库房操作流程

2020-03-02 19:34:00 来源:范文大全收藏下载本文

库房操作流程

一、材料购入

材料购入时,首先应由质检部门对所购材料组织验收,按实际合格的产品认真填写“入库单”,在填写“入库单”时必须填写完整,包括入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、送货单位和验收入库等内容,对无随货同行发票的应由采购部门提供采购价格,并要求采购部门在2天内将送货单送到生产部,并附在“入库单“后面,据此交财务部做入帐凭证。凡是实物已入库的必须填写“入库单”,不能已经将材料领用耗用了,生产成成品了还不知道材料是从哪里来的,数量是多少,单价又是多少,这样使得财务核算十分被动,影响财务核算进度,造成成本核算不实。如发现有类似现象发生,库房直接责任人和库房主管以及生产部经理都要负相应的责任,公司将给予严厉的处罚。

二、成品入库

材料验收合格入库后,生产部将将这些材料生产成成品,在生产完工后,由质检部门进行验收,验收合格后,库房就必须对这些产品归入成品库,并开具成品“入库单”,产成品入库时必须有产成品管理员和库房主管一起参加,并准确核实成品入库数量,规格型号、产品名称。对一部份不需要进行喷漆的产成品,不管生产成品报表上填写还是未填写,库房管理员和库房主管都必须对这类产品进行入库,归入成品库,凡是今后发现有不需要喷漆的产品如“人字梯”等物资未入库的,责任人将按这类物资的实际价值进行赔偿,因为我们未入库,就没有办法将这类产品的成本进行摊销,材料无法进行耗用。另外凡是有这类产品必须严格管理,造册登记,登记清楚产品的去向,何人领取,何时归还,该按时归还的必须按时归还,在规定时间内未归还的应由库房主管及时促收,不归还的将按其实际价值进行赔偿,如领用人已经辞职离开本公司而东西又没有交回来的将由库房主管负责进行赔偿。必须做到成品入库后才能向外发货。产成品入库开具“入库单”后,入库单上必须有生产经理、库房主管、库管员同时签字确认。

三、拆回材料翻新入库

我们公司是一个生产销售租赁为一体的公司,涉及租赁那么就有租赁收回的时候,凡是租赁的物资所有权都属于本公司的财产,那么我们就必须加强管理。

1、根据该租赁房的规格型号,预算出应收回物资明细。

2、安装工在拆除完后,物控部派车运回,在装车前要清点材料实际数,填写材料清单,由运输人签字确认。

3、材料物资运送回厂后根据材料清单查收材料物资,清查材料物资长短数,登记拆回产品明细清单。

4、清理废品和再用品。租赁拆回材料物资要及时清点,可以再次使用的材料物资要进行归类清理,整理完后及时入库,识为新材料进行管理,钢构件需要翻新,在材料刚回生产部时不要开具入库单,只作材料清单进行登记,在进行翻新时由生产车间领取,开具领料单,并在领料单上注明是拆回旧材料翻新领用,在翻新完工后由生产部油漆车间填写生产报表,库房将对已经翻新的回旧材料进行核对入库,开具“入库单”,并由生产经理,库房主管和成品管理员签字确认。对已经无法再次使用的材料物资进行清点造册登记,由生产副总、生产经理确认后进行申报,经副总经理和总经理同意后作废品处理,出售废品处理时应及时通知财务部,由财务部对其数量,单价和金额进行确认,并收回处理废品所产生的收入,生产部无任何权力私自处理任何产品。

四、原材料领用 原材料领用的依据是当天生产经理出具的生产计划表

每天生产主任将已经审核通过的生产计划表向每个车间分配当天的生产任务,按生产计划表进行原材料领取。我们库房根据生产主任的生产计划表填写原材料领用单并由生产经理、车间主任、库房主管签字确认,库管员据实发料,发料时库房主管必须与仓管员一起清点材料数量,规格型号,材料名称,清点清楚以后发放材料,并立即将已经发放的材料搬离原材料库,待这种材料发放完后再发放其他材料,做到材料发放准确有序,坚决杜绝错发多发材料。待所有材料都发放完后库房主管将当天的领料单,生产计划表和生产报表一并交财务。并要求库房主管做好当天的库存帐务,撑握现有库存量。

