采购财务交接制度

2020-03-02 15:33:54 来源:范文大全收藏下载本文

采购部与财务部交接、支付暂行制度

一、

二、采购部每月于10号及25号分别制订付款计划,经联席会议批准后,由财务部负责跟进实施; 财务部负责供应商的对账盖章工作。采购部在收到供应商发票后,要马上复印

留底,待做付款申请时使用,原件要登记时间、厂家、金额

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