公司绩效考核管理制度

2020-03-03 12:00:28 来源:范文大全收藏下载本文

公司绩效考核管理办法(暂行)

为规范公司绩效考核工作,加强内部管理,提高工作效率,降低采购成本,塑造物资供应服务窗口形象,实现薪酬管理制度与绩效考核有机结合,调动员工主动参与生产经营管理的积极性、主动性,结合公司实际,特制定本办法。 1.适用范围

公司所有在册员工。 2.考核原则

2.1 公平、公正、客观的原则; 2.2 “谁主管、谁负责”的原则; 2.3 逐级负责、逐级考核的原则。 3.组织机构 3.1 组织领导

组 长:公司经理、书记 副组长:公司副经理 成 员:各科室负责人 3.2 绩效考核工作办公室设在综合部

主 任:公司副经理(兼) 成 员:各科室、分库负责人及劳资专责,负责日常考核工作。 4 组织考核

4.1 绩效考核领导小组,负责对公司各单位进行考核。 4.2 各科室、分库设定一人负责本单位绩效考核工作的实施。 5 考核程序

5.1 按照《公司绩效考核管理办法》,各单位遵照执行。 5.2 考核小组负责各科室、分库绩效考核,每月考核一次。 5.3 各单位负责本部门及员工绩效考核,每月不得少于一次。 5.4 月度绩效考核结果作为季度、年度考评单位、个人的依据。 6 考核目标

6.1 推行薪酬体制分配的原则,以实现公司、员工经济效益双赢为经营目标。 6.2 改变“干多干少一个样、干与不干一个样、干好干坏一个样”的分配弊端,真正体现有奖有罚的原则,用激励机制调动员工参予生产、参予公司经营管理积极性。 7.考核要求

7.1 各单位要依照实际情况,根据达标考核内容进行考核,每月25日召开绩效考核会议将本单位及所管辖部门考核结果在考核会上予以公布,认真听取考核小组成员对考核结果评议。

7.2 考核管理工作关系着公司员工的切身利益,各单位每月必须将月度考核情况以邮件形式或书面形式上报公司考核办公室。

7.3 绩效管理考核要本着对企业负责、对员工负责的态度,对事不对人,真正达到企业和员工双赢的目的。

7.4 各科室、分库要严格按照绩效考核办法对本单位员工进行认真考核,杜绝松紧不一的现象。 8.考核管理

8.1 各单位应如实申报本单位绩效考核情况,严禁弄虚作假现象发生。

8.2 考核不能“老好人”,也不能形成新的“大锅饭”,不搞“一刀切”,要注重以据服人、以理服人、言而有据、实事求是的原则,让员工对考核结果心服口服。 8.3 公司绩效考核工作领导小组依据各单位考核结果决定奖、罚,由综合部具体负责实施。被考核人员将考核款交公司,公司将建立绩效考核专户,对所扣绩效工资专款专用,用于奖励月度或年度考核表现突出的员工,不得挪作他用。 9.通用部分考核

要求公司员工共同遵守的,违反一次扣100元。

9.1 服从公司领导、科室、分库领导的管理,遵守公司的各项规章制度。 9.2 工作态度端正,服务热情、细致、周到,严禁吵架、打架现象发生。 9.3 按时参加公司组织学习培训,不得无故请假。

9.4 严格遵守公司考勤制度规定,不迟到、早退、脱岗、串岗,有事向主管领导请假。违反一次扣100元,累计三次或矿工扣季度超产奖。 9.5 严禁上班时间做与工作无关的事(上网玩游戏等)。

9.6 积极参加公司组织各项公益活动(打扫环境卫生、扶贫帮困、文体活动、义务劳动等)。 9.7 严格执行上级及公司有关安全、消防以及综合治理工作有关规定,若发生一票否决的单位及个人年终不得评先,并视情节对相关责任人按有关制度进行处罚。 9.8 严格执行上级党风廉政建设工作有关规定,严禁吃、拿、卡、要等违法违纪行为发生,如有发生将按照上级有关规定严肃处理,并列为年终个人述职考评。情节严重的将移交司法机关查处。 10 各岗位考核

公司绩效考核领导小组依据所属各岗位工作职责对各岗位进行考核。考核标准违反一次扣50元,严重的扣发季度超产奖。 10.1 对采购专工考核

10.1.1 在公司领导、采购办主任、副主任领导下,根据上级和公司下达的重大项目、生产、技改计划,按照“统一采购、集中管理”的原则,协助公司领导做好各类物资的询价、调查、质量监督、性能比较,为物资设备招投标、比价、竞争性谈判以及上级决策提供依据,同时对所供设备材料的到货时间、价格、质量负全责。

10.1.2 采购专工负责物资采购全过程管理,重点把握物资采购的计划管理、比价会签、合同签订、供应商票据开具、到货时间、物资验收、出库入库、售后服务、质量跟踪、用户回访等重要环节。按生产单位及项目负责部门书面计划采购物资,熟悉各库房现存物资情况,不得超计划、无计划采购,库房已有或布库物资不得重复采购。所采购物资票证必须齐全。

