仓库工作汇报

2020-04-05 来源:工作汇报收藏下载本文

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仓库整理工作汇报

2月10日(星期四),就有关仓库整理工作芦国跃、刘梅(薛玉梅请假)、王颖、高阳、陈娟、孙祖君、董金凤、黄丽丽参加会议,会议明确仓库人员各自分工(详见《仓库人员分工表》)。薛玉梅负责在线设备的缺件统计,王颖负责仓库整体流程,高阳负责物料归放,陈娟负责配置表的准确性。

2月10~19日展开工作,各自工作内容如下:

王颖:确保每日4小时在仓库的工作时间。

(1)、协助仓库理顺流程、做账。

(2)、帮助董金凤熟悉物料名称、用途、摆放、发料及操作流程。

(3)、协助仓库配料,并统计CNC设备在线及未投入装配的设备的所

缺物料,根据实际生产进度安排采购。

(4)、将售后退还的物料积极与供货商联系维修、退还。

(5)、将库存的部分物料统计出来,配合生产申购单,进行补缺补差

采购。

建议:根据仓库需要,能否将ERP权限设置给孙祖君一部分。

高阳:确保每日下午在仓库解决遇到的问题。

(1)、对仓库常用物品都贴上标签,并注明名称和型号。

(2)、严格执行一机一单按照合同号和客户名称配料。

(3)、规范仓库不允许外人私自进入。

遇到的问题:

(1)、已完成设备还没有入库就已经发走,仓库在不知道货已发走的

情况下无法保证ERP的准确性。

(2)、原本做的SK-1075后改制成ZJQZ-700,而仓库的账面只有

SK-1075,如何发出ZJQZ-700设备?

(3)、售后更换物品,应有检测报告。否则仓库没有执行标准。

(4)、南车间后面空地能否建铁栏,做钢材库用。

陈娟:确保每日上午在仓库整理物料。

(1)、整理配置表

手动、半自动、全自动初稿整理出来;

上片台要仓库完整的领料单才能配置准确;

(2)、整理工具卡片

个人领用常用工具卡必须要以旧换新方可领用。

(3)、规范成品入库,按合同型号订单、入库、领料。

遇到问题:(1)、查出以前有重复做账的现象。

(2)、技术提供的大单和仓库配料单还没准确。

推荐第2篇:仓库保管员试用期工作汇报_1

仓库保管员试用期工作汇报

转眼间,三个月的试用期时间就结束了,在这短短的三个月里,我学到了许多以前从未学到的东西,也接触到了以前从未接触的东西。也感受到了自己进入了一个关系和谐,团结奋斗,积极向上的团队。非常感谢公司,感谢领导给了我这么一个学习的机会。

刚进入公司时对公司不了解,还记得因此而拥有过朦胧,首先,在原材料仓库的三个月来,熟悉了原材料入库流程,熟悉了采用先进先出的原材料出库流程。

在此期间,每当遇到问题时,同事们都会耐心的讲解,我觉得他们很热情,在他们身上我也学到了不少东西。请领导放心,我会尽心尽责的工作,虽然我学历不是高,但我会努力。

5s管理,各项现场管理工作的基础,对仓库管理一样重要,仓库的定点定位定量原则,就是要做好整顿工作,仓库的物品分仓分类分管,整理好了才能分,仓库的物品多,在接收搬运储存交付的各类活动中,都需要一个有序整洁的工作环境,只有做好整理整顿清扫工作,才能保证这些工作的效率与质量。仓库管理是一件长期的重复性工作,所以必须养成一个好习惯,天天坚持做好,日清日洁,5s的素养对此有非常大的帮助。

先进先出管理,是仓库管理的三大原则之一,不执行先进先出易造成超期库存,易产生物品变质,易产生工程变更的报废风险。执行先进先出的办法有色标法,双区库品移位法,重力法,最严密批次记录台账追索法等。

推荐第3篇:仓库、厂房主体验收监理工作汇报(优秀)

×××工程建设项目仓库、厂房基础验收

监理工作情况汇报

尊敬的各位领导 各位专家: 你们好!

×××工程目仓库、厂房是由湖南雅城新材料发展有限公司建设,由湖南中盐勘察设计院进地斟设计,由湖南雷锋建设有限公司承建,由×××质量监督站、×××全监督站进行质量、安全监督。建设方委托×××公司进行工程监理,下面将本工程基础阶段监理工作情况作一个简单的汇报。

一、工程概况

本工程位于××× 。仓库、厂房为框架结构,各为二层,仓库面积5813.4平方米。厂房建筑面积分别为4697.8平方米。仓库为框架结构,主体二层。建筑面积为5813.84㎡,主体砼强度为C30,主体砂浆强度为M5。墙采用MU10空心砖和普通粘结烧土砖。厂房为框架结构,主体二层。建筑面积为4697.8㎡,主体砼强度为C30和C35,主体墙采用MU10空心砖和普通粘结烧土砖,砂浆强度为M5。

开工日期为2012年9月1日,至今完成了主体的大部分工程。

二、受建设委托,本公司承接该工程监理业务后,成立了工程监理项目部,委派现场监理工程师具体工作如下:

1.编制监理规划,包括安全监理规划、监理细则、安全监理方案等并督促执行 2.对本工程施工全过程进行监督,对工程施工过程中采取旁站、巡视、平行检测等监理方法,坚持“先审核后实施,先验收后施工”的监理工作基本原则,严格工程报验制度,对进场工程材料严格按照施工合同要求查验,并做到先检后用,对各标号砼、砂浆进行了试配及见证取样,并按规范要求在各施工部位见证取样。

三、材料送检情况

1.基础工程所用钢材为萍钢、中宏钢、冷钢等,均有出厂材质证明书。钢筋原材料现场取样送检合计46组,抗拉强度、延伸率、冷弯试验全部合格。 2.水泥为南方公司生产的PC32.5水泥,送检二组,主体砼采用宁乡县宏旺建筑材料责任有限公司的商品砼;以上产品均有产品合格证及出厂材质证明书,且砼试块送检合格。

3.实心砖和空心砖采长发建材厂和青华铺砖厂生产的MU10砖。送检共计6组,送检合格。 4.仓库砼试块C30砼11组。C30同条件试块4组, M5水泥砂浆2组,已送检,试验结果全部合格。厂房砼试块C35组,同条件2组,C30试块4组,同条件2组。以上试块部分未到期,到期的送检均合格。

5.砂浆送检试验情况:仓库M5砂浆留置试块2组;厂房MU5砂浆试块2组 试块强度检验已送检的匀合格。

6、钢筋的电渣压力焊接和直螺纹连接

电渣压力焊仓库HRB400φ

16、φ

18、φ20、φ25共送检7组,直螺纹机械连接共送2组。厂房HRB400φ

16、φ

18、φ20共送检4组,直螺纹连接1组。送检后试验结果全部合格。

7.对各检验批、分项工程进行验收

我监理项目部与建设单位质检主管部门现场对、梁、板钢筋进行了隐蔽检查,检查达到合格,符合设计图纸要求,再进行隐蔽,浇捣砼。

四.监理旁站发现问题及处理情况

平时不定期的召开有关工程质量、安全工作例,下达监理通知3份,在关键部位关键工序进行旁站,并发现问题,例如:个别型号钢筋偏少偏小,及时根施工单位联系督促施工单位进行补

充。模板塔设过程中,不符合施工规范要求;在浇捣砼过程中有少量走模、漏浆的现象;个别构造柱部位拉结筋不到位等,我监理现场以口头或书面的形式通知要求施工单位纠正整改,在通过整改后基本到位,符合要求。

五、总结

本工程基础施工中,在监理方的督促、检查和建设单位的重视,施工单位的努力配合以及上级主管部门的督查下,基础施工质量符合设计和规范要求,希望施工单位在后阶段施工中,高度重视安全、质量、进度,严格认真地加强工程规范管理,圆满完成本工程任务,并请各位专家提出要求与建议,我监理方一定督促落实到位。

×××监理公司

2012-12-12

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仓库管理工作的任务:

(一) 做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

(二) 做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。

(三) 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。

(四) 做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

仓库物资的入库

外购物资到达后,仓管员根采购订单填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在订单上签名,并放置制定位置,做到货、单相符。

企业自身生产的产成品入库,根据入库情况填制“入库单”,仓库核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单作为仓库登记实物账的依据,财务部作为成本核算和产成品核算的依据。

仓库物资的出库

生产车间领用物资时,仓管员凭车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在领料单上签名,,作为财务部作成本核算依据,也是仓库作为登记实物账的依据。

对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告相关部门。

仓库物资的保管

仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账,保证账物相符。

每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以监盘,并由仓管员填制盘点,将实物盘点数与仓库实物账核对,以保证财务账、仓库实物账相符合。

做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,用不同方法分别存放,既保证物资免受各种损害,又保证物资的进出和盘存方便。

库管的主要职责是:

仓库管理员岗位职责

.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。

2.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。

4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网,吸尘及抹窗玻璃。

5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。

6.每周检查一次库房建筑物,发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

7.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧,也不准在货堆旁的通道坐、卧。

8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

9.货物出入仓时,仓管员应依据,进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

10.入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。 11.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。

