财务报销制度细则

2020-03-02 05:33:01 来源:范文大全收藏下载本文

报销制度细则

总则:为加强财务管理,提高办公效率,特制定本报销制度。

1、报销时应提供合法凭证

合法凭证包括

①带有税务机关监制章的发票。

②带有中央及地方财政票据监制章的票据。

③自制原始凭证。

2.报销票据要求

①取得的票据应单位名称完整,金额大小写一致,印章清晰。

②单据应靠左上角粘贴,票面完整。如票据较多,应依次排开,错落有序平整粘贴。

③发生费用时,因特殊原因不能取得合法票据,应说明情况,将不能取得票据的原因告知部门领导,如金额在100元以下的,经部门领导同意后方可用其他票据代替。如金额在100元-200元的,须经分管的中心领导签字同意。如金额超过200元,需请示中心领导批准。未经同意,经手人不得私自以其他票据顶替真实业务支出。

3、报销时限规定

① 每周一集中收取报销票据。各部门指派一名员工将本部门粘贴好

的单据送至财务部审核。

每周四下午集中对外报销,由财务部通知经办人领取。 所有票据应于费用发生之日起一个月内报销。

④ 超过一个月的票据,应经财务部审核合格后,由本人直接报中心

主任签字审批报销。

4、报销流程规定

部门副职及员工报销流程:

经手人填写报销单→部门负责人审核→会计审核→财务负责人审核→主管主任签字→中心主任签批→出纳付款同时盖章。

副主任及部门负责人报销流程:

经手人填写报销单→会计审核→财务负责人审核→主管主任签字→中心主任签批→出纳付款同时盖章。

5、分项费用报销规定

(1)差旅费

① 应严格执行中心相关规定。

② 出差期间的招待费用,须经中心主任单独审批。

③ 在京往返机场或火车站途中,时间在早9:00至晚9:00的,单次打车

费用应控制在80元以内,若超出须单独粘贴请示中心领导签批。 ④ 差旅费应在回中心后5个工作日内到财务部履行报销手续。

(2)加班餐费、招待费

业务部门按预算收入总额的0.5%给予定额数,在定额数以内按照报销程序直接报销餐费。超过定额数,须直接找中心主任审批报销。

(4)交通费

①外出办事应本着节约的原则,尽量不打车或少打车。

②除有特殊原因外,一般不报销2公里以内的打车费。

(5)办公用品及耗材

① 办公用品及耗材由办公室统一购买。

② 购臵金额在3000元以上的,报销单上须两人在经办人处签字,由第

三人验收签字。

③ 报销时须将购物小票或采购清单作为附件提交。

(6)会议费

① 报销时须持会议通知或邀请函,大型会议(2天及以上或金额在5

万元以上)须持日程安排。

② 金额在5万元(含5万)以上的,须提交支付大额资金的会议纪要。 ③ 会议地点是政府定点采购的,须附政府采购统一格式的费用结算清

单。

④ 发票内容填写会议费。

此办法经中心主任办公会讨论决定,自2010年2月1日起执行。

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