10.1.3 及时了解掌握各生产单位呈报的物资采购计划,在满足经营需要的前提下,和公司领导、主任及相关人员协调配合,核对库存后按需采购,合理调配,加速资金周转,提高资金利用率,减少库存积压,保证物资供应,按时完成采购计划。 要求采购专工接到生产单位物资采购计划单后,10日内完成比价会签工作,15日内完成合同起草工作。未按期完成的,一项扣50元,月累计超过三次的扣发50%季度超产奖,季度累计超过五次的扣发100%季度超产奖,累计半年超过七次年终考核。 会签单、合同正确率100%,差错一次扣20元,月累计超过三项的扣发50%季度超产奖。

10.1.4 按照合同签订的到货时间,积极与供货商联系,要求供货商按期履行合同义务。在合同签订的到货时间内未按期到货的(有特殊原因的除外),一次扣50元,月累计超过三次的扣发50%季度超产奖,季度累计超过五次的扣发100%季度超产奖,累计半年超过七次的年终考核。

10.1.5 熟悉掌握分管各类物资的名称、规格、型号、用途和生产产地,及有关材料性能、质量、标准。建立健全物资采购台账,详细记录计划单位、供货厂商、物资名称、型号规格、数量价格、会签时间、合同签订时间、到货时间、付款情况等事项。每周五上午向公司领导、综合部报送本周采购计划执行情况,详细说明采购物资计划数、实际到货数、入库数、无计划采购数、供应商票据开具情况等内容。

10.1.6 掌握公司各生产单位物资的需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场行情,收集各种商品物资信息,掌握物资供需动态,以及公司相关商务对象的资信、业绩及经营状况等资料,做好记录,通过分析,随时呈报公司主管领导,并与相关部门联系。建立和完善供应商库,以供备查。比价会签要求不少于三家供货商,所选择的供货商尽可能从供应商库中选择,公司领导也将采取抽查或抽签方式选择供货商,对比价会签单进行审查。

完善代储代销制度,选择质高价优、服务优良、信誉度高的供应商,逐步对标准件、阀门、工器具等实行代储代销,统一品牌、价格、质量,提高工作效率。 10.1.7 及时了解市场行情,检查和监督控制各类物资的询价、调查、质量监督、性能比较等工作,做好比价、竞争性谈判及会签等工作,做到采购的物资必须货比三家、质优价廉。如有价高质次现象,专工负责赔偿相应的损失。

10.1.8 按规定采购的设备材料必须“三证齐全”(经营许可证、产品质量合格证、产品质量检测证),,并取得增值税发票,以保证产品质量,若出现问题,一查到底追究有关人员的责任。对采购的物资,使用单位认为质量不符合标准的,由专工负责调换;对已付款但无法调换的物资,由专工承担一切损失,同时在质量保证期不能正常使用的物资,由专工负责与厂家协商,无法赔付的,由专工自行承担。

10.1.9 完善物资到货验收标准及物资入库制度。到货物资应根据合同或技术协议进行验收,在交付保管员时,专工必须经保管员验收后在收货清单上签字认可,对无清单签字的物资,保管员可以不予接收,对直接进入工地的物资,专工须一式两份,让使用单位签字(一份备存,一份交保管),对由于专工自身失职造成的损失,由专工承担一切经济损失及后果。

对于需要相关技术人员参与验收的物资,必须通知相关人员共同依据合同及技术标准进行验收,并共同签字认可。对于保管员拒收的物资,专工须向保管员索要拒收书面材料,对专工弄虚作假造成的后果,由专工负责赔偿,并视情况移交纪委处理。 10.1.10 及时办理物资提货和入库手续,及时结账,实物与货单相符。专工应在货物到货一月内及时办理入库手续,并正确填制入库单,错误一次扣10元,三次以上(含三次)每次扣50元。

凡由交通托运的物资,专工在接到通知后,必须在3个工作日内提回,对超期限所发生的费用,由财务部门在审核时从中扣除,由专工自行承担,物资提回后专工须向保管员出示铁路大票及数量、名称等相关资料。

10.1.11 对公司物资购、销、存情况定期统计分析原因,写出市场价格经济分析报告,为公司领导决策提供依据。未履行义务并给公司造成损失的,视情况进行处罚。 10.1.12 掌握本专业相关的基本知识和有关法律知识,加强法制学习,树立法制观念,自觉遵守党风廉政有关规定,如发现对外泄露物资采购价格和招标底价等违纪行为,一经查实,公司将予以绩效考核,情节严重的交纪委处理。 10.1.13 做好商业保密工作,严禁外来人员接触涉密电脑。 10.1.14 完成领导交办的其他工作。 11 绩效检查

11.1 本办法由综合办负责归口管理,每月由绩效考核办公室定期对各单位考核情况进行检查,各单位绩效考核扣罚、奖励情况一经发现未执行公司绩效考核规定的单位和个人,将予以100元处罚。 12 本考核办法由综合部负责解释。

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