12.要按规定尺寸,保持库内合理干湿度,发现干湿度超过规定,即使开门通风,保证物资完整,不易变质。

13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14.根据各类物品物资说明书的保管要求,结合实际采取相应的措施。

15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,特别是放行条,无放行条的坚决不准带货物出仓库。

16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门,不允许延误甚至遗失。

17.仓库员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。

18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。

19.所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。

20.完成上级的临时工作安排。

仓库管理员岗位职责

1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好;

2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患;

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损;

4、负责学校物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;

5、验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督,严格把好质量、数量关,对不够斤两的物资一定不能验收,要起到监督作用;

7、发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发;

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;

9、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作;

10、严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资;、

11、严格遵守学校各项规章制度,服从上级工作分工;

单位名称

二OO四年十月一日

仓库管理员工作流程

1、请购

1)对于定型物资及计划内物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购;

2)对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写请购单并由使用部门负责人签名认可,报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;

2、验收

1)仓管员根据采购计划进行验货;

2)对于印刷品的验收,仓管部依据使用部门提供的样板进行;

3)货物如有差错,及时通知财务主管与采购干事,以扣压货款,并积极联系印刷商做更正处理; 4)所有物资的验收,一律打印入库单或直拨单,一式三联,第一联交财务部,第二联仓库留存,第三联送货人留存,(如欠帐,此联由送货人留存,凭此联到财务结账,如是采购现金付款,则此联交领用部门备查)。

5)对于直拔物资,仓管员做一级验收之后,通知使用部门做二级验收合格,则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收,由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续,如发现所采购物资不符合规定要求,应拒绝收货,并及时通知采购部进行退、换货手续;

3、保管

1)仓管部对仓库所有物资负保管之责,物资堆放整齐、美观、按类摆放,并标明进货日期,按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;

2)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况,落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损;

4、盘点

1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因,每月底打印盘点表,报财务审查核对;

2)管理实现了电脑化管理,所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

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什么是呆滞料?呆滞料处理办法和程序怎么样?

一、意义

物料因故不符合使用需求,呆滞于仓库,致使成本增加,资金积压冻结,对营运造成负面影响。

二、呆滞料的管理

1.定期对物料追踪→计算机化管理。2.建立呆滞料分析与处理对策。

三、呆滞料发生原因与防止措施 发生原因 防止措施

一、订单取消

1.材料购入后订单被取消或减少订购量者之措施。

(1)外销:对新客户及新产品须俟接受客户L/C后才进行请料。 (2)内销:对新客户俟签约或取得订金后才进行请料。

2.材料购入后订单变更材料规格者,如客户要求变更应以受订异常事项呈报,要求客户补偿损失或不予接受。

二、市场嗜好变更

1.式样及偏好较易变化者,营业应特别注意变化及时减购材料,尤其对于变化即不能利用之特用材料,平时储存量应减至最小量,以便有变化即予停购或少购。2.嗜好更动时,应速设法出售产品如减价出售,以便出清库存材料。

三、销售预测偏高

1.营业对销售预测工作应确实建立客户数据,预测应逐一详实填记汇总,其程序方法属营业管理范围,不作详述,凡有详实估计并每月编制修正下数月预测数字,则可接近事实,偏高之机会将减至最小。

2.资材应随营业额预测逐月修正材料之储备工作。

四、用料量小于预算量

1.标准用量设定之误差,应由测定部门加强以正确测定标准用量。

2.每批开始生产时,实时再测定用量,如有差异应以制造异常事项报告(窗体),提报修正。

3.每批完工后用量应检讨差异原因,以完工异常报告(窗体),提报修正,做为正批设定用料标准之用。

4.排版或制造方式改善减少用量时,应即予修正用料标准。

五、验收进库不当

1.无法全检但使用时可挑出不良品者,采购时应与供货商约定,可以退换或退料。2.对各种材料应详订检验标准,确实验货。

六、仓储管理不善

1.易变质及腐蚀材料应确实实施先进先出。

2.注意保管以免生锈、发霉、变形、风化及挥发等。3.虽非易变质或腐蚀,亦应定期清仓调存新料。

七、变更原设计

1.加强工程设计的审核工作。2.工程设计变更时应即更正或取消原请购案件。

八、技术革新

1.拆除机件尽量加以利用。

2.原料方面尽早停止采购,已订购材料设法取消。3.库存材料尽量先用完,再行采用新材料。

九、工程余料

用料预算应力求准确,凡可一一计数者应确实计数,除非可当为备品外不可多购。

十、请购不当

1.确实做好存量管制,以免超量请购。

2.工程用料应确实把握配合进度,不可因采购延误,另行重复请购。3.尽量避免最小订购量之限制而超量请购。 4.有滞料可用者不可重新请购。

四、呆滞料处理 1.利用 拆零利用

并修

交换

炼制材料或发展副产品

设法利用。 2.出售 议价出售 标售

3.报废销毁。4.赠送。

怎样控制库存水平?尤其是对呆滞品的管理

第一个问题:控制仓库水平就要控制住仓库库存的进和出。 技术层面:

1、将仓库的物资进行分类;通常按照需求的波动性、材料的价值分为XYZ或ABC,绘制出3*3的矩阵图;

2、接着依据采购周期、批量和供应商到货准时情况对每一类物料设定库存策略和采购模型:通常价值高波动小的通过看板拉动方式,价值高波动大的按照订单采购,而价值低的建立一定的安全库存和周期库存,等等;

3、然后对每类物料设定具体的采购模式;

4、对每种零部件设定库存标准,包括安全库存和周期性库存。管理的层面:

1、按照设定的标准严格执行,有相关的绩效管理和监督机制;尤其对采购人员承担原材料库存周转率的指标;定期组织会议进行分析讨论

2、有盘点流程,及时发现异常;对于呆滞物料和可疑物料要及时处理。

3、有物料短缺和超额报警流程;

4、控制销售计划和生产计划的变动 第二个问题: 对呆滞品的管理

1、首先要有定期的盘点制度,确保零件的信息准确

2、明确呆滞品的定义,将呆滞品及时界定出来;

3、将呆滞品从一般库存区域中隔离出来,做好标识;

4、邀请相关部门领导决定对呆滞品的处理方案:1)直接报废;2)先进行财务预提,事后报废;3)作为废品贱卖;4)折价推给材料供应商;5)经过技术确认返工后作为其他零部件使用;6)市场和销售部进行促销提高材料需求,等等。但是一定要及时地清理,不要犹豫不决。

5、每月收集呆滞品信息,分析原因,并进行呆滞品处理情况跟踪

6、将呆滞品处理的责任分配给源头责任人

请按照《报废品管理程序》进行处理。

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

下面给出范例:

1.0目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围

仓库工作人员

3.0参考文件

4.0定义

5.0职责

6.0规定

仓库工作目标

仓库工作作风及态度

6.1 仓储管理规定

6.1.1 物料收货及入库

6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

6.1.1.2 采购将“PO总单”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。

6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“PO总单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止。没有“PO总单”的采购可以“PO单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。

6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。

所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。

仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈,仓库予以更正。

6.1.1.5 仓库与采购共同确认PO物料数量时,如发现如PO总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。

6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计,点数入库。

需要测试的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计,点数入库。

6.1.1.8 测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的PO物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个PO入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量(可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到相关单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量)。

6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位,物料盒放不下时可以放在箱子里,箱子不能放在超过2米远的地方。

6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码,且外箱上需要有物料标示,包含物料SKU和储位信息。

6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。

6.1.2 客户退料

6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记,并标示SKU、数量、填写“客户退货单”,可要求客服部门处理。

6.1.2.3 测试检验完成后可及时进行入库,登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

6.1.3 物料出库(出库调拨领料)

6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。

6.1.3.2 包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。

6.1.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货,取货错误由出货组负责统计。

6.1.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

6.1.3.5 淘宝组、韩国日本组出货(调拨)需要按要求制作“出库单(”“调拨单”),注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。

6.1.3.6 “出库单”(“调拨单”)发完货后需要及时将物料给到相关部门,并要求其签名确认。

6.1.3.7 内部领料需要部门主管签字,总经理签字方可发货。

6.1.4 物料借料

6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。

6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料PO号,以便于后续识别进行物料入库作业。

6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认,借料人未签名的不予办理借料。

6.1.5 物料报废

6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购PO来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

6.1.6 退厂物料处理

6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字,可以暂放仓库。

6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

6.1.7 7S管理(含门禁)

6.1.7.1 5S管理

6.1.7.1.1 每天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

6.1.7.1.2 5S工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

6.1.7.1.3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。

6.1.7.1.4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。

6.1.7.2 节约

6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7S卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭,下午下班需要关电脑、饮水机。

6.1.7.2.2 平时注意节约用纸、文具、包装材料,爱护使用设备、电脑等。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由7S卫生值日人检查门窗是否关闭,按仓库十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。

6.1.7.3.2 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。

6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。

6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车,并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。

6.1.7.3.6 不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。

6.1.7.3.7 不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。

6.1.7.3.8 由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。

6.1.8 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)