五、辅料领用

辅料领用时,应根据生产车间已经确认的“生产计划用料表”进行领取。库房主管根据生产用料计划表开具辅料领料单,辅料管理员根据领料单据实发放,发放辅料时库房主管必须进行复核,确认无误后发放出去,并将“生产计划用料表附领料单后,传财务,财务根据生产计划用料单进行审核,凡在生产计划用料单上没有计划的,库管员私自发放的由库管员和库房主管自己承担。领料时由生产主管统一领取,一天领取的辅料开在一起,生产计划用料表上的计划分到每个车间,生产主管领完料后统一发给每个车间,车间主任在生产计划用料表上签字确认已领料。

六、生产耗用

生产车间通过生产领料后进行生产加工,每一个产品所用的材料都有一定的标准,我们库管在收到生产车间的生产报表时要对每一个生产班组所生产的半成品和成品进行审核,审核该车间生产这些产品所用的材料属不属实,应不应该用这种材料,应该用多少材料,所领的材料是否已经用完,没耗用完的材料在哪里,生产了这么多的半成品是否都已入库,没有入库的半成品要加强管理,登记半成品帐,半成品成为完工产品后再在半成品帐上进行帐务增减处理。审核无误后开具生产领料单,将生产日报表和领料单、成品入库单传财务,以便财务进行生产成本核算处理。

七、销售发货

销售发货是根据销售计划单据实发货的一个工作过程。每一个工程每一个规格型号都有一份发货明细表,这就是我们库管员发货的依据,相当于出货凭证,如果这个凭证丢失了,那所有发出的货物都将没有出库的依据。

在实际操作中,会遇到很多问题,有时计划单上计划的物品和我们实际发出去的物品会不相符,这就需要我们发货员在发货时根据实际发出的商品在发货计划表上进行记录,如果有材料进行切割过,那么就需要我们的发货员马上把这个数据记录下来,报库房主管,开具领料单和入库单,对发出实物进行相应的调整,并做相应的帐务处理;如果在发货时有的物品并没有在自己厂里,而是在其他供应商处,这时就需要我们注意,必须在货物已经发出去后立既开具采购入库单,并及时索取供应单,绝不允许货品已经发出去,而采购入库单还没有传到财务上来,使库存出现大量负数库存。如果出现负数库存将导致财务核算提取成本不准确,出现成本误差,核算不真实。

为此公司将在这方面会加大管理力度,加强库房操用力度。凡不按规定执行导致库存出现负数的,一经查明是属于库房的责任,生产经理、库房主管和相关责任人将负全部责任,公司将给相关人员进行重罚。

八、增补发货 增补材料是我们最容易疏忽的环节,库房人员很多时候都是在没有任何凭据的时候就把货品发出仓库。公司规定所有发出商品都必须有业务部的下单通知书,业务部经理和财务部确认后传生产部,生产部再根据生产任务通知书作发出货品计划表,经生产经理确认后,库管员方能据实发货,坚决杜绝在没有任何凭证的情况下,库管员私自将货品发出去,也不允许事后补单现象出现,一经查出,坚决重处。所有单据包括生产下单通知书都必须一起传财务部。

九、库存盘点

1、库房主管必须在盘存前将所有进出仓帐务登记完整,结出库存余额。清理单据,看是否有未发出去的货品,如果确实有未发出的货品,必须将应发出的货品移出要盘存的地方另行放置。在盘存前应作好盘存准备,该入库的必须入库,不要将盘存前和盘存后混为一谈。

2、准备全部盘存表,将保管帐上所有货品的帐面余额录入盘存表内

3、整理库存货品,将同一种产品归在一起,挂上标签

4、盘存时间停止进出货物以保证数据的准确性。

5、清理现场,打扫卫生

6、分组盘存,每组由财务、生产主管或库房主管、实物保管员共同组成,盘存期间不允许任何人擅自离开盘存现场,不得以任何理由任何借口不参加盘存。

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