财务付款流程

2020-03-02 18:18:16 来源:范文大全收藏下载本文

财务付款流程

一、采供中心提交需要付款的合同至董事长助理,由董事长助理审核后通过,大宗采购需董事长签字确定。交由财务副总签批通过后,财务部门再按照合同约定的付款方式进行支付。

二、采供中心需全额付款时,由采购人员向财务中心提交请款申请,由财务副总签批后支付,并挂帐在经办人名下,待货到验收后,凭质检部验收合格单,仓管部的入库单做下帐处理。清查以月为时间单位每月清查,清查结果以书面形式通知相关人员,如次月仍无下帐,相关费用从其工资里扣除;并全公司通报处理。

三、关于包括零星材料及办公耗材在内的小额付款,相关人员办理请款并购置后,需有专人保管签收办理入库单方可下帐,无入库按挂帐处理。

四、差旅费借报严格按制制定的管理度执行,不符合条件的一律不予报销,部门工作人员报销必须由其主管批准经董助审批后方可报销,情况特殊,金额较大的需由董事长签批后支付。

五、采供中心提出物资尾款支付申请时,需要同时提供质检部出具的该采购合同物料验收合格单、仓管部的入库单,并确认与合同约定数量和质量符合后;提交由采购副总签字。最后交由财务副总签批支付。

六、采供中心提出设备尾款支付申请时,采购人员需要提供设备管理部签字确认设备使用正常报告,提交由采购副总签字。最后交由财务副总签批支付。

财务付款流程

财务付款流程

工程项目财务付款流程

财务报账和付款(流程)

财务付款审核流程(推荐)

财务付款报销审批流程

财务付款制度和流程

财务付款报销审批流程

02 财务付款流程新 副本

财务付款制度

《财务付款流程.doc》
财务付款流程
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
下载全文