6.1.8.1 物料品质维护:在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。

6.1.8.2 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。

6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

6.1.9 单据、卡、帐务管理

6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

6.1.9.2 需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。

6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

6.1.9.4 仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记,由指定人员管理。

6.1.10 盘点管理

6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

6.1.11 帐物不符处理

6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。

6.2 包装管理规定

6.2.1 数据导出及打印取货单

6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货,且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。

6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品,避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。

6.2.2 包装前物料确认

6.2.2.1 需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。

6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

6.2.3 包装过程

6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范,根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。

6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

6.2.3.4 定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积,并由7S卫生值日人及时清理。

6.2.4 扫描包装产品贴客户地址

6.2.4.1 在扫描客户地址发现异常需要及时处理,需要保证扫描速度,当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。

6.2.4.2 根据客户分拣信息对产品进行初步分选。

6.2.5 其他国家分选

6.2.5.1 在非德国货物的分选过程中,需要仔细核对,避免出错。

6.2.5.2 在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认,看是否出错,由责任人负责。

6.2.5.3 最后需要根据“大量邮寄空邮清单”对所有非德国产品进行最后发货确认。

6.2.6 德国件、新西兰件分选

6.2.6.1 德国件、新西兰件的处理由指定人员负责,在点数、称重、记数、表格统计的过程中需要仔细认真,杜绝和其他国家的产品混在一起,和其他国家分选人员讲清楚不能把产品混入德国类产品。

6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理,避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。

6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理,保证发货所有环节万无一失。

6.2.7 7S管理

6.2.7.1 相关规定要求同6.1.7

6.3 仓库工作作风及态度

6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。

6.3.2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

6.4 其他

6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。

6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续,特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。

6.4.3 已安排加班人员需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记“仓库未打卡情况记录表”并审核批准。

6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。

6.4.5 安排加班的需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”。

6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。

6.4.7仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。

6.4.9 仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。

6.5 奖惩规定

6.5.1 工作评估

6.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于:

6.5.1.1.1肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;

6.5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;

6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;

6.5.1.1.5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。

6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。

6.5.2 奖惩级别

6.5.2.1 奖励

6.5.2.1.1 通报表扬: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告。

6.5.2.1.2 嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告,奖励50元。

6.5.2.1.3 小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励100元。

6.5.2.1.4 大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”,并予以通告,奖励150元。。

6.5.2.2 惩罚

6.5.2.2.1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。

6.5.2.2.2 警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款50元。

6.5.2.2.3 小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。

6.5.2.2.4 大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。

6.5.3 奖惩原则

6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

6.5.4 奖惩规定

6.5.4.1 奖惩评估小组:由仓库经理、仓库组长组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名资深仓库人员代替评估。

6.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定,并告知行政部及沟通并予以执行。

7.0表单

推荐第6篇:仓库

1、仓库的分类:

酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

2、物品验收:

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到: ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收; ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。 ④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

3、入库存放:

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查:

(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。 (2)抽查:

①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或报告:

①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备; ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取; (2)发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 (3)货物计价:

①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

6、盘点:

(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; (2)将盘结果列明细表报财务部审核; (3)盘点期间停止发货。

7、记账:

(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;

(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账; (5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份;

(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账; (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

8、建立档案制度:

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 物品、原材料采购制度

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

物品、原材料盘查制度

1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损:

(1)物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经主管审查后,视“营业外收入”或“管理费”科目内处理;

(2)超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

3、人为溢损:

人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

物品、原材料损耗处理制度

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”,据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理。

4、报损、报废由有关部门会同财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批。

5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

食品采购管理制度

1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量,制定月度采购计划一式四份,交总经理审批,然后交采购部采购。

2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

3、为提高工作效率,加强采购工作的计划性,各类货物采取定期补给的办法。能源采购管理制度

1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况,编制各类能源的使用量,制定出季度使用计划和年度使用计划。

2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划(一式四份)交总经理审批,同意后交采购部按计划采购。

3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况,定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量,并填写请购单,交采购部经理呈报总经理审批同意后,交能源采购组办理。

4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购,必须另填写请购单,提前一个月办理。

5、当采购部接到工程部油库请购单后,应立即进行报价,将请购单送总经理审批同意后,将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用,一联交能源采购组。能源提运管理制度

1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。

2、采购部将采购能源的手续办理好后,将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后,连同填写委托提货单据,交油库办理签收手续,便以安排提运。

3、各类油类、气类的验收手续,按油库验收的有关细则办理。

4、提货完毕,应及时通知铁路卸车专线负责人,把空车拖走。

5、验收情况要及时报告采购部。仓库物资管理制度

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。

3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准方可领料。

5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部,临时补给物资必须提前三天报送仓管部。

6、物料出仓必须严格办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署,审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

9、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。

10、为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。

11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部承担。 仓库安全管理制度

1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

2、因工作需要需进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理入仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。

3、仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。

4、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。

6、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品。

7、一切进仓人员不得携带火种进仓。

8、仓库应定期检查防火设施的使用实效,并做好防火工作。仓库防火制度

1、仓库内的物品要分类储放,库内保证主通道有一定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具设防爆装置,仓库内保持通风。各类物品要标明性能名称。

3、仓库的总电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮保护,每年对电线进行一次全面检查,发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况,必须及时维修。

4、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全情况,发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓,防止物品炽热产生自燃。

推荐第7篇:仓库管理制度

1、仓库人员管理制度

为更好的完成公司仓库收发货工作,提高工作效率,增强工作准确率,本着“志同道合、共创双赢“的目的,特制订以下管理条例:

1、员工务必在上班时间之前吃完早餐,上班时间不得吃早餐,如发现每人每次罚款20元,二次50元,三次100元。

2、员工工作时间不得嬉戏打闹,如发现一次罚款20元,二次50元,以此类推。

3、员工未经领导批准不得擅自乱动办公桌上物品,如发现一次罚款20元,二次50元,三次辞退处理。

4、仓库人员每月统一盘点库存一次,必须保证盘点准确率,确保仔细认真,三次以上准确无误者,每次奖励100元,错误者每人每次处罚50元(误差在五个单品或五包以内为正常,不予奖励和惩罚)。

5、员工不得擅自挑选单据,如有选单现象发现一次罚款50元;如对单据有异议,应先按要求配货,配货完成后方可提意见,如相关领导不给予合理解答可越级上报,如不按要求执行,无论错对,发现一次罚款10元;私藏单据者发现一次罚款100元,二次给予辞退处理。

6、员工务必每天认真审单,每条线路分开,按顺序拿单,秉着急单、急货先发,缓单后发原则,清点装车数量做到准确、及时、快捷。及时调整滞销、代销和临近期限产品的清理,并及时和上级沟通做出解决方案。

7、配货人员配货时应按从下至上、从散到整、从旧到新的规律拿货;在不拆包装带私自把箱子弄坏者一次50元处罚;不按规律拿货者发现一次罚款10元,故意破坏者经发现一次扣除全额奖金并以严重警告处分,二次直接辞退。

8、配货人员在配货时如发现货物破损、临近使用日期、破旧、有污垢、灰尘、型号不统一货品时,必须及时挑出,如还将问题货物往外发放时,抓到一次或客户投诉反映一次,退货者有配货人员全部承担责任,并处以100元罚款。

9、配货人员从楼上拿货下来时,应互相协助、注意安全、轻拿轻放,确保货物完好,如发现货物从楼上掉下导致货物损坏,无论有意无意,全额赔偿。

10、仓库人员装货时乱撕纸箱发现一次罚款20元,如其他人发现举报给予10元奖励。

11、改单时未把单据对齐或改单后模糊不清,送店货物完成后,未把单据改好,每次罚款20元,改单由送货人改。

12、配货人点好货以后交由点货人清点,在点货人点好货后不能封箱,封箱工作必须由配货人完成;点好货以后单据登记、改单、以及货物的件数必须由点货人负责(如货物数量临时变动必须在整套单子上一次改清);如有配货人不封箱装错货者,一次罚款10元;二次50元

13、点货人员点好货后自改单据并签字,如不改或忘改一次罚款5元,当月累计并且在上次罚款的基础上翻倍处理。

14、在装箱写字时必须以节省为主,严禁弄翻墨水,如有弄翻现象,赔偿5元墨水钱并打扫好卫生,如不执行给予30-50元罚款。

15、对于他人配好的货物,不经配货人同意,私自拆箱拿货或搞恶作剧者,发现一次罚款10元,二次50元,三次辞退。

16、配货人员在自己的事做好后,应积极帮助其他配货人员;发现私人感情置之不理或其它原因,每人每次5元处罚。

17、点货装车数量必须核对后出库,箱子上店名写错或写不清楚者,每人每次5元处罚。

18、装车时如有闲置人员,应积极参与装车;如视装车而不见者发现三次无理由辞退;发现到货应放下工作主动参与卸货、入库,视而不见者一次10元处罚。

19、驾驶员在出车时必须检查货物有无破损、渗漏,如在没有破损的情况下拉出以后货物有任何破损,驾驶员应按超市供货价给予全额赔偿。

20、驾驶员出车时应自拿相应单据,发托运时应把地址、金额、支付方式、提货方式在托运单上做好,发现漏洞应及时补救,补救不及时按托运费损失的一半处罚;丢货必须全额赔款;如驾驶员发现箱子上字迹模糊不祥或写错,抓到一次由配货号给驾驶员10元作为奖励,必须当时付清。

