2020-03-02 10:39:39 来源:范文大全收藏下载本文
审计工作职责
1、在院长领导下,在有关部门的业务指导下,做好医院的审计工作。
2、对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。
3、审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其它重要经济活动事项的文件。
4、参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议,参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。
5、对医院预算内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。
6、对严重违犯财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见。
7、对院内各部门,各科室财经物资活动内部控制制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理、加强内部控制、提高效益的建议,在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。
8、及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。
9、完成领导交办的其它任务。
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