照借款的流程审批程序进行。

(三)发生需要将款项金额打入对方公司账户的业务时,需要先填写用款申请单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→送交出纳进行付款,付款之后由经手人负责将发票及收据交给财务部,如有后续事项要继续负责。

三 专项支出财务报销制度及流程

第三条 专项支出主要包括软件研制、开发及固定资产购置等大额专项费用。

第四条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一) 填写购置申请:按公司行政部门相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二) 报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三) 财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。

2.签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问审核,若当中涉及到财务内容的,需要财务一同审核,合同中应注明付款方式、时间等)。 3.付款流程:(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前付款,应按规定办理用款审批手续,付款之后尽快办理报销手续。

四 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第五条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、加班工资、社会保险及其他各项福利等,此类资金支出按照公司人事部门的相关制度规定执行。

第六条 工薪福利支付流程

(一) 工资支付流程:(1)每月14日前由人力资源部将经公司总经理审批后的上个月工资表(含增加人员的身份证信息、薪金变动、宿舍租金扣款、个税、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)每月15日由财务部通过现金或银行代发形式支付工资;

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)社会保险及住房公积金支付流程:由人力资源部将财务确认审核无误的付款申请交由公司总经理审批后交财务部进行支付,支付完成后,由人力资源部将社保及住房公积金缴纳完成的凭证交付财务部入账。

(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务部进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

五 报销时间的具体规定

第七条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:

(一)公司财务部每周一到周六均可办理报销、借款事项。

(二)对公付款业务为周一到周五每天四点半之前。

(三)每月月底29日(2月份27日)以后为了便于财务部集中时间月末结账,停止本月的报销。借款及对公付款业务,特殊情况请领导审批。

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