21、市区货物应做到仔细认真,驾驶员返回单据时,出现多货少货现象,每次罚款10元,驾驶员袒护不说,经发现每人每次罚款20元,所罚费用为仓库活动使用。

22、进货入库需专人清点,并由其他员工再次复查清点,做到货准、单对,准确无误。入库时需调整位置,需专人安排,认真清点,秉着先进先出,避免出现老货和破损现象发生。

23、外调货按分配顺序拿,不到或请假者一律顺延,不得累计。

24、配货人员如果三个月内发货无论任何条件下正确无误,一次奖励100元;点货人在三个月全对的情况下同等奖励;如点货者自愿点货并且在三个月内不出错一次200元奖励、如果自点错误一次50元处罚;一年内每人有额外七天休假;如一年内休假超出七天者年终奖全部扣清,如在正常上班期间请假每月限请假一天,如后还需请假每请一天扣除两天工资;如有特殊情况或者病假要出示相关证明,如无证明按旷工处理。

25、仓库员工除做好本职工作以外,应把自己管理货物清理干净,做到堆码整齐、散货装箱,每月末业绩考核理货整齐者给予50元奖金奖励。

26、仓库员工除做好本职工作以外,应积极打扫卫生并且整理仓库货物;如有退货必须按货物的情况处理并且还原,如发现货物还原后出现质量问题,还原者自已清理仓库一个月。

27、仓库人员关于跟车管理规定:每人按表轮流出门,除天顺或其它特殊原因需要补充人员外,其它时间一律不得随意跟车,发现乱跟、不跟现象每人每次处以10-20元罚款。

28、仓库有货不发者,无论什么原因,经核实每次处罚20元,质量问题除外。

以上条款望每位员工认真阅读后按要求严格执行,本制度自发布时间起开始执行。

2、仓库驾驶员行为准则

1、驾驶员送货必须按公司要求认真执行,确保安全精准、高效的完成工作;若出现有特殊情况不能及时完成的,必须积极配合接替另一方的工作并及时完成。

2、驾驶员必须无条件服从公司安排的工作,客户订单应在开单时间起两天内送完;有特殊情况不能完成的,必须提前告知,否则按每单50元进行处罚;退货时间从通知日起两天内提完,如因超过时间未提而产生的保管费由驾驶员自己承担,超过两天,每单按50元进行处罚,特殊情况除外。

3、托运单,市区单据,收现款的单据无特殊原因的需在短时间内交由相关负责人,若出现遗失的情况,责任自负。

4、线路分为A组和B组,二级商除外,发货时应各自处理好分内的事情,且做到热情服务,礼貌待人;驾驶员不经允许不得私自串线或根据发货量的多与少拒拉、找借口,有出现的按50元一次进行处罚,超过3次,将按每次100元进行处罚,且不经允许不得私自更改托运部。

5、以上路线,若出现新店加入、托运部调整,则按当时当月路添加为准;驾驶员若遇到他人跟车不得将货品丢与他人置之不理,如有此类情况的投诉,按每单50元处罚。

6、驾驶员送货时有出现货多则按当时货物总额的50%给予奖励;货少应及时向公司反应,公司则按缺少货物总额的50%给予奖励;若发现驾驶员私自处理或有单漏点不反应的将按200%给予处罚。

7、驾驶员装车每次小车不得超过15分钟,大车不得超过30分钟,若车上有信息需下车及带装车的时间翻一倍,否则不论装满与否一律开走不得再装。

8、送发货单据应在两天内交由相关人员,有未交单据且对公司工作产生影响的驾驶员将承担相关责任并停止发货,直到单据补齐为止。

9、驾驶员在闲暇时应将自己的单据进行整理,做好报销与审核工作;同时务必对自己的车辆做到安全检修,保持整洁。

10、驾驶员每天装车必须由点货员审验后才能装,务必做到单准货齐,未经允许不得私自装车,如有发现责任自负;发现货物有问题必须立即解决,否则出库后出现货物破漏遗失等,将由驾驶员自己承担。

11、若送货时有改单的情况,驾驶员必须认真审核,做到当时核对好金额,并签字认可;否则出现差额则由当事人承担。

12、

13、在线路分开后希望驾驶员认真执行,如有违反将按照此规定严格执行。正式文本未出之前请依照此条例认真执行,如有异议以商定后修改的为准。

3、仓库人员补充管理规定

为加强仓库内部管理,提高工作效率,特作如下规定:

一、配货员配货首先要自点一遍,再交由点货人核查,若点货员发现配货员配错货,当场签字确认,月底由公司统计后给予配货员10元/次处罚,此罚款交给点货人员,货物经点货员核查确认无误后,方可发货,若发货后还有错误,一经查实,除承担由此带来的损失外,每次处罚点货人10元。

二、任何人员不得挪用公款,若特殊情况需用公款,必须经部门主管同意,否则处罚挪用者200元/次,出现两次直接开除处理。

三、上班时间仓库主管及驾驶员手机必须保持正常通讯,若关机或停机联系不上的,发现一次处罚5元。

四、仓库人员恶意损坏公私财物(如撕箱子,乱踩踏产品等),发现一次除需赔偿所造成的损失外,处罚200元/次,出现两次则扣除当月工资并辞退。

推荐第8篇:仓库管理条例

特汝斯仓库管理条例

前言:为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和不同客户生产所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误生产的进度,较准确做好成本决算。特制定本管理制度。

一、总则

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。优秀的仓库管理者,可以帮助企业更好的保证产品质量,合理进行资源调配,做到安全、准确、便捷、有序,有力的配合其他部门的工作,从而达到提升产能,节约生产成本的目的。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc(重要、次要、一般)分类法,不断提高仓库管理水平。

3、库房管理目的: a)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。 b)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

c)及时为销售部门提供合格优质的产成品及生产所有各种材料。 d)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。

二、仓库管理基本条例

1、物资的验收入库制度

1)基本原则:物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

2)填写入库单前,必须检查材料与“送货单”所列主要内容是否相符。 当名称、规格、数量有一项不符时,由仓库主管立即向采购主管或使用部门确认后,方能办理入库手续。

3)材料入库数量,必须根据实际计量结果验收,严禁估计验收。 a、总体原则是:能称重量的称重,能点数量的点数,能全查的不抽查,必须抽查的尽量大比例抽查;

b、对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料,可采用抽查的方法,但抽检比例不能低于10%);

c、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、采购主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

4)因生产急需或其他原因不能形成入库的物资(直接进入使用部门的物资),库管员要到现场核对验收,并及时补填\"入库单\"。

2、物资保管存放制度

1)物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到\"二齐、三清、四号定位\"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。(分门别类,可参考超市物品摆放方法)

2)库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

3)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

3、物资的领取及发放制度

1)库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资;特殊情况未能填写领料单的,领料人说明原因并及时补上,否则库管员下次有权拒绝发放物资。

2)库管员根据进货时间必须遵守\"先进先出\"的仓库管理制度原则。 3)领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 4)任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 5)以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和主管签字。

4、物资退库制度

1)由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续,库管员不得拒绝退库请求。

2)废品物资退库,库管员根据\"废品损失报告单\"进行查验后,入库并做好记录和标识。

三、仓库安全管理制度

1、问责制度:为分清责任,成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。

1)成品库严格执行之一切规定。因未按规定造成的物资损失,公司有权对当值库管员进行处罚。

2)仓库管理实行区域问责制度,库管员分管的区域出现问题,公司除了追求当事人的责任外还有权追求主管的连带责任,未明确负责人的区域由仓库主管负全部责任。

3)仓库大门钥匙,必须专人专管,即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管,严禁复制钥匙,严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时,由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。因上述原因造成的损失由仓库主管负全责。

2、安全意识:

1)仓库人员要有极强的防火意识,要树立“预防为主”的思想,特别是仓库主管,要时常巡视仓库每一个角落,及时排查火灾隐患,督促仓库防火措施落实。

2)一旦发生火灾,首先应组织现场灭火,同时应报告总经理等公司领导,必要时拨打消防队电话119。

3)保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患,应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患,必须立即报告仓库主管,要求维修或防护。 4)每天下班离开之前,必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。 5)严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

6)、每天下班离开之前,必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

3、安全用电与节能

1)只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试,所有仓库保管员不得实施以上操作。

2)、电工和仓库管理人员之外的任何人,不得随意操作仓库电器。 3)保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器,比如取暖电器、烧水器等,严防用电火灾隐患。

4)节约用电是每个员工的基本义务,严禁浪费电能。

4、卫生管理

1)每天打扫仓库卫生,经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、塑料库、包装库尤其重要。 2)经常清理仓库内的废品杂物,及时发现老鼠等四害隐患。

四、特别事项

本条例自即日起实行,仓管人员必须熟悉本条例,并贯彻执行,公司会不定时抽检库管人员的执行情况并对不合格者予以处罚;

本条例由余姚市特汝斯电子科技有限公司拟定,公司有权随时对其进行修改,并要求库管人员执行。

余姚市特汝斯电子科技有限公司 2017年9月1日

推荐第9篇:仓库工作总结

2010年仓库工作总结

2010年仓库管理工作在公司领导的正确领导和大力支持下取得了较大成绩,仓库管理工作较之去年又上了一个新台阶,库容库貌得到有效改善,服务生产的效率继续得提高。现将全年工作总结如下:

(一)2010年我们以努力稳定仓库平衡为基础,逐步实施仓库改革为中心,重点抓了三个方面的工作。

一是在年初一接手仓库管理工作就立即从整理仓库入手,根据用途品别进行归类摆放,消除了仓库凌乱不堪的状况。在改善公司形象的同时也为后续物资清查工作奠定了基础。此后,干净整齐的库容库貌成为仓库管理的基础工作。二是在仓库人事调动以后,全力组织仓库人员摸清仓库物资基础,并以在此基础上对仓库库存进行逐步的修改与完善。逐步建立原材料纸质帐册、电子帐册,半成品纸质帐册、电子帐册。基于这项工作的完成,给予采购部门工作的很大支持,基本上杜绝了断货与积压货品的现象。同时由于仓库的账目日臻完善清晰也逐渐开始更好的服务财务部门的工作。

三是启动本年度的工作重心,逐步实施仓库改革。2010年9月初《仓库改革方案》获得通过,紧接着《仓库管理暂行规定》,《关于完善〈仓库管理暂行规定〉的若干补充细则》.和《关于认真落实〈仓库管理暂行规定〉进一步加强仓库管理工作的通知》等一批文件相继出台并实施。在这些文件的框架指导下,仓库管理工作更加规范化程序化。同时这些文件也随着公司和仓库的发展不断的修订与完善,力求与时俱进。

值得指出的是仓库改革的同时,不仅仓库本身的管理得到提高,整个公司人员尤其是车间工人对物品数量意识和工作程序意识得到了很大强化,这也反过来促进了仓库的管理。

(二)总结2010年的仓库管理工作,特别是仓库改革工作的执行结果达到了年度预期目标,主要的体会是:

第一,仓库管理工作作为公司管理的一部分,必须放在公司整个管理步骤里,这样才能相得益彰,事半功倍 第二,做仓库管理工作必须以事实为依据,以《规定》为准绳。要有严格的职业操守和良好的职业素质,这也是我们招聘新人的重要依据。

第三,做仓库管理工作必须有一套持续的不间断的工作规划,不能因为人员的流动而改变,杜绝一朝天子一朝臣的现象,必须留下一套制度来进行规范制约,从而使得仓库管理持续健康的向前发展,而不能出现原地打转或兜圈子的局面。

(三)2008年的仓库管理工作成绩不小,仓库成员也尽了很大努力,但同时也暴露出我们工作中的一些问题和漏洞:

第一,由于沟通不及时,仓库与其他部门(主要是车间)造成冲突,出现不和谐现象。不过,没有矛盾也就没有进步,以后仓库要加强与各部门的有效沟通,为仓库工作创造有利局面。

第二,鉴于仓库客观实际条件,到目前为止仓库还有少量物资没有纳入统计管理当中。这也给仓库造成一定的压力,同时也是仓库下年的工作任务。决定明年工作规划务必全面接收管理所以物资。

第三,在实际工作中,对于较频繁的领料程序工作做的还不够认真细致,盘库时往往会出现局部的盈亏现象。在以后的工作中要更加精益求精,把误差控制在有效的预订的范围内。目前废品入库流程还不是很流畅,包括废品拆分,回收,再利用等一系列问题还有待解决,仓库工作只是该流程中的一部分,为使流程更加流畅,需要各有关部门共同努力来降低成本为公司谋求更多的利润。

(四)回顾2008年的仓库管理工作,总的形势是好的,存在的问题也是不可忽视的。展望新的一年,仓库管理工作还很重,特别是要确保年度工作规划顺利完成还要付出很大努力,所以务必要将戒骄戒躁的心态保持下去。

为了确保年度工作规划顺利完成,必须采取新的措施进一步抓好以下几项工作:

1.积极推动《关于将管材纳入管理仓库全面接收监管物料暨修订〈仓库管理暂行规定〉的方案》顺利通过,保证修订后的《仓库管理暂行规定》顺利实施。

2.适时的逐步的有效的将财务部先进的管理软件应用到仓库管理工作当中,以实现仓库管理工作质的飞跃,从而长久的稳固仓库管理成果来服务公司其他部门。积极与打杆组进行沟通,将打杆组领料方式尽快确定下来并写入《仓库管理暂行规定》作为一项制度长久的实施下去。

3.坚持按制度办事并不断创新工作格局,使仓库管理工作再上一个新台阶。

《关于将管材纳入管理仓库全面接收监管物料暨修订〈仓库管理暂行规定〉的方案》已递交有关领导审阅待批。

你好!

时光荏苒,我来公司有10个月了,回首过去10个月,经过又接近一年的物流部门工作,公司的物流工作已进入了稳步发展阶段,同时自己在物流方面的能力也得到了锻炼与提高。

一、主要工作内容: 负责公司海关系统的操作,公司办公网络的维护、公司后台服务器的维护,协助软件公司对当前系统改造

部门工作宗旨: 团结合作 积极配合 支持前台 热情工作

物流部工作重要性:我部门的工作任重道远,承担着与公司成本密切相关的几大类业务,物流、仓储,已成为公司成本管理的重要一部份,

办公网络的重要性:提到办公网络对于企业来讲非常重要,我们时常提到的办公无纸化,办公自动化,办公网络化,都是这个意思,办公网络最终的目的就是为了让企业享受轻松,便捷的办公数据打印任务,并能够以最小的人力成本,实现工作效率的最大化.配合、支持:积极全力支持前台的各项工作,在过去工作中,保管公司物资进出库以及仓储费用的计算,负责进出库物资数量和质量的验收,确保各库存物资的库存价值妥善管理公司仓库库存物资,做好物资出入库登记。

二、工作上的不足:

物流部工作

1.在库存控制上存在一些问题,将重点解决这些问题

2.与运输、营业部门的沟通不够,以至于出现许多意想不到的问题

3.未能够及时的处理客户要求。

公司系统维护

1、由于工作原因,对于同事提出的问题不能及时有效的处理

2、对于领导的要求领会不到位。

三、建议

对物流部的建议

(转载自第一范文网http://,请保留此标记。)

1、做好货物的出入库、产成品出入库以及各种物资的在库整理。这样可以很好地实行实时控制,为各部门提供准确的库存信息,保证各部门工作的顺利进行。

2、了解公司其他部门的工作流程,为很好地配合其他部门工作奠定基础。

3、协调财务部工作,把物流和资金流很好地结合起来。物流是一个不断寻找途径降低成本的部门,而且也是一个不断增值的部门。把物流和资金流很好地结合起来,让企业经营状况透明化,很好地协调财务部门的工作,不断降低物流成本,以及让物流在企业经营中体现增值的作用。

对公司的建议:

1、明确公司制度:一个好的公司必须有自己一套完整的制度,有了自己的制度就按照制度来,不能领导凭感觉来判断一些突发事件。

2、分工明确:公司需给每位员工明确的职务,不能来一件事不管是不是该员工的职责范围,都让他去,公司应采取直线式的管理方式(一个员工只有一个主管)。

3、明确责任:公司应该有明确的责任制度,否则一旦出现问题大家相互推卸(运输和物流

输和罐箱)。

4、一视同仁:公司应该对每个员工一视同仁,每个员工在公司都应该有平等的待遇,这个道理大家都是知道 的,否则员工会在心理上产生不平等,严重影响工作。

以上是我在公司工作10个多月来的总结,其中说了一下我的工作内容和工作不足,也有对物流部门和公司领导提出的建议,请领导审阅。

随着公司的不断发展,物流部规模也得以壮大。加强部门管理建设,不断提高人员素质,强化服务水平、降低运营成本。全体员工齐心协力、努力奋斗,争取比上年度取得更好的效益。

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回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理会计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成

为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资2.6亿元,偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日,门店销售:297个、住房销售262个,成交率72.44%,成交额11560万元,实收房款9301万元,尚有未收房款2009万元,资金回收率为82.62%;预定门店67套,收取定金139万元。出租自有门店82套,收取定金59万元,出租率53.25% 。在这5个月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元,创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的

基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是2003年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长,。

感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家

进出库以及仓储费用的计算,负责进出库物资数量和质量的验收,确保各库存物资的库存价值妥善管理公司仓库库存物资,做好物资出入库登记。

?

二、工作上的不足:

? 物流部工作

?1.在库存控制上存在一些问题,将重点解决这些问题

?2.与运输、营业部门的沟通不够,以至于出现许多意想不到的问题

?3.未能够及时的处理客户要求。

?公司系统维护

?

1、由于工作原因,对于同事提出的问题不能及时有效的处理

?

2、对于领导的要求领会不到位。

?

三、建议

?对物流部的建议

?

1、做好货物的出入库、产成品出入库以及各种物资的在库整理。这样可以很好地实行实时控制,为各部门提供准确的库存信息,保证各部门工作的顺利进行。

?

2、了解公司其他部门的工作流程,为很好地配合其他部门工作奠定基础。

?

3、协调财务部工作,把物流和资金流很好地结合起来。物流是一个不断寻找途径降低成本的部门,而且也是一个不断增值的部门。把物流和资金流很好地结合起来,让企业经营状况透明化,很好地协调财务部门的工作,不断降低物流成本,以及让物流在企业经营中体现增值的作用。

?对公司的建议:

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1、明确公司制度:一个好的公司必须有自己一套完整的制度,有了自己的制度就按照制度来,不能领导凭感觉来判断一些突发事件。

?

2、分工明确:公司需给每位员工明确的职务,不能来一件事不管是不是该员工的职责范围,都让他去,公司应采取直线式的管理方式(一个员工只有一个主管)。

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3、明确责任:公司应该有明确的责任制度,否则一旦出现问题大家相互推卸(运输和物流 运输和罐箱)。

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4、一视同仁:公司应该对每个员工一视同仁,每个员工在公司都应该有平等的待遇,这个道理大家都是知道 的,否则员工会在心理上产生不平等,严重影响工作。

?以上是我在公司工作10个多月来的总结,其中说了一下我的工作内容和工作不足,也有对物流部门和公司领导提出的建议,请领导审阅。

?随着公司的不断发展,物流部规模也得以壮大。加强部门管理建设,不断提高人员素质,强化服务水平、降低运营成本。全体员工齐心协力、努力奋斗,争取比上年度取得更好的效益。

推荐第10篇:仓库管理制度

仓库管理制度

一、产品的入库与验收

1、产品入库:外购产品到货后,库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号,核对无误后入库,经仓管员验收合格并填写《检验移交单》后入库。

2、对需要质量验收的产品,入库时先标识待验品,按规定及时通知质检员进行验收,经认定合格的产品放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放,并标识“不合格品”标识。

4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告供应商。

5、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。

6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与物控部,由生产部开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由仓管员验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

7、对于不合格品、生产过程中合理消耗的废品需入废弃物室,经仓管员和相关责任人签字后方可入库,废弃物室需明确划分。

8、入库物料的堆放必须符合先进先出的原则。

9、入库物料应及时入库存放。

二、产品的出库与发放

1、凡属产品所需原辅料,由生产部出具生产领料清单。送达仓库保管员进行核准与校验,生产部委任专职人员来领取物料,严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。

2、生产部与质量部所用的物料发放,需严格审批手续,必要时需报副总经理批准,凭《产品领料单》发放。

4、物料(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记出入帐(手工及电脑帐),做到帐、物一致,帐帐相符。

5、废弃物室内物料的处理,要有相关领导的签字,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。

三、物料贮存与防护

1、产品定期由物控和财务部配合盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门。

2、仓库应编制平面定置图,将产品合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防虫、防鼠,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

4、生化原料使用后应及时放入冷藏柜,以防其失活或变质,发现问题需及时上报并处理。

5、做好产品的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

6、对有贮存期限要求的产品,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物料标志“待处理”标识,及时开具送验单交仓管员重新验证,验证符合要求的,标志“合格品”,可继续使用,不符合要求的,标志“不合格品”,需移入废弃物室,并作好记录。

7、对于长期库存(即超过保质期限经仓管员验证合格的库存产品)在电脑帐及手工帐中做好标记并及时及通知财务部。

四、应急情况处理

1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组,及时采取相应的措施。

2、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

第11篇:仓库工作总结

工作总结

-张三丰

弹指一挥间,加入XX厂已整整一个月了。这段时间将是我生命中又一笔重要的财富,感谢各位领导、同事的指导和帮助,使我更快的适应工作,教会我很多知识和经验。

本人本月的工作分两个阶段,前半月在全厂范围内了解生产流程和熟悉产品,后半月协助成品仓整理和盘点,特别是数据的整理工作,现将本人在成品仓的工作情况总结如下,盼各位指正。

提纲:

 在成品仓发现的一些问题

 工作思路

 主要工作

一、发现的问题

通过现场管理,本人认为成品仓主要存在以下问题影响数据准确:

1、现场缺乏条理散把锁近万把、客户退货两卡板、半成品零件10多袋和成品一起堆放,不仅占用了有限的场地,也不利于数据整理;

2、产品入仓之前,个别产品单据和实物不一致;

3、单据输入错误,主要有甲产品数输到乙产品里、收入当付出输入、付出当收入输入、漏单等;

4、产品没有统一命名规则前工序单据上同一产品有几个不同的名字,仓管员很容易当成两种产品(特别是无标产品)。如:136AC胶有时写成136胶AC,仓管员就很容易错当成两个产品。

5、数据输入截止点不同,现成品仓按公司文件要求下午5点后的单据入在当天的报表,5点后的入在第二天的报表里;如其他部门不明白截止点为下午5点的话,数据必然不统一;

6、虽然截止点相同,但因为质检员没有检完,就没有入仓和输

入电脑数;

7、原有目录表有大量重复的目录,也就是说同一产品有两处或两处以上不同的目录,数据输入时可能出现同一种产品的数据被分录到两处,造成不准;

如:目录表里有136胶AC和136胶AC有个目录,前工序的单据里又同时有136胶AC和136胶AC各10件的话,,仓管员就很容易把136胶AC和136胶AC两项里各输入10件。

8、搬运工对产品“归位”时出现的差错,如甲产品放到乙处,乙产品放到丙处,同一产品放两处等;

9、发错货,发多发少和发错;(此现象较少)

10、老员工少,对产品和操作流程熟悉的员工不多;

二、我的工作思路:

仓库工作主要分三大块,进、出、存

进:按单收货,严格核对单据和实物,不一致不收货。按单在规定的时间段内输入收入数据。确保“进”不出问题。 出:按单发货,无单坚决不发货,严格核对核对单据和实物一致,不一致不发货。按单在规定的时间段内输入发出数据。确保“出”不出问题。

存:分门别类码放,同一产品放同一处,做好整理和清洁工作

做好物料“存卡”工作,进出情况记录清楚

每天下班前对当天有进或出的产品进行盘点,确保实物数与电脑报表数据一致(重点)

持之以恒,长抓不懈。

把成功的经验形成制度文件,保证在有仓管员变动时也能保持。

三、我的主要工作:

针对以上原因,本人有针对性地作了一些改善,主要为:

1、对成品仓做大致的分区,如:无标产品区、大象产品区、小

博士旧款产品等;组织大家把同一产品尽可能的放在同一处;

2、通过与质检部、计划部、生产部等部门沟通,把所有客户退货及近万把“散把锁”,按情况作返工和折解处理;

3、对所有成品统一命名,“五级命法”,如:

小博士138-22C黑折配4颗木牙镙丝,

第五级:特殊要求:配4颗镙丝

第四级:钥匙:折、

第三级:颜色:黑

第二级:型号:138-22

第一级:品牌:小博士此命名规则需要装配、业务等部门统一和配合。

4、要求成品仓收发人员严格核对货物与单据记录是否一致,有疑问时必须弄清楚后才能签单收货,本人负责抽查;

5、对原有目录逐个筛选,删除一百多个重复的目录,即同一个产品有两个名字的情况。禁止仓管员随意增加和更改目录;基本上杜绝了因目录重复而影响数据准确的问题。

6、招集业务、财务和成品仓相关人员开会,重新明确结算截止点时间为每天下午5点。下午5点后的相关数据自动录入到第二天,依此类推;(因单据交接问题,此项工作还须一段时间磨合)。

7、要求仓管员,在单据输入完毕后复核一次,尽可能的减少输单误差,本人负责抽查;

8、向大家解释用“存卡”的好处,指导大家如何使用“存卡”,并进行监督;

9、安排不熟悉产品的搬运工以装车、拉货等出力的工作为主,产品“归位”工作让熟悉产品的老员工操作,要求所有产品出入必须在“存卡”上记录;

10、每天带领仓管员对当天有收入和发出的产品进行盘点,然后与电脑数核对是否一致,发现问题立即查找原因(没有进和出的产品不盘点)。

冰冻三尺非一日之寒,虽经过成品仓全体员工的共同努力和其他部门的顶力配全,成品仓的现场情况及数据准确性大大好转,但离公司要求的指标仍有距离。

尽管如此,但我坚信办法总比困难多,在公司领导的英明领导下,在各个部门的通力配合下,有明确的目标和正确的方法,排除干扰,持之以恒地把各项事情落到实处,就一定能做到数据完全准确。

2013-09-25

第12篇:仓库工作总结

2009年工作总结

2009年在紧张和忙碌中过去了,回顾过去,展望未来,我的心情难以平静。我今年才来到公司,在这一年的工作中,使我积累了丰富的工作经验,也学会了很多以前没有的知识与管理技能。我主要是对五金收材料进出仓库帐务工作还有台帐登记工作。现将我一年来的工作情况总结如下 1对五金的管理一定要仔细认真

2料卡一定要及时登帐

3还要保持好库房整洁

4料卡要与实物相符

5要做到先进先出后进后出

6有效的利用库存区面积

7认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作

8凭领料单进行发放或工段长签字

9对货架进行货位号管理以发料时更快捷节省时间

今年以来,自己虽然完成了自己的本职工作,可是与我们的公司其他同事相比,自己相差还远,自愧不如。身上还存在着这样和那样的问题。首先,工作方式方法还存在一些盲区,一年来埋头苦干的时间多,工作当中存在的问题没有进行深入的思考和全面的分析;第二,工作做得不够细致,不够深入,个别工作做的还不够完善,领导的指导思想,理解得不够透彻; 第三,在工作中创造性的思维不够活跃。我将在今后的工作中改进现在的工作方法方式,勤于思考,认真总结,深入分析,力求为本部门的建设提出更多有价值的意见。

总之,我仓库保管的工作,在公司领导的大力支持和关怀下,在其他相关部门的配合下,取得了一定的成绩,感谢领导和同事对我的关怀和支持。自己在今后的工作中要加倍努力,一定听从领导的安排。积极主动地工作,加强学习本职业务知识,为公司经济跨越式发展做出应有的贡献。还有更艰巨的工作任务等待我们去完成,我一定按照公司有关制度和会议决定的要求,在下一年努力发扬成绩,弥补不足,再接再厉,更加出色地完成工作。

第13篇:仓库管理制度

仓库管理制度

1.仓库是企业的龙头,为了进一步完善和加强管理,希望各 部门理解、支持、配合。

2.下料、出面当面点清原材料,方可签字拉走下料。下错码 子、下错左右脚当时赔款,不得找任何借口和理由。

3.补码人员:次品可换料,不是次品不可调换,谢绝种种理由 和借口。对偷料发现一次50元警告。

4.每批鞋底中转核实方可拉走,如有错码、移位等原因,由中 转仓管理找有关当事人,做成品的鞋底仓库不负其责任及调换。

5.以前补码随意到楼上找鞋底,由于个别补码不自觉,造成 负面影响,未经许可,上楼一次20元罚款。

6.各部门及管理,仓库谢绝“难免的”、“没办法”的借口来拿 料。管理先把字款签掉, 把材料领走后交厂部处理。不签则不发料,影响生产仓库不负其责任。

7.开发部领料必须凭开发部专门人员开单到仓库领料,否则, 一律拒发。对批量还在生产的材料没多余的材料一律先生产批量,开发部自行负责报料,多余的料一律当天交回仓库,开发部一律不得在下料车间拿料。

本规定在6月1日开始严格执行。

中亨生产部

2007/06/01

第14篇:仓库合同

仓库租赁合同书

编号:YD110902

一、订立合同双方

出租方: (以下称甲方) 承租方: (以下称乙方) 甲乙双方经友好协商,达成一致订立本合同,双方共同遵守。

二、出租仓库坐落地址位于深圳市宝安区西乡银田雍启工业区七栋一楼1001#

三、储存商品属于国家合法流通商品

四、租赁面积: 230平方米的库房(与相临区域有通道隔离) 租赁期限:租期从2011年09月01日至2012年08月30日止。

五、租金及交付方式

1、租金以230平方米为准,每平方米每月20元,每月租金人民币4600元。

2、租金按月收取,每月的10日前一次付清当月租金。

六、甲方权利和义务

1、甲方负责提供安全生产、消防安全、治安防范的大环境(防火、防盗、防鼠、防雨、防洪、社会治安等)。如遇火灾、偷盗、损坏等造成的损失,由乙方自行负责。

2、甲方负责对仓库的监护,并负责库房外墙设施的维护、维修。

3、甲方负责按照乙方的要求对仓库进行定期的排风,及定期做好防

1

虫、防霉处施。

4、甲方所提供的仓库应符合如下条件:温度:常温库,相对湿度:40~75%。

七、乙方的权利和义务

1、乙方按照本合同约定的用途使用仓库,不能做为其它用途。

2、提前终止本合同,需提前30天通知甲方

3、乙方按时支付仓库租金。如没有在约定内支付租金,必须按日交租金的3‰滞纳金。

4、协议合同期满后,乙方如想继续承租,在同等条件下必须先租赁给甲方。

八、由于不可抗力等因素,导致直接影响货物的储存安全,甲方应及时将事故情况通知乙方,并在2天内提供事故详情,依据对乙方设备影响的程度,双方协商合理解决。

九、法律责任

1、本合同一式两份签字盖章生效。

2、未尽事宜双方协商解决,如协商不成,提交仲裁委员会仲裁解决。

3、本协议从甲、乙双方鉴订之日起生效。如协商期限未满,双方无终止协议的意向,则本协议自动延期。

甲方盖章: 乙方盖章: 甲方代表签字: 乙方代表签字:

2

3

第15篇:07年仓库

第一节

原料包装物进出库的规定

1.对每批茶叶入库前进行筛沫,称重,并及时要采购人员按实际筛沫后的重量进行采购单据,并做好相关入库,入账等相关手续.2.对季节性大综茶叶采购入库要认真审核,茶叶的袋数,重,全额等相关手续

3.对茶叶包装物入库有专人负责,根据供货商所提供的发票进行数量,金额及有无损坏进行核对,如出现有误及时向有关负责人汇报.4.对一些损坏的产品(如旅行茶具,茶杯等)的入库要进行更严格检查,产品有无损坏

5.对各店退回的东西(如茶叶,茶具等)要根据各店开回的退货单进行审核,做好产品退货入库的相关手续,对一些损坏的产品退货入库及时地同相关部门协商.6.任何人未经审核批准,都不得把东西带离仓库.7.对茶叶,茶具的出库须由相关负责人开送货单,并由一人备货一人验收方能发货.8.对一些相关设备需维修,申请产品出库手续,专人负责,何时出库何时入库,并由仓库负责人确认方能出入库.9.对一些处理完的货物出库须由仓库负责人确认并由两人负责经手和验收方能出库.第二节 茶叶管理

1.对所有茶叶采购完成都必须及时存放冰库

2.对第二天要挑的茶叶前一天必须从冰库存取出,退冰,方能拿出去挑.3.对现场所挑茶叶,中午晚上休息时间都必须装入袋子,并用夹子夹好.4.下班后每位挑茶人员都必须把各自所挑的茶叶移离窗户较远的地方.5.对已打包好的成品茶叶要及时在存放冰库.6.对所有茶叶的品种,等级要一一分开存放,并编号.7.定期或不定期对茶叶进行盘点.8.定期或不定期对仓库的茶叶质量进行跟踪,重要检查是否潮湿等相关情况.9.对茶叶的拼堆进行严格管理,减少损失,(中低档茶叶量多可用地板拼堆(8H以下),高档茶叶一律用布拼堆(12H以上)).10.对陈茶设置单独存放区,不得存放冰库,要求:通风,防潮湿,防光照.11.加强茶叶加工管理,制定相关制度,确保茶叶加工要求,降低损耗率.第三节

包装物库存管理

1.设立包装物库存的预警制度

2.对各类包装物要分明细存放,并注明,编号 3.对茶具设立固定存放区

4.对部分怕潮怕湿的包装物(如真空袋,手提袋,纸盒等)要上铁架.5.对易损坏产品(如茶杯,茶具等)须严格存放不得堆压.第四节 设备使用

1.冰库由专人负责,晚上11点关闭电源,早上8点准时开启电源,每半月清洗一次外机.2.茶叶真空机由包装人员专业使用,定期检查和记录其性能,真空速度,时间等.3.仓库所有设备都专人使用,负责,并检查各线路有无老化等.4.对烘干机要严格使用,要有专业人员方能使用,使用者须对烘茶时间,温度,认真审核.5.电脑只能在工作相关使用,不能打游戏.6.风扇及电器设备要根据实际需要使用.电磁炉不得任何人随便使用.7.仓库所有设备如是自然损坏应及时向财务部及相关公司领导汇报,以便处理,如人工损坏,损坏人员根据公司相关规定赔偿.第五节 茶叶生产规定

1.茶叶生产实行计件方式,并实行单价浮动制,(具体见2006年裕企字15号) 2.在生产过程中所有挑茶人员,验茶人员,包装人员不得涂沫异味东西,挑茶人员洗头未干不得进入加工区.3.在生产区上班时间不得吃东西,如因特别情况需吃东西必须离开生产区等吃完并洗完手方能进入生产区.4.验茶人员对每人所挑茶叶的品种,数量进行严格登记,对所有茶叶按规定进行验收.5.验茶人员要对仓库所产生的茶角,茶沫及时整理好,等待出售.6.仓库负责人要对所有挑茶人员进行严格管理,做到减少浪费.7.成品茶包装由专人负责管,在所有茶叶装罐过程中认真审核,不得出现少装或多装.8.称茶人员要根据实际茶叶所需进行严格称重,误差率不得高于或低于0.1克.第六节 人员出入管理

1.公司以外的员工如无业务往来不得进入仓库.2.有少数业务来往的人员进出仓库必须登记备案(并注明进入时间,业务事件,姓名,身份证号,离开时间等) 3.仓库统一上下班时间,下班时间正常不准再进入仓库,值班人员或相关责任人员除外.4.所有加工厂人员只有亲戚或朋友来访一律到生活区.5.仓库敏感地区除相关人员以外,其它人员一律不得进出.6.加工厂所有人员晚上未上班,一律11点30分之前回生活区.生活区11点以后一律不准看电视.第七节 安全保障

一、仓库安全

1.加强仓库区域内的防盗,清防工作,发现事故隐患及时上报相关部门,对意外事件及时处理.2.定期和不定期对仓库的灭火器,电线等相关设备(有无老化) 3.为防止安全隐患,仓库内不准抽烟(除设定抽烟专用区以外) 4.仓库负责人下班后要检查各门窗是否关闭,是否上锁等工作.5.在仓库设立值班制度,每晚必须由两人值班.

二、人员安全

1.仓库负责人对所有加工厂挑茶人的安全负有领导责任

2.仓库人员晚上外出必须在11点以前回到仓库,对一些特殊情况(如生病等)晚上要外出必须请假,由专人负责陪同.并汇报相关负责人.3.晚上外出尽量要两人以上一起,尽量减少单独行动.4.加工厂人员对各自的财物要保管好,(如现金,手机,金银首饰等)以免丢失,在外出时做到钱不外露,手机不外露,背包放在胸前,不要背在背后等.5.加工厂人员要加强各人的安全意识.注意防交友不慎,外出不得随便吃喝不卫生的东西,不用以找工作为名被陌生人诈骗,注意短信诈骗.第一节 茶叶采购

1.提出采购计划,制定和落实茶叶,机器设备,包装物,茶具的预警制度.2.进一步筛选合作供应商

3.慎选适合本公司客户群的产品

4.督促采购与供应商争取最有利,(质量,包装,折扣,价格,订货办法,交货方式,付款方式等) 5.根据市场需要建立最强的茶叶竞争力.同时又有合理的利润售价.6.完成公司领导临时交办的其它任务.

第16篇:仓库管理

一、库存日常管理

1、店铺内设专职仓管员一职。负责日常手机的入库、出库、盘点管理。

2、必须保证专卖店内、库内手机的安全及完整性。急需使用配件。须经店长同意方可借用。

3、仓库保管员必须合理设置各类物资和商品的明细记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一。相互一致。新机、退回机、售后返修机应分开记录详细。

4、必须严格按仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录。

做到日清日结。 确保手机进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与财务数据进行核对。 确保两者的一致性。

5、做好各品牌手机和配件的日常核查工作。仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点。并做到账、物两者一致。如有变动及时向店长反映。以便及时调整。

6、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理。对存放期限较长的滞销机型等不良存货。要按天编制报表。报送店铺管理相关部门。店铺在晚会上要共同商讨处理方案。

二、入库管理

1、手机进仓时。仓库管理员必须办理入库登记手续;有不合格产品可当面提出异议。

2、入库时。仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目。 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时。当天于送货人或单位联系提出异议。

3、因质量等原因而发生的退回手机。应及时交由售后相关人员处理。

三、出库管理

各类材料的发出。原则上采用先进先出法。手机(包括配件、促销品)出库时必须办理出库登记手续。 领物人和仓管员应核对物品的名称、品牌型号、数量、质量状况。 核对正确后方可出货;仓管员应经领物人签字。登记入帐。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要到财务部对库存帐。以保障库存产品数量的准确性与完整性。

2、每月2日前。必须正确及时将库存资料上报财务及相关部门 。并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错。应及时查明原因。并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的。必须经店铺管理人员审核批准后才可进行处理。否则一律不准自行调整。发现零配件失少或质量上的问题(如受潮、生锈、老化、或损坏等)。应及时用书面形式向有关部门汇报。

4、外区仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账。

并将当月增减变动及月末结存情况编成报表。

定期进行盘点清查。

每月将各类报表在规定的时间内报送销售部及财务人员。

第17篇:仓库管理制度

仓库管理人员工作制度

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则,并按此原则分别决定储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外,不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经许可,不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理。

10、保管物资未经领导同意,一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发,特殊情况应经领导批准。

第18篇:仓库管理制度

仓库进出安全管理制度

为加强仓库管理,保证库房规范、高效、有序运作,保障公司财产物质安全,减少物料损失,降低库存占用空间,满足日常经营对物料管理的要求,特定制度如下:

1.进入仓库所有人员,需遵守仓库管理规定,严禁吸烟!

2.非仓库人员需要在仓管人员陪同下才能进入仓库

3.仓库人员进入库房作业或货物进出完后,需要立即把门关上。

4.严禁带包进入仓库!

5.仓库门窗开启必须由仓库人员执行,其余人员不得随意开启.

6.库房所有商品凭“调拨单”出库,保证单货一致,收发双方签字后生效。

7.所有出入仓库人员要主动配合检查,确认没有携带仓库任何的任何物品后才能离开。

8.仓库拿货时间为9:00到17:00,特殊情况请提前准备出库商品。

9.仓库要保留有至少一台拖车。

10.仓管人员有权分配商品摆放区域,其他人员应予以配合 11.

第19篇:仓库工作总结

生产部仓库工作总结

弹指之间,2011年即将过去。在公司领导的正确指导下,各部门通力合作,全体员工共同努力,公司的生产经营取得了骄人的成绩。回顾总结仓库一年来在公司和生产部领导的关心指导帮助下所做的工作,以利在新的一年发扬成绩,改善不足,是大有裨益的。

一.工作内容和现状:

1.材料仓库能按照工单要求将物料及时备送上线,保证生产所需;缺料能及时向采购反馈信息;

2.仓库保管员能做到账、卡、物一致,保证公司财产完好;

账;

全;

5.成品仓库保管员能按照国际部要求,及时、安全、完好的装箱,4.仓库输单员、保管员能及时与外协单位对账,保证公司财产安3.仓库输单员能及时进行ERP账务处理,保证财务月末顺利结保证正常出柜;

6.仓库不良品处理员能按照公司流程对不良品进行及时处理,提高粉碎料回用料的利用;

7.仓库箱架管理员能对箱架进行有效管理,降低损耗,满足流转需要;

8.仓库现场管理员能对卸料区进行有序管理,保证物料及时进出;对物料运输工具和设备做到日常管理维护,做好消防设施的日常

检查;

9.仓库原料保管员能按照原料收发操作流程进行收发料,并做到料、账、系统的三统一;

10.按照公司的统一要求,配合各部门顺利通过各项查厂、验厂、认证检查;

二.不足之处有待改善: 1.整体工作质量和效率有待提高:目前的现状仅处在维持日常生产的低水平状态下,每月月末的结账盘点显得力不从心,未能充分熟练的利用ERP系统来提高工作质量和效率。随着生产量的不断提高和产品品种的不断更新,对工作质量和效率的要求将更高,仓库全体人员业务技能的提升刻不容缓。这需要通过专业的培训和实践的运用,希望在新的一年公司能给员工创造这样的条件提供这样的机会;

2.员工队伍稳定性和激励机制有待加强:目前员工不稳定是各行业不可回避的通病。现在我们仓库人员每年流失量虽比生产一线为少,但因其工作的特殊性,给生产正常运行带来的影响不能小视。在新的一年我们要尽可能的增强激励机制,在减员增效、岗位津贴、绩效工资诸方面来调节稳定骨干和老员工基本队伍,做到以老带新,以好促差,营造积极向上的氛围,辅之以人性化管理,尽可能关心员工冷暖疾苦,使员工珍惜岗位,给表现良好有一定管理能力和专业技能的员工创造提升的机会,做到和公司同甘苦共命运;

3.服务意识有待提高:仓库工作核心是为生产经营服务,体现在为供应商和生产销售部门的服务上。目前仓库与各相关部门在工作上

遇到问题也存在推诿现象,抱怨的多主动承担的少。在新的一年要注重与横向部门沟通配合,相互理解,相互支持,提升仓库人员服务意识,更好为生产经营服务。

2012年将会是我们公司迎接更大挑战取得更大成绩的一年,任重而道远。我们坚信在公司的正确领导下,全体员工不畏艰难,奋力拼搏,扬长避短,持续改进,一定能创造更大辉煌!

第20篇:仓库管理制度

仓库管理制度

1、仓库会计必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料、五金工具、半成品、产成品等必须根据实际情况和各自的性质、用途、类型及规格型号分门别类建立相应的明细账、卡片。

2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库会计对当日发生的业务必须及时登记手工明细账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库会计必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。并与财务总账一致。

4、物料进仓时,仓库会计必须凭送货单、检验合格证并与经办人签字方可办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,入库时,仓库会计必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。 入库材料在未收到相应发票前,会计必须建立货到票未到备查明细账,在收到发票后冲销,月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任(或其指定人员)的签字向仓库领料,其他部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓库会计应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓库会计应开具领料单,经车间主任(或其指定人员)、领料人签字,登记入账。

6、仓库会计在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

7、仓库会计必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月底前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。平时可以每10天及月底将出(领料)、入库、发货单汇总按类别填制汇总表交给财务。

8、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

《仓库工作汇报.doc》
仓库工作汇报
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